EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Benzer belgeler
ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

T.C. Kalkınma Bakanlığı

EKONOMIDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN IKINCI PAKETI NELERI KAPSIYOR?

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

ONUNCU KALKINMA PLANI ( )

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

YENİ EKONOMİ PROGRAMI YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI 2019

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

RUS TÜRK İŞADAMLARI BİRLİĞİ (RTİB) AYLIK EKONOMİ RAPORU. Rusya ekonomisindeki gelişmeler: Aralık Rusya Ekonomisi Temel Göstergeler Tablosu

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( )

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR

Orta Vadeli Program ( ) 8 Ekim 2013

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

KALKINMA PLANI VE PROGRAMLARDA SAĞLIK. Yılmaz TUNA. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. 17 NİSAN 2015 Belek, Antalya

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : KURUL KARARI


TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

Mehmet ŞİMŞEK. Maliye Bakanı. 28 Nisan 2015

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

TÜRK İŞGÜCÜ PİYASASI MESLEKİ EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİ VE ORTAKLIK YAKLAŞIMI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Sirküler Rapor /196-1 ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) YAYIMLANDI

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Verimlilik Genel Müdürlüğü

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 11 Ocak 2016

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN ( )

Bankacılık sektörü değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

Orta Vadeli Program

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

KTÜ STRATEJİK PLAN KALKINMA PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler Rapordan Önemli Satır Başları

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) GİRİŞ

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) A İLİŞKİN ÖZET NOT

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

Transkript:

20 ARALIK 2014

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI 2. GRUP EYLEM PLANLARI Onuncu Kalkınma Planındaki amaç, yeniden şekillenmekte olan dünyada milletimizin temel değerleri ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu arttırmak ve halkımızın refah seviyesini yükseltmektir. Bu hassasiyet doğrultusunda 2023 yılında GSYH nın 2 Trilyon Dolara, kişi başı milli gelirin 25 Bin Dolara ve ihracatın 500 Milyar Dolara yükseltilmesi, işsizlik oranının ise % 5 e düşürülmesi ve enflasyon oranlarının tek haneli rakamlarda kalıcılığının sağlanması hedeflenmiştir. 2014-2018 dönemlerini kapsayacak olan bu plan ile ülkemizin uluslararası değer sıralamasında üst sıralara çıkmış, mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılarak yurtiçi tasarruflar, üretken yatırımlar ve üretim faktörlerinin verimlilik düzeyleri artırılacak, cari açık kalıcı olarak makul düzeylere düşürülecek, ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır. Ülkemizde olan bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalar yakından takip edilerek yenilikçi üretim yapıları desteklenecek ve ekonomiye kazandırılmaları sağlanacaktır. Onuncu Kalkınma Planında bütüncül yaklaşım, insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri esas alınmıştır. Planın hedefi toplumun refahını artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir ortam sağlayarak nitelikli insan, güçlü toplum olgusunu oluşturmaktır. Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak Öncelikli Dönüşüm Programları adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır. Söz konusu programlar planın uygulanabilirliği ve kalkınma çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. Programlar, toplamda 90 bileşen ve 1300 ün üzerinde eylem içeren bu eylem planları yoluyla hayata geçirilecektir. 25 maddeden oluşan, kamuoyuyla üç grup halinde paylaşılması planlanan öncelikli dönüşüm programlarının birinci grubu (9 tanesi), 6 Kasım 2014 tarihinde Başbakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştı. Aşağıda 2. Grup Eylem Planları koyu renkte gösterilmiştir. Eylem planları arasından, makroekonomiye ilişkin konuların bir araya getirildiği 2. Grup Eylem Planlarının içeriği Başbakanımız Sn. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından 18 Aralık 2014 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Bu ikinci gruptaki eylem planları ülkemizin yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine yönelik olarak Kalkınma Planı döneminde sürdürülecek öncelikli yapısal reform uygulamalarını içermektedir. Bu grup içerisinde yer alan Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı ayrıca açıklanacaktır.

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI LİSTESİ 1. ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI 2. İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI 3. YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 4. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI 5. KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI 6. KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI 7. İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI 8. İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI 9. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 10. İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI 11. ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI 12. KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI 13. YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI 14. ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI 15. TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI 16. SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI 17. SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI 18. TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI 19. TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI 20. NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI 21. SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI 22. AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI 23. YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI 24. REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GELİŞTİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI 25. KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

1. ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI Program Hedefi: Sanayi sektöründe, Toplam Faktör Verimliği (TFV) nin büyümeye katkısının yüzde 20 nin üzerine çıkarılması. Verimliliğin artırılması; ekonomide üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve büyümenin hızlandırılması açısından önem arz etmektedir. 1981-2013 döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşen ortalama büyümenin yalnızca 0,2 puanı TFV artışından kaynaklanmıştır. Bu nedenle, Onuncu Kalkınma Planı döneminde verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet gücü artırılarak cari açık sorunu yaşanmadan yüksek ve istikrarlı büyümeye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Üretimde Verimliliğin Artırılması Programıyla, verimlilik algısının geliştirilmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, katma değerin artırılması ile hedeflenen değerlere ulaşılması amaçlanmaktadır. Durum(1) 2014(T) 2015 2016 2017 2018 KOBİ lere Yönelik Kurumsallaşma ve - - 1 - - 1 İmalat Sanayiinde Küçük Ölçekli 92,0(3) 91,6 91,2 90,8 90,4 90 İmalat Sanayiinde Firma Ölçeğine Göre 5,1(3) 4,6 4,4 4,3 4,1 4 Sanayi Sektöründe Kısmi İşgücü -0,6-0,4 (5) 3 3,9 3,7 4,1 Sanayi Sektöründe TFV Artışı, % -1,7-0,2(5) 1,4 1,7 1,8 1,9 (1) Aksi belirtilmedikçe 2013 yılı gerçekleşme rakamlarıdır. (2) 1-19 çalışan sayısı aralığını kapsamaktadır. (3) 2012 yılı rakamıdır. (4) İmalat sanayiinde 250+ istihdam sahibi işletmelerin işgücü verimliliğinin 1-19 istihdam sahibi işletmelerin işgücü verimliliğine oranıdır. (5) OVP(2015-2017) ile uyumlu gerçekleşme tahminidir. Verimlilik algısının ve verimliliği artırmaya yönelik uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi İşletmelerde kurumsallaşmanın geliştirilmesi Üretim süreçlerinin geliştirilmesi İşletmelerde ölçek ekonomilerinin desteklenmesi

2. YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI ve İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI Program Hedefi: 2013 yılında % 13,4 olan yurtiçi tasarruf oranının, program sonunda % 19 a yükseltilmesi. Gayrisafi millî harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası veriler, açık ekonomi koşullarında dahi gelişmekte olan ülkeler açısından yurtiçi tasarruflarla yatırım arasında pozitif ilişkiye işaret etmektedir. Bu program çerçevesinde, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması, artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlanmaktadır. Durum (1) 2014(T) 2015 2016 2017 2018 Yurtiçi Tasarruf Oranı (%) 13,4 14,9 15,2 16,2 17,1 19 Kamu Kes. Tasarruf Oranı (%) 3,4 3,2 3,1 3,6 4 3,7 Özel Kesim Tasarruf Oranı (%) 9,9 11,7 12,2 12,6 13,1 15,2 Tüketici Kredileri /Toplam Krediler (%) 23,7 23 21,5 20,7 20,3 20 Bireysel Kredi Kartları/Toplam Krediler (%) 8 6 6,5 6,5 6,5 6,5 Ticari Krediler (KOBİ + Diğer Ticari Krediler)/Toplam Krediler (%) 68,3 71 72,3 73 73,4 73,5 İmalat Sanayi Kredileri/Toplam Krediler (%) 20,1 20,5 22 23,5 24,5 25 Özel Sektör Yatırımlarında Makine Teçhizatın Payı (reel, %) 68,3 68 69 70 71 72 Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcı Sayısı (Milyon Kişi) 4,1 5,1 6 7 7,9 8,8 Bireysel Emeklilik Sisteminde Erken Ayrılma Oranı (%) 8,2 7,5 6,4 5,7 5,4 5,2 Özel Sigortacılıkta Toplam Prim Üretimi (Milyon TL) 24,23 26,652 29,317 32,249 35,474 39,022 (1) 2013 yılı gerçekleşme (2) 2014 yılı gerçekleşme tahmini Mali piyasa araçlarıyla tasarrufların özendirilmesi İsrafın azaltılması ve mükerrer tüketimin önlenmesi Kredi düzenlemeleriyle tasarrufların özendirilmesi ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi Tamamlayıcı sigortacılığın geliştirilmesi Vergisel araçlarla tasarrufların özendirilmesi ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi

3. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI Program Hedefi: 2013 yılında küresel finans merkezi sıralamasında 44. olan İstanbul un, Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk 25 içerisinde yer alması; Türkiye nin Finansal Gelişmişlik Endeksinde ilk 30 içinde yer alması; 2013 yılında % 3,4 olan finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının % 6 ya yükselmesi. Kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayan, küresel piyasalarla entegre ve uluslararası alanda hizmet ihraç edebilen bir finans sektörünün oluşmasına katkı sağlayacak İFM çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, İstanbul un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Hedefler Durum (1) 2014 (T) 2015 2016 2017 2018 Küresel Finans Merkezleri Endeksi (Z/Yen) (İstanbul un Sıralaması) 44 42 35 30 27 25 Bankacılık Aktif Büyüklüğü/GSYH (%) 110,9 111 115 119 123 125 Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar Aktif Büyüklüğü/GSYH (%) 12,6 13 14 15 17 19 Borçlanma Araçları Piyasası Stoku/GSYH (%) 28,2 30 33 37 42 47 Borsa İstanbul Pay Piyasası Kapitalizasyonu/GSYH (%) 32,4 38 44 51 58 66 Sigorta Hizmetleri (Milyon Dolar) 995 1,098 1,248 1,423 1,599 1,794 Finansal Hizmet Finansal Hizmetler (Milyon Dolar) 779 876 954 1,04 1,134 1,236 İhracatındaki Değişim Sigorta Hizmetleri (Yüzde Değişim) 14,9 10,3 13,7 14 12,4 12,2 Finansal Hizmetler (Yüzde Değişim) 45,9 12,5 8,9 9 9 9 Borsa İstanbul da İşlem Gören Toplam Şirket Sayısı 424 426 450 496 547 606 İFM ye Yönelik Uluslararası Platformda Yapılan Tanıtım Sayısı - - - 6 6 10 Toplam Yatırımcı Sayısı (Bin Kişi) 4,011 4,105 4,317 4,554 4,692 4,83 Bireysel ve Kurumsal Bireysel Yatırımcı Sayısı (Bin Kişi) 3,916 4 4,206 4,438 4,571 4,704 Yerli Yatırımcı Sayısı Kurumsal Yatırımcı Sayısı (Bin Kişi) 95 105 111 116 121 126 Finans Alanında Tanımlı Ulusal Meslek Standardı Sayısı 8 8 11 15 21 29 Sermaye Piyasasında Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifikaların Tanıtımına Yönelik Düzenlenen Toplantı Sayısı - - 3 4 5 6 Finans Alanında Lisansüstü Eğitim İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğrenci Sayısı (1) durum 2013 yılı sonu itibarıyladır. - 59 100 100 100 100 İstanbul Finans Merkezi (İFM) idari yapısının oluşturulması Finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması Hukuki altyapının geliştirilmesi Kümelenme bölgelerinde fiziki altyapının güçlendirilmesi Nitelikli insan kaynağının artırılması Katılım bankacılığı ve faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi

4. KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI Program Hedefi: Kamu kesimi borçlanma gereğinin Plan dönemi sonunda GSYH ya oran olarak yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesi; Harcamaların yerindeliği ve kalitesinin artırılması. Bu program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi ve kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır. Puanlama formülü doğrultusunda sosyal yardım hak sahibi olan hedef kitlenin oranı (%) Sosyal yardım programlarına yönelik değerlendirme analizi sayısı Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre olan yerel yönetim oranı (%) Tarımsal desteklerin tarımsal katma değere oranı (%) ATC/DDD metodolojisinde 1000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı (birim) Aile hekimliği muayene oranlarının toplam muayene içindeki payı (4) (%) Durum (1) 2014 (T) (2) en az 5 2015 2016 20 100 en az 5 en az 5 2017 (1) 2013 yılı gerçekleşme (2) 2014 yılı gerçekleşme tahmini (3) 2011 ve 2012 yılları gerçekleşme (4) Gösterge kişi başı yıllık muayene sayısının 8,2 nin üzerine çıkmayacağı öngörüsüne göre takip edilecektir. 2018 en az 5 en az 5 5 15 50 80 8 7,5 7,5 7,3 7,1 6,9 42 (3) 40 38 36 34 32 36 40 42 44 46 50 Sosyal yardım ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması Tarımsal desteklerde etkinliğin sağlanması Kamu yatırımlarının rasyonelleştirilmesi Cari harcamaların kontrol altında tutulması Program-bütçe bağlantısının güçlendirilmesi Sağlık harcamalarının etkinleştirilmesi

5. KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI Program Hedefi: Vergilemede hizmet sunumu kalitesinin artırılması; Kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi; Belediye ve il özel idarelerinin sermaye gelirleri hariç öz gelirlerinin Plan dönemi sonunda GSYH ya oran olarak yüzde 1,7 ye çıkarılması. Bu programımızla, temel olarak kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş yöntemlerle elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte, sadece mali kaygıların değil, ekonomik ve sosyal amaçların da dikkate alınması modern kamu yönetiminin bir gereği haline gelmiştir. Bu program kapsamında; kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklara dayandırılmasının yanında, gelirlerin etkili ve ekonomik bir şekilde toplanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması ve yerel yönetimlerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılığının azaltılması amaçlanmaktadır. (1) 2013 yılı gerçekleşme (2) Gerçekleşme tahmini Durum (1) 2014 (T) (2) Belediye ve il özel idarelerinin sermaye gelirleri hariç öz gelirlerinin GSYH ya oranı (%) 1,51 1,4 1,4 1,58 1,61 1,65 Mükellef memnuniyet oranı (%) 63 65 67 69 71 73 2015 2016 2017 2018 İstisna, muafiyet ve indirimlerin gözden geçirilmesi Vergi idaresinin etkinliğinin artırılması Vergilemede uygulanabilirliğin ve öngörülebilirliğin artırılması Kamu gelirleriyle ilgili istatistiklerin etkinleştirilmesi Yerel yönetim öz gelirlerinin artırılması

6. İŞ VE YATIRIM ORTAMININGELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI Program Hedefi: Özel sektör yatırımlarının GSYH ya oranının 2018 yılı sonunda yüzde 19,3 e çıkarılması; Plan dönemi boyunca (gayrimenkul hariç) kümülatif uluslararası doğrudan yatırım tutarının 92,8 milyar dolara ulaşması; İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 50 ülke arasına girilmesi; Süreçlerin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri tahsis miktarının artırılması. İş ve yatırım ortamına ilişkin düzenlemeler ile bunlara yönelik uygulamaların ölçülmesi ve ülkeler arası karşılaştırmaların yapılması amacıyla DB tarafından hazırlanan İş Ortamı 2012 Raporunda Türkiye, genel sıralamada 2006 yılında 175 ülke arasında 84 üncü sıradan 2012 yılında 183 ülke arasında 71 inci sıraya yükselmiştir. Programın amacı, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılmasıdır. Bu programda, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması amaçlanmaktadır. Durum (1) (1) Aksi belirtilmedikçe 2013 yılı gerçekleşme rakamlarıdır (2) Dünya Bankası, İş Ortamı Raporu, İş Yapma Kolaylığı Endeksi (3) TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, gayrimenkul hariç rakamdır. 2014 (T) 2015 2016 2017 İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye nin sırası(2) 51 55 52 48 45 40 Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi (3) (Milyar Dolar) 2018 10,4 10,3 11,9 16,8 25,5 28,3 Özel yatırımların GSYH içindeki payı (%) 15,6 15,7 16 16,6 17,5 19,3 Bürokratik Süreçlerin İyileştirilmesi Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi Yatırım Yeri Temininin Kolaylaştırılması İş ve Yatırım Ortamıyla İlgili Yönetişimin Bölgesel Düzeyde Geliştirilmesi

7. İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI Program Hedefi: Bilgi/veri ihtiyaçlarını karşılayan istatistik portalının hayata geçirilmesi; Uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik sayısının artırılması, Bölge bazında istatistik üretilmesi; Entegrasyonu sağlanmış sürdürülebilir istatistik sistemi sağlanması; Kayıt sistemlerinden üretilen istatistiklerin sayısının artırılması. Başta TÜİK olmak üzere, istatistikî bilgi üretiminde rol alan tüm kuruluşların istatistik bilgi altyapısının iyileştirilmesi, istatistik süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi önem arz etmektedir. Bu programla; paylaşımcı, işbirliğine dayalı ve planlı bir istatistik üretim süreci ile bilimsel metotlarla elde edilmiş güvenilir istatistiklerin kalitesinin ve sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmesi gereken istatistik yelpazesinin genişletilmesi ve idari kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması amaçlanmaktadır. 2014 2015 2016 2017 2018 (T) (1) İstatistik üretiminde idari kayıtların kullanım oranı (%) 37,3 38 40 45 50 İl bazında üretilen istatistiklerin toplam istatistiklere oranı (%) 29 30 32 40 45 İstatistik birimi olan kurumların RİP te yer alan kurumlara oranı (%) 60 64 70 75 80 Uluslararası kuruluşların yayınlarında karşılanamayan istatistik oranı %) 24 23 22 21 20 Web servisleriyle veri değişimi yapılan kurum/kuruluş sayısı (sayı) 7 9 10 15 18 Altyapının geliştirilmesi amacıyla verilen eğitim sayısı (Kurumların talep ettiği eğitimler ile kamu kurumlarında istatistik yönünden eksikliklerin giderilmesi) (sayı) 5 6 6 7 7 RİP kapsamında yayımlanan istatistik sayısı (sayı) 2 465 2 470 2 2 2 473 475 480 RİP in gerçekleşme oranı (%) 97 97 97 98 98 Uluslararası Veri Gönderim Sistemi yoluyla uluslararası kuruluşlara gönderilen veri seti sayısı - 177 443 620 650 RİP kapsamında uluslararası kuruluşlara bir uygulama çerçevesinde sistematik olarak veri/bilgi gönderen kamu kurumu oranı (%) - 20 50 90 90 RİP kapsamında tanımlayıcı meta veri bilgilerine internet sayfalarında yer verilen istatistiklerin oranı (%) 66 72 76 80 84 (1) 2014 yılı gerçekleşme tahmini İstatistikî veri üretiminin önceliklendirilmesi Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi Uluslararası normlarda istatistik üretiminin sağlanması 8. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Bu programa ilişkin ayrıntılı bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

Görüş ve Önerileriniz için ekonomi@akekonomi.org ekonomi@akparti.org.tr (0312) 204 50 00 / 1900 AK PARTİ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI