FAALİYET RAPORU 2008



Benzer belgeler
İhtisas komisyonları

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

Büyükşehir Belediyesinin Organları

FAALİYET RAPORU 2007

Belediyenin gelirleri

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU. Sayı :29 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Performans Programı MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU)

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1)

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: 28821

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

2014 YILI BÜTÇE KARARI

YEREL YONETİMLERDE PLANLAMA VE BÜTÇELEME. Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz AÜ SBF Maliye Bölümü

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1)

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ISPARTA MİMARLAR ODASI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Kanun No Kabul Tarihi :

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26313

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR.

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ.

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

İÇİNDEKİLER OCAK 2019 MECLİS KARARLARI... 2

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 2 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı : 10/7/

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

KANUN NO: Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

Transkript:

FAALİYET RAPORU 2008

2

FAALİYET RAPORU 2008 ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR 0 262 322 14 80 PBX 13 Hat FAKS 0 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA bilgi@kocaeliozelidare.gov.tr

Görsel Tasarım ve Yayına Hazırlık Kocaeli İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkıı Kocaeli İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabiliir. www.kocaeliozelidare.gov.tr bilgi@kocaeliozelidare.gov.tr Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 Posta Kodu: 41040 İzmit / KOCAELİ Tel : (262) 322 14 80 Pbx 13 Hat Fax: (262) 331 44 18

.Ancak özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. 1 Mustafa Kemal ATATÜRK 1 1 Kasım 1937 5.Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Konuşması

SUNUŞ Stratejik yönetim anlayışı Türk kamu yönetimine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte girmiştir. Merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarının yanısıra mahalli idareler de stratejik plan yapmakla yükümlü kılınmışlardır. 5302 İl Özel İdaresi Kanunun 39 uncu maddesi gereğince vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Mart ayı toplantısında il genel meclisine sunulan faaliyet raporu kamuoyuna da açıklanır. Böylece 5018 ve 5302 sayılı kanunlarla öngörülen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile birlikte hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlanmaktadır. Kocaeli İl Özel İdaresinin vizyonu, Kocaeli halkı için üreten, sorunları çözen, Dünya ile sürekli iletişim içinde olan, güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmaktır. Bu amaçla performansa dayalı stratejik yönetim anlayışı benimsenmiş, yatırımcı kuruluş kimliğinin güçlendirilmesi için bir yatırım birimi oluşturulmuş ve teknik personel sayısı arttırılmıştır. 2009 yılında açıktan atama ile göreve başlayacak olan 21 yeni teknik ve idari personelin katılımıyla hizmet kalitesinde büyük artışlar meydana gelecektir. Kocaeli İl Özel İdaresinde birim ve kurum performans değişkenleri aylık toplantılarda değerlendirilmekte ve yıl boyunca izlenmektedir. Bu sayede iş ve işlemlerin etkinliği, hedef ve ortalama değerlerden sapmalar tespit edilerek iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilebilmekte, bir sonraki yılın gereksinimleri daha doğru tahmin edilebilmektedir. 2006 yılından beri ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi başarı ile uygulanmaktadır. Dünya ile bütünleşme vizyonumuz doğrultusunda Avrupa Bölgeler Meclisi ne (AER- Assembly of European Regions) üyeliğimiz 2007 yılı Kasım ayında onaylanmıştır. 2008 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimle Avrupa Bölgeler Meclisi Bürosu (Yönetim Kurulu) nda görev alınmıştır. Kocaeli İl Özel İdaresinin 2008 yılı Faaliyet Raporu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun incelenmesiyle Kocaeli İl Özel İdaresinin hangi yasal mevzuat hükümlerine faaliyet gösterdiğini anlamak, organları, teşkilatı, idari ve mali çalışma, iş ve işlemleri hakkındaki tüm bilgileri edinmek mümkün olacaktır. 2009 yılı tüm mahalli idarelerde olduğu gibi Kocaeli il Özel İdaresi için de çok önemli bir yıl olacaktır. 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri ile İl Genel Meclisi yeniden oluşacaktır. İlk defa 2006 yılında hazırlanan Stratejik Plandan elde edilen tecrübelerle yeni bir beş yıllık stratejik plan hazırlanmasıyla il özel idaresinin karar organının çalışma dönemi ile stratejik plan dönemi aynı olacaktır. Kocaeli İl Özel İdaresinin gelecek yıllarda yeni kurumsal yapısıyla daha güçlü, gelişmiş, konusunda lider bir yerel idare kuruluşu olacağı inancı ile 29 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ve 2009 yılının Kocaeli İl Özel İdaresine, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı 2004-2009 döneminde görev yapan İl Genel Meclisi Üyelerimize ve hizmet verdiği kişi ve kurumların memnuniyetinin yükseltilmesi için üstün görev anlayışı ile çalışan Kocaeli İl Özel İdaresinin tüm personeline takdirlerimi sunarım. Gökhan SÖZER Kocaeli Valisi

S U N U Ş İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Kocaeli İl Özel İdaresinin Misyon ve Vizyonu 11 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 C-Kocaeli İl Özel İdaresine İlişkin Bilgiler 14 1. Fiziki Kaynaklar 14 1.1.Taşınmazlar 14 1.2.Teknik Donanım 14 1.3.Ortak veya Üye Olunan Kuruluşlar ile Şirket, Birlik ve Organize Sanayi Bölgeleri 14 2. Örgüt Yapısı 15 2.1. Kocaeli İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması 16 2.2. Organizasyon Yapısı Özet Tablosu 18 2.3. Vali 19 2.4. İl Genel Meclisi 20 2.5. İl Encümeni 29 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 30 4. İnsan Kaynakları 30 5. Sunulan Hizmetler 31 5.1. Hukuk Müşavirliği Çalışmaları 31 5.2. İç Denetçi Çalışmaları 34 5.3. Sivil Savunma Uzmanlığı Çalışmaları 35 5.4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışmaları 36 5.5. Daire Başkanlığı (1) Çalışmaları 38 5.5.1. Encümen Müdürlüğü Çalışmaları 39 5.5.2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışmaları 40 5.5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışmaları 43 5.5.4. Satın Alma Müdürlüğü Çalışmaları 45 5.5.5. Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışmaları 47 5.6. Daire Başkanlığı(2) Çalışmaları 49 5.6.1. Bütçe Müdürlüğü Çalışmaları 49 5.6.2. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Çalışmaları 50 5.6.3. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Çalışmaları 53 2008 FAALİYET RAPORU 7

5.6.4. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışmaları 54 Bilişim Sistemler 55 ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi 58 Uluslararası İlişkiler 59 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 61 D- Diğer Hususlar 62 Stratejik Planlama ve Yönetimi, Performans Planı 62 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 64 Yaklaşımlarımız 65 Stratejik Amaçlarımız 66 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 68 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 70 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 70 Ödenek İcmali 70 Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu 70 Gelirler 70 Bütçe Gelirleri Gelişimi 72 Bütçe Giderleri Gelişimi 74 Harcamalar 75 Yatırım Harcamaları 77 Bütçeden Ayrılan ve Ödenen Paylar 78 Birliklere Yardımlar 79 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 80 İl Özel İdaresi 80 Sivil Savunma Hizmetleri 81 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 82 Ekonomik İşler ve Hizmetler 84 Çevre Koruma Hizmetleri 86 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 87 Sağlık Hizmetleri 87 Kültür Hizmetleri 90 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 92 Eğitim Hizmetleri 94 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 99 8 2008 FAALİYET RAPORU

2. Mali Denetim Sonuçları 102 3. TS ISO EN 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi 102 Kalite Politikamız 104 B- Performans Bilgileri 104 Birim Performans ve Alt Hedef Değerlendirme Sistemi Parametreleri 105 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 109 2008 Yıl Sonu Proje Özet Bilgileri 109 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 122 B- Zayıflıklar 122 C- Değerlendirme 123 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 124 EKLER Ek 1- Mali Tablolar 126 Ek 2- Memur ve Kaymakam Lojmanları 138 Ek 3- Kocaeli İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkuller 139 Ek 4-Teknik Donanım 151 Ek 5- Araç ve İş Makineleri 152 Ek 6- Ortak / Üye Olunan Kuruluşlar, Şirket, Birlik ve Organize Sanayi Bölgeleri 154 Ek 7- Kocaeli İl Özel İdaresi Norm Kadrosu 158 Ek 8- Kocaeli İl Özel İdaresi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) 160 Ek 9- Kocaeli İl Özel İdaresi Sürekli İşçi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) 162 Ek 10- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Görev Yapan Personel Listesi 162 Ek 11- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Valilik Makamınca yapılan Görevlendirme ile Görev Yapan Personel Listesi 162 Ek 12- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personel Listesi 163 Ek 13- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sürekli İşçi Olarak Çalışan Kişiler Listesi 163 Ek 14- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 S. DMK 4-C Kapsamında Görev Yapan Personel Listesi 164 Ek 15- İl Özel İdaresi Teşkilatında Hizmet Alımı Şekli ile Çalışan Kişiler Listesi 164 Ek 16- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 165 Ek 17- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 166 Ek 18- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 167 2008 FAALİYET RAPORU 9

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER İl Özel İdaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı ildeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulup, ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona eren ve görev alanı il sınırlarını kapsayan il özel idaresinin organları, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali dir. A-KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYON VE VİZYONU İdaremizin misyon, vizyon ve ilkeleri Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planını (2007 2011) hazırlama çalışmaları içinde belirlenmiş olup yürütülen her ölçek ve kapsamdaki faaliyetlerimizde esas alınmaktadır. MİSYONUMUZ Kocaeli İlinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev ve sorumluluklarla belirlenen kamu hizmetlerini, katılımcılık, çağdaşlık, saydamlık, esneklik ilkeleriyle ve halkın beklentileri dikkate alınarak, İlin önceliklerinin belirlendiği bir plan dahilinde, hedeflenen geleceğe en uygun strateji, yol ve yöntemlerle yürütmektir. VİZYONUMUZ Kocaeli halkı için üreten, sorunları çözen, Dünya ile sürekli iletişim içinde olan, güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmaktır. İLKELERİMİZ Kocaeli İl Özel İdaresi; Hemşerilerinin yaşam standartlarını başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere çağdaş teknolojik yöntemler kullanarak geliştirmek, Yapılan yatırımlarla mahalli müşterek hizmetlerdeki sorunları çözerken sonuca odaklanmak, gelişmişlik ve çevreyi koruma dengesini gözetmek, ülke ekonomisine sağlanan katkının karşılığını almak, Yürütülen hizmetlerin etki ve sonuçlarını gözlemleyerek gelecekte yürütülecek hizmetleri planlamak, performansını izlemek, kurumun etkinliğini ve başarısını arttırmak, Kurum kültürünü oluşturmak, tüm hizmet birimleri, organları ve çalışanları ile büyük bir aile oluşturmak, Kimsesiz kimselerin olmadığı, engellilerin kimseye muhtaç olmadan yaşayabildiği, Ülkemizde ve Dünyada gıpta edilecek özgün bir Kocaeli yaratmak için çalışır. B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre; İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; (belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç) ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim 2008 FAALİYET RAPORU 11

kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3.7.2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24.7.2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: 1.7.2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1.7.2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Bu sebeple Kocaeli İl Özel İdaresi, belediye sınırları dışındaki görev ve yetkilere sahip değildir. Köy hizmetlerinin taşra teşkilatları diğer illerde il özel idarelerine devredilirken İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. Yeni yasal düzenlemelere göre mülki idare sınırları ile belediye sınırları çakışan İstanbul ve Kocaeli illerinde İl Özel İdarelerinin diğerlerinden farklı bir konumda olduğu göz önünde tutulmalıdır. Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda (5216 sayılı Yasa) ilimizde köylere hizmet götürülmesi, imar işleri, yapı ruhsatı verilmesi ve denetlemeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne devredilmiştir. KANUNİ YETKİLER VE İMTİYAZLAR İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. 12 2008 FAALİYET RAPORU

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar (2009 yılı için otuzikibinüçyüzelliyedi)türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: 6.3.2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1.7.2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hakkındaki Anayasa Mahkemesi nin 29.12.2007 gün ve 26741 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2005/32 Esas Sayılı ve 18.01.2007 günlü kararına göre; İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerine ilişkin 10. maddesinin; Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek şeklindeki 2- (h) bendinin, Meclis kararlarının kesinleşmesine ilişkin 15. maddesinin 2- İkinci fıkrasının;... ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar bölümünün ve 3- Üçüncü fıkrasının; on gün içinde sözcükleri 3.7.2005 günlü, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 85. maddesinin (e) bendi ile fıkra metninden çıkarılması nedeniyle kalan bölümünün Anayasa ya aykırı olması nedenleriyle iptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal edilen fıkra, bent ve bölümlere ait hükümlerin Anayasa nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, kararın Resmi Gazete de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 25.12.2007 tarihinde yayımlanan bu kararı, 25.12.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmamıştır. 2008 FAALİYET RAPORU 13

İL ÖZEL İDARESİNE TANINAN MUAFİYETLER İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. C-KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKİ KAYNAKLAR Kocaeli İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedeli karşılığında ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yolu ile temin edilir. Atıl olan fiziki kaynaklar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre hurda olarak satılarak değerlendirilir. Kocaeli İl Özel İdaresine ait fiziki kaynaklar 3 ana başlıkta değerlendirilebilir: 1.1.TAŞINMAZLAR Hizmet Binası Kocaeli İl Özel İdaresi, mülkiyeti Hazineye ait Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 adresinde bulunan 202.91m 2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde yer alan binaya 10.03.2008 tarihinde taşınmıştır. İdaremizin kendi hizmet binasının yapılıp hizmete gireceği tarihe kadar 3747 ada 7 sayılı parselde bulunan bina Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün 18.06.2007 tarihli yazısı ile Kocaeli İl Özel İdaresi hizmet binası olarak tahsis edilmiştir. Kocaeli İl Özel İdaresine ait diğer gayrimenkullere ilişkin bilgiler sırasıyla (Ek 2) ve (Ek 3) de yer almaktadır. Arızlı-Yuvacık Konutları İdaremizce 17 Ağustos depremi sonrasında Başbakanlığın izni üzerine Irak Kızılay ının bağışları ile yapımları Arızlı semtinde 2000 yılında tamamlanan 17 blok, Yuvacık Beldesinde 2001 yılında tamamlanan 10 blok olmak üzere toplam 27 bloktan oluşan 2 ayrı konut sitesi yaptırılmıştır. Bu konutlarda halen hak sahibi olamamış ve depremde birinci derece yakınlarını kaybetmiş Arızlı konutlarında 1, Yuvacık konutlarında 22 olmak üzere 23 depremzede ailesi, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa uyarınca Arızlı konutlarında 159, Yuvacık konutlarında 23 olmak üzere182 depremzede kiracı, Arızlı konutlarında 50, Yuvacık konutlarında 32 olmak üzere 82 kamu personeli kalmaktadır. 1.2. TEKNİK DONANIM Bilgisayar ve yazıcılara ilişkin listede (Ek 4) yer almaktadır. Araç ve iş makinelerine ilişkin listede (Ek 5) yer almaktadır. İl Özel İdaresinde 5 adet binek araç, 1 kombi araç, 1 minibüs kullanılmaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 binek araç ve 1 adet kamyonet, Valilik hizmet aracı olarak 5 araç, Kaymakamlık hizmet aracı olarak 9 araç, Büyükşehir Belediyesi Köy Hizmetleri Daire Başkanlığında 5 adet kamyon, 2 asfalt distribütörü, 1 adet kar makinesi, 1 adet çekici mevcuttur. Araçların toplam sayısı 32'dir. 1.3. ORTAK VEYA ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR İLE ŞİRKET, BİRLİK VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 03.01.2008 gün ve 26745 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 24.12.2007 gün ve 2007/13030 sayılı kararı ile kurulmasına izin verilen mahalli idare birlikleri 14 2008 FAALİYET RAPORU

arasında Kocaeli nde Kartepe, Gölcük ve Kandıra ilçelerinde kurulacak birlikler de yer almaktadır. 24.12.2007 TARİHLİ VE 2007/13030 SAYILI KARARNAME EKİ LİSTENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ SIRA NO İLİ İLÇESİ BİRLİĞİN ADI 1 Kocaeli Gölcük Kocaeli Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi 2 Kocaeli Kandıra Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği 3 Kocaeli Kartepe Kocaeli-Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği İlimizde ortak veya üye olunan diğer kuruluşlar ile şirket, birlik ve organize sanayi bölgelerine ilişkin bilgileri içeren tablo (Ek 6) da yer almaktadır. 2. ÖRGÜT YAPISI Kocaeli İl Özel İdaresi Norm Kadro Cetvelleri Bakanlar Kurulu nun 03.04.2006 gün ve 2006/10265 sayılı kararı ile açıklanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar doğrultusunda hazırlanarak İl Genel Meclisi nin Ağustos 2006 toplantısı 14 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İçişleri Bakanlığı nca 10.06.2007 gün ve 26548 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile yeni kadrolar ihdas edilmiştir. Bu yasal değişiklik doğrultusunda norm kadrolarda yapılan yeni düzenleme ve yeni oluşturulan kadrolar İl Genel Meclisi nin 04.09.2007 tarih ve 77/3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 21.04.2007 tarihinde yayınlanan 26500 sayılı Resmi Gazete de 5620 sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun gereği olarak alınan İl Genel Meclisi nin 05.07.2007 tarih ve 70/7 sayılı kararıyla İdaremiz bünyesinde geçici işçi vizesi dâhilinde çalıştırılan 25 geçici işçinin 17 si sürekli işçi ve 8 i sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir. 05.10.2006 gün ve 26310 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekindeki listeye göre İdaremizde 3 iç denetçi kadrosu mevcut iken 20/12/.2008 gün ve 27086 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/14374 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1 iç denetçi kadrosu ilavesi ile bu sayı 4 çıkartılmıştır. Buna göre Kocaeli İl Özel İdaresi için izin verilen personel sayısı (281 memur, 183 sürekli işçi olmak üzere) toplam 464 iken, İl Genel Meclisinin kararları ve diğer yasal mevzuat ile 122 memur, 18 sürekli işçi olmak üzere toplam kadro sayısı 140 olarak belirlenmiştir. En uygun sayıda ve nitelikli personelin doğru işbölümü ve organizasyonunun yapılmasıyla iş verimliliğinin, sunulan hizmet kalitesinin ve performansın yükseltilmesi ilke olarak benimsenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İdaremizin Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi ni oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak 2009 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2009 yılında oluşumu tamamlanarak, sürekli olarak kullanımına geçilecek olan performans değerlendirme sistemine ilişkin daha detaylı bilgiler bu raporun III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER bölümünün B- Performans Bilgileri kısmında yer almaktadır. Kocaeli nde Büyükşehir Belediyesinin sınırlarının mülki idare sınırları ile aynı olmasından dolayı Kocaeli İl Özel İdaresinin belediye hudutları dışında görev ve yetkisi bulunmamaktadır. 2008 FAALİYET RAPORU 15

Yeni yasal düzenlemeler gereği olarak köylere hizmet götürülmesi, imar işleri, yapı ruhsatı verilmesi ve denetlemeleri görevleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne devredilmiştir. Bunun sonucunda ilçe özel idare müdürlüklerinin yürütmeleri gereken iş ve işlemlerin önemli ölçüde azalmış olması, ilçedeki hizmetlerin de İl teşkilatı tarafından yürütülmesine imkân tanımıştır. Bu amaçla yeni düzenlemede kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması açısından Kocaeli İl Özel İdaresi ilçe teşkilatları 2006 yılsonu itibarıyla kaldırılmıştır. 2007 yılından itibaren ilçelere yönelik hizmetler İl teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. Yeni kurumsal yapılanmada hedefimiz, İl Özel İdaresinin sadece finanse eden, muhasebe işlemlerini yürüten ve ödemeleri yapan bir kuruluş olması yerine, yatırımcı kuruluş kimliğinin güçlendirilmesidir. Yeni kurumsal organizasyon şemasında hazırlık aşamasından gerçekleştirilme aşamasına kadar projelere ait her türlü iş ve işlemi kendi içinde gerçekleştirebilecek özelliklere sahip bir yatırım birimi ve alt organizasyonu oluşturulmuş, teknik personel sayısı arttırılmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan kurumumuzun stratejik plan ve yatırım programı doğrultusunda kısıtlı kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, üretilen hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için gereksinim duyduğu nitelik, unvan ve sayıda personelin istihdam edilmesi amaçlanmıştır. Kocaeli İl Özel İdaresi organizasyon şemasındaki birimler tarafından 2008 yılı içinde yürütülen iş ve işlemler 5. Sunulan Hizmetler bölümünde yer almaktadır. 2.1. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 16 2008 FAALİYET RAPORU

2008 FAALİYET RAPORU 17

2.2. ORGANİZASYON YAPISI ÖZET TABLOSU SINIF UNVAN KADRO SAYISI (AH 1-9) Avukat 1 (GİH 1-11) Ayniyat Saymanı 1 (GİH 5-11) Bilgisayar İşletmeni 15 (TH 1-8) Bilgisayar Mühendisi 1 (YH 5-11) Dağıtıcı 2 (GİH 1-1) Daire Başkanı 2 (GİH 3-7) Eğitmen 1 (TH 1-9) Ekonomist 1 (TH 1-8) Elektrik Mühendisi 2 (TH 1-8) Endüstri Mühendisi 1 (GİH 1-1) Genel Sekreter 1 (TH 1-8) Harita Mühendisi 1 (GİH 5-11) Hizmetli 2 (GİH 1-6) Hukuk Müşaviri 1 (GİH 1-6) İç Denetçi 4 (TH 1-8) İç Mimar 1 (TH 1-8) İnşaat Mühendisi 4 (TH 1-8) İstatistikçi 1 (TH 1-8) Jeoloji Mühendisi 1 (GİH 4-11) Kameraman 1 (TH 1-8) Maden Mühendisi 1 (TH 1-8) Makine Mühendisi 2 (GİH 5-9) Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2 (GİH 1-6) Mali Hizmetler Uzmanı 4 (TH 1-8) Mimar 2 (GİH 1-8) Muhasebeci 2 (GİH 5-11) Mutemet 1 (GİH 1-4) Müdür 10 (TH 1-8) Mühendis 7 (GİH 1-9) Mütercim 1 (TH 1-9) Restoratör 1 (GİH 1-4) Sivil Savunma Uzmanı 1 SÜREKLİ İŞÇİ Sürekli İşçi 14 (GİH 3-11) Şef 11 SÜREKLİ İŞÇİ Şoför 4 (GİH 5-11) Şoför 3 (TH 3-10) Teknik Ressam 2 (TH 1-10) Tekniker 4 (TH 3-11) Teknisyen 5 (TH 3-9) Topograf 1 (GİH 3-11) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 18 Toplam 140 18 2008 FAALİYET RAPORU

2.3. VALİ Gökhan SÖZER Kocaeli Valisi 1955 yılında Adapazarı nda doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Adapazarı ve İzmit te tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılının Mayıs ayında Kocaeli maiyet memuru olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Erzincan maiyet memuru, Görele ve Osmaneli Kaymakam Vekili, Alucra ve Varto Kaymakamı olarak görev yaptı. Sivas Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 1 yıl süreyle İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere ye gönderildi. Daha sonra Ceylanpınar, Boyabat, Gölbaşı ve Kağıthane Kaymakamı olarak görev yaptı. Bakanlar Kurulu'nun 30.01.2003 tarihli kararı ile Yozgat Valiliğine atanarak, bu görevine 09.02.2003 tarihinde başladı. 25.09.2006 günlü ve 10968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kocaeli Valiliğine atanarak, 12.10.2006 tarihinde görevine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Valinin Görev ve Yetkileri İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Vali'nin 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 30.maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır: İl özel idaresi teşkilatının en üst amiri olarak sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak, İl özel idaresini stratejik plana uygun yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, buna uygun olarak bütçeyi, performans planını hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirerek bunlarla ilgili raporları il genel meclisine sunmak, İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, İl encümenine başkanlık etmek, İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, İl genel meclisi ve il encümeninin kararlarını uygulamak, Bütçeyi uygulamak, bütçede il genel meclisi ve il encümeninin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak, İl özel idaresi personelini atamak, İl özel idaresini, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek, Şartsız bağışları kabul etmek, İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır. 2008 FAALİYET RAPORU 19

2.4. İL GENEL MECLİSİ Kocaeli İl Genel Meclisi, 38 üyeden oluşmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca il genel meclisi, her ayın ilk haftası en çok beş gün, bütçe görüşmelerine rastlayan ay ise en çok yirmi gün toplanmaktadır. 07.06.2007 gün ve 26545 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5675 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun toplantıları ilişkin 12. maddesine "İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez." fıkrası eklenmiş, Kocaeli İl Genel Meclisi 2008 yılında olağanüstü toplantı yapmamıştır. Kocaeli İl Genel Meclisi, 2008 yılında 70 birleşim yapmak suretiyle 115 adet karar almıştır. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek, İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 20 2008 FAALİYET RAPORU

İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. MECLİS ÜYELERİ Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1946 Medeni Hali: Evli Muhittin ERKAYA Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli Hüseyin ÇETİN Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1949 Medeni Hali: Evli Ali AYAZ Parti: CHP İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Mühendis Yabancı Dil: Almanca Doğum Yılı: 1956 Medeni Hali: Evli Rıtvan ALKAN Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Serbest Meslek Yabancı Dil: Makedonca Doğum Yılı: 1966 Medeni Hali: Evli Fikret HOCAOĞLU Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Y. Okul Meslek: Müteahhit Yabancı Dil: Almanca Doğum Yılı: 1967 Medeni Hali: Evli Celal ÖZKARAASLAN Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Tekniker Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1957 Medeni Hali: Evli Mehmet BEKTAŞ Parti: CHP İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Mühendis Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1956 Medeni Hali: Evli Yalçın KAYALI 2008 FAALİYET RAPORU 21

Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1963 Medeni Hali: Evli Mehmet ŞENYUVA Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Mali Müşavir Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1965 Medeni Hali: Evli Yücel NAZLI Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Serbest Meslek Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1955 Medeni Hali: Evli Necip KAPTAN Partisi : Ak Parti İlçe : Gebze Öğrenim Durumu: Lisans Meslek : Muhasebeci Yabancı Dil : İngilizce Doğum Yılı : 1962 Medeni Hali : Evli Kadir GÜRKAN Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Çiftçi Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1955 Medeni Hali: Evli Ali Remzi KILIÇ Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Serbest Meslek Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1961 Medeni Hali: Evli Şevki DEMİRCİ Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Y.Okul Meslek: Emekli Memur Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1951 Medeni Hali: Evli Tacettin TEKMEN Partisi: Ak Parti İlçesi : Gebze Öğrenim Durumu :Lise Meslek : Serbest Meslek Yabancı Dil : İngilizce Doğum Yılı : 1966 Medeni Hali : Evli Ediz Nüvit ÖZTÜRK Parti: Bağımsız İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Y.Okul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1960 Medeni Hali: Evli Serdar UZUN Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1952 Medeni Hali: Dul Hasan Sahip İSTİF 22 2008 FAALİYET RAPORU

Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: Lise Meslek: İş Adamı Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1962 Medeni Hali: Evli Ali ÖZTOPUZ Parti: CHP İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli Ahmet Hilmi ELMAS Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1978 Medeni Hali: Evli Agit AYDIN Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: Almanca, Arapça Doğum Yılı: 1971 Medeni Hali: Evli Selami TANIŞ Parti: AK Parti İlçe: Karamürsel Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1960 Medeni Hali: Evli Feridun Hazım İSKİT Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: Y. Okul Meslek: Emekli Öğretmen Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1952 Medeni Hali: Evli Nazır DENİZLİ Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Y. Okul Meslek: Bölge Müdürü Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli Ahmet YAĞIZ Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: İşçi Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1963 Medeni Hali: Evli Mesut YANAR Parti: DP İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: İşçi Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1960 Medeni Hali: Evli Remzi ÇERİ Parti: AK Parti İlçe: Karamürsel Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1965 Medeni Hali: Evli Abdullah Behçet ERSAN 2008 FAALİYET RAPORU 23

Parti: DP İlçe: Karamürsel Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: Boşnakça Doğum Yılı: 1961 Medeni Hali: Evli Eyüp ÇİMEN Parti: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli İsmail AKALIN Partisi: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1972 Medeni Hali: Evli Hacı Mehmet ONKUN Partisi: AK Parti İlçe: Derince Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce,Arapça Doğum Yılı: 1965 Medeni Hali: Evli İbrahim YILDIZ Partisi : Ak Parti İlçe : Derince Öğrenim Durumu:Ortaokul Meslek : Esnaf Yabancı Dil : İngilizce Doğum Yılı : 1965 Medeni Hali : Evli Cahit ÖZAY Parti: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1961 Medeni Hali: Evli Mustafa AKKOÇ Partisi: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu:Lisans Meslek: Mühendis Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1973 Medeni Hali: Evli Sertan KULAÇ Partisi: AK Parti İlçe: Derince Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Emekli Öğretmen Yabancı Dil: Fransızca Doğum Yılı: 1948 Medeni Hali: Evli ÖMER KOŞAN Partisi: AK Parti İlçe: Derince Öğrenim Durumu: Lise Meslek: İşçi Yabancı Dil: Doğum Yılı: 1963 Medeni Hali: Evli Mahmut KÜÇÜKASLAN Partisi: CHP İlçe: Derince Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1943 Medeni Hali: Evli Hüseyin Avni ÇAĞLAR 24 2008 FAALİYET RAPORU

Başkanlık Divanı 04.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca 31.Mart.2005 tarihinde seçilen Başkanlık Divanının görev süresinin 02.04.2007 tarihinde dolması üzerine ilk mahalli idareler seçimlerine kadar (29.Mart.2009) görev yapmak üzere gizli oylama ile gerçekleştirilen seçim sonucunda yeniden oluşturulan Başkanlık Divanı aşağıdadır. İl Genel Meclisi Başkanı Birinci Başkan Vekili Ali AYAZ İkinci Başkan Vekili Şevki DEMİRCİ (01.06.2007) Asıl Katipler İsmail AKALIN Feridun HAZIM İSKİT Yedek Katipler Sertan KULAÇ Mehmet BEKTAŞ Hacı Mehmet ONKUN (01.06.2007) 2008 FAALİYET RAPORU 25

İhtisas Komisyonları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve Kocaeli İl Genel Meclisi Çalışma Prosedürünün ilgili maddeleri uyarınca il genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilmekte olup, Plan ve bütçe ile imar ve bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelmektedir. Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulan ihtisas komisyonları olarak eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonlarının kurulması kanunen zorunludur. Bu komisyonlara ilaveten kurulması İl Genel Meclisimizce kararlaştırılan tarım ve köy işleri komisyonu ile türlü işler komisyonlarının seçimleri, bir yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle en son 06.05.2008 tarihinde, Avrupa Birliği uyum komisyonu seçimi de 05.11.2008 tarihinde yenilenmiştir. İhtisas Komisyonları Üyeleri A. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeleri (05.11.2008) 1. Mahmut KÜÇÜKASLAN (AK Parti) 2. Fikret HOCAOĞLU (AK Parti) 3. Necip KAPTAN (AK Parti) 4. Mesut YANAR (AK Parti) 5. Ahmet Hilmi ELMAS (CHP) B.Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri 1. Mehmet BEKTAŞ(AK Parti) 2. Şevki DEMİRCİ (AK Parti) 3. Ahmet YAĞIZ(AK Parti) 4. İsmail AKALIN (AK Parti) 5. H.Avni ÇAĞLAR(CHP) C. Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmet Komisyonu 1. Fikret HOCAOĞLU (AK Parti) 2. Kadir GÜRKAN(AK Parti) 3. İbrahim YILDIZ(AK Parti) 4. Mesut YANAR (AK Parti) 5. H.Avni ÇAĞLAR(CHP) D. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri 1. Celal ÖZKARAASLAN(AK Parti) 2. Ediz N. ÖZTÜRK (Ak Parti) 3. Hasan S.İSTİF(AK Parti) 4. A.Behçet ERSAN(AK Parti) 5. H.Mehmet ONKUN(AK Parti) 6. Ömer KOŞAN(AK Parti) 7. Yalçın KAYALI (CHP) 26 2008 FAALİYET RAPORU

E. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 1. Kadir GÜRKAN(AK Parti) 2. Hüseyin ÇETİN (AK Parti) 3. Agit AYDIN (AK Parti) 4. İbrahim YILDIZ(AK Parti) 5. Ali ÖZTOPUZ (AK Parti) 6. Sertan KULAÇ (AK Parti) 7. Rıtvan ALKAN (CHP) F. Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Üyeleri 1. Hüseyin ÇETİN (AK Parti) 2. Mehmet ŞENYUVA(AK Parti) 3. A.Remzi KILIÇ (AK Parti) 4. Mustafa AKKOÇ (AK Parti) 5. A.Hilmi ELMAS(CHP) G. Türlü İşler Komisyonu Üyeleri 1. A.Remzi KILIÇ (AK Parti) 2. Tacettin TEKMEN(AK Parti) 3. Remzi ÇERİ(DP) İhtisas Komisyonları 2008 yılı içerisinde 05.12.2008 tarihine kadar yaptığı çalışmalarda; Plan ve Bütçe Komisyonu 25, Tarım ve Köy İşleri Komisyonu 4, Çevre ve Sağlık Komisyonu 1, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 1, Türlü İşler Komisyonu 2, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 7 olmak üzere toplam 40 konuyu rapora bağlamıştır. Denetim Komisyonu 5302 sayılı Kanun, Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği ve Kocaeli İl Genel Meclisi Prosedürünün ilgili maddeleri uyarınca İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için her yılın ocak ayı toplantısında il genel meclis üyeleri arasından gizli oylama usulüyle üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmak üzere; dördü AK Parti ve biri CHP den olmak suretiyle İl Özel İdaresinin 2007 yılına ait denetimini gerçekleştirmek için 02.01.2008 tarihinde İl Genel Meclisince oluşturulmuştur. Vali tarafından İl Özel İdaresi binası içerisinde belirlenen yerde yürütülen çalışmalarını Şubat ayı sonuna kadar tamamlayarak, Nisan/2008 ayı toplantısında Meclisin bilgisine sunulmak üzere raporu 15 Mart 2008 tarihine kadar Meclis Başkanlığına sunan Denetim komisyonu aşağıda belirtilmiştir; 1. Kadir GÜRKAN (AK Parti) (Başkan) 2. A.Remzi KILIÇ (AK Parti) (Başkan Vekili) 3. Ömer KOŞAN (AK Parti) 4. Mehmet BEKTAŞ (AK Parti) 5. Hüseyin Avni ÇAĞLAR (CHP) 2008 FAALİYET RAPORU 27

2007 yılı Denetim Komisyonu Raporunda, İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmak üzere konusu suç teşkil eden herhangi bir hususa yer verilmemiştir. Kent Konseyi 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı nca çıkarılan Yönetmelik çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Kent Konseyine, aynı Yönetmelik uyarınca il genel meclisi üye tam sayısının yüzde otuzunu geçmemek üzere üye seçilmesi gerekmektedir. 06.12.2006 tarihli toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri arasından aşağıda isimleri bulunan 12 üye seçilmiştir. 1. Muhittin ERKAYA (Ak Parti) 2. Ali AYAZ (Ak Parti) 3. Rıtvan ALKAN (CHP) 4. Ediz N. ÖZTÜRK (Ak Parti) 5. Mehmet ŞENYUVA (Ak Parti) 6. Necip KAPTAN (Ak Parti) 7. Selami TANIŞ (Ak Parti) 8. Ömer KOŞAN (Ak Parti) 9. Sertan KULAÇ (Ak Parti) 10. Remzi ÇERİ (DP) 11. Hasan Sahip İSTİF (Ak Parti) 12. Feridun Hazım İSKİT (Ak Parti) İlçe Kent Konseyi Üyeleri KANDIRA 1. Mustafa AKKOÇ (Ak Parti) 2. İsmail AKALIN (Ak Parti), 3. Sertan KULAÇ (Ak Parti), 4. H.Mehmet ONKUN (Ak Parti) GÖLCÜK 1. A.Remzi KILIÇ (Ak Parti) 2. Hasan S.İSTİF (Ak Parti) 3. Ali ÖZTOPUZ (Ak Parti) 4. Nazır DENİZLİ (Ak Parti) 5. A.Hilmi ELMAS (CHP) GEBZE 1. Mehmet ŞENYUVA (Ak Parti) 2. Ediz Nüvit ÖZTÜRK (Ak Parti) 3. Kadir GÜRKAN (Ak Parti) 4. Şevki DEMİRCİ (Ak Parti) 5. Yücel NAZLI (Ak Parti) 6. Tacettin TEKMEN (Ak Parti) 7. Necip KAPTAN (Ak Parti) 8. Serdar UZUN (Bağımsız) 28 2008 FAALİYET RAPORU

2.5. İL ENCÜMENİ Vali nin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Vali nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Vali nin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık etmektedir. İl Encümeni, Başkan tarafından ayrıca toplantıya çağırabildiği gibi, haftada en az bir defa toplanmaktadır. Toplantı günü ve saati Perşembe günleri saat 10:00 dur. İl Encümeni 2008 yılında 49 oturumda 71 adet karar almıştır. 07.11.2007 Tarihinde Seçilen İl Encümeni Üyeleri Fikret HOCAOĞLU Necip KAPTAN Mesut YANAR Feridun Hazım İSKİT Mahmut KÜÇÜKASLAN 06.11.2008 Tarihinde Seçilen İl Encümeni Üyeleri Muhittin ERKAYA Ediz N.ÖZTÜRK A.Remzi KILIÇ H.Mehmet ONKUN Cahit ÖZAY İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereği ve Valilik Makamının 17.03.2008 tarih ve 1370 sayılı olur u ile İl Encümen üyeliğine Genel Sekreter Metin YAHŞİ, Daire Başkanı İrfan ÇAKMAK, Mali Hizmetler Müdürü Yüksel BELDÜZ, Strateji Geliştirme Müdür V. Figen ASARKAYA, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kemal DURMUŞ seçilmiş olup, Figen ASARKAYA nın il dışına atanması nedeniyle 15.07.2008 tarih ve 3928 sayılı olur u ile yerine Daire Başkanı Murat USTAOĞLU seçilmiştir. Metin YAHŞİ İrfan ÇAKMAK Murat USTAOĞLU Yüksel BELDÜZ Kemal DURMUŞ 2008 FAALİYET RAPORU 29

İl Encümenin görev ve yetkileri İl Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar (2009 yılı için altıbindörtyüzyetmişbir) Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planının amaçladığı hususlardan biri de idarenin örgütlenme yapısının, görev ve iş akışlarının belirlenmesidir. Bu amaçla 2008 yılı boyunca oluşturulma çalışmaları devam eden Kocaeli İl Özel İdaresinin kurumsal yapılanmasına destek sağlayacak teknik altyapı, donanım ve yazılım yatırımları da sürdürülmüştür. İdarenin hizmet kalitesi ve çalışanların performansının yükseltilmesi hedeflenerek oluşturulmak istenen kurumsal yapının teknik altyapı gereksinimleri ve öncelik sıraları belirlenmektedir. Kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak üzere gereksinimler karşılanırken fayda ve maliyetleri arasındaki dengenin sağlanması da esas alınmaktadır. Bu kapsamda 2008 yılında Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar 5.Sunulan Hizmetler bölümünde yer almaktadır. 4. İNSAN KAYNAKLARI Kocaeli İl Özel İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetli, sözleşmeli personel, 4857 sayılı İş Kanununa bağlı sürekli işçi istihdam edilmektedir. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet satın almak suretiyle İl Özel İdaresinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştırılmaktadır. 2008 yılında 29 personel, 13 sözleşmeli, 6 Valilik Görevlendirmesi, 4 Özelleştirme nedeniyle 657 s. DMK 4-C kapsamında görevlendirme, 13 sürekli işçi, 17 hizmet alımı şeklinde geçici işçi tarafından iş ve işlemler yürütülmüştür. Bu personelin %39 u üniversite, %12 si yüksekokul, %22 si lise, %27 si ise ilköğretim mezunudur. Personelin % 36 sının Kurumda deneyimi 0-2 yıl, % 32 sinin 2-5 yıl, % 11 sinin 5-10 yıl, % 21 inin deneyimi ise 10 yıldan fazladır. Yabancı dil bilen personel % 4 dür. 30 2008 FAALİYET RAPORU

2007 yılında İdaremizde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında vizyon ve misyonun, organizasyon şemasının, görev tanımlarının, maaş ve derecelendirme sisteminin gözden geçirilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi ve sistemin genel tasarımı, yönetim yetkinliklerinin taranması/haritalanması, çalışan memnuniyeti çalışması konu başlıklarını içermektedir. 2007 yılı ana hedeflerimizden biri olan performans değerlendirme sisteminin kurulmasına başlanmıştır. 2008 yılında içinde performans değerlendirme eğitimleri ve sistemin yöneticilere tanıtımı, ara performans değerlendirme çalışması, form ve dokümantasyon hazırlama, iletişim ve ekip çalışması eğitim programları, yetenek havuzu programı, personelin belirlenecek geliştirilmeye açık yönleri doğrultusunda eğitimler alınmıştır. 2008 yılında her personel için 2 defa performans değerlendirme formu düzenlenmiştir. 5. SUNULAN HİZMETLER İl özel idarelerinin yapısını değiştiren ve faaliyetlerini düzenleyen kanunlardan ilki 2004 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. İl özel idarelerinin muhasebe sistemi değişmiş ve analitik bütçe sistemine geçilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.03.2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapım, mal ve hizmet alımları ile danışmalık hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, satış, kiralama ve işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre yürütülmektedir. 18.10.2007 gün ve 26674 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2007/12701 sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İl Koordinasyon Kurulları na ilişkin 24. maddesi hükümlerine göre bu kurulun yılda 4 kez yapılan toplantı sayısında değişiklik olmuştur. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre; İl yatırımlarının ve sektörel gelişmelerin değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak bu hususlarda kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulları bundan böyle Mart, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez toplanacaktır. Mart ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların izlenmesi ve koordinasyon faaliyetlerini, Haziran ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yılın yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenecektir. Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenecek, ildeki kamu kuruluşları tarafından yatırım tekliflerine ek olarak merkez teşkilatlarına bildirilecektir. İl özel İdaresi yatırımlarına ilişkin gerekli veriler her toplantıdan iki hafta öncesine kadar Kocaeli Valiliğine iletilecektir. 5.1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Hukuk Müşavirliği, İdare nin açtığı veya aleyhine açılan, adli veya idari yargının her aşamasındaki tüm dava ve icra takiplerinin yürütülmesi görevini, 1 Hukuk Müşaviri ve hizmet alımı olarak çalışan 1 personel ile ifa etmektedir. Bu kapsamda 2008 yılında Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir: 2008 FAALİYET RAPORU 31

İdari Yargı Davaları Konusu İdari İşlemler olan ve İdaremizin davacı veya davalı olduğu davalardır. AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Önceki Yıllardan Devir 60 2008 yılı Dava Dosyaları 9 Sonuçlanan Dava Dosyaları Sonuçlanan davalar Kocaeli İdare Mahkemesi nezdinde karara çıkmış olup, 21 tanesi İdare lehine, 1 tanesi idaremiz aleyhinedir. İdaremiz lehine bitenler temyiz edilmemiş ancak, idare aleyhine biten dosya temyiz edilmiş olup halen Danıştay da bulunmaktadır. 22 2009 yılına Devir Dava Dosya Sayısı 47 Adli Yargı Davaları Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kira tespit, ecrimisil, tahliye, tazminat men i müdahale alacak, iş mahkemesi, ticaret mahkemesi sulh hukuk ve tespit vb konulu davalardır. İdaremizin davacı veya davalı olduğu 65 dava mevcudu olup 5 dava dosyası sonuçlandığından 2009 yılına devreden dava dosya sayısı 60 adettir. AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Önceki Yıllardan Devir 39 2008 Yılı Dava Dosyaları 26 Sonuçlanan Dava Dosyaları Sonuçlanan 4 dosya İdaremiz lehine, 1 dosya İdaremiz aleyhine sonuçlanmıştır. 5 2009 Yılına Devir Dava Dosya Sayısı 60 İcra Takip Dosyaları İş yeri kira alacağı, okul kantinleri kira alacakları, ilama dayalı alacaklar, tahliye, Yuvacık- Arızlı kira alacakları, Tarım İl Müdürlüğü sera, çilek, hindi ve arı yetiştiriciliği senet alacakları gibi İdaremizin hak ve alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan takiplerdir. AÇIKLAMA Önceki Yıllardan Devir 2007 yılı faaliyet raporunda 2007 yılına önceki yıllardan devreden 11 adet icra dosyasından 2004/5283-2005/680-2004/3051-2004/5285-2004/681-2005/679 sayılı dosyalar 2007 yılında işlemden kaldırılmıştır. 2007/3954-2007/3955-2007/7928- ödenmiştir. DOSYA SAYISI 6 32 2008 FAALİYET RAPORU

AÇIKLAMA 2008 Yılı İçinde Açılan İcra Dosyaları (2008 yılındaki idaremizce açılan icra takiplerinin açıklaması aşağıda belirtilmiştir) DOSYA SAYISI 327 2008 Yılı İçinde İdare Aleyhine Açılan İcra Dosyaları 3 2008 Yılı İçinde Sonuçlanan İcra Dosyaları 15 2009 Yılına Devir İcra Dosyaları 321 a. Tarım İl Müdürlüğü İcra Dosyaları AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Sera Projesi İcra Dosyaları 106 Hindi Yetiştiriciliği Projesi İcra Dosyaları 86 Çilek Yetiştiriciliği Projesi İcra Dosyaları 31 Arı Yetiştiriciliği Projesi İcra Dosyaları Bu kapsamda icra takibi yapılan çiftçilerin başvurusu üzerine İl Encümeni kararı ile çiftçilerin borcu; anaparası 4 eşit taksitte ödenmek üzere faiz ve diğer giderlerin affedilmesine karar verildiğinden dosyalar takside bağlanmıştır. 63 b. Yuvacık- Arızlı Konutları Kira Borcu İcra Dosyaları AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Kira Borcu 25 c. Diğer Alacaklar AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Kedaş Vekalet Ücreti İcra Dosyaları 13 Diğer Vekalet Ücreti İcra Dosyaları 3 2008 yılında 26 adet cevap dilekçesi hazırlanmış, 3 adet görüş bildirilmiş, 62 adet duruşmaya girilmiştir. İl Özel idaresi tarafından 9 dava açılmış, İl Özel İdaresine 20 dava açılmıştır. 2008 FAALİYET RAPORU 33

VERİLEN GÖRÜŞ, HAZIRLANAN CEVAP DİLEKÇESİ, GİRİLEN DURUŞMA, AÇILAN DAVA SAYILARI Verilen Görüş Sayısı; 3 İl Özel İdaresi tarafından açılan dava sayısı; 9 TOPLAM İl Özel İdaresine açılan dava sayısı; 20 Hazırlanan cevap dilekçesi sayısı; 26 Girilen Duruşma Sayısı; 62 2008 yılı sonunda icra dosyalarının sayısı 348 olmuştur. Yıl içerisinde 21 icra dosyası kapatılmıştır. 2009 yılında takip edilecek 321 icra dosyası bulunmaktadır. 350 300 İCRA DOSYALARI DAĞILIMI 290 298 326 325 321 327 250 200 150 100 50 0 208 154 113 86 54 40 41 34 25 15 15 15 15 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 4 1 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Mevcut İcra Dosyaları Yeni Eklenen İcra Dosyaları Kapatılan İcra Dosyaları 5.2. İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI İç Denetim, 2008 yılında atanan 1 İç Denetçi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İç Denetçi Sorumluluk ve Yetkileri; İdarenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek, Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, Çalışmalar sırasında soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, suç teşkil eden konulara ilişkin tespitlerini birim yöneticisi kanalıyla üst yöneticiye bildirmek, Üst yönetici tarafından verilen danışmanlık ve inceleme-araştırma çalışmalarını yürütmek, 34 2008 FAALİYET RAPORU

Mevzuata, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek, Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek, Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek, Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu üst yöneticiye bildirmek, Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak, Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça açıklamamak, İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek, Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve/veya sözlü bilgi istemek, İç denetim faaliyetinin yürütümü esnasında, konusunda uzman kişilerin görüş ve yardımına gerek duyulması halinde, bunu üst yöneticiden talep etmek, İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak, Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye bildirmek. 5.3. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI ÇALIŞMALARI Sivil Savunma Uzmanlığı 2008 yılında 1 sivil savunma uzmanı ile iş ve işlemleri yürütmüştür. 2008 yılında Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; İl Özel İdaresinin yeni hizmet binasına geçilmesinden hemen sonra bina içindeki acil durum ve afet tedbirleri artırılmış, tüm binada acil koridorlar, merdivenler boyunca acil aydınlatma işaretlemesi yapılmış ve gerekli yerlere uyarı levhaları asılmıştır. Sivil Savunma Servislerinden olan Kurtarma Servisindeki personelin eğitimi 29-30 Mayıs 2008 tarihinde Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğünde tamamlanmıştır. Sivil Savunma Servislerinden Yangın Servisinin eğitimi 22 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Eğitime yangın servisinde görevli personelle birlikte 30 personel katılmıştır. Personelin teorik eğitimi İtfaiye Daire Başkanlığında Uygulamalı eğitimi ise Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğünde tamamlanmıştır. Sivil Savunma Servislerinden İlkyardım Servisinin eğitimi Ocak 2009 tarihinde planlanmış ve 2009 yılı eğitim planına alınmıştır. Ayrıca Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından İl Özel İdaresinde tüm personele Tahliye Planı Eğitimi verilmiştir. Eğitim İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanı tarafından bir hafta süre ile her birimin kendi katında düzenlenmiştir. Düzenlenen tahliye eğitiminden sonra İl Özel İdaresi Tahliye Tatbikatı 15 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahliyede daha önce planlanan senaryo 2008 FAALİYET RAPORU 35

uygulanmış ve İlk kez Kocaeli İl Özel İdaresi tarafından tahliye tatbikatı yapılarak 10 katlı bina tamamen boşaltılmıştır. Basının geniş yer verdiği çalışmaya İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sivil Savunma Müdürlüğü gözlemci göndermiş Sağlık İl Müdürlüğünce de 1 ambulans görevlendirmiştir. Tatbikat ilk kez gerçekleştirilmesine rağmen başarılı geçmiştir. İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan yangın tüpleri her ay düzenli olarak kontrol edilmiştir. Tüplerin düzenli olarak bakımlarının yapılması sağlanmıştır. İl Özel İdaresi personeline 28.03.2008 tarihinde gizlilik dereceli ve kontrollü evraka yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar konulu eğitim düzenlenmiştir. İl Özel İdaresinin yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle eski hizmet binasında yapılan tüm planlar usulüne uygun olarak imha edilmiş ve yeni hizmet binasında aşağıdaki planlama çalışmaları yapılmıştır. a. İl Özel İdaresi Sivil Savunma Planı b. İl Özel İdaresi 24 Saat Devamlı Çalışma Planı c. İl Özel İdaresi Nöbetçi Memurluğu Yönergesi d. İl Özel İdaresi Yangın Yönergesi e. Kocaeli Valiliği Milli Alarm Sistemi Yönergesi çerçevesinde hazırlanan İl Özel İdaresi Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu, f. İl Özel İdaresi Tahliye Planı Yeniden hazırlanmıştır. Planlarda meydana gelen güncellemeler zamanında işlenerek gerekli olanların dağıtımları İl Özel İdaresi birimlerine yapılmıştır. Ayrıca yapılan planlamaların bir örneği Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilmektedir. Personel Erteleme İşlemleri, Koruma Planları ve denetimlerle ilgili iş ve işlemlerde Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından takip edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından her yıl Şubat ayında il genelinde yapılan okul eğitimlerinde İdaremiz Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından 3 gün boyunca eğitim düzenlenmiştir. İlimizde 01-05 Aralık 2008 tarihlerinde arasında icra edilen Güven-2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı ve bu kapsamda Türkiye de bir ilk olan Fiili Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Tatbikatı çalışmalarında bulunmak üzere İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanı 24.11.2008-06.12.2008 tarihleri arasında Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanı Türkiye de ve Kocaeli nde ilk kez gerçekleştirilen Fiili Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tatbikatının sunumunu gerçekleştirmiştir. Kocaeli Valiliği tarafından 22-26 Aralık 2008 tarihleri arasında düzenlenen İl Acil Yardım Planları konulu seminer haftasına tam zamanlı olarak katılım sağlanmıştır. 5.4. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 Müdür, 1 hizmet alımı olarak çalışan personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. 2008 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; Yerel gazetelerde kurumumuzla ilgili olarak yayınlanan haberlerin takip edilmesi, bilgisayar ortamında arşivlenmesi, 36 2008 FAALİYET RAPORU

Yerel gazetelerin aylık olarak düzenlenmesi, ciltlenmek üzere matbaa ya gönderilerek dokümantasyon merkezine teslim edilmesi, Kocaeli İl Özel İdaresi hakkında basında yer alan her türlü yazılı haberin e-mail yoluyla ilgili birim müdürlerine gönderilmesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün yürüttüğü hizmetlerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yerel basın kuruluşları ile hizmet memnuniyeti ölçümü anketi yapılması, Her yıl bir basın toplantısı gerçekleştirilmesi; 2008 yılı basın toplantısı 30.01.2009 tarihinde düzenlenmiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanmasıdır. 2008 yılında toplam Bilgi Edinme Başvuru sayısı 86 adet olup ortalama başvuru cevaplama süresi 8,68 gündür. 60 50 BİLGİ EDİNME KAPSAMINDA CEVAPLANAN BAŞVURULAR 52 40 30 20 10 0 14 15 12 9 7 4 5 4 5 3 3 4 1 2 3 4 2 1 1 2 3 2 2 2 0 1 2 00 010 010 0 00 0 01 01 01 1 0 0 0 0 1 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Web Sitesi bilgi Edinme Formu Bimer Dilekçe(Elden) Web Sitesi İletişim Formu 2008 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aynı zamanda Genel Sekreterlik büro işlerini de yürütmüştür. Bu kapsamda; Genel Sekreterin günlük programının hazırlanması, Genel Sekreterlik, ilgili müdürlükler ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen toplantıların düzenlenmesi, Gelen randevu taleplerinin programa alınarak görüşmelerin gerçekleşmesinin sağlanması, Gelen telefonların kayıtlarının tutulması, Genel Sekretere iletilerek geri dönülmesinin sağlanması, Gelen evrakların Genel Sekretere iletilmesinin sağlanması, Dini bayramlar ve özel günlerde yapılan etkinliklerin, sertifika törenlerinin düzenlenmesi gibi konular yer almaktadır. Yürütülen tüm faaliyetlere ait sayısal verilerin aylık birim performans parametreleri tablolarında takip edilmesi ve ortalama değerlerinin belirlenmesi yoluyla yeni yılın hedef değerleri tespit edilecektir. Böylece Müdürlüğün çalışmalarında verimliliğin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 2008 FAALİYET RAPORU 37

300 TOPLANTI,ORAGANİZASYON, AÇILIŞ VE DAVET DAĞILIMI 279 250 200 150 118 100 50 0 25 23 25 31 36 23 23 21 22 25 13 10 9 8 11 18 8 11 14 4 11 10 8 8 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Genel Sekreterin katıldığı kurum dışı(açılış, davet,organizasyon) Genel Sekreterin katıldığı Kurum İçi Toplantı Sayısı 5.5. DAİRE BAŞKANLIĞI(1) ÇALIŞMALARI Daire Başkanlığı(1) altında; Encümen Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri Müdürlükleri faaliyet göstermektedir. Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; Valilik ya da Genel Sekreterlik makamınca verilen görevlerin yerine getirilmesi, görevle ilgili araştırmaların yapılması, ilgili makamlara bilgi ve belgelerin sunulması. Bağlı Birimlerin Koordinasyonu Görevle ilgili toplantılara katılım 250 TOPLANTI,ORAGANİZASYON, AÇILIŞ VE DAVET DAĞILIMI 200 172 193 150 100 50 0 11 17 19 13 19 24 24 15 10 16 19 19 13 17 20 26 21 6 12 12 14 11 4 3 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Daire Başkanının katıldığı kurum dışı (açılış, davet,organizasyon,toplantı) Daire Başkanının katıldığı Kurum İçi Toplantı Sayısı 38 2008 FAALİYET RAPORU

5.5.1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Encümen Müdürlüğü, 1 müdür ve 1 şef ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Encümen Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; İl Genel Meclisi Çalışmaları; 2008 yılında İl Genel Meclisine 104 teklif/öneri sunulmuştur. Bu teklif/önerilerden 63 ü doğrudan karara bağlanmış, 40 ı İhtisas Komisyonlarına havale edilmiştir. 1 teklif ve öneri 2009 yılı ilk toplantısına ertelenmiştir. Komisyonlar tarafından 42 rapor İl Genel Meclisine sunulmuştur. Kocaeli İl Genel Meclisi 2008 yılında 70 birleşim yapmak suretiyle 115 adet karar almıştır. İl Genel Meclisinde alınan kararlardan 62 karar gereği için, 42 karar bilgi için ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. İl Genel Meclisinde alınan kararlar ortalama 1,23 günde ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. 120 100 SUNULAN TEKLİF ÖNERİ, RAPOR DAĞILIMI 104 80 60 40 20 0 63 40 42 16 11 13 12 8 8 8 10 7 4 6 6 6 8 10 7 4 5 6 3 5 7 8 4 3 5 2 2 4 5 2 4 6 5 7 3 4 4 0 2 2 2 2 3 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM İl Genel Meclisine sunulan teklif/öneri sayısı Meclisce İhtisas Komisyonlarına havale edilen teklif/öneri sayısı Meclisce doğrudan karara bağlanan teklif/öneri sayısı Komisyonlarca Meclise sunulan rapor sayısı İl Encümeni Çalışmaları; İl Encümeni 2008 yılında 49 oturumda 71 adet karar almıştır. İl Encümeninde alınan kararlardan 64 karar gereği için, 7 karar bilgi için ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. İl Encümeninde alınan kararlar ortalama 1,23 günde ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. İl Encümeni gündem oluşturma, gündemdeki karar metinlerinin yazılma, imzalatılma ve ilgili birimlere iletilme süresi 5,2 gün olarak gerçekleşmiştir. 2008 FAALİYET RAPORU 39

80 70 60 50 40 30 20 10 0 İL ENCÜMENİNDE ALINAN KARARLARIN DAĞILIMI 71 18 9 10 9 4 5 2 4 6 1 3 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM İl Encümenince karara bağlanan karar sayısı 5.5.2. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1 müdür, 1 bilgisayar işletmeni, 1 sürekli işçi ile iş ve işlemleri yürütmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıda konu başlıkları ile özetlenmiştir: İşe Almalar ve İşten Ayrılmalar 2008 yılında 6 personelimiz işten ayrılmış ve 19 personel işe alınmıştır. 2008 yılı başında idaremiz hizmet binasında 26 memur, 7 sözleşmeli personel, 10 görevlendirme ve 4-C kapsamında işçi, 13 Sürekli işçi, 12 hizmet alımına göre hizmet veren olmak üzere toplam 68 personelimiz ile başlanmıştır. Yılsonunda bu rakamlara bakıldığında memur, sözleşmeli, hizmet alımı ile çalışan sayısında artış görülmektedir. Genel toplamda hizmet binasındaki personel sayısı 68 den 82 e çıkmıştır. PERSONEL 2008 YILI BAŞI 2008 YILI SONU Memur 26 29 Sözleşmeli 7 13 Görevlendirme 6 6 4-C 4 4 Hizmet Alımı 12 17 Sürekli İşçi 13 13 TOPLAM 68 82 Yıllık İzinler Hizmet kalitemizin sürekli olarak yükseltilebilmesi, işlerde verimliliğin, müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyetinin sağlanabilmesi için çalışan tüm personel için bir yıllık izin planı oluşturulmuştur. Yılsonunda yapılan değerlendirmede 2008 yılı için yapılan izin planına İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi teftişi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi nedeniyle bağlı kalınamamıştır. Personel tarafından 1385 gün yıllık izin kullanılmıştır. Kullanılan yıllık izinlerin iş kayıp oranı hedef değeri %6,6 olarak belirlenmiştir. 2008 yılı sonunda bu değer %6,5 olarak hesaplanmıştır. Personelin Kişisel ve Mesleki Eğitimleri 2007 yılında toplam 271 personel 1281 saat eğitim almıştır. 2008 yılında ise 333 personel, 1651 saat eğitim almıştır. 2008 yılı için planlanan eğitimler %60 olarak gerçekleştirilmiş olup ayrıca plansız olarak 13 adet çalışanın performansı artırma ve mesleki yönde eğitimler yapılmış, yapılan eğitimler ve katılımcı sayıları çizelgeye çıkarılmıştır. 40 2008 FAALİYET RAPORU

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİNCE 2008 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN EĞİTİMLER SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİ VEREN KİŞİ / KURUM KATILAN KİŞİ SAYISI 1 2 Microsoft Sistem Uzmanlığı+Güvenliği+ Mesajlaşma (MSCE+S+M) Yetkinlik Bazında Davranışsal Mülakat Teknikleri Premier TÜRK 4 Net Danışmanlık 12 3 Etkili İletişimin Anahtarları Net Danışmanlık 72 4 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Nilüfer MOSTURA 21 5 Gizlilik Dereceli ve Kontrollü Evraka Yapılan İşlemler Nilüfer MOSTURA 7 6 Yangın, Yangın Tedbirleri 7 Kurtarma Servisi Eğitimi Kocaeli Büyükşehir Bld. İtfaiye Dai. Bşk. İl Sivil Savunma Müdürlüğü 31 12 8 ECDL CAD Eğitimi Premier TÜRK 7 9 Performans Eğitimi Net Danışmanlık 59 10 E-içişleri Projesi Eğitimi H. Ahmet ARAT 7 11 Gelir Takip Bilgi Sistemi Eğitimi Salih MÜLAYİM 10 12 Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi İzmit Sanat Merkezi 3 13 Toplantı Yönetimi Eğitimi Net Danışmanlık 13 14 MS Office Programları Eğitimi Salih MÜLAYİM 20 15 Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Eğitimi AMP Yazılım 10 İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Süreci Kocaeli İl Özel İdaresinde 657 S. DMK ya tabi olan 65 kişi görev yapmaktadır. 2007 yılında mevcut çalışan kadroya Mc Quaig Psikometrik Envanteri ile Sayısal/Sözel/Analitik Yaklaşım Envanterleri uygulanmıştır. Personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin iş tanımları da incelenmiş olup bireylerle birebir mülakatlar yapılmıştır. Mülakat süreci dahilinde birebir görüşmeler esnasında personele kendilerine ait envanter raporları ile ilgili bilgi akışına 2008 FAALİYET RAPORU 41

imkan tanınmıştır. Böylece personelin güçlü ve gelişmeye açık yönlerine ilişkin bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Tüm bu bilgiler sonucunda elde edilecek detaylı bilgiler ışığında kuruma özgü ideal performans yetkinlikleri oluşturulmuştur. Bu yetkinliklere paralel olarak, personelin bireysel performanslarının değerlendirilmesine imkan tanınacak olup İdaremize özel bireysel performans değerlendirme formu geliştirilip, onaylandıktan sonra uygulama safhasına geçilecektir. Net Danışmanlık firmasından İnsan kaynakları yönetimi Danışmanı Mükrime ALPTEKİN tarafından hazırlanmakta olan uygulama süreci 3 ana safhadan oluşmaktadır. Birinci safha; tüm çalışanlara sistemi tanıtıcı eğitimlerin verilmesi, ikinci safha; sistemin yürürlüğe konması, tüm çalışanların performans değerlendirme formlarının oluşturulması ve sisteme dâhil olması, üçüncü safha ise dönem sonu itibariyle değerlendirme sonuçlarının genel kurumsal performans değerlendirme sistemine aktarılması şeklinde planlanmıştır. Performans değerlendirme sürecinin ilk safhasında 12 kişilik gruplar halinde üçer saatlik süreyle Performans Değerlendirme Sistemi eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimler formun içeriğindeki yetkinliklerin detaylı tanımlanması, her bir maddenin önemi ve bu sürecin nasıl işleyeceği konularını kapsamaktadır. Bu eğitimler sonucunda performans değerlendirme sistemi yürürlüğe konacak ve buna paralel olarak Kocaeli İl Özel İdaresinin stratejik planına uygun performans hedeflerinin oluşturulması süreci başlayacaktır. Hem bireysel performans hedeflerine ulaşmak, hem de stratejik kurumsal hedefler açısından belirlenecek ihtiyaçların karşılanma oranlarını yükseltmek kurumsal performansın göstergelerinden biri olarak, sürekli iyileştirme ve geliştirme planının bir parçası olacaktır. Performans değerlendirme sürecinin bir parçası da gelişim planlaması olacaktır. Personelin Kurumsal hedeflere daha etkin ve süratle ulaşmasını sağlamada ihtiyaç duyulan eğitimlere ilişkin taleplerin de formun içerisinde yer alması planlanmaktadır. Bununla beraber, çalışanlara memnuniyet anketi uygulanarak, görev başındaki performansları, iş tatminleri, motivasyon düzeyleri ve memnuniyetleri ölçülerek geliştirilmeye açık noktalar hakkında elde edilecek bilgiler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulacak olup sürekli iyileştirmenin (KAIZEN) kapıları aralanacaktır. Sürekli İyileştirmeler Prosesi uyarınca gerek görülen eğitimler için hedef kitlelere yönelik Kuruma özgü eğitim programları düzenlenip personelin gelişim ihtiyaçlarına anında cevap verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, çalışan motivasyonunu artırıcı aksiyonlar tespit edilip sistem içerisine uyarlanacaktır. Kurumsal performansın bir diğer göstergesi de tüm şehre hizmet ediliyor olunması itibariyle dış müşterilerle, yani halkla iletişimin etkinliğini ve halka verilen hizmet kalitesinden halkın memnuniyetinin ölçülmesi yönünde olacaktır. İdari İşler Çalışmaları İdaremiz Hizmet Binası, Memur Lojmanı, Vali Konağı Kerpe Dinlenme Tesislerinin elektrik tesisatı yeniden gözden geçirilmiş, asansör, klimaların, jeneratör ve kalorifer kazanının her ay periyodik bakımının yaptırılması sağlanmıştır. İdaremiz çalışanlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla çay ocağında hizmetlerde çeşitlilik ve hijyeni sağlamak üzere yeni düzenlemeler yapılmıştır. Aynı amaçla binanın genel temizliği düzenli olarak yaptırılmaktadır. Resmi araçlarımızın temizlik ve bakımının sürekliliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araçların günlük temizliği şoförleri tarafından yapılmaktadır. 42 2008 FAALİYET RAPORU

Resmi araçların takibi için bir araç takip programı kullanılmıştır. Bütün araçlara kurulan taşıtmatik sistemi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Hizmet binamızda çeşitli noktalara yerleştirilen pil atık kutusu ve geri dönüşüm kağıt kutularının kullanımında personelimizin duyarlı davranışları sayesinde çevre korunmasına katkıda bulunulmaktadır. Tablolar; Ek 7-07.08.2006 gün ve 92 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile Onaylanan Kocaeli İl Özel İdaresi Norm Kadrosu Ek 8- Kocaeli İl Özel İdaresi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) Ek 9 - Sürekli İşçi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) Ek 10- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Görev Yapan Personel Listesi Ek 11- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Valilik Makamınca Yapılan Görevlendirme ile Görev Yapan Personel Listesi Ek 12- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personel Listesi Ek 13- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sürekli İşçi Olarak Çalışan Kişilere Ait Liste Ek 14- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 S. DMK 4-C Kapsamında Görev Yapan Personel Listesi Ek 15- İl Özel İdaresi Teşkilatında Hizmet Alımı Şekli ile Çalışan Kişilere Ait Liste 5.5.3. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İdaremiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin ilgililere ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, ilgililere ödenmesi ve tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması, raporlanması Mali Hizmetler Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü organizasyon yapısında belirtildiği gibi Gelir Birimi ve Gider Birimi olarak faaliyet göstermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 müdür, Gider Biriminde 7 personel ve Gelir Biriminde 2 personel olmak üzere 10 personel ile hizmet vermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları şunlardır; GİDER BİRİMİ 2008 yılında 9027 adet muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Genel Kamu Hizmetleri : 15.604.943,17 TL, Savunma Hizmetleri : 102.065,42 TL, Emniyet Hizmetleri : 164.760,12 TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler : 2.062.669,76 TL, Çevre Koruma Hizmetleri : 257.417,14 TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri : 52.891,13 TL, 2008 FAALİYET RAPORU 43

Sağlık Hizmetleri : 7.597.111,71 TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri : 3.127.371,65 TL, Eğitim Hizmetleri : 27.525.786,65 TL, Sosyal Yardım ve Sosyal Yardım Hizmetleri : 670.793,37 TL olmak üzere toplam 57.165.810,12 TL harcama yapılmıştır. GELİR BİRİMİ Vergi Gelirleri 1.500,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.991.208,71 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 47.232.860,91 TL, Diğer Gelirler 37.984.498,58 TL olmak üzere 87.206.182,40 TL gelir elde edilmiştir. 2008 Mali Yılında toplamı 39.973.321,49 TL Öz gelir elde edilmiştir. 2008 yılı Bütçesi 39.765.000,00 TL olup gerçekleşme oranı %100,53 tür. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payları Taşınmaz kültür varlıklarının belediyeler tarafından onarılabilmesi amacıyla emlak vergisinden ek olarak alınan % 10 luk miktarlar 13.04.2005 gün ve 25785 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 6. maddesine göre ayrı bir hesapta toplanmaya başlanmıştır. Bu hesapta 2008 yılı sonu itibarı ile 4.312.632,52 TL tahakkuk etmesine karşılık 1.168.840,56 TL tahsilat yapılmış olup 3.143.791,96 TL sını tahsilatı gerçekleşmemiştir. Kocaeli İl sınırları içindeki toplam 44 Belediye Başkanlığından 23 ü katkı hesaplarına hiçbir ödeme yapmamıştır. 21 Belediye Başkanlığından tahsil edilen miktarlar ise bu belediyeler tarafından yapılan ödemeler ya da İller Bankası hisselerinden kesilerek alınan paylardır. TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) KALAN (TL) 2007 DEN 2008 E DEVİR 7.359.083,07 2.973.703,60 4.385.379,47 2008 4.312.632,52 1.168.840,56 3.143.791,96 TOPLAM 11.671.715,59 4.142.544,16 7.529.171,43 Bu hesaptan Belediyelerin talepleri doğrultusunda kültür varlıklarının onarımı için bloke edilen 5.782.305,00 TL den belediyeler hesabına aktarılan katkı payı 2006 ve 2008 yılları için toplam 2.535.684,78 TL dir. 44 2008 FAALİYET RAPORU

5.5.4. SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Satın Alma Müdürlüğü İhale Birimi ve Doğrudan Temin olmak üzere iki alt birim ile faaliyet göstermekte olup; 1 müdür, 1 bilgisayar işletmeni, 1 (4-C) kapsamında görevlendirme ve 2 hizmet alımı olmak üzere 5 personel ile hizmet vermektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre düzenlenmesi gereken tablolara e-içişleri Projesi kapsamında veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak bu yazılımın kullanımında sorunlar yaşanması ve henüz sağlıklı bir şekilde kullanılamaması nedeniyle ilgili Yönetmeliğe uygun AyniPro yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım ile internet ortamından kurumun ihtiyaç duyduğu taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Tüketim Malzemeleri Defterine ve Dayanıklı Taşınırlar Defterine kaydedilmesi işleminin yanı sıra, İl Özel İdaresi depo stoklarının kontrol ve muhafazası da yapılmaktadır. Doğrudan Temin Birimi tarafından yürütülen çalışmalar: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temine dair 22. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 527 adet mal alımı, 250 adet hizmet alımı ve 90 adet yapım işi olmak üzere toplam 867 adet doğrudan temin işi gerçekleştirilmiştir. Bu işlerin parasal tutarı 5.042.264,83 TL dir. 4734 KAMU ihale KANUNU KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM - MAL ALIM - HİZMET ALIM İŞİ DAĞILIMII HİZMET ALIM İŞLERİ; 250 TOPLAM MAL ALIM İŞLERİ; 527 YAPIM İŞLERİ; 90 HİZMET ALIM İŞLERİ MAL ALIM İŞLERİ YAPIM İŞLERİ İhale Birimi tarafından yürütülen çalışmalar: İhale Biriminin kuruluş amacı, 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu kapsamında, Kocaeli İl Özel İdaresinin kendi bütçesinden veya genel bütçeden aktarılan ödeneklerden yapılan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin limitini aşan harcamaların ihalelerini ilgili kanun ve mevzuata göre gerçekleştirmektir. İlimizdeki resmi kurumların genel bütçe veya özel idare bütçesinden İl Özel İdaresi Stratejik Planı na göre yapacağı yatırımların ihaleleri tek bir noktada gerçekleştirilerek kamu alımlarının temel prensipleri olan kamu kaynağının etkin kullanılması, saydamlık, rekabet ortamının oluşturulması, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi gibi konularda yeknesaklık sağlanmıştır. İhale Birimi 2008 yılı içerisinde 73 adet yapım işi, 23 adet mal alım işi, 44 adet hizmet alım işi ve 1 adet 2863 sayılı Kanuna göre olmak üzere toplam 141 ihale gerçekleştirilmiş, 21 ihale iptal edilmiştir. İhalelerin 127 adeti açık İhale usulü,14 adeti pazarlık usulü olarak gerçekleştirilmiştir. 2008 FAALİYET RAPORU 45

YAPILAN İHALELERİN DAĞILIMI DAĞILIMII 2863 Sayılı Yönetmeliğe Göre; 1 TOPLAM Mal Alım İşi; 23 Hizmet Alım İşi; 44 Yapım İşi; 73 Kaçak Petrol Tespit ve Tasfiyesine İlişkin Görevler 13.02.2007 gün ve 26433 günlü Resmi Gazete de yayınlanan 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, kaçak petrol ürünlerinin tespiti ve tasfiyesine dair Ek 3. maddesi il geneli içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kaçak nitelikteki akaryakıtların il özel idaresine teslim edilmesi hükmünü getirmiştir. 27.05.2007 gün ve 26534 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile il özel idaresine verilen görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ile il geneli içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kaçak petrol ürünlerinin tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. 2008 yılında il geneli içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan ve 36 adet tutanakla idaremize teslim edilen kaçak nitelikteki akaryakıt ürünlerinin yaklaşık toplamı 95.352 lt ve 192.153 kg dır. Yakalanan akaryakıt ürünlerinin (23 adet) 216.680 kg lık kısmı TASİŞ vasıtasıyla TÜPRAŞ a teslim edilmiş olup tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. 1 adet 36.550 kg ürün 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesine göre ihale edilerek satılmıştır. Tasfiye edilmeyi bekleyen yaklaşık 198.568 lt/kg ürün bulunmaktadır. Tasfiye işlemleri bedelinin %25 inin İdaremiz adına, %25 inin tutanaklarda isimleri olan kolluk kuvvetleri mensuplarına, %25 inin varsa ihbarcılara, geri kalan miktarın da Maliye Hazinesi hesabına pay edilmek üzere verilmesi hususu ilgili Kanun hükmü ile belirlenmiştir. Toplam 253.750,77 TL lik kaçak petrol ürünü tasfiye edilmiştir. Nakliye, tank, varil alımı ve %10 kolluk kuvveti payı olarak giderler için 120.329,10 TL, harcama yapılmıştır. Ürünlerin tasfiyesi, standart olmayan ve standart ürün olarak iki şekilde yapılmaktadır. İdaremiz tarafından standart ürünlerin tasfiyesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. veya 51. maddeleri emsal alınarak, standart olmayan ürünlerin tasfiyesi ise TASİŞ vasıtasıyla TÜPRAŞ a satılarak gerçekleştirilmektedir. YAKLAŞIK YAKALANAN ÜRÜN MİKTARI (LT / KG) TASVİYE EDİLEN (LT) SATIŞ TUTARI (TL) GİDER (TL) 95.352 LT 192.153 KG 253.230 253.750,77 120.329,10 46 2008 FAALİYET RAPORU

5.5.5. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Yazı İşleri Müdürlüğü 1 müdür, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 sürekli işçi ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden aşağıda özetlenmiştir: Evrak Kayıt Birimi tarafından yapılan çalışmalar; İdaremize gelen evrak sayısı 6328, giden evrak sayısı 6689, gelen dilekçe sayısı 425 dir. 2008 yılında kurum içi birimler arası toplam 1994 evrak iletilmiştir. Evrak kayıt bölümü tarafından iletilen iletişim hatası 9 olarak tespit edilmiştir. Gelen evrakların ilgili müdürlüğe iletilme süresi ortalama 1,27 gün olarak gerçekleşmiştir. Giden evrakların İlgili yerlere İletilme süresi ortalama 1 gün olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında iletilen yazıların iletilme yöntemlerine göre dağılımı grafikte gösterilmiştir: 2500 İLETİLEN EVRAKLARIN DAĞILIMI 2000 1969 1500 1373 1000 1013 500 308 0 49 128 Aps İadeli Taahhütlü Posta Tebliğ Alındısı Adi ( Normal) Posta Kargo Zimmet usulü ile iletilen yazı sayısı İdaremiz Arşiv Hizmetleri yeniden revize edilerek Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmelikleri esas alınarak yeniden düzenlemeler yapılmıştır. İdaremiz arşivinde sorumlu bir personel görevlendirilmiş, dosyaların ve işlemlerin bilgisayar ortamında saklanması sağlanmıştır. Her yılın Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait arşivlik malzeme ilgili birimlerce gözden geçirilmesi ve Arşiv Görevlisine teslim edilmesi gereken evraklar resmi üst yazıyla İdaremiz birimlerinden istenerek, Kalite Kayıtları Çizelgesi oluşturulmuş ve işleme konulmuştur. Kurum arşivine teslim edilecek malzeme uygunluk kontrollerini Devlet Arşivleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde her birimden yetkili birim arşiv 2008 FAALİYET RAPORU 47

sorumlusu tespit edilmesi ve resmi üst yazıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmiştir. İstenilen belgeler süratli bir şekilde ulaşmaya sağlamak ve belgelerin dosyalar içerisindeki bütünlüğün ve mahiyetinin kayıp olmasını önlemek amacıyla Arşivden Malzeme İstek Fişi tanzim edilerek, denetim esnasında sunulmak üzere muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Arşivde imha işlemlerinin yapılabilmesi için İmha Tutanağı ile İmha Edilen Kalite Kayıtları Listesi tanzim edilerek sisteme konulmuştur. İmha Listesi ayıklama ve İmha Komisyonunun her yılın Mart ayında bir başkan ve üyeler olmak üzere toplanılması ve gereken işlemlerin yapılması ilgili talimata eklenerek sisteme konulmuştur. Ayıklama ve İmha işlemlerinde kullanılmak üzere Kurum Arşiv Damgası talep edilmiştir. Birimlerin ilgili yıla ait olmamasına rağmen geriye dönük sürekli kullanmaların hızlı ve sistemli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Muhafaza Edilen Eski Kalite Kayıtları Listesi tanzim edilerek, sisteme konulmuştur. Elektronik ortamda kaydı tutulan Kurum Arşivi ile ilgili bilgi ve belgelerin kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşereye, tahriplere karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır Bu amaçla Yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daima çalışır vaziyette bulundurması ve yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesi gerekliliği tanımlarda belirtilerek, gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesi ve ısının mümkün olduğu kadar sabit kâğıt malzeme (12-15 derece)arasında tutulmasını sağlamak gerekliliği tanımlanmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle rutubetin %50-60 arasında tutulması sağlanmıştır. Arşiv şemasının Arşive giriş kısmına asılmasını sağlamak amacıyla Arşiv Şeması çalışmalarına başlanılmıştır. Geri dönüşüm kutularında biriken Geri dönüşüm kağıtları ile Gizlilik dereceli dosyaların imha edilebilmesi için Devlet Malzeme Ofisine kağıt İmha Makinesi siparişi verilmiş olup, diğer kurumlarında imha edebileceği evrakların imhasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. İdaremiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 7 adet mühür Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden talep edilerek yaptırılmış ve ilgili birimlerin Teslim Alma Belgesine imzaları alınarak dağıtımı gerçekleşmiştir. Resmi Mühür Yönetmeliği hükümlerine göre Resmi Mühür Talimatı hazırlanmış ve yapılan ve yapılması gereken tüm işlemlerin talimatta tanımlanarak, sisteme konulması sağlanmıştır. 48 2008 FAALİYET RAPORU

5.6. DAİRE BAŞKANLIĞI(2) ÇALIŞMALARI Daire Başkanlığına bağlı olarak Bütçe Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; Valilik ya da Genel Sekreterlik makamınca verilen emir ve görevler yerine getirilmesi, görevle ilgili araştırmaları yapılması, ilgili makamlara bilgi ve belgelerin sunulması. Bağlı birimlerin koordinasyonu. Görevle ilgili toplantılara katılım. 140 120 KATILINAN TOPLANTI, ORGANİZASYON DAĞILIMI 125 100 80 69 60 40 20 0 29 22 19 16 17 16 15 12 5 6 6 8 8 4 5 6 0 0 NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Daire Başkanının katıldığı kurum dışı (açılış, davet,organizasyon) toplantı Daire Başkanının katıldığı Kurum İçi Toplantı Sayısı 5.6.1. BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Bütçe Müdürlüğü 1 müdür ve 1 şef ile iş ve işlemleri yürütmektedir. 2008 yılında Bütçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; 2008 yılında İl Özel İdare bütçesinden ödenmek üzere 4142 tahakkuk işlemi gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında 150 ödenek gönderme işlemi, 30 ödenek aktarma işlemi, 61 ek ve olağanüstü ödenek işlemi gerçekleştirilmiştir. Bütçe gelirleri ve giderlerinin aylık olarak gerçekleşme değerleri grafikte gösterilmiştir. 2008 FAALİYET RAPORU 49

TOPLAM ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK BÜTÇE GELİR - GİDER GELİŞİMLERİ 57.165.810,12 TL 10.066.726,47 TL 7.270.772,46 TL 5.294.770,34 TL 14.327.874,87 TL 3.314.152,64 TL 7.864.189,03 TL 8.453.636,86 TL 4.329.364,63 TL 4.216.117,34 TL 4.339.846,63 TL 3.074.196,98 TL 12.747.565,17 TL 1.891.396,89 TL 4.482.953,90 TL 5.039.109,45 TL 6.891.613,23 TL 3.677.732,73 TL 11.678.682,99 TL 3.475.074,83 TL 4.227.621,74 TL 4.028.188,04 TL 3.522.003,84 TL 4.634.707,55 TL 5.523.693,91 TL 87.206.182,40 TL Bütçe Gideri Gerçekleşmesi Bütçe Geliri Gerçekleşmesi 5.6.2. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 1 Müdür, 2 bilgisayar işletmeni, 2 sözleşmeli personel ile iş ve işlemleri yürütmektedir. 2008 yılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; Maden Ocağı Ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikle sadece inşaatlarda kullanılan kum ve çakıl ruhsatları il özel idaresince verilmeye başlamıştır. Kocaeli nde I a Grubu (İşletme) Ruhsatları 3 adet, I b Grubu İşletme Ruhsatları 16 adet, II. Grup (aramalar 355, işletmeler 91, ön işletme 1) Ruhsatların toplamı 447 adet, III. Grup 3 adet arama ruhsatı, IV. Grup (arama 47, işletme 1) Ruhsatların toplamı 48 adet, Maden (arama 5, işletme 8) Ruhsatların toplamı 13 adet, hammadde üretim izinleri 12 adet olmak üzere toplam 542 adettir. Derince ilçesinde 6, Gebze ilçesinde 221, Gölcük ilçesinde 22, Kandıra ilçesinde 79, Karamürsel ilçesinde 17, Körfez ilçesinde 83, Merkez ilçede 114 olmak üzere ocak sayısı 542 adettir. 50 2008 FAALİYET RAPORU

TAŞOCAKLARI - MADEN OCAKLARI - DİĞER MADEN OCAKLARI TAHAKKUK DAĞILIMI TOPLAM Maden Ocakları Gelirleri 1.079,04 TL Taş Ocakları Gelirleri 4.180,00 TL Diğer Maden Ocakları 745.484,78 TL Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kaynağı Ruhsatları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden İlimiz sınırları içerisinde (Gebze ve Körfez-Derince) 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmiştir. Ayraca İdaremiz adına kayıtlı Yeniköy ve yazlık beldelerin arama ve işletme ruhsatı bulunmaktadır. Merkez Cephanelik Planlama Çalışmaları İzmit Merkez İlçe, Gündoğdu Köyü, Tavşantepe (Cephanelik) Mevkiinde, 20 kadastro pafta, 1108 sayılı parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı toplam 818 740 m 2 lik bu taşınmaz daha önce Milli Savunma Bakanlığı na tahsis edilmiş iken, bu tahsis Donanma Komutanlığı tarafından alanın boşaltılması ile birlikte kaldırılmıştır. Cephanelik Alanı daha sonra Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca Bakanlık Makamı nın 11.05.2006 tarih 400 sayılı oluru ile üstünde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, gençlik ve spor hizmetlerinde kullanılmak üzere tesisler inşa edilmesi ve yapılaşmanın mümkün olmadığı bölümlerin ise rekreatif amaçlı düzenlenerek kamunun istifadesine sunulması amacı ile iki yıl süre ile Kocaeli İl Özel İdaresi ne tahsisi yapılmıştır. Eski Cephanelik bölgesi, coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yoğun kentsel doku içinde henüz yapılaşmamış bir alan olması nedenleriyle sadece Bekirpaşa Beldesi için değil kent merkezi ve Kocaeli açısından da kamunun kullanımına sunulabilecek büyüklükte ender alanlardan biridir. Yaklaşık sekiz yüz bin metrekarelik bu alanın rekreasyon alanı olarak kullanımı bugünkü hali ile mümkün olmamakta, yürüyüş yolları, oturma gurupları, aydınlatma projesi ve bitki örtüsü için peyzaj planlaması yapılmasını gerektirmektedir. Bölgenin evsiz bazı kişilerin işgaline uğraması ve doğal yapısının bozulması tehlikesine karşı korunması İl Özel İdaresi tarafından özel güvenlik şirketi ile sağlanmaktadır. Bu haliyle çok geniş olan alanın güvenliğini ve mevcut bitki örtüsünün bakımını sağlamak zor ve maliyeti yüksek bir uygulama olmaktadır. Nüfus ve yapı yoğunluğu hızla artan metropolitan şehirlerimizde kent merkezlerinde bu tür düzenlemelere olanak sağlayan alanların azlığı, anılan yerle ilgili tahsis süresinin sınırlı olması göz önünde tutularak, tamamen kamu yararı için düzenlenecek bu alandaki uygulamaların bir an önce hayata geçirilebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 2008 FAALİYET RAPORU 51

Gelecekte bu alanın bütünlüğünü koruyabilmek, yüksek eğimli ve engebeli topoğrafik yapısı nedeniyle rekreasyon alanı olarak düzenlenecek büyük bir bölümünü yaşatabilmek, tüm Kocaeli ne hizmet eden aktif bir yeşil alan olarak değerlendirilebilmek yapılaşmaya uygun kesimlerde yapılacak ve kamu hizmetine sunulacak tesislerle mümkün olacaktır. Bilindiği üzere kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının en etkin yolu onlara bir fonksiyon vererek yaşamasını, çalışmasını sağlamaktır. Eski Cephanelik Alanında da mevcut yeşil doku ile uyumlu ve Kocaeli nde yaşayan herkese hitap edecek sosyo-kültürel tesislerin hayata geçirilmesi halinde alanın büyük bir kısmında yer alan ağaçların ve bitki örtüsünün bakımı, korunması ve hatta geliştirilmesi daha kolay olacaktır. Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek hedeflenmiştir. Amacımız, şehrimizin ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere sahip, doğal ve fiziksel kaynakların uygun kullanıldığı ve bununla birlikte kısa, orta ve uzun vadeli müdahale ve yaklaşımlara olanak sağlayan Nazım ve Uygulama İmar planlarının oluşturulmasıdır. Bu amaç ve hedeflerle Kocaeli İl Özel İdaresince imar planı çalışmaları başlatılmış, 1108 sayılı parselin jeolojik ve jeoteknik etütleri yaptırılmış, bölge zemin koşulları ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Yapılan etütler neticesinde bölge yerleşime uygun, önlemli alan ve önlemli alan (1) olarak sınıflanmıştır. Bölgede yapılan jeolojik jeoteknik etüt verileri planlama çalışmalarına esas teşkil etmiştir. Eğimli bir arazi yapısına sahip olan alanın halihazırdaki durumu da dikkate alınarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan önerileri hazırlanmış, 20 metrelik imar yolları düzenlenerek planlama bölgesinin içinde bir ring oluşturulmuştur. Bölgede kamu yatırımları sonucu oluşacak trafik yükü göz önünde tutularak, bu yolların kent içi ana ulaşım arterlerine bağlantılarının sağlanması gerektiği belirlenmiştir. Bu amaçla TEM otoyolu üzerinden Gündoğdu Bölgesine ve Maltepe Mahallesine bağlantı güzergahları önerilmiştir. 29.05.2007 tarihinde Kocaeli İl Özel İdaresi nde düzenlenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile Bekirpaşa Belediye Başkanlığı ndan temsilcilerin katıldığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda söz konusu alanın Kocaeli İl Özel İdaresi ne tahsis amacına uygun olarak yatırımcı kurum ve kuruluşların görüş ve talepleri alınarak planlama çalışmalarında değerlendirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü nden alınan verilere göre Kocaeli nde 10 Devlet, 1 tıp fakültesi, 6 özel, 2 askeri hastane olmak üzere toplam 18 hastane, 3 dispanser, 105 sağlık ocağı vardır. Toplam 5620 hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve yardımcı personel görev yapmakta, sağlık kurumlarında 2958 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Türkiye de her 400 kişiye bir yatak düşerken Kocaeli nde bu sayı 450 dir. Yeni yapılan sağlık tesisleri ile bu rakamın Türkiye ortalamasının çok altına çekilmesi, 250 kişiye bir yatak düşmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Cephanelik bölgesinde 200 dönümlük bir alanda 400 yataklı bir sağlık tesisi için yer ayrılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Kocaeli Devlet Hastanesi şehir merkezinde, etrafında yapılaşmaların tamamlandığı bir alanda yer almaktadır. Bu nedenle yeterli gelişme alanına sahip değildir. Sağlık hizmeti talebindeki yoğunluk nedeniyle bu hastanemizin mevcut mekansal imkanları yeterli olamamaktadır. Planlama alanında Sağlık Bakanlığı tarafından da inceleme ve değerlendirmesi yapılan konumda bir sağlık tesisi yapılması hasta yoğunluğunun azaltılmasını, verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini sağlayacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce de bölgede yer alan ilköğretim alanlarının yeterli olduğu, ancak il merkezine hitap edecek orta öğretim alanlarına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Gerekli çalışmaların tamamlanmasını müteakip bu tesislerin gerçekleştirilmesine İl Özel İdaresi tarafından hemen başlanabilecektir. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bekirpaşa Belediye Başkanlığı yetkililerince de bölgede çok amaçlı spor tesisleri, stadyum gibi projelere gereksinim olduğu belirtilmiştir. Bu konuda 52 2008 FAALİYET RAPORU

İlgili Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışma ve görüşmelerde Açık Semt Sahası niteliğindeki spor alanlarının hemen hayata geçirilebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı anlaşılmıştır. Sanayi ve üniversiteler şehri olan Kocaeli nde sık sık ulusal ve uluslar arası organizasyonlar düzenlenmesi söz konusu olmaktadır. İstanbul da düzenlenmesi muhtemel küresel anlamdaki organizasyonlar içinde ilimizde bir kültür ve kongre merkezine ve uluslar arası standartlara uygun konaklama tesislerine büyük ihtiyaç vardır. Bu konuda özel sektöre ait tesis sayısı da yeterli değildir. Proje kapsamında ilimizde önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacak Kültür ve Kongre Merkezi kazandırılabileceği düşünülmektedir. Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Özel İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak bir anlayış içinde kurulması planlanan Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi (KAFKOM) projesi, KAFKOM binasına uygun bir yerleşim alanı sağlanamadığından planlanan gerçekleşme süresine uyulmasında zorluklar yaşanmaktadır. Yapılan tüm inceleme ve çalışmalar sonucunda hazırlanan plan önerisinde; Toplam 818.740,50 m 2 lik tapulu alanda 815.366.78 m² yüzölçümlü alan hesap edilmiş, 693.733,24 m 2 si sosyo kültürel tesisler alanı olarak belirlenmiş, 121.633,54 m 2 si imar yolu olarak düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.11.2007 gün ve 690 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı onaylanmıştır. Söz konusu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ise Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2008 tarih ve 134 sayılı kararı ile onaylanmış ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ön tahsisin uzatılması talebinde bulunulmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün gerçekleştirilmesi düşünülen her bir projeye ilişkin alanların yapılacak uygulama ile müstakil imar adalarına dönüştürülerek Hazine adına tescilini müteakip değerlendirileceği ifadesine istinaden 31.07.2008 tarihinde parselasyon işlemine geçilmiş ve imzalanan teknik şartname doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir. Parselin bulunduğu kesimde yapılan uygulama sonucunda yukarıda açıklanan hizmetlerde değerlendirilmek üzere 8 ayrı parsel olarak parselasyon işlemi tamamlanmış ve 29.12.2008 tarihinde Tapu Sicil Müdürlüğünde 8 (sekiz) ayrı parsel olarak tescili yaptırılmıştır. Uygulama sonucu oluşan 8 ayrı parsele ait tapu örnekleri 13.01.2009 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilerek kesin tahsisin yapılması istenilmiş olup cevap beklenmektedir. 5.6.3. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İl Genel Meclisi kararı ile 2006 Ağustos ayında oluşturulan bu Müdürlüğe bağlı olarak çalışan Etüt Plan ve Proje Birimi ile Yatırım ve İnşaat Birimi; norm kadronun tamamlanmaması ve mevcut personelin her iki birimin de görevlerini yürütmesi nedeniyle, 2008 yılında birleştirilmiştir. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, 2008 yılındaki çalışmalarını; Şubat ayında sözleşmeli personel olarak 1 Elektrik Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi alınarak, Haziran ayına kadar 2 Makine Mühendisi, 2 Elektrik Mühendisi, 3 İnşaat Mühendisi olmak üzere toplam 7 personel ile yürütmüştür. Haziran ayında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görev yapan İl Özel İdaresinin sözleşmeli personellerinden 1 Makine Mühendisi ile 1 İnşaat Mühendisinin de bu Müdürlükte görevlendirilmesiyle toplam 9 personel ile çalışmalarına devam etmiştir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin şekilde yerine getirilebilmesi için gereksinimler doğrultusunda yeni personel alımı ile Müdürlük kadrosu güçlendirilmeye devam edilecektir. 2008 FAALİYET RAPORU 53

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün kuruluş amacı 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu kapsamında İdaremiz tarafından sunulan yatırım hizmetlerine ait işlerin tek merkezden ve bir elden kontrol ve takibinin sağlanmasıdır. Buna göre birimlerin görevleri arasında; Kocaeli İl Özel İdaresi bütçesinden veya genel bütçeden aktarılan ödeneklerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin yoluyla yapılan ve doğrudan temin limitini aşan ihaleleri yapılmış işlerin sözleşme ve şartnamelere göre kontrol hizmetlerini ve kabullerini yapmak, Bu yapım işlerinin hak edişlerini hazırlamak, İhaleye esas olmak üzere doğrudan temin limitini aşmayan ve aşan işlerin keşiflerini yaparak yaklaşık maliyetlerini hazırlamak sayılabilir. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2008 yılı içinde toplam 52 adet işin keşfini yaparak, yaklaşık maliyetini belirlemiş, doğrudan temin yoluyla yaptırılan 51 adet yapım işinin kontrol ve kabul işlemlerini yapmıştır. 3 adet yapım işi devam etmektedir. Ayrıca, doğrudan temin limitini aşan 8 adet yapım işinin kontrol ve kabul işlemlerini yapmış olup 8 adet yapım işi de devam etmektedir. 2008 yılında; Büyükderbent Sağlık Ocağı Yapım İşi Yeniköy K-3 Sıcak Su Üretim Kuyusu İl Özel İdaresi Hizmet Binası Onarımı Köseköy ve Suadiye Rehabilitasyon Merkezleri Bakım Onarımları bitirilen işlerden bazıları olup, Karamürsel 1000 kişilik spor Salonu inşaatı Gebze KGYS (MOBESE) Yapım İşi Gebze Çayırova Sevgi Evleri Yapım İşi Gölcük Saraylı Futbol Sahası Tribün Yapım İşi Yapımı devam eden işlerden bazılarıdır. 5.6.4. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Kalite Yönetim olmak üzere iki alt birim ve 1 Müdür, 1 bilgisayar mühendisi,1 bilgisayar teknisyeni ve 1 hizmet alımı olmak üzere dört personel ile faaliyetlerini yürütmektedir. 2008 yılında Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur. KAPALI DEVRE KAMERA(CCTV) SİSTEMLERİ 2008 yılında; Yeni Hizmet Binası Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu Valilik Binası Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi kurulumu Gölcük Kaymakamlık Binası ve Kaymakam Konutuna Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu İsmet Paşa Stadyumu Çevresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Devre Kamera (CCTV)Sistemi Kurulumu 54 2008 FAALİYET RAPORU

İzmit Kapalı Yüzme Havuzu Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu Gebze Stadyumuna Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu gerçekleştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2008 yılında kurumsal yapılanmamıza destek sağlayacak ve İlimiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik teknik altyapı, donanım ve yazılım yatırımları da sürdürülmüştür. Yeni Hizmet Binası Bilişim Altyapısı Yeni hizmet binamıza; ana sunucu(domain Controler Server), yedek sunucu (Additional Domain Controler Server),e-posta sunucu (Exchange Server) ve güvenlik sunucu (ISA Server) yapılarından oluşan, İdaremizin yıllardır eksikliğini hissettiği yönetilebilir, güvenli bir bilişim sisteminin donanım-yazılım ihtiyaçları ve konfigürasyonu belirlenmiş, kurulumu gerçekleştirilmiş olup; etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kurulan sistemde; 1. Oracle Database Server, 2. Web ve SMTP Server, 3. DC, DNS, Exchange Server, 4. Additional Domain Controller (ADC) ve File Server, 5. ISA (Fırewall) Server yer almaktadır. Kurulan bilişim sisteminin getirdiği katkılar; Kurumsal bazda bilgi güvenliğinin sağlanması için oluşturulan güvenlik sistemi ile sisteme dışarıdan gelebilecek zararların en az seviyeye indirilmesi, internet üzerinden gelebilecek tehditlere karşı sistematik, güvenli şekilde ve tek noktadan yönetim, doğabilecek sorunlara karşı tedbir alınması, @kocaeliozelidare.gov.tr uzantılı Kurumsal e-posta hesabı yönetimi ve kontrolü Terminal (client) bilgisayarların görev ve yetkilerinin tanımlanması, yazılım(dosya ve program) ve donanım (yazıcı, tarayıcı gibi) paylaşımı Dosyaların güvenli yedeklerinin (back up) düzenli olarak alınması yoluyla olası veri kayıplarının önlenmesi, sistemin aksamadan kesintisiz çalışmasının sağlanmasıdır. Zywall USG 300 security gateway ile mevcut 2 Adet 4 Mbps Adsl hattı birleştirilerek internet erişim hızında artış sağlanmıştır. 2009 yılında VDSL hizmeti alınarak erişim hızının daha da arttırılması planlanmıştır. Yeni hizmet binası için gerekli olan telefon santrali için araştırmalar yapılmış, kurulumu 100 hat olan 250 hat kapasitesine sahip ISDN IP PBX dijital telefon santrali kurulmuştur. Bu telefon santrali bünyesinde bütünleşik (entegre) olarak sesli yanıt ve sesli posta, otomatik çağrı dağıtımı (ACD), IP telefon, VoIP, Call Center ve DECT kablosuz telefon özellikleri ile haberleşme olanaklarını barındırmaktadır. Yeni hizmet binasının bilgi işlem altyapısının oluşturulması, bilgisayar ağı (veri/kablolama) altyapısı ile zayıf akım tesisatının (televizyon, dahili telefon ve kamera sistemi) kontrol iş ve işlemleri, Müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeni hizmet binasının fiziki güvenliğinin sağlanması için dış cephelere, bina girişine ve katlarda giriş ve koridorlara yerleştirilmesi gereken optimum kamera sayısı, tipi ve konumları 2008 FAALİYET RAPORU 55

belirlenmiştir. Yeni güvenlik sistemi oluşturulurken mevcut binada kullanılan kamera ve DVR (video kayıt cihazı) da değerlendirilerek yatırım maliyetinin düşürülmesi sağlanmıştır. 2006 yılında İdaremizin performansının belirlenmesine katkı sağlamak üzere kullanılmaya başlanan ve yatırım projeleri ile projelere ait verilerin depolanarak iş ve işlemlerin gerektirdiği şekilde raporlanmasını sağlayan Yatırım Takip Bilgi Sistemi yazılımı, kullanıcılardan gelen istek, öneri ve şikâyetler doğrultusunda geliştirilerek iletilen tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. 2008 yılında yapılan kullanıcı eğitimleri ve iyileştirmelerle yazılımın işleyişinin devamlılığı ve güncelliği sağlanmıştır. Bu yazılım, İl Özel İdaresi yatırımlarının kapsamlı bir şekilde takibini sağladığı gibi, rapor ve programların doğru ve hızlı hazırlanması imkanını sunmuştur. Gelir Takip Bilgi Sistemi Gelir Takip Yazılımı ile su ürünleri, yer altı suları, devamsız öğrenciler, kültür varlıkları, emlak vergileri, imar cezaları, madenler ve gayrimenkuller kapsamında yapılan tahakkuklar, ecrimisiller ve tahsilâtların takibinin yapılması sağlanmıştır. Gelir Takip Bilgi Sistemi Ekran Görüntüsü Yatırım ve Gayrimenkul Takip Bilgi Sistemi Yatırım Takip Bilgi Sistemi ile aynı teknik alt yapıyı (server) kullanan, bu yazılımın alt modülü olarak hazırlanan Gayrimenkul ve Maden Takip Sistemi yazılımı 16.10.2007 ve Gelir Takip Yazılımı 11.08.2008 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Gayrimenkul ve Maden Takip Sistemi yazılım ile İdaremize ait gayrimenkuller, 5302 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmiş taşınmazlar, Kocaeli il sınırları içinde bulunan maden ocakları ve bunlara ilişkin verilerin sayısal ortamda, web teknolojileri kullanılarak yönetimi ve kontrolü sağlanmıştır. Yazılımdan alınan detaylı raporlar sayesinde süreçlerin akışı izlenmiş, güvenilir ve doğru veriye erişim sağlanmıştır. Bu yazılım, 02.10.2006 gün ve 26307 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydı Yönetmeliği ne uygun olup yazılımdan alınan raporlar arasında ilgili yönetmelik kapsamındaki tablolar da yer almaktadır. Kurumsal Web Sitesi Kocaeli İl Özel İdaresi kurumsal internet sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmesi yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilmiş ve yıl boyunca web sitemizde 140 adet güncelleme yapılmıştır. Web sitemizde kurumumuz ve faaliyetlerine ilişkin bir arşiv oluşturulması sürdürülmüştür. Web sitesi ile amacımız, İdaremizin faaliyetlerinin, İl Genel Meclisi ve Encümen kararlarının kamuoyuna duyurulması yanında, İdaremizden hizmet alan kişi ve 56 2008 FAALİYET RAPORU

kuruluşların istek ve beklentilerini hızlı bir şekilde iletebilecekleri bir etkileşim ortamının oluşturulmasıdır. Yazılım ve Donanım Arızaları Bilgi işlem birimine 2008 yılında bildirilen donanımsal bilgisayar arızalarının aylık ortalama sayısı 11 olarak tespit edilmiştir. Bu arızaların giderilme oranı % 100 dür. Bir ayda oluşan yazılım sorunları ortalama sayısı 2008 yılında 20 den 18 e düşmüştür. 2008 yılında yaşanan yazılım sorunlarının tamamı kendi imkanlarımız ile çözülmüş, Access tabanlı Proje Kontrolörleri Yazılımı ve Fatura Takip Yazılımı hazırlanmış, ayrıca Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarına erişimin daha kolay ve hızlı olmasını sağlamak amacıyla Excel tabanlı bir çalışma yapılmıştır. 2008 yılında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ne ait 4 adet bilgisayarın donanım sorunları ve 6 adet bilgisayarın yazılım sorunları da giderilmiştir. Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesi İl Genel Meclisinin 2007 Haziran ayı toplantısında İl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilimizde uygulanacak Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesinin İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Kararda proje için yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesi, toplanan bağışlardan kalan miktarlar olması halinde MOBESE ve diğer Emniyet hizmetlerinde kullanılması hususları da yer almıştır. Bu projenin ilk ayağı olan Gebze ilçesi Kent Güvenlik Yönetim Merkezi kurulumu tamamlanarak kullanıma başlanılmıştır. e-devlet Uygulamaları Ülkemiz düzeyinde kullanımına geçilen iş ve işlemleri hızlandıran, gereksiz yazışmalardan kurtularak çalışma veriminin arttırılmasını sağlayan e-devlet uygulamaları, teknik gelişmeler İdaremiz tarafından kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İl Özel İdareleri Kurumsal (Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe) Bilgi Sistemi yazılımı iki yıldan bu yana kullanılmaktadır. 2008 yılı mali hesaplarının kapanış işlemleri bu yazılım kapsamında yapılmıştır. Ancak programda yevmiye, mizan, bilanço ve devir gibi işlemlerin çıktılarının, yevmiye defterleri gibi büyük defterlerin raporlarının alınmasında sorunlar yaşanmakta olup hızlılık ve akıcı kullanım yönünden henüz istenen performansa ulaşılamamıştır. Söz konusu programın kullanımında sorunlar bulunmakla birlikte Bakanlık tarafından yenileme ve iyileştirme işlemleri sürdürülmektedir. Kocaeli İl Özel İdaresinde istihdam edilen personelin SSK ile ilgili işlemleri 2005 yılından beri e-bildirge sistemi kullanılarak yürütülmekte olup işe alma, işten çıkarma gibi konularda yazışma yapma gereği ortadan kalkmıştır. e-içişleri Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Kocaeli İl Özel İdaresi, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyon ve sorumluluğunda yürütülen e-içişleri projesinin başarıyla yürütülmesi ve projenin etkin bir şekilde kullanılmasıyla iş ve işlemlerdeki hız ve kalitenin arttırılması için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 1. İdaremiz tarafından yeni kurulan kaymakamlıklarının (Başiskele, Kartepe, İzmit, Çayırova, Dilovası) bilgisayar, yazıcı, faks ihtiyaçları karşılanmıştır. 2. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca koordine edilen kullanıcı eğitimlerine seçilen 3 personelin katılımı için yazışmalar yapılmıştır. Eğitim tarihleri belirlenmiştir. 2008 FAALİYET RAPORU 57

3. Bilgi İşlem Birimince, tüm personelimiz sistemde tanımlanmış, yetkileri ve görevleri ayarlanmış ve personelimize hem gruplar halinde ve hem de bire bir iş başı eğitimi verilerek projenin faaliyetinin devamı sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak Kocaeli İl Özel İdaresi e-içişleri projesinin en yüksek oranda ve en etkin uygulandığı İdare olmuştur. ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KYS oluşturma çalışmaları 01 Mayıs 2006 tarihinde başlamıştır. Dokümantasyon ve hazırlık çalışmalarından sonra sistemin uygulanmasına geçilmiş, 20.09.2006 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Tetkiki gerçekleştirilmiştir. İdaremiz 26.10.2006 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Sistemin 1. periyodik dış denetimi 2007 yılı Ekim ayında 2. Periyodik denetimi ise 4 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 4 Kasım 2008 tarihinde Türk Loydu tarafından yapılan dış denetimde iç tetkikler, prosedür ve süreçlerin uygulanması, yönetimi gözden geçirme toplantılarının etkinliği ve yapılan iyileştirmeler denetlenmiştir. Denetim ekibi tarafından yapılan dış tetkik sonucu herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığı ve sistemin başarılı bir şekilde yürütüldüğü belirtilmiştir. İdaremiz 2008 ana hedeflerinden biri Hizmet Alan Kurum ve Kuruluşlarla Kocaeli İl Özel İdaresi liderliğinde yılda iki kez toplanarak istek ve beklentilerini alınması dır. Yapılan toplantılarda kuruluşların istek ve beklentileri dinlenmiş, çalışmalar esnasında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için görüş alış verişinde bulunulmuştur. 2008 Kalite hedeflerimizden olan hizmet memnuniyeti ölçüm ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılmış, Anket çalışmasında 118 adet dış müşteri anketi geri dönüş yapılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilmiş ve İl Özel İdaresine yönelik memnuniyetin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca İl Özel İdaresi Kalite Yönetim Sistemi Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından tez çalışmasına konu olmuştur. İÖİ KYS dokümanları birim amirleri ve kalite yönetim temsilcisi tarafından sürekli gözden geçirilmekte ve gerektiğinde revizyonlar yapılmaktadır. Böylece yeni organizasyon yapısı ile kalite yönetim sistemimizin uyumu sağlanmış olmaktadır. BİRİM PERFORMANS VE ALT HEDEF DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu maddede kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmektedir. Kocaeli İl Özel İdaresi (2007-2011) Stratejik Planı 2006 yılı içinde hazırlanmış olup, 2007 yılı başından itibaren uygulanmasına geçilmiştir. 2009 Mahalli seçimler sonrasında 2009-2014 yıllarını kapsayacak yeni Stratejik Plan hazırlanacaktır. Birimlere ait performans parametrelerinin sayısal değerleri bir yıl boyunca izlenmektedir. Yılsonunda en yüksek veya en yüksek değerlerin hangi aylarda gerçekleştiği, değerlerin yükselme ya da düşme eğilimleri, düzensiz artış ya da azalmalar değerlendirilmektedir. Aylık ve yıllık değerlendirmeler sonucunda parametrelerin niteliğine göre daha önce tespit edilmiş olan ortalama değer ya da hedef değerler revize edilmektedir. Böylece iş ve işlemlerde sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 58 2008 FAALİYET RAPORU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Bölgeler Meclisi (AER-Assembly of European Regions) Üyeliği Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde mahalli idarelerin de yurtdışı ilişkilerini geliştirmeleri önem arz etmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 62. maddesi İl Özel İdarelerinin uluslar arası kuruluşlara üye olabileceği hükmünü getirmiştir. İl Özel İdarelerinin bu yöndeki çabaları İçişleri Bakanlığınca da desteklenmektedir. Avrupa Bölgeler Meclisi (AER-Assembly of European Regions) 1985 yılında kurulmuş olan ve değişik Avrupa ülkelerinden 250 nin üzerinde üyesi bulunan bir teşkilattır. AER Avrupa da vatandaşa en yakın birimler olarak bölgelerin gelişmesi ve Avrupa politikalarında rol oynaması için çalışmaktadır. Avrupa Konseyi nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi nin 1994 de kurulması ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi nin 1995 de kurulması bu çabalarla bağlantılıdır. AER nin ana amaçları; 1. Avrupa da bölgesel demokrasi ve yetki devri (adem-i merkeziyet) anlayışını teşvik etmek, 2. Bölgesel yönetimlerin çıkarları için ulusal, Avrupa ve uluslar arası düzeylerde lobi faaliyetlerinde bulunmak ve teşvik etmek, 3. Mükemmelleşmeyi teşvik etmek ve bölgesel yönetişimde liderliği geliştirmek, 4. Avrupa da bölgesel işbirliğini desteklemek, 5. Avrupa da bölgesel çeşitliliği, farklılığı (diversity) teşvik etmek, 6. Avrupa nın vatandaşlarına duyarlılığını artırmak için bölgelerin kapasitelerini geliştirmektir. AER nin hedefleri arasında bölgeselleştirmeyi arttırmak, vatandaşa iyi hizmet sağlamak bulunmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile işbirliğine gitmektedir. AER Kurumsal İşler, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Uyum, Bölgesel Planlama, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Kültür, Eğitim, Gençlik, İletişim ve Spor konulu komiteler halinde çalışmaktadır. Bu komitelere ek olarak Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Gurubu vardır. AER öğrenci değişim programları, yaz okulları programları gibi programlar da uygulanmaktadır. Avrupa Bölgeler Meclisinin; Başkanlık, Genel Kurul ve büro olmak üzere 3 organı bulunmaktadır. Üyeliğinin gerçekleşmesi halinde Kurumumuz Genel Kurul da en fazla iki oyla temsil edilebilir ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye olunması halinde yıllık üye aidatı İl nüfusu baz alınarak her kişi için 1 Euro-cent olarak belirlenmiştir. Türkiye için % 25 indirim sağlanmakta olan üyelik aidatının yaklaşık maliyeti 9000 Euro dur. Ülkemizde bu teşkilata üye olabilecek en uygun yapının İl Özel İdareleri olması, İdaremizin yurt dışı ilişkiler kurulması yoluyla sürekli gelişmesinin sağlanması amacıyla Kocaeli İl Özel İdaresi nin (AER-Assembly of European Regions) Avrupa Bölgeler Meclisi ne üye olması, çalışma toplantılarına ve faaliyetlerine katılması için Kocaeli İl Genel Meclisi nin konuya ilişkin 06.10.2006 gün ve 12 sayılı kararı İçişleri Bakanlığı na iletilmiş, Bakanlığın 17.01.2007 günlü onayı alınmıştır. Avrupa Bölgeler Meclisi nin (Assembly of European Regions AER) İtalya nın Udine şehrinde 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında yapılan ve 27 ülkedeki 153 bölgeden yaklaşık 600 kişinin katıldığı Genel Kurul toplantısında Kocaeli ve Kırşehir bölgelerinin AER a üyelikleri onaylanmıştır. İstanbul ve Kahramanmaraş ın üyelikleri ise 2006 yılı Genel Kurulunda kabul edilmiştir. AER nin 2007-2012 yıllarına yönelik anahtar öncelikleri; 2008 FAALİYET RAPORU 59

1. Bölgesel yönetişimin modernizasyonu ve uluslar arası haline gelmesini teşvik etmek, 2. Avrupa daki bölgelerin buluşları, büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek, 3. Nüfus yapısındaki değişimin, göçün, sağlığın ve sosyal dışlanmanın ortaya çıkardığı sorunlara çözüm bulmak, 4. Sürdürülebilir gelişmeyi mümkün kılmak ve çevresel kalitenin kötüleşmesiyle savaşmak, 5. Çeşitlilik yoluyla demokrasiyi ulaştırmak; kültür, medya ve eğitim çeşitliliğini teşvik etmek, 6. Vatandaşlar için güvenli bir çevre oluşturmaktır. Finlandiya nın Tampere şehrinde 12-14 Kasım 2008 tarihleri arasında yapılan 2008 Genel Kurulunda Kocaeli İl Özel İdaresini İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Behçet ERSAN ve Genel Sekreter Metin YAHŞİ temsil etmiştir. Genel Kurulun ilk gününde komitelerin geçtiğimiz döneme ait faaliyetleri görüşülerek önümüzdeki yılın çalışma planları kabul edilmiştir. 2008 Genel Kurulun ana konusu Göç ve Entegrasyon üzerine olup bu konuda Tampere Deklarasyonu kabul edilmiştir. Avrupa ca Konuşur musunuz? (Do You Speak European) Avrupa Bölgeler Meclisi Avrupa Gençlik Yarışması İdaremiz tarafından Avrupa Bölgeler Meclisi nce düzenlenen toplantı, çalışma, proje ve etkinliklerine katılarak Kocaeli'nin ve Türkiye nin tanıtımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Bölgeler Meclisi nin düzenlediği Avrupaca Konuşuyor musunuz? yarışmasına katılmak üzere müracaatta bulunulmuş, ilçeler ve il bazında yapılan yarışmalarla il birincisi ekip tespit edilmiş ve 3 Aralık 2008 tarihinde Brüksel de yapılan yarışmada İdaremizi çok başarılı bir şekilde temsil etmeleri sağlanmıştır. Avrupaca Konuşuyor musunuz? yarışması 14 18 yaşları arasındaki gençlere Avrupa sizin için ne anlam ifade ediyor? sorusuna karşılık olarak kendi görüşlerini hazırlama ve sunma fırsatını veren bir kişisel ifade ve genel konuşma yarışmasıdır. İdaremizi temsil etme hakkını kazanan Derince Hürriyet Lisesi öğrencilerinden oluşan beş kişilik ekip gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamıştır. 60 2008 FAALİYET RAPORU

6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ İçişleri Bakanlığının 30.12.2005 tarihli ve 46626 sayılı 2005/133 sayılı Genelgesinin 3. maddesi ile bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılmamış olan il özel idarelerinde harcama yetkilisi genel sekreter olduğu belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığının 24.02.2007 tarihli ve 45181 sayılı Genelgesine istinaden 05.02.2007 tarihli ve 705 sayılı onayla harcama yetkililiği görevi Genel Sekreter tarafından Daire Başkam İrfan ÇAKMAK'a devredilmiştir. Valilik Makamının 26.03.2008 tarihli ve 1492 sayılı onayı ile boş bulunan Daire Başkanlığına Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Murat USTAOĞLU görevlendirilmiştir. Gerçekleştirme görevlilerinin de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. maddesi ile Sayıştay Genel Kurulunun 14.06.2007 tarihli ve 5189/1 sayılı kararma göre belirlenmesi gerekmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 33. maddesine göre "Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler." Sayıştay Genel Kurul Kararının Gerçekleştirme Görevlileri Başlıklı 4. maddesinin (a) bendinin 4. fıkrası ile gerçekleştirme görevlilerinin, harcama yetkilisi yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirileceği, ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinin de ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde Ön mali kontrol yapacakları karara bağlanmıştır. Sayıştay Genel Kurulunun söz konusu kararma ve Milli Eğitim Bakanlığının Strateji Geliştirme Başkanlığının 2008/20 sayılı Genelgesine göre, Valilik Makamının 02.10.2006 tarih ve 3801 sayılı onayı ile İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek verilen Müdürlüklerin İl Müdürleri gerçekleştirme görevlisi olamayacaklardır. Bu sebeple gerçekleştirme görevlilerinin yeniden belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki belirtilen mevzuat ve bilgiler ışığında İl Özel İdaresi bütçesinden yapılacak ödemeler ve gelirlerle ilgili: 1.Harcama yetkilisi olarak; Birimlerin bağlı olduğu Daire Başkanı Herhangi bir daire başkanına bağlı olmayan birimlerde Daire Başkanı İrfan ÇAKMAK görevlendirilmiştir. 2. Gerçekleştirme görevlileri olarak; Yapım, bakım ve onarımla ilgili ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürünün; - Mal ve hizmet alımlarıyla ilgili Ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Satın Alma Müdürü; Personelin maaş, SSK, tedavi, görev yollukları ve benzeri giderlere ait belgeleri düzenlemek üzere İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürü; İdare İle ilgili araç, personel ve benzeri hizmet alımları ile hizmet binası, vali konağı ve kaymakam konutlarının elektrik, su, doğalgaz, LPG ve telefonlar (Vali 2008 FAALİYET RAPORU 61

ve Kaymakamlar tarafından kullanılan Cep telefonlarına ait faturalar dâhil) ile ilgili ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Bina ve İdari İşleri yürütmekle görevli birim amiri; Hukuk işleri ile ilgili yapılacak her türlü ödemeler ile ilgili ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Hukuk Müşaviri; İl Özel İdaresince yapılan kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde Emlak ve İstimlak Müdürü; Bütçeden ayrılmış bulunan kanuni payların ödenmesi, mevzuatı gereği ve çeşitli nedenlerden dolayı emanet hesaplara alınmış bulunan emanetlerin iadesi, teminat mektuplarının alınması ve iadesi ile ilgili ödeme emri belgesini ve muhasebe işlem fişini düzenlemek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Şefi; Taşınır ve taşınmazlar ile ilgili her türlü gelire ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili Ödeme emri belgesini ve muhasebe işlem fişini" düzenlemek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefi görevlendirilmiştir. İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmıştır. Bütçede ödeneği bulunan yapım, mal ve hizmet alımlarında öncelikle yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihale onayının alınması, idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, ihaleye çıkılması, ilan ve ihalenin gerçekleştirilmesi, sözleşmeye bağlanması şeklinde bir süreç takip edilmektedir. 2886 sayılı Kanuna göre yapılan işlemlerde ilgisine göre İl Genel Meclisi ve/veya İl Encümeni kararı alınmakta, muhammen bedel tespiti yapılmakta, ihale şartnamesi hazırlanmakta, ilana çıkılmakta, ihale İl Özel İdaresinin ihale komisyonu olan İl Encümeni huzurunda yapılmakta ve buna göre sözleşmeye bağlanmaktadır. Harcama ve ihale sürecinde yukarda bahsi geçen kanunlardaki belirtilen yetki ve sorumlulukların bilincinde hareket edilmektedir. 2008 yılında Kocaeli İl Özel İdaresinin 26.08.2005-27.08.2008 tarihleri arasındaki genel iş ve yürütümü Mülkiye Başmüfettişi A.Turgay ALPMAN tarafından denetlenmiştir. Denetleme sonrasında düzenlenen raporda sayıca az personelin özverili ve başarılı bir şekilde hizmet verdiği ifade edilmiştir. 2007 yılı hesap iş ve işlemlerinin denetimi 2008 yılında İl Genel Meclisince seçilen Denetim Komisyonu tarafından yapılarak rapora bağlanmıştır. Söz konusu rapor 2008 yılı Nisan ayı İl Genel Meclisi toplantısında sunulmuştur. 2008 yılı hesap iş ve işlemlerine ait evraklar 2009 yılında seçilen Denetim Komisyonu tarafından yapılan 2008 yılı denetimden sonra Sayıştay a gönderilecektir. Bundan başka iş ve işlemlerin denetiminde idaremizi sıkıntıya sokacak herhangi bir tespit olmamıştır. D- DİĞER HUSUSLAR STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ, PERFORMANS PROGRAMI Ülkemizde uygulanan yeni stratejiler doğrultusunda hazırlanan kalkınma ve gelişme planları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 31. maddeleri hükümleri gereğince İl Özel İdaresi ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanına giren işleri kapsayacak şekilde kolektif bir Stratejik Planlama ve Yönetimi, Performans Planı hazırlanmıştır. Stratejik Plan, İl Genel Meclisi nin 05.10.2006 gün ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. İl Özel İdaresi Yasasının 31. maddesi gereği Performans Planımız da Kasım 2006 ayı toplantısında İl Genel 62 2008 FAALİYET RAPORU

Meclisine sunulmuş, 02.11.2006 gün ve 123/3 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile kabul edilmiştir. Planlı ve somut programlara dayalı hizmet üretebilmek, kurum kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayacak şekilde yatırım programlarının hazırlanmasına ve bütçe çalışmalarına rehberlik etmek amaçları ile hazırlanan stratejik planın uygulanma sürecinde bir yıl tamamlanmıştır. Kurumsal Yapılanma Projesi kapsamında mevcut kurumsal işleyiş ortaya çıkarılmış, etkin, kaliteli ve hızlı hizmet için yeni çözüm yöntemleri belirlenmiştir. Ardından gerekli iyileştirmeler ve uygulamalar başlatılmıştır. Performans hedefli yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu konuda yürütülen faaliyetler III-B Performans Bilgileri bölümünde anlatılmıştır. Stratejik Planlama Projesi kapsamında il müdürlüklerinin katılımı ile yapılan ilk altı aylık değerlendirme toplantısı ve bir yıllık uygulama sonunda oluşan mali tabloya göre tespit edilen hususlar özetlenecek olursa; stratejik plan kapsamında oluşturulan ödenek tahminleri ile yılsonu harcama miktarlarına bakıldığında, bu harcamaların stratejik plan bütçe özeti değerlerinin çok altında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun oluşmasındaki ana nedenler; 2008 yılında yapımına yeni başlanan projelerin sayısının fazla olması. Yeni başlanan projelerin ihalelerinin 2008 yılında yapılmış ve 2008 yılı sonuna kadar hak ediş düzenlenememiş olmasıdır. YILLAR STRATEJİK PLAN BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL) BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL) YILSONU GERÇEKLEŞME (TL) FARK 2007 40.000.000,00 40.000.000,00 29.413.650,44-10.586.349,56 2008 44.000.000,00 30.000.000,00 39.973.321,49-4.026.678,51 2009 48.400.000,00 43.000.000,00 - - 5.400.000,00 2010 53.000.000,00 45.365.000,00 - - 7.635.000,00 TOPLAM 185.400.000,00 158.365.000,00-27.648.028.07 Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2007 yılında 40.000.000,00 TL olarak tahmin edilen bütçenin yaklaşık 30.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi sebebiyle 2008 yılı Bütçesi 30.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Gerek nüfus artışı ve genel vergilerden alınan paya ait havuzun büyütülmesi gerekse faiz gelirlerindeki büyük artış nedeniyle ek ödeneklerle 2008 yılı Bütçesi 39.973.321,49 TL olarak gerçekleşmiştir. 2008 FAALİYET RAPORU 63

Kısıtlı kaynakların etkin kullanımını, hedeflerimize ve bütçe esasına göre yönetim anlayışını geliştirmeyi amaçlayan Stratejik Planımız aynı zamanda 5018 ve 5302 sayılı Kanunlar hükümlerine göre bir yasal yükümlülük ve zorunluluktur. Kocaeli İl Özel İdaresi ilimizin gereksinim duyduğu yatırım ve hizmetleri kurumsal gelişimi de hedefleyerek stratejik yönetim ilkeleri ve yürürlükteki (2007-2011) Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planı çerçevesinde sürdürmeye devam etmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Stratejik plân ve performans planına dair 31. maddesi ile de Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar hükmü ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesine ilişkin 7. maddesi 2. bendinde; Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir denilmektedir. Yukarıda sayılan mevzuat hükümleri gereğince İl Müdürlükleri ve İl Özel İdaresi Stratejik Plan ekipleri 2009 yılında Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler değiştirilmeden 2007-2011 Stratejik Planında revizyon yapılması, faaliyetler arasında yeniden bir öncelik ve önem sıralaması yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklardır. Bununla birlikte İdaremizde stratejik yönetim sistemi kurulması için; stratejik plan bütçe ilişkilendirilmesi ve stratejik planın güncelleme sistematiğinin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma sonucunda varılmak istenen nokta ve hedefimiz İdaremizde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi nin oluşturulmasıdır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planında stratejik amaçlar, bunları gerçekleştirmek üzere hedefler ve faaliyetler ile hedeflerden sapma oranlarını gösterecek performans ölçütleri belirlenmiştir. Bundan sonra geliştirilmesi gereken konular ise; kaynakları etkin planlama ve kullanma yeteneğimizin geliştirilmesi, fiziki altyapıları inşa etme kararları alırken işletme boyutunun, (yani işletme giderleri, bu binalarda işlev yapabilmek için gerekli diğer teknik ve insan kaynağı v.b.) planlanması, kentimize çok boyutlu bakma yeteneğimizin geliştirilmesi, performansımızın verilere dayalı olarak ölçülmesi, performans ölçütlerinin sayısallaştırılmasıdır. Stratejik planın gerçekleştirilmesi aşamasında İl Özel idaresi nce izlenen yöntemler; her türlü harcamanın stratejik plana göre yapılması, kaynakların bütüncül yaklaşım esas alınarak kullanılması, yatırımların ne derece etkili kullanıldığının ölçülmesi, İl Müdürlükleri ile gözden geçirme toplantıları yapılması olacaktır. İl Müdürlüklerinin ise kurumlar arası yazışmalarında ve İl Genel Meclisi / İl Özel İdaresi ne iletecekleri yazılı taleplerinde stratejik plana atıfta bulunmayı, stratejik planlarını görevlerini yönetmede sürekli olarak kullanmayı sürdürmeleri ve kendi bünyelerinde stratejik plan ve uygulama birimleri kurmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kocaeli İl Özel İdaresi, sektörler ve sektör temsilcisi İl Müdürlüklerinin analizlerini, genel görünüşleri dikkate alarak her bir sektör için yaklaşımlarını belirlemiştir. Bu bütüncül yaklaşımlar sektörel stratejik planların çıkartılmasında başlangıç noktası olmuştur. Buna göre Kocaeli İl Özel İdaresi nin sektörel yaklaşımları aşağıda belirtildiği şekildedir; 64 2008 FAALİYET RAPORU

YAKLAŞIMLARIMIZ SEKTÖR ADI SAVUNMA HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER (TARIM ve HAYVANCILIK) EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER (SANAYİ ve TİCARET) ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ KÜLTÜR HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA HİZMETLERİ YAKLAŞIMLARIMIZ Bölgemizde doğal afetler konusunda karşılaşabilinecek riskler konusunda önlemlerin alınmasında gerekli sorumlulukların yeterli seviyede yerine getirilebilmesi için yatırımlar yapmak, bu konuda vatandaşın katılımını ve farkında lığını arttırmak Gıda güvenliğinin oluşmasında önleyici çalışmalar gerçekleşmesini sağlamak için tarım üreticilerinin yapılarını ve üretimlerini güçlendirmek, böylece bir yandan AB sürecinde üreticilerimizin rekabet gücünü artırırken diğer yandan tüketicilerin sağlığını korumak Kentimizin gelişmişlik düzeyinde, çevresel boyutu ile doğal kaynaklarının kullanımında, sağlık hizmetlerinde önemli bir etkiye sahip 'bölgesel politika' olan sanayi sektöründe gerekli çalışmaları yapmak, denetleme ve izleme kapasitelerini geliştirmek üzere kurumsal destekler vermek Sürekli göç ve yüksek sanayileşmeye rağmen kentimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamları oluşturmak İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin yakından takip edilmesine destek vererek iskan ve toplum refahı hizmetlerinde kurumsal katma değeri artırmak 'Tedavi eden' değil, 'Sağlığı koruyan' olmak adına koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön planda tutan, sağlık sektöründe insan kaynakları ve bilgi toplama altyapısını geliştirerek hizmette kaliteyi esas alan yatırımlar yapmak ve halkın sağlığını koruması için sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilgilendirme çalışmalarına destek vermek Özendirici uygulamalarla genç toplumun kötü alışkanlıklar edinmeden eğitimine devamını sağlamak ve kentimizde yaşayan insanların sağlığını korumaları için gerekli ortamları oluşturmak, halkı spora teşvik etmek. Böylece, eğitim ve sağlık sektörlerindeki gelişimi destekleyen önleyici çalışmaları bütüncül olarak gerçekleştirmiş olmak Tarihi çok eskilere dayanan kentimizde kültürel mirasın korunması ve kent kültürünün geliştirilmesi, kültürel yapının desteklenerek toplumsal diyalogun kültür ve turizm yolu ile sağlanması konusunda asgari çalışmaları yerine getirmek Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde karşılanması Sürekli göçler nedeni ile kentimiz için önemli olan sosyal uyumun sağlanarak sosyal yapının korunması, bozulmaların önlenmesi, diğer sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık v eğitim hizmetlerinin desteklenmesi için önemlidir ve insan odaklı çalışmalarımızda önemli bir yeri olmalıdır 2008 FAALİYET RAPORU 65

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ Genel Kamu Hizmetleri Sektöründe; 01-0-2006-1 Kurumun hizmet kalitesinin yükseltilmesi 01-0-2006-2 Kurumun güvenilirliliğinin, etkinliğinin ve başarısının arttırılması, kurumun yatırımcı özelliğinin geliştirilmesi 01-0-2006-3 Kocaeli'nde yürütülen çeşitli kamu hizmetleri konusunda yasalarla belirlenen görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 01-0-2006-4 Personelin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması, çalışan memnuniyetinin arttırılması 01-0-2006-5 Kocaeli İl Özel İdaresinin halka daha iyi tanıtılması 01-0-2006-6 Kocaeli ilinin afet zararlarının azaltılması, afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri konusunda bulunduğu bölgenin lideri haline getirilmesi 01-0-2006-7 Kocaeli İl Özel İdaresi olarak örnek yatırımlar yaparak kentin ihtiyaçlarını karşılamada öncü olması Eğitim Hizmetleri Sektöründe; 09-0-2006-0 Devam eden zorunlu işlerinin tamamlanması (Okul, derslik, ek bina yapımı) 09-0-2006-1 Eğitim kurumlarında eğitim kalitesinin arttırılması için gerekli kamulaştırmaların yapılması, bina ve alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi 09-0-2006-2 Hizmetin aksatılmaması için rutin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi Sağlık Hizmetleri Sektöründe; 07-0-2006-1 Koruyucu ve tedavi edici I.Basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarında Kocaeli'nin ülkemizin en başarılı ili haline getirilmesi 07-0-2006-2 Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini arttırarak ilimizin sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirilmesi 07-0-2006-3 Sağlık Müdürlüğü' nün kurumsal gelişimini tamamlayarak sağlık çalışanlarının memnuniyetini kazanan etkin bir yönetim modeli oluşturması ve halk tarafından daha iyi tanınması Dinlenme ve Spor Hizmetleri Sektöründe; 08.1-0-2006-1 Kocaeli'nin güreşte Türkiye'nin merkezi yapılması 08.1-0-2006-2 Branşa yönelik spora ilginin arttırılmasının sağlanması ve bu alanda profesyonel sporcular yetiştirilmesine katkıda bulunulması 08.1-0-2006-3 Kocaeli nin 7'den 70'e sağlık için spor yapan sağlıklı yaşam merkezi haline getirilmesi 08.1-0-2006-4 Uluslararası spor müsabakalarının Kocaeli'nde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de örnek olacak uluslararası standartlara uygun spor tesislerinin yapılması 08.1-0-2006-5 Ulusal Olgunlar Spor Oyunlarının geleneksel olarak Kocaeli'nde yapılması 66 2008 FAALİYET RAPORU

08.1-0-2006-7 Spor tesis kalitesinin yüksek tutulması Ekonomik İşler ve Hizmetler Sektöründe; 04.1-0-2006-1 Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ilimizde tarımsal çalışmaların gerçekleştirilmesi 04.1-0-2006-2 Tarımsal üretimde kalite, hijyen ve gıda güvenliğinin sağlanması 04.1-0-2006-3 Hayvansal üretimde üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin rekabet düzeylerinin yükseltilmesi Kültür Hizmetleri Sektöründe; 08.2-0-2006-1 Kocaeli'nin yer altı ve yer üstü tarihi ve turistik mirasının ortaya çıkarılması, tarihi, kültürel ve turizm mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ilgili kazı, restorasyon ve koruma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 08.2-0-2006-2 Kocaeli'nin ulusal ve uluslararası alanda tarih ve turizm açısından tanınırlığını arttırma ve sanayi kenti Kocaeli imajının turizm kenti Kocaeli ne dönüşebilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi 08.2-0-2006-3 Fikir ve sanat eserlerine konu olan eser sahiplerinin haklarının korunması için etkin bir çalışma yapılması 08.2-0-2006-4 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların sunduğu imkanlardan halkın daha fazla faydalanmasını sağlamak, Kocaeli'nin kültür ve sanat yaşamının gelişmesine katkı sağlanması 08.2-0-2006-5 Müdürlüğün kurumsal, çalışanların kişisel gelişimine önem vererek hizmet kalitesinin, paydaş, vatandaş ve çalışan memnuniyetinin arttırılması 08.2-0-2006-6 Rutin çalışmaların yasal yükümlülükler de dikkate alınarak olması gereken kalitede ve zamanında yerine getirilmesi Çevre Koruma Hizmetleri Sektöründe; 05-0-2006-1 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması suretiyle ilimizin sağlık, çevre ve yaşam standartlarının yükseltilmesi ve güvence altına alınması 05-0-2006-2 Kamuoyunda çevre, orman ve ağaç bilincinin yerleştirilmesi ve özellikle hedef kitle olarak öğrencilere çevre, orman ve ağaç sevgisinin aşılanması 05-0-2006-3 İlimizde ilgili kesimlerin (kamu kuruluşları, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, vb.) koordinasyonuyla çevre kirliliği hususunda yaşanabilecek olumsuzlukların en az seviyeye çekilmesi 05-0-2006-4 İlimizin doğal hayatın ve yaşama ortamlarının korunması, insanların doğal hayattan en aktif şekilde faydalanmalarının sağlanması 05-0-2006-5 İlimizin orman varlığını ve alanını arttırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan ihtiyacının karşılanması 2008 FAALİYET RAPORU 67

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlaşma Hizmetleri Sektöründe; 10-0-2006-1 Sosyal Hizmetler Kurumu Bakımına ihtiyaç duyan kişilere ulaşabilmek ve Müdürlüğümüze bağlı kurumların mevcut ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla sosyal hizmet kurumlarının sayısının ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması 10-0-2006-2 Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Hizmet Alanının ve Hizmetlerinin tanıtılması Savunma Hizmetleri Sektöründe; 02-0-2006-1 Doğal Afetlerde Kullanılacak Alternatif iletişim sistemlerinin çalışır vaziyette bulundurulması 02-0-2006-2 Sivil Savunma Müdürlüğünün afet ve olağanüstü durumlara karşı müdahale kapasitesinin arttırılması 02-0-2006-3 Verimlilik ve kalitenin arttırılması için Müdürlüğün altyapısının güçlendirilmesi 02-0-2006-4 Toplumun Afetlerde Zarar Görme Riskinin Azaltılması 02-0-2006-5 Sivil Savunma faaliyetlerinin tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sektöründe; 06-0-2006-1 Kaynakları etkin kullanarak, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün altyapısının vatandaşımıza, paydaş kurumlara hızlı, verimli ve kaliteli hizmet vermek üzere iyileştirilmesi 06-0-2006-3 Kocaeli kentinin deprem kuşağında olduğu göz önünde bulundurularak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü faaliyet alanı kapsamında ve denetiminde yapılacak yeni binalar ile Kocaeli'ni depremlerin yıkamayacağı bir kent haline getirilmesi Ekonomik İşler ve Hizmetler (Sanayi ve Ticaret) Sektöründe; 04.2-0-2006-1 Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün kurumsal gelişimini sağlayabilmesi için zorunlu olan bina, taşıt, ekipman ve çalışan temin edilmesi 04.2-0-2006-2 Müdürlüğün hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile paydaş ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması 04.2-0-2006-3 Müdürlüğün tanıtımının sağlanması 04.2-0-2006-4 Tüketici ve üreticilerin bilinçlenmesi sağlanarak tüketici sorunlarının azalmasının ve daha hızlı çözümlenmesinin sağlanması 04.2-0-2006-5 Araştırma Geliştirme faaliyetlerine önem vererek Kocaeli'nin sanayi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlamaların yapılmasıdır. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Bir sanayi kenti olan Kocaeli nde tarih, kültür ve doğa turizmi de geliştirilmelidir. Bu hususta yeterli potansiyel mevcuttur. Dokuzuncu Kalkınma Planında da öncelikli olarak yer alan eğitim ve sağlık yatırımları ile sürekli göç alan ilimizde bu alanlardaki sorunların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Gençlik ve spor yatırımlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek düzeyde bir tesis altyapısı oluşturulmalıdır. Tarım sektörü de ilimiz için göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Bu konudaki destek ve yönlendirmelerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gibi önceliklerle Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planı ve 2007 bütçesi hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kocaeli İl Özel İdaresi, sırası ile kentsel yatırımlar veya direk hizmet alıcıya/vatandaşa etki eden yatırım niteliğindeki yatırımları, kente yönelik 68 2008 FAALİYET RAPORU

hizmetleri istenen kalite ve/veya hızda gerçekleştirmek için gerekli kurumsal ekipman, makine veya araçların sağlanmasını, kurumsal gelişime yönelik faaliyetleri (kurumsal ekipman/teçhizat ihtiyacını) öncelikli olarak ele almıştır. İkinci adımda, yukarıdaki sıralamaya göre belirlenen stratejik hedef ve faaliyetler değerlendirilirken; önleyici ve çözüm üretici (geliştirici) faaliyetler, önleyici faaliyetler (geliştirici, problemlerin oluşmasını önceden öngören ve gerekli önlemleri alan yatırım, hizmet veya faaliyetler), çözüm üretici faaliyetler (sadece çoktan oluşmuş bir problemi düzeltmeye yönelik düzeltici faaliyetler) öncelik sırasına uyulmuştur. Bu iki adımdan sonra, Dokuzuncu Kalkınma Planı ndaki yaklaşımlar ele alınmıştır; Dokuzuncu Kalkınma planı stratejisinde tanımlanan ekonomik ve gelişme eksenlerine göre eğitim sisteminin geliştirilmesi birinci sırada, sağlık sisteminin geliştirilmesi ikinci sırada yer almıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planı Döneminde (340. maddesine göre) öncelikli sektörler arasında yer alan eğitim ve sağlık sektörlerinin kamu yatırım payı arttırılacaktır. Tarım sektöründe ise projeler ve yatırımlar giderek arttırılacaktır. Buna göre eğitim yatırımlarının 2007 den itibaren ortalama %19,1, sağlık yatırımlarının ortalama %8,4, tarımsal yatırımların ise %7 den başlamak üzere 2007-2013 ortalamasının %10,2 den az olmaması gerekmektedir. Son değerlendirme olarak, aşağıdaki tabloda yer alan Sektörler Arası İlişkiler dikkate alınmıştır. Bu ilişkilere göre, tüm sektörlerin kesinlikle desteklenmesi gerekliliği bir kere daha kontrol edilmiştir. 2008 FAALİYET RAPORU 69

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2008 yılında 30.000.000,00 TL bütçe olup; 31.683.837,50 TL, 2007 yılından devir ve çeşitli Bakanlıklardan gönderilen 56.997.860,91 TL ile birlikte 118.681.698,41 TL sına ulaşmıştır. ÖDENEK İCMALİ Bütçe 30.000.000,00 Ek Ödenek 9.765.000,00 Bakanlık ve Resmi Kurum Yardımları 47.232.860,91 2007 Yılı Devri 31.683.837,50 T O P L A M 118.681.698,41 ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU Harcanan 57.165.810,12 2009 Yılına Devreden 59.735.583,78 İmha Edilen 1.780.304,51 T O P L A M 118.681.698,41 GELİRLER Vergi Gelirleri 1.500,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.988.720,11 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Bakanlıklardan Gelen Ödenek ve Alınan Bağışlar) 47.232.860,91 Diğer Gelirler 37,983.101,38 T O P L A M 87.206.182,40 Özgelir olarak; Vergi Gelirleri 1.500,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.988.720,11 TL, Diğer Gelirler 37,983.101,38 TL olmak üzere toplam 39.973.321,49 TL sıdır. 70 2008 FAALİYET RAPORU

Diğer Gelirler; 37.983.101,38 TL; 44% Vergi Gelirleri; 1.500,00 TL; 0% GELİRLERİN DAĞILIMI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 1.988.720,11 TL; 2% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 47.232.860,91 TL; 54% 2008 FAALİYET RAPORU 71

Başlangıç Ödeneği BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam [01] VERGİ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 [01.6] Harçlar 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 [03] [03.1] Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 298.877,57 110.259,30 190.013,16 318.094,10 150.586,00 104.828,77 84.222,33 69.324,04 110.261,86 297.353,01 95.961,70 161.426,87 1.991.208,71 85.000,00 125.503,57 48.121,05 123.588,22 140.850,55 94.267,50 46.640,05 31.371,91 19.936,04 77.741,52 113.713,52 50.440,31 86.755,63 958.929,87 [03.5] Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 772,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,85 0,00 1.816,21 [03.6] Kira Gelirleri 627.000,00 69.538,90 57.173,40 22.489,29 61.909,61 20.437,11 28.734,17 43.991,05 45.106,13 23.036,64 119.113,62 44.477,54 65.574,37 601.581,83 [03.9] Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 750.000,00 103.835,10 4.964,85 43.935,65 115.333,94 35.109,03 29.454,55 8.859,37 4.281,87 9.483,70 64.525,87 0,00 9.096,87 428.880,80 [04] Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.154.500,58 729.115,20 1.213.880,20 8.093.008,00 4.204.492,91 740.465,50 8.700.953,00 1.102.024,28 1.271.804,38 3.824.102,00 11.479.156,00 3.719.358,86 47.232.860,91 [04.2] [04.5] Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar PROJE YARDIMLARI 78.906,69 222.115,20 151.429,20 0,00 375.379,91 0,00 151.429,00 475.080,00 0,00 0,00 314.853,00 86.332,80 1.855.525,80 2.075.593,89 507.000,00 1.062.451,00 8.093.008,00 3.829.113,00 740.465,50 8.549.524,00 626.944,28 1.271.804,38 3.824.102,00 11.164.303,00 3.633.026,06 45.377.335,11 [05] Diğer Gelirler 3.070.315,76 2.682.629,34 2.823.728,38 3.267.580,89 2.536.534,32 3.637.659,63 3.962.389,84 3.167.998,31 2.947.298,39 3.741.734,02 2.752.757,17 3.393.872,53 37.984.498,58 [05.1] Faiz Gelirleri 1.500.000,00 289.921,25 568.005,79 288.085,69 430.238,41 629.969,98 590.069,69 740.469,31 855.134,07 803.984,94 792.777,69 876.900,89 1.298.549,89 8.164.107,60 [05.2] Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 27.028.000,00 2.720.138,37 2.113.586,95 2.532.989,04 2.810.057,65 1.903.984,61 3.016.843,39 3.203.077,00 2.148.196,74 2.138.479,59 2.934.050,29 1.842.518,28 2.034.738,30 29.398.660,21 [05.3] Para Cezaları 11.603,68 136,83 234,51 25.233,35 921,70 28.370,33 6.779,35 936,01 799,25 5.746,86 32.357,43 57.059,03 170.178,33 [05.9] Diğer Çeşitli Gelirler 48.652,46 899,77 2.419,14 2.051,48 1.658,03 2.376,22 12.064,18 163.731,49 4.034,61 9.159,18 980,57 3.525,31 251.552,44 Red ve iadeler(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.885,80-3.885,80 TOPLAM 30.000.000,00 5.523.693,91 3.522.003,84 4.227.621,74 11.678.682,99 6.891.613,23 4.482.953,90 12.747.565,17 4.339.846,63 4.329.364,63 7.864.189,03 14.327.874,87 7.270.772,46 87.206.182,40 72 2008 FAALİYET RAPORU

2008 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Bakanlıklardan Gelen Ödenek ve Alınan Bağışlar),Diğer Gelirler ile Sermaye Gelirlerinin gerçekleşme durumu şöyledir; Ekonomik Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Tahakkuksuz Tahsilat Tahakkuku Toplam Tahakkuk Tahakkuk Terkini Net Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan Red ve İade Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk 01.6.7.99 Diğer İmtiyaz name, Ruhsatname ve Diploma Harçları 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 01.6.9.99 Diğer Harçlar 10.000,00 48.914,67 55.347,91 500,00 104.762,58 104.762,58 500,00 0,00 500,00 104.262,58 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 40.000,00 0,00 0,00 107.825,00 107.825,00 2.350,00 105.475,00 107.825,00 2.350,00 105.475,00 0,00 03.1.1.02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 972,05 972,05 972,05 972,05 0,00 972,05 0,00 03.1.2.37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 40.000,00 9.970,60 354,25 84.942,19 95.267,04 95.267,04 84.942,19 0,00 84.942,19 10.324,85 03.1.2.58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 5.000,00 799,00 9.285,04 5.979,68 16.063,72 16.063,72 14.330,07 0,00 14.330,07 1.733,65 03.1.2.60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirle 0,00 0,00 0,00 750.770,56 750.770,56 750.770,56 750.770,56 0,00 750.770,56 0,00 03.5.9.99 Diğer kurumlar karları 0,00 0,00 0,00 1.816,21 1.816,21 1.816,21 1.816,21 0,00 1.816,21 0,00 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 75.000,00 0,00 91.352,40 6.012,48 97.503,48 12.427,46 85.076,02 85.214,62 138,60 85.076,02 0,00 03.6.1.02 Ecri misil Gelirleri 100.000,00 4.625,10 0,00 28.633,08 33.258,18 33.258,18 33.258,18 0,00 33.258,18 0,00 03.6.1.03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 2.000,00 0,00 0,00 2.198,50 2.198,50 2.198,50 2.198,50 0,00 2.198,50 0,00 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 450.000,00 40.720,48 519.352,63 1.974,86 562.047,97 40.931,07 521.116,90 480.910,53 0,00 480.910,53 40.206,37 03.9.9.99 04.2.1.51 04.5.1.01 04.5.1.02 04.5.2.01 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınanlar Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 750.000,00 164.544,49 527.825,58 63.017,34 755.387,41 225.042,93 530.344,48 428.880,80 0,00 428.880,80 101.463,68 0,00 0,00 0,00 1.855.525,80 1.855.525,80 1.855.525,80 1.855.525,80 0,00 1.855.525,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10.165.866,00 10.165.866,00 10.165.866,00 10.165.866,00 0,00 10.165.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.961.469,11 34.961.469,11 34.961.469,11 34.961.469,11 0,00 34.961.469,11 0,00 05.1.9.03 Mevduat Faizleri 1.500.000,00 0,00 0,00 8.164.107,60 8.164.107,60 8.164.107,60 8.164.107,60 0,00 8.164.107,60 0,00 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 24.500.000,00 0,00 0,00 28.508.961,09 28.508.961,09 28.508.961,09 28.508.961,09 0,00 28.508.961,09 0,00 05.2.8.51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 650.000,00 0,00 1.082,02 796.915,28 797.997,30 797.997,30 797.215,28 0,00 797.215,28 782,02 05.2.8.99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 1.878.000,00 1.650.544,76 2.092.562,87 3.743.107,63 3.743.107,63 92.483,84 0,00 92.483,84 3.650.623,79 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 76.425,32 65.538,00 141.963,32 141.963,32 5.045,05 0,00 5.045,05 136.918,27 05.3.4.01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 0,00 0,00 1.139.600,56 47.382,54 1.186.983,10 1.186.983,10 49.605,21 0,00 49.605,21 1.137.377,89 05.3.4.99 Diğer Vergi Cezaları 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 05.3.9.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 0,00 2.460,00 12.640,00 113.168,87 128.268,87 7.530,00 120.738,87 115.426,07 1.397,20 114.028,87 6.710,00 05.9.1.01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0,00 0,00 0,00 98.552,44 98.552,44 98.552,44 98.552,44 0,00 98.552,44 0,00 Toplam 30.000.000,00 1.999.004,42 4.514.941,26 86.170.782,68 92.684.866,96 288.281,46 92.396.585,50 87.210.068,20 3.885,80 87.206.182,40 5.190.403,10 73 2008 FAALİYET RAPORU 73

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU Bütçe Ödeneği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam [01] Personel Giderleri 1.888.100,00 304.495,98 274.895,77 279.033,03 289.812,87 278.272,25 286.821,70 271.680,77 313.221,64 313.321,86 306.573,01 284.895,37 348.375,03 3.551.399,28 [01.1] Memurlar 798.700,00 63.625,11 39.049,37 42.701,95 43.300,46 41.861,66 41.865,10 48.494,43 50.041,81 55.457,02 52.430,90 50.626,47 25.777,84 555.232,12 [01.2] Sözleşmeli Personel 282.000,00 26.562,41 31.185,88 31.951,19 30.343,44 29.495,10 31.043,24 34.170,84 39.091,78 36.686,97 39.592,98 40.351,81 20.606,18 391.081,82 [01.3] İşçiler 292.000,00 33.238,94 16.338,06 16.338,06 28.314,29 19.109,66 25.771,68 18.959,36 18.935,19 25.252,98 19.179,86 18.993,32 25.745,52 266.176,92 [01.4] Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.019,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.019,50 [01.5] Diğer Personel 515.400,00 181.069,52 188.322,46 188.041,83 187.854,68 187.805,83 188.141,68 170.056,14 202.133,36 195.924,89 195.369,27 174.923,77 276.245,49 2.335.888,92 [02] Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 167.400,00 16.860,21 15.918,74 15.828,81 16.338,16 16.569,42 16.886,20 18.229,32 18.298,87 17.517,54 18.932,95 18.596,96 11.478,23 201.455,41 [02.1] Memurlar 107.000,00 5.638,14 5.675,60 6.102,26 6.103,20 5.868,76 5.868,76 6.491,62 6.290,11 6.305,60 6.497,85 6.504,90 3.254,99 70.601,79 [02.3] İşçiler 60.400,00 11.222,07 10.243,14 9.726,55 10.234,96 10.700,66 11.017,44 11.737,70 12.008,76 11.211,94 12.435,10 12.092,06 8.223,24 130.853,62 [03] Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 11.858.081,40 1.031.337,57 1.758.095,06 1.536.350,61 1.976.299,99 2.676.721,03 975.100,48 1.296.385,57 625.425,67 2.314.717,43 579.564,87 1.403.678,71 2.484.183,76 18.657.860,75 [03.1] Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 251.001,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 51.198,00 149.000,00 0,00 0,00 141.251,90 466.449,90 [03.2] Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 6.929.283,00 472.743,44 742.840,11 1.136.807,65 808.283,49 1.772.531,40 411.734,24 351.626,36 53.140,33 1.629.290,74 295.112,66 284.830,68 1.032.077,41 8.991.018,51 [03.3] Yolluklar 32.000,00 526,00 2.557,14 2.291,09 2.545,67 879,67 3.650,50 2.129,64 1.668,70 2.079,33 2.191,15 13.629,04 9.697,05 43.844,98 [03.4] Görev Giderleri 120.000,00 0,00 4.536,94 826,30 6.015,50 9.297,02 480,46 17.799,53 1.476,75 5.299,08 3.163,48 1.462,80 2.107,85 52.465,71 [03.5] Hizmet Alımları 2.574.115,40 386.575,40 804.720,25 270.753,29 1.015.211,70 752.535,75 430.379,89 757.879,38 211.784,64 352.002,61 188.442,95 841.269,09 778.459,99 6.790.014,94 [03.6] Temsil Ve Tanıtma Giderleri 264.132,00 1.903,66 12.192,32 14.797,51 15.525,46 32.607,06 18.220,98 18.781,07 11.765,55 8.522,87 16.910,45 58.235,67 41.810,67 251.273,27 [03.7] Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 672.550,00 70.005,14 47.638,79 60.745,38 79.026,89 49.265,03 69.506,75 62.557,31 72.184,16 50.863,07 29.153,44 96.592,22 270.061,85 957.600,03 [03.8] Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 955.000,00 99.229,29 67.163,80 48.098,48 48.466,02 58.040,80 38.508,46 34.203,14 221.877,38 115.005,96 42.244,00 106.664,71 183.708,58 1.063.210,62 [03.9] Tedavi Ve Cenaze Giderleri 60.000,00 354,64 1.445,71 2.030,91 1.225,26 1.564,30 2.619,20 1.409,14 330,16 2.653,77 2.346,74 994,50 25.008,46 41.982,79 [05] Cari Transferler 1.473.559,00 498.838,00 34.000,00 210.000,00 1.054,44 106.416,60 17.876,27 399.659,21 160.001,27 40.001,27 0,00 312.300,24 233.602,00 2.013.749,30 [05.1] Görev Zararları 135.001,00 1.448,00 0,00 0,00 54,44 37.501,27 1,27 23.519,21 1,27 1,27 0,00 940,24 0,00 63.466,97 [05.2] Hazine Yardımları 910.000,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 17.875,00 375.750,00 10.000,00 40.000,00 0,00 311.360,00 233.602,00 1.535.587,00 [05.3] Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 400.000,00 390,00 34.000,00 210.000,00 1.000,00 0,00 0,00 390,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.780,00 [05.4] Hane Halkına Yapılan Transferler 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [05.6] Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.915,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.915,33 [05.8] Gelirlerden Ayrılan Paylar 28.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [06] Sermaye Giderleri 11.110.029,60 2.783.175,79 1.588.373,24 1.433.862,38 1.394.227,27 1.604.224,92 594.712,24 1.088.242,11 2.742.227,48 5.768.078,76 2.409.081,81 2.918.393,83 6.989.087,45 31.313.687,28 [06.1] Mamul Mal Alımları 1.496.404,00 36.722,78 895.238,96 538.840,00 472.441,09 1.064.217,93 113.074,04 202.148,35 503.651,77 1.276.234,62 797.280,10 294.184,25 1.163.443,68 7.357.477,57 [06.2] Menkul Sermaye Üretim Giderleri 1.120.002,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 51.207,00 63.660,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.300,00 1.208.167,30 [06.3] Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [06.4] Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 200.001,00 0,00 105.780,00 0,00 110.040,00 70.730,00 0,00 0,00 354.370,00 593.706,92 0,00 319.780,00 0,00 1.554.406,92 [06.5] Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 7.043.617,60 1.101.749,63 468.782,63 866.938,38 632.744,28 418.069,99 412.136,90 862.729,76 1.832.271,55 2.763.989,81 1.422.388,82 1.440.135,17 3.810.612,01 16.032.548,93 [06.6] Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [06.7] Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.250.004,00 1.644.703,38 118.571,65 28.084,00 163.001,90 0,00 5.841,00 23.364,00 51.934,16 1.134.147,41 189.412,89 864.294,41 937.731,76 5.161.086,56 [07] Sermaye Transferleri 1.427.828,00 0,00 356.905,23 0,00 0,00 356.905,23 0,00 0,00 356.942,41 0,00 0,00 356.905,23 0,00 1.427.658,10 [07.1] Yurtiçi Sermaye Transferleri 1.427.828,00 0,00 356.905,23 0,00 0,00 356.905,23 0,00 0,00 356.942,41 0,00 0,00 356.905,23 0,00 1.427.658,10 [09] Yedek Ödenekler 2.075.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.1] Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.3] Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.5] Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.6] Yedek Ödenek 1.650.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.9] Diğer Yedek Ödenekler 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 30.000.000,00 4.634.707,55 4.028.188,04 3.475.074,83 3.677.732,73 5.039.109,45 1.891.396,89 3.074.196,98 4.216.117,34 8.453.636,86 3.314.152,64 5.294.770,34 10.066.726,47 57.165.810,12 74 2008 FAALİYET RAPORU

HARCAMALAR 2008 mali yılı harcama toplamı 57.165.810,12 TL olup 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasındaki harcamalar aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Personel Giderleri 3.551.399,28 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 201.455,41 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.657.860,75 Cari Transferler 2.013.749,30 Sermaye Giderleri 31.313.687,28 Sermaye Transferleri 1.427.658,10 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 57.165.810,12 Personel Giderleri 3.551.399,28 TL 6,21% Sermaye Transferleri 1.427.658,10 TL 2,50% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 201.455,41 TL 0,35% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.657.860,75 TL 32,64% Cari Transferler 2.013.749,30 TL 3,52% Sermaye Giderleri 31.313.687,28 TL 54,78% Bütçemizden ödenek alan idarelerin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferleri için ayrılan 34.398.634,94 TL, ödeneğin; 24.424.464,74 TL si bütçe gideri, 9.076.448,35 TL si 2009 yılına devredilmiştir. Kalan 897.721,85 TL ödenek ise imha edilmiş olup kurumlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 2008 FAALİYET RAPORU 75

HİZMET BİRİMİ ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVİR Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 11.552.806,31 10.242.945,52 689.160,81 620.699,98 36.036,00 12.757,02 12.578,10 10.700,88 1.535.055,43 30.680,00 0,00 1.504.375,43 791.854,80 580.011,78 20.040,18 191.802,84 367.044,00 257.417,14 82.127,86 27.499,00 79.500,00 52.891,13 26.608,87 0,00 Sağlık Hizmetleri 171.648,37 120.000,29 17.880,07 33.768,01 Dinlenme, Kültür Hizmetleri 570.206,79 464.974,95 41.730,84 63.501,00 Eğitim Hizmetleri 18.992.963,83 12.450.506,69 7.595,12 6.534.862,02 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 301.519,41 212.280,22 0,00 89.239,19 Hizmetleri T O P L A M 34.398.634,94 24.424.464,74 897.721,85 9.076.448,35 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 30.680,00 YTL 0,13% Savunma Hizmetleri 12.757,02 YTL 0,05% Ekonomik İşler ve Hizmetler 580.011,78 YTL 2,37% Çevre Koruma Hizmetleri 257.417,14 YTL 1,05% İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 52.891,13 YTL 0,22% Sağlık Hizmetleri 120.000,29 YTL 0,49% Dinlenme, Kültür Hizmetleri 464.974,95 TL Genel Kamu Hizmetleri 10.242.945,52 YTL 41,94% Eğitim Hizmetleri 12.450.506,69 YTL 50,98% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 212.280,22 YTL 0,87% 76 2008 FAALİYET RAPORU

YATIRIM HARCAMALARI 2008 yılındaki yatırım harcamaları ödeneği 82.486.864,56 TL dir. Yapı tesis büyük onarım ile makine teçhizat giderleri 31.313.687,28 TL dir. Devam eden ve başlanacak projeler için 2009 yılına devir 50.520.865,63 TL, imha edilen 514.041,85 TL dir. Yapılan harcamaların dağılımı; HİZMET BİRİMİ HARCAMALAR Genel Kamu Hizmetleri 3.934.339,55 Savunma Hizmetleri 89.308,40 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 134.080,12 Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.482.657,98 Sağlık Hizmetleri 7.477.111,42 Dinlenme, Kültür Hizmetleri 2.662.396,70 Eğitim Hizmetleri 15.075.279,96 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 458.513,15 TOPLAM 31.313.687,28 Savunma Hizmetleri 89.308,40 TL 0,29% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 134.080,12 TL 0,43% Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.482.657,98 TL 4,73% Sağlık Hizmetleri 7.477.111,42 TL 23,88% Genel Kamu Hizmetleri 3.934.339,55 TL 12,56% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 458.513,15 TL 1,46% Dinlenme, Kültür Hizmetleri 2.662.396,70 TL 8,50% Eğitim Hizmetleri 15.075.279,96 TL 48,14% 2008 FAALİYET RAPORU 77

BÜTÇEDEN AYRILAN VE ÖDENEN PAYLAR Bütçeden ayrılmış olan ve ödenen paylar 3.441.407,40 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir: Sosyal Güvenlik Kurumlarına 63.466,97 Emekli Sandığına 63.406,18 Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına 60,79 Hazine Yardımları 1.625.587,00 Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ödemeler 1.535.587,00 Turizm Birliklerine Yapılan Ödemeler 90.000,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5.780,00 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara 5.780,00 Diğer İdarelere Transferler 1.727.658,10 İller Bankası Genel Müdürlüğü 1.427.658,10 Vilayetler Hizmet Birliği 300.000,00 Yurtdışına Yapılan Transferler 18.915,33 GENEL TOPLAM 3.441.407,40 BÜTÇEDEN AYRILAN VE ÖDENEN PAYLARIN DAĞILIMI Diğer İdarelere Transferler 1.727.658,10 TL Hazine Yardımları 1.625.587,00 TL HARCAMA Sosyal Güvenlik Kurumlarına ; 63.466,97 TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5.780,00 TL Yurtdışına Yapılan Transferler 18.915,33 TL 78 2008 FAALİYET RAPORU

BİRLİKLERE YARDIMLAR 2008 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine; köylere köy yardımı yapılmak ve kaymakam lojmanlarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere ödenek olarak gönderilen 1.535.587,00 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir; AÇIKLAMA AKTARILAN BAŞİSKELE 65.960,00 DERİNCE 102.590,00 DİLOVASI 60.480,00 GEBZE 135.660,00 GÖLCÜK 176.737,00 İZMİT 233.500,00 KANDIRA 367.670,00 KARAMÜRSEL 194.030,00 KARTEPE 68.700,00 KÖRFEZ 125.260,00 MUHTARLIKLAR 5.000,00 TOPLAM 1.535.587,00 BİRLİKLERE YARDIMLAR BAŞİSKELE 65.960,00 TL DİLOVASI 60.480,00 TL DERİNCE 102.590,00 TL GEBZE 135.660,00 TL AKTARILAN MUHTARLIKLAR 5.000,00 TL KARTEPE 68.700,00 TL KÖRFEZ 125.260,00 TL GÖLCÜK 176.737,00 TL KARAMÜRSEL 194.030,00 TL İZMİT 233.500,00 TL KANDIRA 367.670,00 TL 2008 FAALİYET RAPORU 79

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Personel Giderleri 3.817.683,01 3.551.399,28 204.493,29 61.790,44 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler 237.853,62 201.455,41 36.398,21 0,00 Mal ve Hizmet Alımları 5.274.208,35 4.476.341,53 343.957,28 453.909,54 TOPLAM 9.329.744,98 8.229.196,22 584.848,78 515.699,98 YATIRIM HARCAMALARI YATIRIMIN ADI ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Hükümet Konağı Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Merkez Kartepe Yol Yapım Projesi 387.679,51 107.649,89 280.029,62 0,00 Gebze Eğitim, Spor ve Rekreasyon Al. Düz. Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Gençlik Merkezi Yapım Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Merkez Hizmet Binası Yapımı 2.570.628,86 460.034,42 0,00 2.110.594,44 Özel İdare Hizmet Aracı Alımı 72.321,94 0,00 0,00 72.321,94 Kandıra Öğrenci Yurdu Yapımı 26.631,54 23.016,24 0,00 3.615,30 Gebze Sevgi Evi Yapım Projesi 2.298.470,72 1.447.181,30 0,00 851.289,42 Merkez Tarihi Eski Savcılık Binası Restorasyonu 990.348,52 0,00 0,00 990.348,52 Onkoloji Hastanesi Mamul Mal Alımı 170.108,35 0,00 0,00 170.108,35 Yeniköy ve Yazlık Sıcaksu Sondajı Projesi Yeni Kurulan Kaymakamlıklar ve Emniyet İçin Araç Alımı Yeni Kurulan Kaymakamlıklar İçin Hiz. Bin.- Lojman Alımı Veya Kiralanması İle Donatım Malzemesi Alım 900.000,00 496.469,66 0,00 403.530,34 673.056,00 366.288,04 0,00 306.767,96 1.350.000,00 1.033.700,00 0,00 316.300,00 Kaçak Akaryakıt Deposu Yapımı 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 TOPLAM 9.689.248,44 3.934.339,55 280.032,62 5.474.876,27 80 2008 FAALİYET RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARI DAĞILIMI Personel Giderleri 3.551.399,28 TL 29% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler 201.455,41 TL 2% Yatırım Harcamaları 3.934.339,55 TL 32% Mal ve Hizmet Alımları 4.476.341,53 TL 37% SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Hizmet Alımları 10.076,10 0,00 10.076,10 0,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.492,80 3.492,80 0,00 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Şehir Siren Sistemi Yenilenmesi Projesi 8.431,10 8.431,10 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Deniz Telsizleri Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Kurtarma Aracı Alımı 2.200,00 833,12 0,00 1.366,88 Çok Maksatlı Çadır Alımı 9.334,00 0,00 0,00 9.334,00 Doğal Afet Malzemesi Alımı 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 TOPLAM 36.036,00 12.757,02 12.578,10 10.700,88 2008 FAALİYET RAPORU 81

YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Doğal Afet Malzemesi Alımı 74.501,00 149,86 74.351,14 0,00 Kurtarma Aracı Alımı 116.600,00 89.158,54 0,00 27.441,46 TOPLAM 191.101,00 89.308,40 74.351,14 27.441,46 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları 12.757,02 12% Yatırım Harcamaları 89.308,40 88% KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ KOCAELİ Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesi 1.499.046,70 7.080,00 0,00 1.491.966,70 Emniyet Hizmet Binaları Genel Onarımı 36.008,73 23.600,00 0,00 12.408,73 TOPLAM 1.535.055,43 30.680,00 0,00 1.504.375,43 82 2008 FAALİYET RAPORU

YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Mamul Mal Alımları 260.500,00 0,00 0,00 260.500,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 128.109,06 0,00 0,00 128.109,06 Derince Polis Karakolu Yapımı 60.090,77 56.731,12 3.359,65 0,00 Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesi Gebze-Çayırova Yeni mah. Polis Merkezi Yapımı Emniyet Hizmet Binaları Genel Onarımı 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1,00 0,00 1,00 0,00 115.763,72 77.349,00 0,00 38.414,72 TOPLAM 1.064.464,55 134.080,12 3.360,65 927.023,78 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları 30.680,00 19% Yatırım Harcamaları 134.080,12 81% 2008 FAALİYET RAPORU 83

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Yarı Açık Sistem Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi Gıda Denetim Hizmetleri Malzeme ve Ekipman Alınması Süt Toplama Merkezlerine Ekipman Alınması 5.000,00 2.048,48 2.951,52 0,00 45.000,00 33.984,30 11.015,70 0,00 5.000,00 1.850,24 3.149,76 0,00 Silajlık Mısır Tohumu Alımı 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Dane Mısır Tohumu Alımı 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Yonca Tohumu Alımı 5.000,00 1.906,88 0,00 3.093,12 Korunga Tohumu Alımı 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Hayvan Hastalıkları ve Zararlar İle Mücadele Projesi Çiftçilere Tarımsal SMS Hizmet Projesi 30.000,00 7.500,00 0,00 22.500,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Meyveciliği Geliştirme Projesi 400.002,00 363.016,52 0,00 36.985,48 Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi 101.198,00 101.198,00 0,00 0,00 Toprak Tahlil Desteği Projesi 5.000,00 2.076,80 2.923,20 0,00 İlçeler Gıda Denetim Hizmeti İçin Araç Kiralaması Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Trafik Gözetleme İstasyonları İnşaatı Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 100.000,00 10.775,76 0,00 89.224,24 3.662,72 3.662,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Etkili Denetim Hizmeti İçin Araç Kiralama Projesi 34.492,08 34.492,08 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 TOPLAM 791.854,80 580.011,78 20.040,18 191.802,84 84 2008 FAALİYET RAPORU

YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Yarı Açık Sistem Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi Gıda Denetim Hizmetleri Malzeme ve Ekipman Alınması Süt Toplama Merkezlerine Ekipman Alınması 1.077.300,00 1.077.300,00 0,00 0,00 10.000,00 9.946,48 53,52 0,00 100.000,00 92.040,00 7.960,00 0,00 Silajlık Mısır Tohumu Alımı 75.000,00 51.207,00 0,00 23.793,00 Dane Mısır Tohumu Alımı 25.000,00 16.000,00 0,00 9.000,00 Yonca Tohumu Alımı 95.000,00 63.660,30 0,00 31.339,70 Korunga Tohumu Alımı 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Fiğ Tohumu Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Toprak Tahlil Desteği Projesi 195.298,00 172.504,20 0,00 22.793,80 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Trafik Gözetleme İstasyonları İnşaatı 9.296.337,28 0,00 0,00 9.296.337,28 TOPLAM 10.903.937,28 1.482.657,98 8.015,52 9.413.263,78 Mal ve Hizmet Alımları 580.011,78 28% EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER HARCAMALARI DAĞILIMI Yatırım Harcamaları 1.482.657,98 74% 2008 FAALİYET RAPORU 85

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Menşei Belli Olmayan Atıkların Analizi Projesi Menşei Belli Olmayan Atıksu Analizleri Projesi 25.000,00 472,00 24.528,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 Hava Kirliliği Ölçüm Yapım Projesi 16.500,00 16.094,00 406,00 0,00 Toprak Kirliliğini Önleme Projesi 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 Doğanın Ekolojik Dengesinin Korunması Projesi Tabiat Parkları ve Mesire Alanları Sınırlarının Çizimi Projesi Ballıkayalar -Beşkayalar Tabiat Parkları Mastır Planı Hazırlama Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 42.999,00 15.480,00 20,00 27.499,00 Hizmet Alımları 5.000,00 980,00 4.020,00 0,00 Uygulamalı Çevre Eğitim Projesi 10.000,00 3.068,00 6.932,00 0,00 Tohum Bahçesi-Tohum Meşcereleri Bakım Projesi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 Fidanlık Sahası Bakım Projesi 104.719,00 101.586,08 3.132,92 0,00 Ağaçlandırma-Erozyon-Hatıra Ormanı Sahaların Kontrol Hizmeti Orman Varlığının Korunması İçin Ağaçlandırma Projesi Erozyonu Önlemek İçin Rehabilitasyon Yapılan Sahalara Meyve Veren Orman Fidanı Alım Projesi 15.000,00 4.428,17 10.571,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.825,00 115.308,89 516,11 0,00 TOPLAM 342.044,00 256.945,14 57.599,86 27.499,00 86 2008 FAALİYET RAPORU

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 6.000,00 4.634,45 1.365,55 0,00 Hizmet Alımları 49.600,00 35.522,58 14.077,42 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 23.900,00 12.734,10 11.165,90 0,00 TOPLAM 79.500,00 52.891,13 26.608,87 0,00 SAĞLIK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 76.000,00 61.836,57 14.163,43 0,00 20.000,00 16.284,00 3.716,00 0,00 17.304,13 10.326,52 0,00 6.977,61 Gölcük Ulaşlı Sağlık Ocağı Yapımı 5.000,00 3.209,60 0,00 1.790,40 Körfez 7 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 2.756,48 2.756,48 0,00 0,00 Derince Fatih Sağlık Ocağı Yapımı 5.588,48 5.588,48 0,00 0,00 Kandıra Merkez Sağlık Ocağı Yapımı 3.275,68 3.275,68 0,00 0,00 Gebze Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 3.209,60 3.209,60 0,00 0,00 Büyükderbent Sağlık Ocağı Yapımı 3.956,00 3.955,36 0,64 0,00 Suadiye Sağlık Ocağı Yapımı 2.076,80 2.076,80 0,00 0,00 Karamürsel Sağlık Kompleksi(Merkezi)Yapımı Körfez Barbaros Mahallesi Sağlık Ocağı Yapımı Darıca Devlet Hastanesi Yapımı (500 Yataklı) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7.481,20 7.481,20 0,00 0,00 TOPLAM 171.648,37 120.000,29 17.880,07 33.768,01 2008 FAALİYET RAPORU 87

YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Mamul Mal Alımları 73.648,38 51.736,22 18.263,78 3.648,38 Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze 2 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze İstasyon 2 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gölcük Ulaşlı Sağlık Ocağı Yapımı 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 Körfez 7 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 494.320,52 0,00 0,00 494.320,52 Derince Fatih Sağlık Ocağı Yapımı 430.411,52 70.730,00 0,00 359.681,52 Merkez Üçtepeler Sağlık Evi Yapımı 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Motosiklet Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Merkez Avluburun Sağlıkevi Yapımı 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Merkez Serdar Sağlık Ocağı Yapımı 90.609,09 84.131,44 6.477,65 0,00 Yuvam Akarca Sağlık Ocağı Yapımı 181.827,88 0,00 0,00 181.827,88 Gölcük Dumlupınar Sağlık Ocağı Yapımı Derince Yenikent Sağlık Ocağı Yapımı 83.651,02 83.650,82 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kandıra Merkez Sağlık Ocağı Yapımı 196.724,32 29.240,70 0,00 167.483,62 Gebze Merkez 4 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı Gebze Merkez 5 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı Gebze Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 174.565,87 174.565,87 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00 0,00 537.695,69 105.780,00 0,00 431.915,69 Gebze Yenikent Sağlık Ocağı Yapımı 99.616,46 99.616,46 0,00 0,00 Gölcük Kavaklı Sağlık Ocağı Yapımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Körfez 2 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Karamürsel Ereğli Sağlık Ocağı Yapımı 20.830,47 20.830,47 0,00 0,00 Körfez 5 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Büyükderbent Sağlık Ocağı Yapımı 402.379,99 402.379,99 0,00 0,00 Sarımeşe Sağlık Ocağı İkmal İnşaatı 190.050,61 185.828,55 0,00 4.222,06 Suadiye Sağlık Ocağı Yapımı 197.924,20 0,00 0,00 197.924,20 Mobil Sağlık Aracı Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 88 2008 FAALİYET RAPORU

AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Karamürsel Sağlık Kompleksi(Merkezi)Yapımı Körfez Barbaros Mahallesi Sağlık Ocağı Yapımı Gebze Diş Hastalıkları Merkezi Onarımı İzmit Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Darıca Devlet Hastanesi Yapımı (500 Yataklı) Gölcük Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Kandıra Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Kocaeli Devlet Hastanesine Mamul Mal Alım Projesi Derince Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme Onarımı Körfez Devlet Hastanesi Acil Servis Poliklinikleri 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00 311.945,40 0,00 0,00 311.945,40 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.594,61 0,00 0,00 1.594,61 3.537.929,05 2.096.183,75 0,00 1.441.745,30 600.567,49 0,00 0,00 600.567,49 289.904,27 0,00 0,00 289.904,27 1.317.832,71 1.217.832,71 0,00 100.000,00 2.441.466,54 2.441.466,54 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 İzmit Devlet Hastanesi Onarımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gölcük Devlet Hastanesi Onarımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze Eski Devlet Hastanesi Onarımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze Fatih Devlet Hastanesi Onarımı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 30.000,00 13.137,90 0,00 16.862,10 TOPLAM 13.491.487,09 7.477.111,42 25.732,63 5.988.643,04 SAĞLIK HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları 120.000,29 2% Yatırım Harcamaları 7.477.111,42 98% 2008 FAALİYET RAPORU 89

KÜLTÜR HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 11.789,99 11.789,99 0,00 0,00 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Alımları 124.499,74 124.499,74 0,00 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Redif Binası Restorasyonu(Türk Tarihi ve Askeri Müze Kurulması) 3.960,01 1.024,61 2.935,40 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Doğa Yürüyüşü Düzenleme Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Tanıtıcı Organizasyonlar Düzenleme Projesi Su Sporları Yarışlarını Düzenleme Projesi Tarihi ve Turistik Yerlerin Tanıtımının Yapılması Projesi 38.000,00 36.731,04 1.268,96 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 Batı Karadeniz Destinasyon Projesi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma Projesi Uluslararası Kongre ve Fuarlar Turizminin Geliştirilmesi Projesi Korsan Yayın Denetiminin Yapılması Projesi Telif Hakları Konulu Eğitim, Konferans Düzenleme Projesi Kütüphane Hizmetlerinin Otomasyon Sistemine Geçme Projesi Kütüphaneye Teknik Donanım Alımı Projesi 7.000,00 6.590,40 409,60 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 982,00 0,00 982,00 0,00 6.018,00 6.018,00 0,00 0,00 Kütüphaneye Kitap Alımı Projesi 10.000,00 5.636,81 4.363,19 0,00 Kütüphanelerde Tanıtıcı, Özendirici Organizasyonlar Düzenleme Projesi Kültür ve Turizm Sempozyumu Düzenlenmesi Projesi Milli Kültür ve Sanat Konferanslarının Düzenlenmesi Projesi Arkeolojik Eser Kazı Yapılarak Meydana Çıkarılması Projesi Sabancı Kültür Sitesi Bakım Onarım Projesi Sabancı Kültür Sitesi Bakım Onarım Projesi Dilovası Eski Gar Binası Restorasyonu 2.000,00 700,00 1.300,00 0,00 2.000,00 700,00 1.300,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 63.357,16 63.357,16 0,00 0,00 179.212,45 179.212,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 TOPLAM 522.822,35 436.260,20 36.561,15 50.001,00 90 2008 FAALİYET RAPORU

YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Restorasyon Yapılacak Eserlerin Projelendirmesi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Av Köşkü Giriş Kapısı Restorasyonu 83.233,26 75.520,00 7.713,26 0,00 Redif Binası Restorasyonu(Türk Tarihi ve Askeri Müze Kurulması) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Redif Binası Restorasyonu(Türk Tarihi ve Askeri Müze Kurulması) 1.085.676,91 62.185,04 0,00 1.023.491,87 Sabancı Kültür Sitesinde Sergi Salonu Yapımı 50.000,00 24.190,00 0,00 25.810,00 Kültürel ve Turizm Değerlerin Yaşatılması Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 İlimiz Tarihi Yapıların Bakım Onarım Projesi 65.808,00 65.807,98 0,02 0,00 Gebze Tarihi Su Dolabı Onarımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebze Arapçeşme Onarımı 1,00 0,00 0,00 1,00 Gebze Merkez Çeşme Onarımı 1,00 0,00 0,00 1,00 TOPLAM 1.291.720,17 227.703,02 9.713,28 1.054.303,87 KÜLTÜR HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları 436.260,20 66% Yatırım Harcamaları 227.703,02 34% 2008 FAALİYET RAPORU 91