YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ

Benzer belgeler
YENİ NESİL 720 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ NESİL SERİ 6.30

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

15xx versiyonu / Tarihli Arşivin İçeriği

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

İşlem Adımları. 18 Mart 2016

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

Ücret Bütçe Simülasyonu

GMS.NET Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

Kod Listeleri Genel Yapısı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

GMS.NET Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

START İçindekiler Kasa 2/17

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Teminatlar LOGO Haziran 2008

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

LKS2. Sabit Kıymetler

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

Ücret Simülasyonu LOGO

Borç / Alacak Yönetimi

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri

LOGO Bordro Plus

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ KAPSAMINDA PROGRAMLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

Tarihli Mikro Müşavir 07a Sürümü

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel : Faks: (216)

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

GO Plus Muhasebeleştirme

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

GO Plus Muhasebeleştirme

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

KLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi.

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

LKS2. Muhasebeleştirme

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

Kod Listeleri Genel Yapısı

Yeni Nesil e-fatura Kullanıcı Kılavuzu

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

LOGO Uygulamalarında E-Defter

24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

15 Versiyonu / Tarihli Arşivin İçeriği

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

Transkript:

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ YENİ NESİL İŞLEMLER Genel Tanımlar - Güncelleme Klasörü tanımı eklendi.çok kullanıcılı sistemlerde Kurulum programı ortak bir klasöre çekilir ve tüm kullanıcılarda bu ortak klasör tanımlanır.programa girilirken klasördeki kurulum programı daha yeni bir release içeriyorsa Güncelleme işlemi için onay sorulur ve onay verilirse güncelleme kurulum programı başlatılır. Çok Amaçlı Form Tasarımı - Alan Özellikleri Yazı Tipi Özellikleri bölümüne Altı Çizgili ve Kalın Altı Çizgili yazı tipleri eklendi. Sistem Takip Merkezi\Detaylı Kullanım Bilgileri - İşlem kolonunda yazan açıklamaya, Kayıt işlemleri için Kaydet, Değişiklik işlemlerinde Güncelle ve Silme işlemlerinde ise Sil bilgisinin yazılması sağlandı. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 1

Güvenlik Yönetimi / Kayıt Bazında Grup ve Kullanıcı Hakları - Kullanıcı Tanıtımında Anamenü alt Paneli Gizle parametresi seçilmişse veya ekranda x düğmesinden panel gizlenirse Son Kullanılan Seçenekler düğmesinin ekranın üst panelinde gösterilmesi sağlandı - Kriter alanlarına birden çok filtre tanımlanabilmesi sağlandı.burada dikkat edilmesi gereken nokta tanımlanan filtrelerin mantıksal bütünlük içerisinde olmasıdır. Sistem Tanımları\Özel Fonksiyon Tanımları - Tanımlanabilecek komut satırlarına D Toplam İskonto eklendi Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 2

MUHASEBE SİSTEMİ Muhasebe Fişi - Hesap Kodu alanında girilen ilk karakter harfle başlarsa, eş zamanlı pencerenin Alt Hesap Adına göre açılması sağlandı. - Ctrl+J / Yeni Fiş kısayol tuşu eklendi.mevcut bir fiş içerisinde fiş kapalıysa hızlıca yeni fişe geçiş yapmak için bu komut kullanılır. - E-Fatura kullanılan şirketlerde, Belge No alanına e-faturanın Orijinal görüntüsüyle gösterilmesini sağlayan Gib logolu düğme eklendi. Dövizli Hesap ve Referans\Döviz Kur Değerleme - Filtre Tanımlarında Fiş Dosyası detay alanları gelmiyordu, gelmesi sağlandı. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 3

Yevmiye Defteri - Her Ay Yeni Sayfaya = Listelenmesin / Listelensin parametresi eklendi.listeleme esnasında bir sonraki fişte ay değişiyorsa yeni sayfaya geçiş yapılarak basım işlemine devam edilir. Beyannameler \ Listeler \ İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesi Masraf Fişlerinin excel dosyasına ekteki görselde görüldüğü şekilde yazılması sağlandı. - Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı : Sabit MUHASEBE FİŞİ gelmesi sağlandı. - Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası : Sabit 3333333333 gelmesi sağlandı. - Alınan Mal ve/eya Hizmetin Cinsi: Boş gelmesi sağlandı. - Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Sabit 1 AD gelmesi sağlandı. Beyannameler / Listeler / Tevkifatlı Satış Faturası Listesi Tevkifatlı Satış Faturası Listesi seçeneği eklendi. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 4

İnternet Vergi Dairesi nden yüklenerek gönderilen «Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi» excel dosyasının hazırlanmasını sağlar. Satılan Mal ve Hizmet Cinsi Bilgisinin Alınacağı Alan, Burada seçilen kod alanına göre mal satırları gruplanarak Excel dosyada ilgili kolonda..,..,.., şeklinde yazılır.örneğin, Ürün ABC,Ürün XYZ gibi.aynı şekilde miktar bilgiside Birime göre gruplanarak. ADET,.. KG şeklinde yazılır.örneğin, 150 ADET,50 KG gibi. Listelenmesini İstediğiniz Satış Faturalarını İşaretleyiniz, Listeye dahil edilmesi istenen KDV Tevkifatlı Satış Evrakları işaretlenerek liste alınmalıdır. Filtre sayfasında Stok Hareket dosyası alanlarına göre filtre verilebilir.listeleme işlemi direk excel dosyaya yapılır.excel dosyası kullanıcı tarafından kayıt edilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 5

Beyannameler \ Muhtasar Beyannamesi - CTRL+B tuşu (Yeni Beyanname Hazırlama) tuşu eklendi. Bu tuş ile seçenekten çıkmadan ekrandaki değerlerin tamamı temizlenir ve tanımlar yeniden yüklenir. Cari Hesap / Muhasebe Entegrasyonu - Fiş Açıklama Tanımları ekranında, Saha Kodu listesine GTB Referans No alanı eklendi. İhracat Faturalarının GTB Referans No bilgisinin Muhasebe fişi Açıklamasına yazılmasını sağlar. - Muhasebe Fişi Kod Alanları Transferi tanım ekranında, Saha Kodu listesine GTB Referans No alanı eklendi. İhracat Faturalarının GTB Referans No bilgisinin Muhasebe Fişinde seçilen kod alanına yazılmasını sağlar. - Hesap Planı Yapısı alanlarına İhracat Numarası ve İthalat Numarası alanları eklendi. - Sigorta Poliçesi Borç tanımlarının Alacak ayağı Fiş Açıklamaları penceresine Form BS parametresi eklendi.ilgili kaydın Form BS de çıkması isteniyorsa Form BS tanımlanmalıdır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 6

Personel / Muhasebe Entegrasyonu - İşyeri Kodu na Göre Ayrı Fiş Oluşturulsun onay parametresi eklendi.bu parametre işaretlenerek entegrasyon başlatıldığında, İşyeri Koduna göre muhasebe fişlerinin ayrı ayrı oluşturulması sağlandı - Fiş Açıklamalarının Değeri Ekrandaki Fiş Açıklaması Kullanılsın / Fiş Açıklama Tanımlarından Alınsın parametresi eklendi.fiş Açıklama Tanımlarından Alınsın parametresi kullanıldığında ilgili tanım ekranı Fiş Açıklamasının yanında yer alan düğmesine tıklanarak resmide görülen tanım penceresi açılır. Personel C/H Tanımları ile Hesap Planı entegrasyon satırlarından Personel C/H satırı için oluşacak olan fiş satırında bu açıklama satırı yazılır.diğer Tanımlar ilede bu satırın dışında kalan diğer için oluşacak olan fiş satırında bu açıklama satırı yazılır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 7

Stok / Muhasebe Entegrasyonu - 05 - İmalat İşlem Tipine ait Fiş Açıklama Tanımları ekranına e-deftere Belge Detayı aktarılsın parametresi ve e-defter Alanları eklendi.belge Tipi Diğer olarak set edilir ve değiştirilemez. Belge Tipi Diğer Açıklama ve Ödeme Yöntemi öndeğeri boş gelir, kullanıcı tarafından istenen bilgi yazılır ve kaydedilir. Belge No ve Belge Tarihinde açılan listeden istenen tanım seçilebilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 8

Banka Hesap Ekstresi Transferi / Banka Ekstresi Transferi (Excel) - Yerel Para ile hazırlanan excel dosyalarının transferinde Döviz Rakamlarınında hesaplanması sağlandı. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 9

PERSONEL SİSTEMİ Parametreler\Sistem Parametreleri\Bordro Hesap Parametreleri\Maaş Hesap Parametreleri\Genel Parametre ve Tanımlar - Arge hesaplamaları bölümüne Damga Vergisi = Muafiyet Olarak Hesaplansın / Terkin Tutarı Olarak Hesaplansın parametre eklendi. Muafiyet Olarak Hesaplansın parametresi mevcut hesaplama şeklidir. Terkin Tutarı Olarak Hesaplansın parametresi seçilmesi durumunda Damga Vergisi Tutarı bordroda hesaplanır ve Kapsam Bilgileri Terkin Edilecek Tutar DV bölümünde Terkin Tutarı olarak hesaplanır. Personel Kartı - Öndeğerler sayfasına İcra-2 ( 2. İcra Kesintisi ) ile ilgili alanlar eklendi.personelin maaşına 2. Bir icra kesintisi gelmesi durumunda yapılacak kesintiye ait bilgiler bu alanlarda tanımlanır.icra (İcra-1) kesintisi Toplam Tutarı bitmeden İcra-2 kesintisi uygulanmaz. - İcra Kesintisi Şekli alanı eklendi. İcra Taksidinin Tamamı Kesilebilsin parametresi mevcut çalışma şekliyle çalışır.taksit Tutarında girilen değer bordroda kesinti olarak uygulanır. Net İstihkakın en fazla %25 i kadarı kesilebilsin parametresiyle, Bordroda İcra Kesintisi hesaplanırken İcra Kesintisi Taksit Tutarının Net İstihkak Tutarının % 25 ini geçmemesi kontrol edilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 10

- Öndeğerler sayfasına İkramiye, Prim, Avans, Diğer Yardım-1 ve Diğer Yardım-2 alanları eklendi.bordro İşlemlerinde bu alana tanımlanan değerler öndeğer olarak getirilir.ikramiye ve Avans alanları için İşyeri Kartında da tanımlama yapılabilmektedir.bu durumda program ilk olarak personel kartında bilgi varsa bunu kullanır, bilgi yoksa işyeri kartındaki tanımlara göre hesaplama yapılır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 11

Referans Kartları - Not/Açıklama 2 referans türü eklendi SGK Elektronik Veri Transferi\Toplu İşe Giriş/Çıkış Bildirimi - Toplu İşe Giriş/Çıkış Bildirimi seçeneği eklendi Bildirmim Tipi,Toplu Giriş veya Toplu Çıkış bildiriminden hangisi yapılacaksa bu alanda seçilir Tarih, Toplu Bildirim Talebinin hazırlanacağı Tarih aralığı burada belirlenir.burada verilen tarih aralığına uyan personeller listelenir ve XML dosyaya yazılır.toplu İşe Giriş Bildiriminde İşe Giriş Tarihi, Toplu İşten Çıkış Bildiriminde ise İşten Çıkış Tarihi olarak işleme alınır. İşyeri Bilgileri, Toplu Bildirim Talebinin yapılacağı İşyeri seçimi bu alanda yapılır.seçilen işyerine ait Bildirim Tarihinde verilen tarih aralığındaki personeller listelenir. Transfer Edilecek Dosyalar, XML dosya klasörü ve adı bu alanlarda tanımlanır.klasör boş geçilirse dosya adı otomatik oluşturulur. İşyeri Bilgileri, Toplu Bildirim Talebinin yapılacağı İşyeri seçimi bu alanda yapılır.seçilen işyerine ait Bildirim Tarihinde verilen tarih aralığındaki personeller listelenir. Kontrollerden Dolayı Transfer Edilemeyenlerin Yazılacağı Dosya, Xml dosyaya aktarılamayan kayıtların yazılacağı dosyadır.dosya Text formatında oluşturulur ve dosya adı otomatik verilir. XML Dosya SGK ya, parametresi Transfer Edilmesin / Onay Sorularak Transfer Edilsin / Onay Sorulmadan Transfer Edilsin seçeneklerinden oluşur. Transfer Edilmesin seçilirse SGK Toplu Giriş/Çıkış Bildirimi sitesine bağlantı kurulmaz ve transfer yapılmaz. Onay Sorularak Transfer Edilsin tanımı kullanıldığında aşağıdaki onay penceresi ekrana gelir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 12

Gönder düğmesine basıldığında SGK Toplu Giriş/Çıkış Bildirimi sitesine bağlantı kurularak yükleme işlemi başlatılır. Onay Sorulmadan Transfer Edilsin tanımı kullanılırsa Onay penceresi ekrana gelmez ve yükleme işlemi direk olarak başlatılır. Gönderim işlemi balatıldığında Toplu Giriş/Çıkış Bildirimi web sayfası giriş ekranı gelir. Güvenlik Kodu yazılıp Giriş komutu verildiğinde dosya otomatik yüklenir.eğer hatalı kayıtlar varsa aşağıdaki gibi uyarı verilir ve hatalı kayıtlar listelenir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 13

SGK Elektronik Veri Transferi / 06111/06645 Nolu Kanunlar İçin E-bildirge Kontrolü / İşyeri Çalışan İşçi Sayısı Tablosu - Özel menüsüne "Kişi sayılarını bordrolardan hesapla / Ctrl+E tuşu eklendi. Toplam Maaş Bordrosu - 687 sayılı kanun kapsamında çalışanlara ait teşvik bilgileri bölüminde Gelir Vergisi Terkin Tutarı değerininde basılması sağlandı Çalışma Belgesi - Personelin İşten Çıkış Nedeni bilgisinin basılması sağlandı. - İşten çıkış yılına ait Toplam Gelir Vergisi Matrahı ve Tutarının basılması sağlandı. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 14

STOK TAKİP SİSTEMİ Stok Hareket Girişi - Özel menüsüne Ctrl+G / e-fatura/e-arşiv Olarak Görüntüle tuşu eklendi.ilgili hareket e-fatura Sisteminde kayıtlı bir e-arşiv veya e-fatura ise xslt görüntüleyicisi ile görüntülenmesi sağlanır. - Birim fiyat alanına Maliyet hesabından değer getirilirken, işlem tarihinde girilen değerin dikkate alarak hesaplanması sağlandı. Referans Kartları - Not/Açıklama 2 referans türü eklendi Devir - Devir Yapılacak Şirket Kodu alanı eklendi.devir hareketleri seçilen şirkette oluşturulur.daha önceden devir yapılmışsa mevcut devir hareketleri yeni devir tarihi ve rakamlarıyla güncellenir. Üretim Modülü / Entegre Mamül Hareketi - Tarih-2 alanı eklendi.mamül ve Hammadde için girilen Tarih-2 değeri oluşan imalat hareketlerine yazılır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 15

CARİ HESAP SİSTEMİ Cari Hesap Kartı - Not alanlarında Referans penceresi açılması sağlandı. Not/Açıklama 2 referans türüne kaydedilen referans kartları gösterilir ve seçim yapılabilir. - Görüntüleme Dosyası alanının e-arşiv Bilgileri sayfasıyla beraber e-fatura Bilgileri ve SGK e-fatura Bilgileri sayfalarındada gösterilmesi sağlandı. - Detaylı Notlar sayfasında, Not Hareketleri bölümüne Kolon Genişliği Düzenleme özelliği eklendi. - Cari Hesabın Çalıştığı Banka Bilgilerine Swift No alanı eklendi.ihracat Faturalarında Ödeme Bilgilerinde seçilen banka cari hesabına ait swift numarası buradan getirilir. İhracat Faturası Ödeme Girişi Ekranında aşağıdaki resimde görüldüğü gibi banka cari hesabı seçildiğinde Swift No alanının değeri otomatik getirilir. Cari Hareket Girişi - Özel menüsüne Ctrl+G / e-fatura/e-arşiv Olarak Görüntüle tuşu eklendi.ilgili hareket e-fatura Sisteminde kayıtlı bir e-arşiv veya e-fatura ise xslt görüntüleyicisi ile görüntülenmesi sağlanır. Referans Kartları - Not/Açıklama 2 referans türü eklendi Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 16

Devir - Devir Yapılacak Şirket Kodu alanı eklendi.devir hareketleri seçilen şirkette oluşturulur.daha önceden devir yapılmışsa mevcut devir hareketleri yeni devir tarihi ve rakamlarıyla güncellenir. Fatura Listesi - Ayrı Kolonlarda listelenecek.. bölümüne İhracat Faturalarına ait Navlun,Sigorta ve İhracat Masrafı tanımları eklendi.listelenen tanım ayrı kolon olarak listelenir. Form Ba/Bs Vergi Hesap No ile TC Kimlik No bilgilerinin ayrı kolonlarda listelenmesi sağlandı. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 17

Banka Hesap Ekstresi Transferi / Banka Ekstresi Transferi (Excel) - Yerel Para ile hazırlanan excel dosyalarının transferinde Döviz Rakamlarınında hesaplanması sağlandı. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 18

FATURA SİSTEMİ Parametreler / Son Fatura, İrsaliye ve Sipariş Bilgileri - Ekran dizaynında değişiklik yapıldı - Satış İrsaliyesi ve Satış Faturası Seri sayısı 25 e çıkarıldı Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri\Parametreler - Sayfa 2 ye Faturalaşan Sipariş Tarih Kontrolü parametresi eklendi.faturalaşan sipariş kaleminin sipariş tarihi Fatura Tarihinden büyük olursa, Uyarı Mesajı Versin parametrsiyle uyarı verilir ve kayıt işlemine devam eder, İşleme İzin Vermesin parametresiyle kayıt işlemi durdurulur, Yapma parametresiyle hiçbir kontrol yapılmaz. - Nakli Yekün Alınırken Fatura No = Arttırılmasın (KDV1 Belge Sayısı Set Edilmez) parametresi eklendi.fatura Numarası artırılmaz ve Belge Sayısı 1 set edilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 19

Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\e-İhracat Faturası Parametreleri\Öndeğerler - İhracat faturasıyla ilgisi olmayan alanlar kaldırıldı. - Karşı Hesap Kodu Öndeğer alanı eklendi.e-ihracat Faturasında Fatura İşlem Tipine öncelikle burada tanımlı olan öndeğer bilgisi getirilir.bu alan boşsa carideki Fatura işlem tipine ait tanımdan getirilir. Programlar\Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Gider Pusulası Parametreleri - Muhasebeleşme Tablosu Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 20

Gider Pusulası - Lira modunda Gelir Vergisi Stopajı ve KDV Tutarı alanlarına uğraması ve değerlerin değiştirilebilmesi sağlandı. Fatura - e-fatura Notu ve Mal Kalemleri Açıklama-2 ve Not alanlarında Referans Penceresi ile arama ve seçim yapılabilmesi sağlandı. - Özel menüsüne Ctrl+G / e-fatura/e-arşiv Olarak Görüntüle tuşu eklendi.ilgili hareket e-fatura Sisteminde kayıtlı bir e-arşiv veya e-fatura ise xslt görüntüleyicisi ile görüntülenmesi sağlanır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 21

e-alım Faturası Transferi - Otogaz,Motorin vb. ürünlerin e-alım Faturasındaki Birim ile programda takip edilen ana birimleri farklı olabilmektedir.örnek olarak Otogaz KG olarak alınırken satışı LİTRE olarak yapılmaktadır.bu durumda Stok Kartında Ana birime göre Miktar çevrimi yapılması gerekmektedir.bu çevrim işleminin program tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır.program e-alım Faturasında gelen Birimi Stok Kartında ilk olarak ana birimde sonrasında kafile biriminde ve toplam ağırlık biriminde aramaktadır.ana birimle eşleşirse Miktar aynıyla aktarılır.kafile birimi veya toplam ağırlık birimiyle eşleşirse miktar çevrim işlemi yapılarak e-alım Faturası yeni miktar ile siteme kayıt edilir.ilgili Faturada Miktar çevrimi tesbit edilirse fatura çılmak istendiğinde karşımıza bu onay mesajı gelir. Mesaj onaylandığında aşağıdaki gibi Miktar ve Birim Fiyat yeniden hesaplanarak fatura hazırlanır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 22

Faturaya gelen Miktar 2.726,00 / 0,545 (Birim Ağırlık Çarpanı) = 5.001,8349 Birim Fiyat = Tutar / Miktar = 9.446,61 / 5.001,8349 = 1,888629 Tutar değişmez, e-alım Faturasında gelen değer neyse o değer geçerlidir. - Genel Tanımlar Genel sekmesine Onaylanacak Faturalar Arşivlensin parametresi eklendi.e-alım Faturası e-fatura Sisteminde Arşivlendi işlemi yapılarak kaydedilir. - Sağ Fare tuşu ile açılan pencere ile gelen.. Alanına Göre Sırala komutuyla, hangi alanda sağ fare tuşuna basılmışsa o alana göre artan sıralama özelliği çalışır.ekteki resimde Fatura Tutarı alanına göre sıralanmış görüntü yer almaktadır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 23

- Onaylanmış e-alım Faturalarından muhasebeye aktarılan kayıtlarda Sağ Fare tuşu ile açılan pencereye Muhasebe Fişine Git özelliği eklendi. - Özel menüsüne Ctrl+G / e-fatura/e-arşiv Olarak Görüntüle tuşu eklendi.ilgili hareket e-fatura Sisteminde kayıtlı bir e-arşiv veya e-fatura ise xslt görüntüleyicisi ile görüntülenmesi sağlanır. - Kaydedilmiş Faturalar bölümünde Ctrl+Sh+F5 tuşuna basıldığında üzerinde bulunulan faturanın Muhasebe Fişine gitmesi sağlandı. SENET ÇEK SİSTEMİ Genel - Alacak Senetleri,Borç Senetleri,Alacak Çekleri ve Borç Çekleri kart seçeneklerinde pzisyon hareketleri üzerindeyken F12 / Kaydın Kaynağına Git komutuyla ilgili bordro kaydına gitmesi sağlandı.eğer kayıt Bordro seçeneklerinden farklı bir seçenekten girilmişse (Kart,Bilgi Transfer vb.) seçeneklerinden girilmişse kaynak evrak bulunamayacağı için komut çalışmaz. DEMİRBAŞ SİSTEMİ Demirbaş Kartı - Demirbaş Adı alan uzunluğu 50 karaktere, Demirbaş Açıklaması alan uzunluğu 128 karaktere çıkarılmıştır.ekranda görünen alan genişlikleri artırılmıştır. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 24