Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
- 2 -
2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister. -3-
- 4 -
2015 Yılı Performans Programı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı -5-
2015 Yılı Performans Programı -6-
KURUM BAŞKANI SUNUŞU Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Günümüzde teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı nokta, herkesin sağlığının korunmasının yanı sıra sağlığın geliştirildiği, mutlu, güçlü, sağlıklı bir Türkiye olmayı, tüm değişikliklerde dimdik ayakta durmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Kurum kültürümüz bizi geçmişe bağlayan bir köprü görevi görürken, oluşturacağımız stratejik plan geleceğe bakış açımızı ortaya koyan bilinçli adımlarımızdır. Stratejik planlama bir yandan kurumun vizyonunu ve misyonunu açıklayan ve yansıtan bir doküman iken; öte yandan kurumsallaşmamızı destekleyen ve yönetim için bir yol haritası belirlemeye katkı haline dönüşmektedir. Diğer bir ifade ile stratejik planlama anlayışı ile kurumsal stratejiler, amaçlar ve hedefler kayıt altına alınırken hem birimler arası uyum ve anlayış birliği oluşturulmakta, hem de çalışanların önceliklerini yöneltecekleri referans noktaları saptanmaktadır. İnsan merkezli yaklaşımla, birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemleri almak misyonuyla çıktığımız bu yolda belirli bir plan ve program dâhilinde hareket etmemiz için özveriyle çalışıp Performans programını hazırlamakta emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN Kurum Başkanı - 7 -
İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER A- Misyon Vizyon...9 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar...10 C- Teşkilat Yapısı...13 D- Fizksel Kaynaklar...15 E- İnsan Kaynakları...16 II - PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler...17 B- Amaç ve Hedefler...23 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler...26 D- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu... 111-8 -
I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Vizyon Herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir Türkiye İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemleri almak. Misyon - 9 -
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 02.11.2011 tarih ve 663 sayılı K.H.K. ile belirlenen görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır: a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek. b) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak. c) Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek, gerekli önlemleri almak, bu konuda politika ve düzenlemelerin oluşturulması için Bakanlığa teklifte bulunmak. d) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek. e) Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek. f) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak. g) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek. h) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak. i) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak. j) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. k) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek - 10 -
Ana Hizmet Birimleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Aile hekimliği uygulaması kapsamında hizmet sunulan aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri tesis etmek, izleme ve değerlendirme yapmak, aile hekimi ve aile sağlığı elemanları ile toplum sağlığı merkezi çalışanlarının, hizmet içi ve diğer ihtiyaç duyulan eğitimlerini planlamak, eğitim müfredatlarını belirlemek, güncellemek ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimleri (Sağlık Evi, AÇSAP, VSD, KETEM) gibi birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının teknik ve fiziki özelliklerini belirlemek ve planlamak ile ilgili işlemleri yürütmektir. Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ile ilgili programlar oluşturmak ve programların uygulanmasını sağlamak, sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap sistemi oluşturmak ve saha epidemiyolojisi eğitim çalışmalarını yürütmek, koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum, enjektör ve benzeri soğuk zincir malzemelerinin lojistik hizmetlerinin yürütülmesini, bağışıklama programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, ulusal düzeyde aşılama oranlarını ve soğuk zincir sistemini izlemek, zoonotik, paraziter ve vektörel hastalıkların görülme sıklığının belirlenmesini, hastalık kontrol programlarının geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak, verem hastalığının kontrolüne yönelik plan ve program yapmak ve uygulamak, politika önerileri geliştirmek ve mikrobiyolojik ulusal referans laboratuarı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ile ilgili işlemleri yürütmektir. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü ile ilgili programlar oluşturmak ve programların uygulanmasını sağlamak, yaşlılık ve kronik durumlara yönelik sağlık programları oluşturmak, evde bakım hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, erken teşhis ve tarama faaliyetleri başta olmak üzere kanserle mücadele hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, buna ilişkin plan ve programlar yapmak ve uygulanmasını sağlamak, tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ile mücadele ve kontrol faaliyetlerini yürütmek, çocuk, ergen, kadın, üreme ve ruh sağlığına ilişkin programlar oluşturmak ve beslenme, fiziksel aktivite gibi sağlıklı yaşama yönelik programlar oluşturmak ve alışkanlıklar kazandırmak ile ilgili işlemleri yürütmektir. Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, ulusal sağlık politikaları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, işyeri hekimliği ve meslek hastalıklarına yönelik çalışmalar yapmak, biyosidal ürünlerin ve bildirim sistemine tabi ürünlerin etiket onayı ile bildirim onayının kontrol edilmesini sağlamak, biyosidal ürünleri ruhsatlandırmak, insani tüketim amaçlı, doğal mineralli, kaplıca, havuz ve yüzme sularının denetimlerini yapmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, tüketici güvenliğine yönelik olarak Kurumun görev alanına giren ürünlerin analizlerini yapmak veya yaptırmak, referans laboratuvarları oluşturmak, halk sağlığı laboratuarlarının yapısını ve organizasyonunu belirlemek, standardizasyonunu, iç ve dış kalite kontrol hizmetlerini düzenlemek, görev alanına ilişkin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek ve aşı, antijen, antiserum, serum gibi biyolojik ürün üretmek veya üretilmesini sağlamak ile ilgili işlemleri yürütmektir. - 11 -
Destek, Danışma ve Denetim Hizmet Birimleri Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak, taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek, insan gücü ihtiyacını tespit etmek ve planlama yapmak, kadro standartlarına ait iş ve işlemleri yürütmek, atama ve nakil işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek, personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetleri ile özlük, terfi, emeklilik, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek, döner sermaye bütçesinin iş ve işlemlerini yürütmek ve koordine etmek, sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Kurumun kalite çalışmalarını yürütmek, Kurum laboratuvarlarına yönelik test ve kalibrasyon merkezi oluşturmak ve bu merkezlerin iş ve işlemlerini yürütmek, Kurumun görev alanı ile ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek, analizler yapmak, kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi işlem programlarını geliştirmek ve koordine etmek ve basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek ile ilgili işlemleri yürütmektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile diğer mevzuatta strateji geliştirme ve mali hizmetlere verilen görevleri yapmak, Kurumun mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli kullanılması yönünde araştırmalar yapmak/yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak, Avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler ile yurtiçi ve yurtdışı projelerini yürütmek/destek vermek/koordine etmektir. Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, performans denetimi yapmak, kurum personelinin iş ve işlemleri hakkında Başkanın emri veya onayı üzerine denetim, inceleme ve soruşturma yapmaktır. Hukuk Müşavirliği 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine gore hukuk birimlerine verilen görevleri yapmaktır. Özel Kalem Müdürlüğü Başkanın çalışma programını düzenlemek, Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören programlarını düzenlemek ve yürütmek, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. - 12 -
C- Teşkilat Yapısı Merkez Teşkilatı - 13 -
Taşra Teşkilatı Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarları Aile Sağlığı Merkezleri Toplum Sağlığı Merkezleri Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme ŞB. MD. Atama ŞB. MD. Aşı Programları Şb. Md. Toplum Sağlığı Hizmetleri ŞB. MD. Özlük İşleri ŞB. MD. Bulaşıcı Hastalıklar Şb. Md. Aile Hekimliği Uygulama ŞB. MD. İdari İşleri ŞB. MD. Tüberküloz Şb. Md. Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme ŞB. MD. Mali İşler ŞB. MD. Çevre Sağlığı Şb. Md. Ruh Sağlığı Programları ŞB. MD. Disiplin İşleri ŞB. MD. Çalışan Sağlığı Şb. Md. Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar ŞB. MD. İstatik ve Bilgi İşlem ŞB. MD. Kanser Şb. Md. Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler ŞB. MD. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar ŞB. MD. Çocuk, Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şb. Md. - 14 -
D- Fiziksel Kaynaklar Kurumumuzda hali hazırda kullanılan teknolojik araç ve gereç sayısına ilişkin bilgiler tabloda verilmiştir. Tablo 1. Teknolojik Araç-Gereç Dağılımı (THSK, 2014) Kullanılan Teknolojik Araç-Gereç Adet Masaüstü Bilgisayar 29.462 Dizüstü Bilgisayar 4.481 Yazıcı 11.192 Fotokopi Makinesi 2.231 Faks Makinası 1.287 Projeksiyon Cihazı 51 Tarayıcı 126 Telefon 6.803 Kamera 81 Fotoğraf Makinesi 10 Sunucu Bilgisayar 10 Hizmet Taşıtları 41 Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) 5 Wıreless (Kablosuz) Erişim Noktası 30 Omurga Anahtar (Core Switch) 1 Kenar Anahtar (Yönetilebilir Switch) 40 Veri Depolama Cihazı (Storage) 1 Tablet Pc 7 Toplam 55.859 Tablo 2. Araç Tablosu (THSK, 2014) Kullanılan Araçlar Adet Kiralık Hizmet Aracı 1.449 Hizmet Aracı 1.261 Mobil Laboratuvar 1 Dorse Jeneratör 1 İtfaiye Aracı 1 Traktör 1 İş Makinası 1 Aşı Kamyonu 28 Otobüs 6 Malzeme Nakil (Enjektör) 30 Malzeme Nakil (Çöp) 7 Yükleme Aracı 1 Toplam 2.787-15 -
E- İnsan Kaynakları Kurumun mevcut personel sayısı ve dağılımları aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmiştir. İdari Personelin Dağılımı UNVAN Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Kadın Erkek Kadın Erkek Toplam Başkan 1 - - - 1 Başkan Yardımcısı 2 3 - - 5 Daire Başkanı 10 17 - - 27 Halk Sağlığı Müdürü - - 3 77 80 Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı - - 18 116 134 Şube Müdürü - - 126 165 291 Baştabip - - 23 80 103 Hastane Müdürü - - 8 118 126 Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı UNVAN Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Kadın Erkek Kadın Erkek Toplam Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİHS) 145 275 1.553 4.245 6.218 Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) 396 205 51.337 27.023 78.961 Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) 91 122 432 928 1.573 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) 4 7 48 32 91 Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) 7 70 657 3.590 4.324 Toplam 643 679 54.027 35.818 91.167 Personel Sayısı 1.573 4.324 78.961 6.218 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİHS) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) - 16 -
II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER A.1. ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı* Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Planın politika ve hedefleri; Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre Kalkınma için Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır. Planda yer alan hedef ve politikalar Kurumumuz görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. 2.1.2. Sağlık b. Amaç ve Hedefler 172. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esastır. 173.Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olması için koruyucu sağlık hizmetleri, gerek bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü bir yaklaşımla geliştirilecektir. 174.Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunulacaktır. 175.Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecektir. 176.Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini destekleyecek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin etkinliğini artıracak bir hasta sevk zinciri uygulaması geliştirilecektir. 178.Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir. 181.Tüketiciler yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilinçlendirilecek, hayvansal ürünler ve su ürünlerinin tüketimi yaygınlaştırılacaktır. 182.Veri ve kanıta dayalı sağlık politikalarını geliştirmek amacıyla uluslararası karşılaştırmalara imkân verecek standart ve kalitede verilerin üretilmesi sağlanacaktır. - 17 -
2.1.7. Aile ve Kadın c. Politikalar 250. Aile yardımlarının geliştirilmesi, aile danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi, evlilik öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, sosyal yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması temin edilecektir. 256.Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla özellikle erken çocukluktan başlayarak örgün ve yaygın eğitim yoluyla toplumsal bilinç düzeyi yükseltilecektir. 2.1.8.Çocuk ve Gençlik b. Amaç ve Hedefler 263. Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların artırılması, başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması; gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. c. Politikalar 265. Çocukların iyi olma hallerini ve refahlarını destekleyici bütüncül modeller geliştirilerek daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti almaları sağlanacak, temel becerileri geliştirilecek, özellikle zor şartlar altındaki ve risk grubundaki çocukların yaşam kalitesi yükseltilecek, toplumla bütünleşmeleri sağlanacaktı 2.1.16.Kamuda İnsan Kaynakları c. Politikalar 381.Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulacaktır. 383.Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamı teşvik edilecektir. 2.2.14.Bilgi ve İletişim Teknolojileri b. Amaç ve Hedefler 722.Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması temel amaçtır. 2.1.9. Sosyal Koruma c. Politikalar 284. Engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecektir. - 18 -
285. Yaşlıların kendi çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde bakımını sağlamaya yönelik hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak ve yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve niteliği artırılacaktır. 2.2.14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri b. Amaç ve Hedefler 722.Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması temel amaçtır. 1.21. Sağlıklı Yaşam Ve Hareketlilik Programı i. Programın Amacı ve Kapsamı Sağlık, herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması; bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur. Sağlıklı yaşam için tedavi edici, sakatlığı ve salgın hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerinin yanında bulaşıcı olmayan hastalıklarla ve bu hastalıkların risk faktörleriyle mücadele önem arz etmektedir. Sağlıklı ve kaliteli yaşam bireylerin refah ve mutluluğunu artırmada temel bir unsurdur. Bu programla sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele ile gıda güvenilirliğinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve ruh sağlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. A.2. 62 NCİ HÜKÜMET PROGRAMI Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi sadece kendi halkımız için değil, bölge ülkeleri için de cazip bir sağlık üssü haline getireceğiz. Vatandaşlarımızı hastalıktan ve yüksek tedavi maliyetlerinden korumak için kapsamlı bir Koruyucu Sağlık Stratejisini çok sektörlü bir yaklaşımla hayata geçireceğiz. Hizmet kalitesini arttırmak ve maliyet-etkin sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla temelleri atılmaya başlanan Şehir Hastaneleri ni ülkenin dört bir tarafına yaygınlaştıracağız. Yeni Türkiye de toplum temelli sağlık hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Yurt sathında oluşturulacak 29 sağlık bölgesinde, istisnalar hariç, hastaların diğer bölgelere gitmesini gerektirmeyecek seviyede gelişmiş bir hizmet altyapısı kurmuş olacağız. Aile hekimi başına ortalama 2015 te 3.500 nüfusun düştüğü bir yapıyı gerçekleştireceğiz. Koruyucu sağlık, tedavi ve bakım hizmetlerinde sağlanan ilerlemelerle, hamileliğe bağlı anne ölüm oranını ve bebek ölüm oranını daha da düşük seviyelere çekeceğiz. Tütün, alkol, uyuşturucu ve diğer madde kullanımlarını azaltmak için risk faktörlerini ile mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel faaliyeti teşvik ederek obezite ile mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz. - 19 -
Evde bakım ve tele-tıp gibi uygulamalarla sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artıracak, maliyetini düşüreceğiz. Türkiye nin son dönemde sağlıkta yakaladığı başarıyı Ar-Ge alanında sürdürmesi, sağlık alanında teknoloji merkezi rolünün güçlendirilmesi, dünyada tıp alanında meydana gelen bilimsel gelişmelere uyum sağlanması, kanser ve diğer hastalıkların artan maliyetlerinin kontrolü ve yönetimi amaçlarıyla sağlık bilimlerinde üst düzey eğitim ve araştırma merkezi oluşturacağız. Sağlıkta dönüşüm programıyla gerçekleştirdiğimiz daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin sunumunda baş aktör olan sağlık personelimizin çalışma standartlarını düzenleyen ve memnuniyetlerini artıracak yenilikler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla, demografik yapıyı, gelişen tıbbi teknolojiyi ve klinik yöntemleri dikkate alarak, sağlık sistemimizin finansal yapısının sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. A.3. ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR 2. Maliye Politikası a. Kamu Harcama Politikası 122. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz kullanımı önlemek üzere, ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir. 123. Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir. b. Kamu Yatırım Politikası 130. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilimteknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. A.4. 2014 YILI PROGRAMI 2.2.1.2. Sağlık a. Mevcut Durum Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hizmet kalitesinde ve sağlık hizmetlerine erişimde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda; aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı hastane ve hasta yatak sayıları, sağlık personeli, koruyucu sağlık, kurumsal yapılanma, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hasta hakları başta olmak üzere pek çok alanda reform niteliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Bebek ölüm oranı, yıllar itibarıyla ciddi düşüş göstererek 2012 yılında bin canlı doğumda 7,4 e gerilemiştir. Diğer yandan göstergeye ilişkin bölgesel farklılıklar sürmektedir. İBBS-1 düzeyinde 2012 yılında bebek ölüm hızı İstanbul da bin canlı doğumda 5,5 iken, Ortadoğu Anadolu (Malatya Alt Bölgesi ve Van Alt Bölgesi) Bölgesinde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2011 yılında OECD de ortalama binde 4,1, AB-27 de ise binde 4 tür. Bebek ölüm hızı, gelir seviyesi ve annenin eğitim düzeyiyle orantılı olarak azalmaktadır. - 20 -
Bebek Ölüm Hızı (1.000 Canlı Doğumda) ve Anne Ölüm Oranı (100.000 Canlı Doğumda) Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012 Anne ve bebek sağlığı açısından önemli olan doğum öncesi bakım alma ve doğumun bir sağlık kuruluşunda yapılma oranlarında, yürütülen çalışmaların da etkisiyle iyileşmeler görülmektedir. 2003 ve 2012 yılları arasında doğum öncesi bakım alma oranı yüzde 81 den yüzde 97 ye, doğumun sağlık kuruluşunda yapılma oranı ise yüzde 78 den yüzde 97 ye yükselmiştir. 2003 yılında yüzde 75 olan aşılama oranı, bağışıklık kazandırmaya yönelik yürütülen çeşitli programların da etkisiyle 2012 yılında yüzde 97 ye yükselmiştir. 2003 yılında yüzde 21 olan sezaryenle yapılan doğum oranı 2012 yılında yüzde 48 e yükselmiştir. Bu oran 2011 yılı itibarıyla AB-27 de yüzde 26,8, OECD ortalamasında ise yüzde 26,7 dir. Dünya Sağlık Örgütüne göre bulaşıcı olmayan hastalıklar en önemli ölüm sebebi olup bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin toplam ölümler içindeki oranı 2008 yılında dünyada yüzde 63 iken Türkiye de yüzde 85 düzeyindedir. Kalp-damar hastalıkları ve kanser başta olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olan temel faktörler tütün kullanımı, fiziksel aktivite eksikliği, aşırı alkol kullanımı ve düzensiz beslenmedir. Ülkemizde yaşlı nüfus oranının giderek artacağı da dikkate alındığında bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planındaki 25 Öncelikli Dönüşüm Programından birisi olarak Sağlıklı Yaşam Ve Hareketlilik Programı belirlenmiştir. Programla sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı, koruyucu sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı gibi unsurların değerlendirilmesi, irdelenmesi ve bu konularda çözüm ve stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. b. Amaç ve Hedefler Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esastır. - 21 -
Bu amaca ulaşmak için öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi; birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi; altyapı ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması ve ülke genelindeki dağılımlarının dengelenmesi; sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması; akılcı ilaç kullanım mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunulacaktır. (Kalkınma Planı p.174) Tedbir 34.En sık görülen kanser hastalıklarının taramaları yaygınlaştırılacak ve kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için kanser kayıt sistemi geliştirilecektir. Tedbir 35.Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda toplumsal farkındalık artırılacaktır. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Tedbir 41. Okul çağı çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik beslenme dostu okul sayısı artırılacak ve bilgilendirme kampanyaları yürütülecektir. Tedbir 42. Erişkinlerde tütün kullanım oranı düşürülecektir. Tedbir 43. Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak ve bu merkezlerde verilen hizmetler çeşitlendirilecektir. Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.1048) Tedbir 405. Şişelenmiş suların denetimi konusundaki mevzuat değişikliği çalışmaları tamamlanacaktır. - 22 -
B- AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇLAR AMAÇ 1: Toplumu ve bireyi, sağlığa yönelik risklerden korumak, sağlıklı hayat tarzlarını ve davranışlarını teşvik etmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak AMAÇ 2: Sağlıklı nesiller için her türlü koruyucu tedbir ve desteği alarak anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek AMAÇ 3: Hastalıkların morbidite ve mortalitesini tespit etmek, etkisini azaltmaya ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak AMAÇ 4: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kaliteli, etkin ve verimli şekilde sunumunu sağlamak AMAÇ 5: Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere ve gruplara sağlık hizmeti sunmak, tıbbi bakım ve destek sağlamak - 23 -
HEDEF 1.1. Toplumu sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konularında bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve destekleyici çevreler oluşturmak konusunda paydaşları teşvik etmek HEDEF 1.2. Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve tütün dumanına pasif maruziyetle mücadele etmek, bu ürünleri bırakmak isteyenlere destek olmak ve kullanım oranlarını azaltmak AMAÇ 1: Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak HEDEF 1.3. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek. HEDEF 1.4. Halk sağlığını korumaya, sağlık risklerini tespit etmeye ve tüketici güvenliğini arttırmaya yönelik laboratuvar hizmeti vermek, geliştirmek HEDEF 1.5. Çevresel risk faktörlerinin insan sağlığına yönelik etkilerini izlemek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak HEDEF 1.6. Çok sektörlü sağlık sorumluluğu politikasını geliştirerek, sektörlerin politika ve eylemlerinde insan sağlığı odaklı yaklaşım sergilemelerini sağlamak HEDEF 1.7. Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak HEDEF 1.8. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek. HEDEF 2.1. Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak, hizmetin kalitesini ve sunumunu iyileştirmek, hizmetlerin etkin kullanımını artırmak HEDEF 2.2. Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak AMAÇ 2: Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak Ve Geliştirmek HEDEF 2.3. Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, hizmete erişimi artırmak ve üreme sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan korumak HEDEF 2.4. Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin desteği hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak HEDEF 2.5. Akut ve kronik beslenme bozukluğu bulunan bebek ve çocuk düzeyini azaltmak HEDEF 2.6. Yenidoğan ve çocuk sağlığına yönelik tarama programlarını geliştirmek. HEDEF 2.7. Yenidoğan, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmaları geliştirerek sürdürmek HEDEF 2.8. Ergenlerin ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini güçlendirmek. HEDEF 2.9. Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek. - 24 -
HEDEF 3.1. Aşıyla korunulabilir hastalıkların görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlıkları önlemek HEDEF 3.2. Bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak, sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek HEDEF 3.3. Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını ve hastalık kontrol programlarını destekleyecek şekilde laboratuvar tanı kapasitesini güçlendirmek AMAÇ 3: Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak HEDEF 3.4. Tüm akut halk sağlığı tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemi (EUCS) kapasitesini güçlendirmek HEDEF 3.5. 65 yaş altında kalp damar ve serebrovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak HEDEF 3.6. Kronik hava yolu hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak HEDEF 3.7. Diyabeti ve diyabete bağlı komplikasyon sıklığını azaltmak HEDEF 3.8. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak HEDEF 3.9. Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek HEDEF 3.10. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik bütüncül ruh sağlığı hizmetlerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak HEDEF 3.11. Böbrek hastalıklarının insidansını ve prevalansını azaltarak kronik böbrek hastalıklarına bağlı mortaliteyi düşürmek. HEDEF 4.1. Aile hekimliği uygulamasını geliştirmek, hizmet standartlarını yükselterek verimliliği artırmak AMAÇ 4: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Kaliteli, Etkin ve Verimli Şekilde Sunumunu Sağlamak HEDEF 4.2. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yer alan hizmet sunucularının ve hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek HEDEF 4.3. Toplum sağlığı merkezlerini güçlendirerek hizmetleri kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunmak ve sunulmasına katkı sağlamak HEDEF 4.4. Birinci basamak sağlık tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve bilişim alt yapısını güçlendirmek. AMAÇ 5: Toplumsal Açıdan Dezavantajlı Bireylere ve Gruplara Sağlık Hizmeti Sunmak, Tıbbi Bakım Ve Destek Sağlamak HEDEF 5.1. Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak HEDEF 5.2. Evde sağlık hizmetlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde sunumuna katkı sağlamak HEDEF 5.3. Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek politika ve programları geliştirmek. - 25 -
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 1.1-Toplumu sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konularında bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve destekleyici çevreler oluşturmak konusunda paydaşları teşvik etmek 1.1.1-Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek AÇIKLAMALAR: Sağlıklı beslenme konusunda halkı bilinçlendirmek için, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kurallarının uygulanması sağlanarak, sonuçlar değerlendirilecek, Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberinin Basımı sağlanacak ve Beslenme Dostu okul sayısının artırılması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak ve fiziksel aktivite imkanlarını artırmak amacıyla Bisiklet Yolu Yapımı Teşvik Projesi kapsamında bisiklet alımı gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 6-11 Yaş arası kilolu ve obez nüfus oranı (morbid obez dahildir) Yüzde 22,9-21,8 2 12-18 yaş arası kilolu ve obez nüfus oranı (morbid obez Yüzde 23 dahildir) - 20,7 3 19 yaş ve üzeri bireylerde fazla kiloluluk ve obezitenin Yüzde 30 - prevelansı (BKİ; obezite için 30 kg/m2 olması) 26,4 4 Fiziksel olarak yeterince aktif olmayan 12 yaş ve üzeri Yüzde 72 bireylerin prevalansı (günde 30 dak.veya daha fazla) - 69,5 5 Fiziksel olarak yeterince aktif olmayan 6-11 yaş çocukların prevalansı (Günde en az 30 dak. Orta Yüzde 58,4-56,4 6 Beslenme Dostu Okul Sayısı Adet 1.049 1.542 3.084 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Obezite, diyabet ve tuz ile ilgili kamu spotu, afiş, broşür vb. ile farkındalık çalışmaları yapmak 0 400.000 400.000 2 Sağlıklı Beslenme ve Fizik aktivite ile ilgili çalıştaylar ve eğitimler düzenlemek 50.000 400.000 450.000 Türkiye Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı 2010-2014 3 Değerlendirme Raporu hazırlamak ve Türkiye'ye Özgü Beslenme 0 250.000 250.000 Rehberinin Basımını sağlamak 4 1.Türkiye Beslenme Araştırması, Çocuk Çağı Obezite Araştırması, Türkiye Kişibaşı Tuz Tüketimi Araştırması vb. araştırmalar yapmak 0 1.650.000 1.650.000 Kantin genelgesinin revizyonu yapılarak, Beslenme Dostu Okul 5 Sayısının %100 artırılmasını sağlamak ve Okul Kantinleri için 0 10.000 10.000 Sağlıklı Beslenme Broşürünün basımı- tanıtımını yapmak Bisiklet Yolu Yapımı Teşvik Projesi kapsamında Bisiklet Yolu 6 Kriterlerinin tamamlanarak basın açıklaması ile duyurulmasını 0 80.000.000 80.000.000 sağlamak ve Bisiklet alımını gerçekleştirmek Genel Toplam 50.000 82.710.000 82.760.000-26 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.1- Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek 1-Obezite, diyabet ve tuz ile ilgili kamu spotu, afiş, broşür vb. ile farkındalık çalışmaları yapmak 2-Sağlıklı Beslenme ve Fizik aktivite ile ilgili çalıştaylar ve eğitimler düzenlemek 3-Türkiye Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı 2010-2014 Değerlendirme Raporu hazırlamak ve Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberinin Basımı 4-1.Türkiye Beslenme Araştırması, Çocuk Çağı Obezite Araştırması, Türkiye Kişibaşı Tuz Tüketimi Araştırması vb. araştırmalar yapmak 5-Kantin genelgesinin revizyonu, Beslenme Dostu Okul Sayısı %100 artırılacak, Okul Kantinleri için Sağlıklı Beslenme Broşürünün basımı- tanıtımı 6-Bisiklet Yolu Yapımı Teşvik Projesi kapsamında Bisiklet Yolu Kriterlerinin tamamlanarak basın açıklaması ile duyurulmasını sağlamak ve Bisiklet alımını gerçekleştirmek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Sağlıklı beslenme konusunda halkı bilinçlendirmek için, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kurallarının uygulanması sağlanarak, sonuçlar değerlendirilecek, Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberinin Basımı sağlanacak ve Beslenme Dostu okul sayısının artırılması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak ve fiziksel aktivite imkanlarını artırmak amacıyla Bisiklet Yolu Yapımı Teşvik Projesi kapsamında bisiklet alımı gerçekleştirilecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 82.710.000 82.710.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 82.760.000-27 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 1.2-Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve tütün dumanına pasif maruziyetle mücadele etmek, bu ürünleri bırakmak isteyenlere destek olmak ve kullanım oranlarını azaltmak 1.2.1- Tütün kullanımı ve maruziyetini azaltmak AÇIKLAMALAR: Toplumda tütün kullanımının azaltılması ve pasif maruziyeti engellemek amacıyla, tütün ve tütün ürünleri kullanımının sağlık ve sosyal açıdan olumsuzlukları konusunda yürütülecek programlar kapsamında verilecek mesajların mümkün olan her platformda gündeme getirilmesi sağlanacak ve sigarayı bırakmak isteyenlere, doktor kontrolünde sigara bıraktırma ilaçları dağıtılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 2 4207 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetim sayısı Adet 2.534.917 2.491.772 2.600.000 3 2 saat içerisinde müdahale edilen ihbar yüzdesi Yüzde 52 50,5 65 4 SBP Eğitimlerini tamamlayan personel sayısı Kişi 362 275 300 *KYTA 2012:Küresel Yetişkin Tütün araştırması **Veri sağlanamayacaktır.küresel Yetişkin Tütün araştırması 4 yılda bir yapılmaktadır Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tütün Bağımlılığı Tedavisi ve Eğitim Birimleri Hakkında 1 Yönetmelik hükümleri gereği Sigara Bırakma Poliklinikleri 150.000 0 150.000 personeline yönelik eğitimlerin yapılması Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak 5.500.000 0 5.500.000 2 UTKP Eylem Planı (2014-2018) faaliyetleri kapsamında toplantılar yapmak 350.000 0 350.000 3 Tütünün zararları, pasif etkilenim vb. hakkında bilgilendirici afiş ve broşür oluşturulması ve basımı ile Denetim Rehberinin basımı 0 150.000 150.000 4 9 Şubat Sigara Bırakma Günü ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında etkinlikler yapılması 300.000 0 300.000 5 4207 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin güncellenmesi çalıştayı 150.000 0 150.000 6 Toplantı ve çalıştaylar 650.000 0 650.000 Genel Toplam 7.100.000 150.000 7.250.000-28 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 1.2.1- Tütün kullanımı ve maruziyetini azaltmak 1-Tütün Bağımlılığı Tedavisi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Sigara Bırakma Poliklinikleri personeline yönelik eğitimlerin yapılması 2-Sigarayı bırakmayı isteyenlere destek olmak 3-UTKP Eylem Planı (2014-2018) faaliyetleri kapsamında toplantılar yapmak 4-Tütünün zararları, pasif etkilenim vb. hakkında bilgilendirici afiş ve broşür oluşturulması ve basımı ile Denetim Rehberinin basımı 5-9 Şubat Sigara Bırakma Günü ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında etkinlikler yapılması 6-4207 sayılı yasa kapsamında tütün ürünü kullanımının yasak olduğu yerlerde yaşanan ihlallerin azaltılmasına yönelik ihbar ve denetim mekanizmasının etkinliğine arttırmak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Toplumda tütün kullanımının azaltılması ve pasif maruziyeti engellemek amacıyla, tütün ve tütün ürünleri kullanımının sağlık ve sosyal açıdan olumsuzlukları konusunda yürütülecek programlar kapsamında verilecek mesajların mümkün olan her platformda gündeme getirilmesi sağlanacak ve sigarayı bırakmak isteyenlere, doktor kontrolünde sigara bıraktırma ilaçları dağıtılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 1.100.000 300.000 5.700.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.100.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 150.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.250.000 0 0 150.000-29 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 1.2-Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve tütün dumanına pasif maruziyetle mücadele etmek, bu ürünleri bırakmak isteyenlere destek olmak ve kullanım oranlarını azaltmak 1.2.2- Diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele etmek AÇIKLAMALAR: Alkol ve diğer bağımlılık yapıcı madde ile mücadele çalışmaları kapsamında farkındalık eğitimleri, toplantılar düzenlenecek, uzaktan eğitim sistemi ve "Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı" oluşturulacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 2 Eğitici sayısı kişi 350 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplantılar yapmak 250.000 0 250.000 2 Alkol ve madde kullanımının zararları hakkında eğitim modüllerinin hazırlanması amacıyla toplantılar düzenlemek 200.000 0 200.000 4 Afiş ve broşür basımını sağlamak 100.000 0 100.000 5 Madde ile mücadele konusunda uzaktan eğitim sistemini geliştirmek 50.000 0 50.000 6 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı oluşturmak 0 2.000.000 2.000.000 7 Alkol ve madde ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitici eğitimleri yapmak 150.000 0 150.000 Genel Toplam 750.000 2.000.000 2.750.000-30 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.2.2- Diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele etmek 1-Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplantılar yapılması 2-Alkol ve madde kullanımının zararları hakkında eğitim modüllerinin hazırlanması amacıyla toplantılar düzenlenmesi 3-Afiş ve broşür basımı Faaliyet Adı 4-Madde ile mücadele konusunda uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi 5-Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı oluşturulması 6-Alkol ve madde ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitici eğitimlerinin yapılması Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yardımcılığı ve Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Alkol ve diğer bağımlılık yapıcı madde ile mücadele çalışmaları kapsamında farkındalık eğitimleri, toplantılar düzenlenecek, uzaktan eğitim sistemi ve "Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı" oluşturulacaktır. 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 480.000 120.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 150.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 750.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.000.000 2.000.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.750.000-31 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 1.3-Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek 1.3.1- Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırarak, hizmetin kullanımını artırmak AÇIKLAMALAR: İçme sularındaki flor düzeyinin kontrolünün sağlanması ve okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları ile topikal flor uygulamaları gerçekleştirilerek, eğitimler düzenlenecek ve görsel ve işitsel yayınlarla farkındalık sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 DMFT-12 indeksi (12 yaşında ortalama çürük, kayıp ve 1 Yüzde 1,9 1,9 1,7 dolgulu diş sayısı) Diş taraması yapılan ana sınıfı ve birinci kademe 1. sınıf 2 Yüzde çocuk Tespit Aşaması 40 90 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Okullarda önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine 1 yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları ile florürlü vernik uygulaması 1.900.000 4.600.000 6.500.000 yapmak 2 Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri için personele yönelik eğitici eğitimleri gerçekleştirmek 250.000 0 250.000 3 Koruyucu ağız ve diş sağlığı eylem planını hazırlamak için çalıştaylar yapmak 250.000 0 250.000 Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemi 4 konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlemek. Konunun görsel ve işitsel yayınlarda yer almasını sağlamak. Afiş, 0 700.000 700.000 broşür ve materyaller hazırlamak Genel Toplam Kaynak İhtiyacı 2.400.000 5.300.000 7.700.000-32 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.3.1- Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırarak, hizmetin kullanımını artırmak 1-Okullarda önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları ile florürlü vernik uygulaması yapmak 2-Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri için personele yönelik eğitici eğitimleri gerçekleştirmek 3-Koruyucu ağız ve diş sağlığı eylem planını hazırlamak için çalıştaylar yapmak 4-Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlemek. Konunun görsel ve işitsel yayınlarda yer almasını sağlamak. Afiş, broşür ve materyaller hazırlamak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: İçme sularındaki flor düzeyinin kontrolünün sağlanması ve okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları ile topikal flor uygulamaları gerçekleştirilerek, eğitimler düzenlenecek ve görsel ve işitsel yayınlarla farkındalık sağlanacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 400.000 100.000 1.900.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.400.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 5.300.000 5.300.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.700.000-33 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu Ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını Ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 1.4-Halk sağlığını korumaya, sağlık risklerini tespit etmeye ve tüketici güvenliğini arttırmaya yönelik laboratuvar hizmeti vermek, geliştirmek 1.4.1-Tüketici Ürünleri Güvenliği laboratuvarı ve halk sağlığı laboratuvarları kapasitelerini güçlendirerek sürdürmek AÇIKLAMALAR: Halk Sağlığı Laboratuvarlarında standardize edilmiş yöntemlerin uygulanmasını sağlayarak, tespit ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. Halk sağlığına ve tüketici güvenliğine yönelik projeler ve AR-GE çalışmaları, eğitim ve/veya seminer faaliyetleri düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Merkez tüketici güvenliği laboratuvarlarında kümülatif olarak akredite parametre sayısı Adet 135 139 185 2 Yıllık eğitim ve/veya seminer sayısı Adet 10 28 25 3 Sularda denetim izleme analizlerini yapabilecek kapasitedeki halk sağlığı laboratuvar sayısı Adet 7 11 17 4 Akredite parametreye sahip halk sağlığı labotuvar sayısı Adet 5 7 12 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akredite parametre/laboratuvar sayısını arttırmak 0 3.000.000 3.000.000 2 Laboratuvar hizmetlerine yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemek 75.000 75.000 Genel Toplam 75.000 3.000.000 3.075.000-34 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.4.1- Tüketici Ürünleri Güvenliği laboratuvarı ve halk sağlığı laboratuvarları kapasitelerini güçlendirerek sürdürmek 1-Akredite parametre/laboratuvar sayısını arttırmak 2-Laboratuvar hizmetlerine yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemek Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Halk Sağlığı Laboratuvarlarında standardize edilmiş yöntemlerin uygulanmasını sağlayarak, tespit ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir. Halk sağlığına ve tüketici güvenliğine yönelik projeler ve AR- GE çalışmaları, eğitim ve/veya seminer faaliyetleri düzenlenecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 75.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 75.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 3.000.000 3.000.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.075.000-35 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1.Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak Hedef 1.5-Çevresel risk faktörlerinin insan sağlığına yönelik etkilerini izlemek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak 1.5.1-Çevresel risk faktörlerinin sağlığa etkilerini izlemek ve toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek AÇIKLAMALAR: Hastalıklara sebep olan çevresel risk faktörlerinin sağlık etkilerini izlemek ve bu konuda toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitimler düzenlenecektir. Kansere sebep olan çevresel risk faktörlerinin sağlık etkilerini izlenerek gerekli önlemler alınacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Karbonmonoksit konusunda halkın farkındalığı Yüzde 0 40 50 İçme-kullanma suyu için ülke genelinde belirlenen 2 izleme noktalarından kontrol izleme gerçekleştirme Yüzde 80 85 90 yüzdesi İçme-kullanma suyu için ülke genelinde belirlenen 3 izleme noktalarından denetim izlemesi Yüzde 85 87 89 gerçekleştirme yüzdesi 4 Damacana takip sisteminin gerçekleşme yüzdesi Yüzde 0 30 45 5 Radon analizi yapılan hane sayısı Adet 0 5 10 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal radon programını oluşturarak Türkiye'nin radon haritasını çıkarmak 140.000 5.000.000 5.140.000 2 Toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitimler yapmak 55.000 100.000 155.000 3 Yerel yönetimlerde su sanitasyonuna yönelik farkındalık çalışmaları yapmak 130.000 150.000 280.000 İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme suları 4 ve yüzme havuzlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini 100.000 15.000.000 15.100.000 azaltmak için izleme çalışmalarını güçlendirmek 5 Karbonmonoksit Farkındalık çalışması için taşra çalışanlarına eğitim düzenlemek 100.000 0 100.000 6 Damacana takip sistemi geliştirmek 0 600.000 600.000 Genel Toplam 525.000 20.850.000 21.375.000-36 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.5.1- Çevresel risk faktörlerinin sağlığa etkilerini izlemek ve toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek 1-Ulusal radon programını oluşturarak Türkiye'nin radon haritasını çıkarmak 2-Toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitimler yapmak 3-Yerel yönetimlerde su sanitasyonuna yönelik farkındalık çalışmaları yapmak 4-İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme suları ve yüzme havuzlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak için izleme çalışmalarını güçlendirmek 5-Karbonmonoksit Farkındalık çalışması için taşra çalışanlarına eğitim düzenlemek 6-Damacana takip sistemi geliştirmek Bulaşıcı olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Hastalıklara sebep olan çevresel risk faktörlerinin sağlık etkilerini izlemek ve bu konuda toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitimler düzenlenecektir. Kansere sebep olan çevresel risk faktörlerinin sağlık etkilerini izlenerek gerekli önlemler alınacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 150.000 30.000 200.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 145.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 525.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 20.850.000 20.850.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 21.375.000-37 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 1.6-Çok sektörlü sağlık sorumluluğu politikasını geliştirerek, sektörlerin politika ve eylemlerinde insan sağlığı odaklı yaklaşım sergilemelerini sağlamak. 1.6.1-Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu politikasının hayata geçirilmesini sağlamak AÇIKLAMALAR: Fiziksel, biyolojik ve kimyasal çevre ile yaşam alanlarını iyileştirmek için çok paydaşlı sağlık sorumluluğu politikaları çerçevesinde eğitimler ve toplantılar gerçekleştirilecek ve "Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması Projesi" tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Sektörler arası işbirliğini sağlamak için ilgili 1 sektörler ile yapılan intersektörel ortak akıl Adet - 40 40 toplantısı sayısı 2 Çok sektörlü işbirliği kapsamında tanımlanmış eylemlerin tamamlanma yüzdesi Yüzde - 10 25 Çok sektörlü sağlık sorumluluğu kapsamında 3 belirlenmiş hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilme Yüzde - 20 60 yüzdesi Çok sektörlü sağlık sorumluluğu kapsamında 4 belirlenen topluma yönelik yaygın eğitimlerin Yüzde - 10 20 gerçekleştirilme yüzdesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tüm başlıkları kapsayacak şekilde yönetim modeli oluşturmak 100.000 1.000.000 1.100.000 2 Eğitim, toplantı ve çalıştaylar yapmak 1.800.000 200.000 2.000.000 Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin 3 Araştırılması Projesi çalışmalarını yapmak (2014 yılında yarım kalan saha çalışmaları, çalışma toplantıları, dokümantasyon vb 1.545.000 0 1.545.000 harcamalar) Genel Toplam 3.445.000 1.200.000 4.645.000-38 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 1.6.1- Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu politikasının hayata geçirilmesini sağlamak 1-Tüm başlıkları kapsayacak şekilde yönetim modelinin oluşturulması, 2-Eğitim, toplantı ve çalıştaylar yapılması 3-Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması Projesi (2014 yılında yarım kalan saha çalışmaları, çalışma toplantıları, dokümantasyon vb harcamalar) Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı, Destek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Fiziksel, biyolojik ve kimyasal çevre ile yaşam alanlarını iyileştirmek için çok paydaşlı sağlık sorumluluğu politikaları çerçevesinde eğitimler ve toplantılar gerçekleştirilecek ve "Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması Projesi" tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 1.500.000 370.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1.575.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.445.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.200.000 1.200.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.645.000-39 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu Ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını Ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 1.7-Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. 1.7.1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yaygınlaştırmak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının bildirimini artırmak AÇIKLAMALAR: Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması, geliştirilmesi, hekimlerin meslek hastalıkları konusunda farkındalığının artırılması, meslek hastalıklarının erken teşhisinin sağlanması ve meslek hastalıkları verilerinin daha güvenilir ve sağlıklı olarak elde edilmesi amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), Aile Hekimi Bilgi Sistemleri (AHBS) ve ilerleyen süreçte İşyeri Hekimi Bilgi Sistemlerine (İHBS) entegrasyonları planlanmıştır. Entegrasyon çalışmasına önümüzdeki günlerde tanı koymaya yetkili hastanelerde pilot çalışma şeklinde başlatılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) sayısı Adet 46 81 90 2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim alan personel sayısı Adet 397 4.000 8.000 3 Meslek hastalığı ön tanı tespit sıklığı (yüzbinde) Yüzbinde - - 12,5 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri birimlerinin yaygınlaştırılması 190.000 10.000.000 10.190.000 2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak 20.000 300.000 320.000 3 Meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik riskli gruplarda sürveyans çalışmaları yapmak 65.000 750.000 815.000 Sağlık kuruluşlarından meslek hastalıkları ve iş kazaları 4 ile ilgili bilgi/ veri alınmasına yönelik bilgi sistemleri 30.000 2.500.000 2.530.000 kurmak Genel Toplam 305.000 13.550.000 13.855.000-40 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.7.1- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yaygınlaştırmak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının bildirimini arttırmak 1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri birimlerini yaygınlaştırmak 2-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak 3-Meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik riskli gruplarda sürveyans çalışmaları yapmak 4-Sağlık kuruluşlarından meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili bilgi/ veri alınmasına yönelik bilgi sistemleri kurmak Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması, geliştirilmesi, hekimlerin meslek hastalıkları konusunda farkındalığının artırılması, meslek hastalıklarının erken teşhisinin sağlanması ve meslek hastalıkları verilerinin daha güvenilir ve sağlıklı olarak elde edilmesi amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), Aile Hekimi Bilgi Sistemleri (AHBS) ve ilerleyen süreçte İşyeri Hekimi Bilgi Sistemlerine (İHBS) entegrasyonları planlanmıştır. Entegrasyon çalışmasına önümüzdeki günlerde tanı koymaya yetkili hastanelerde pilot çalışma şeklinde başlatılacaktır. 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 250.000 55.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 305.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 13.550.000 13.550.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 13.855.000-41 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.Toplumu Ve Bireyi, Sağlığa Yönelik Risklerden Korumak, Sağlıklı Hayat Tarzlarını Ve Davranışlarını Teşvik Etmek, Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 1.8-Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek. 1.8.1-Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek AÇIKLAMA: Sağlığın ruhsal ve sosyal belirleyicileri ile ilgili çok sektörlü çalışmalar yaparak ruh sağlığını korumaya yönelik hizmetleri iyileştirerek, bu konuda farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 TRSM yönergesinde yer alan savunuculuk faaliyetlerini yürüten il sayısı Adet 42 65 70 2 Çocuk İzlem Merkezi Sayısı Adet 13 20 23 3 Adli Görüşmeci Eğitimi alan toplam personel sayısı Adet 140 180 230 4 Afet ve Krize Müdahale Eğitimi alan personel sayısı Adet - - 500 5 Mobbing i (Bezdiri yi) önleme konusunda farkındalık eğitimi verilen personel sayısı Adet - 3.500 3.500 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Toplumda ruh sağlığına ve risk faktörlerine yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek 200.000 500.000 700.000 2 Sağlıklı yaşam merkezlerinde ruh sağlığını ilgilendiren konularda danışmanlık hizmeti vermek 50.000 500.000 550.000 3 Ruh sağlığını korumaya yönelik hizmetleri iyileştirmek için alt yapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 60.000 5.000.000 5.060.000 İstismara uğrayan çocukların ikincil örselenmesini en aza 4 indirgemek amacı ile kurulan Çocuk İzlem Merkezlerini (ÇİM) 60.000 20.000.000 20.060.000 ülke genelinde yaygınlaştırmak 5 Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında doküman oluşturmak 60.000 250.000 310.000 6 Afet ve travmalar durumunda psikososyal destek konusunda çalışan nitelikli insan sayısını artırmak 60.000 400.000 460.000 Genel Toplam 490.000 26.650.000 27.140.000-42 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.8.1- Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek 1-Toplumda ruh sağlığına ve risk faktörlerine yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek 2-Sağlıklı yaşam merkezlerinde ruh sağlığını ilgilendiren konularda danışmanlık hizmeti vermek 3-Ruh sağlığını korumaya yönelik hizmetleri iyileştirmek için alt yapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 4-İstismara uğrayan çocukların ikincil örselenmesini en aza indirgemek amacı ile kurulan çocuk izlem merkezlerini (ÇİM) ülke genelinde yaygınlaştırmak 5-Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında doküman oluşturmak. 6-Afet ve travmalar durumunda psikososyal destek konusunda çalışan nitelikli insan sayısını artırmak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Sağlığın ruhsal ve sosyal belirleyicileri ile ilgili çok sektörlü çalışmalar yaparak ruh sağlığını korumaya yönelik hizmetleri iyileştirerek, bu konuda farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 400.000 90.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 490.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 26.650.000 26.650.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 27.140.000-43 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek Hedef 2.1-Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak, hizmetin kalitesini ve sunumunu iyileştirmek, hizmetlerin etkin kullanımını artırmak 2.1.1 Gebe, lohusa, 15-49 yaş kadın, bebek ve çocuk izlem niteliğini arttırmak AÇIKLAMALAR: Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak amaçlanmıştır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Doğum öncesi bakım alan gebe (%) (en az bir) Yüzde 98,2 98,5 98,6 2 Doğum sonrası bakım alan lohusa (%) (en az bir) Yüzde 97,7 98,0 98,5 3 Bebek ve çocuk izlemleri konusunda güncelleme eğitimi alan birinci basamak çalışan sayısı Adet 5 Gebe sınıfında danışmanlık alan gebe sayısı Adet Protokollerin Güncellenmesi Standartlar belirlendi. Program başlayacak Protokollerin Güncellenme si 40.000 22.996 27.595 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bebek-Çocuk izlem protokollerinin güncellenmesi, basımı ve 1 0 250.000 250.000 dağıtımını sağlamak Birinci basamak çalışanlarına bebek ve çocuk izlemleri 2 0 120.000 120.000 konusunda güncelleme eğitimleri vermek Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi Modülü hazırlamak 3 65.000 0 65.000 ve kitabını basmak "Gebe Bilgilendirme Programı" kapsamında eğitim ve 4 130.000 0 130.000 toplantılar düzenlemek "Gebe Bilgilendirme Programı" ve "Güvenli Annelik " 5 konularında katılımcı ve eğitici kitaplarının basımını, poster alımı ve dağıtımı ile "Gebelik ve Lohusalık Bakımı 250.000 0 250.000 Danışmanlık Atlası" basımı/alımı ve dağıtımını yapmak Genel Toplam Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 445.000 370.000 815.000-44 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 2.1.1- Gebe, lohusa, 15-49 yaş kadın, bebek ve çocuk izlem niteliğini arttırmak 1-Bebek-Çocuk izlem protokollerinin güncellenmesi, basımı ve dağıtımını yapmak 2- Birinci basamak çalışanlarına bebek ve çocuk izlemleri konusunda güncelleme eğitimleri vermek 3-Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi Modülü hazırlamak ve kitabını basmak 4-"Gebe Bilgilendirme Programı" kapsamında eğitim ve toplantılar düzenlemek 5-"Gebe Bilgilendirme Programı" ve "Güvenli Annelik " konularında katılımcı ve eğitici kitaplarının basımını, poster alımı ve dağıtımı ile "Gebelik ve Lohusalık Bakımı Danışmanlık Atlası" basımı/alımı ve dağıtımını yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak amaçlanmıştır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 240.000 60.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 145.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 445.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 370.000 370.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 815.000-45 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek 2.2-Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak 2.2.1-Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından, anne, bebek ve aile dostu ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, önlenebilir anne ölümlerini azaltmak AÇIKLAMALAR: Anne Dostu Hastane ve Misafir Anne Programlarını yaygınlaştırmak, tıbbi endikasyonsuz sezaryenle doğum oranını azaltmak için yapısal düzenlemeler yapmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Anne ölüm oranı (yüz binde) Yüzde 16 19 17 2 Hastane doğum oranı (%) Yüzde 98,3 98,5 98,5 3 Anne dostu hastane sayısı Sayı Program hazırlık Program hazırlık 4 Sezaryen doğum (%) Yüzde 50,5 55 50 5 Primer Sezaryen (%) Yüzde 25,9 28 25 Acil obstetrik bakım konusunda eğitilmiş kadın 6 Sayı 582 571 600 hastalıkları ve doğum uzmanı sayısı Acil obstetrik bakım konusunda eğitilmiş klinisyen 7 Sayı hemşire/ebe sayısı Program hazırlık 3 4.387 3.500 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 "Maternal Morbidite ve Near Mıss Çalışmaları Modülü" hazırlamakve bu konuda eğitim, toplantı ve çalıştaylar 0 260.000 260.000 düzenlemek, afiş-broşürlerin basım ve dagıtımını yapmak Acil Obstetrik Bakım programı kapsamında eğitimler düzenlemek 2 ve "Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Modülü ve Ebe Modülü" 0 500.000 500.000 hazırlamak 3 Anne Ölümleri ile ilgili toplantılar düzenlemek 130.000 0 130.000 Anne Dostu Hastane Programı kapsamında Anne Dostu 4 Hastane Eğitici ve Değerlendirme Eğitimleri ve toplantılar 0 600.000 600.000 düzenlemek 5 "Misafir Anne Uygulaması kapsamında il ziyaretleri" yapmak 14.000 0 14.000 6 "Düşük Bakım Yönetim Rehberi" basımını sağlamak 6.000 0 6.000 Genel Toplam 150.000 1.360.000 1.510.000-46 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.2.1- Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından, anne, bebek ve aile dostu ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, önlenebilir anne ölümlerini azaltmak Faaliyet Adı 1- "Maternal Morbidite ve Near Mıss Çalışmaları Modülü" hazırlamakve bu konuda eğitim, toplantı ve çalıştaylar düzenlemek, afiş-broşürlerin basım ve dagıtımını yapmak 2- Acil Obstetrik Bakım programı kapsamında eğitimler düzenlemek ve "Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Modülü ve Ebe Modülü" hazırlamak. 3- Anne Ölümleri ile ilgili toplantılar düzenlemek 4- Anne Dostu Hastane Programı kapsamında Anne Dostu Hastane Eğitici ve Değerlendirme Eğitimleri ve toplantılar düzenlemek. 5-"Misafir Anne Uygulaması kapsamında il ziyaretleri" yapmak 6-"Düşük Bakım Yönetim Rehberi" basımını sağlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Anne Dostu Hastane ve Misafir Anne Programlarını yaygınlaştırmak, tıbbi endikasyonsuz sezaryenle doğum oranını azaltmak için yapısal düzenlemeler yapmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 120.000 30.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.360.000 1.360.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.510.000-47 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek 2.3-Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, hizmete erişimi artırmak ve üreme sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan korumak 2.3.1-Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, hizmete erişimi artırmak ve üreme sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan korumak AÇIKLAMALAR: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlık kurumları tarafından verilen üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Üreme sağlığı konusunda özel eğitim almış sağlık personeli sayısı Adet 4.092 3.428 3.000 2 Yöntem kullananlar içinde modern gebeliği önleyici yöntem kullanımı (15-49 yaş kadın) (%) Yüzde 64 65 69 3 Evlilik öncesi danışmanlık alan kişi yüzdesi (%) Yüzde Standartları belirlendi. 2014 verisi 15 ocak 2015 itibariyle toplanacaktır. % 20 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Kadın ve Üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere eğitimler yapmak ve kitap vb. dokümanlar bastırmak Kadın sağlığını ilgilendiren önemli gün ve haftalarda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla aktivite ve etkinlikler düzenlemek 0 0 425.000 425.000 40.000 40.000 3 Aile Planlamasında Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi Kursu yapmak 200.000 0 200.000 4 Kadın ve üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere malzeme ve ilaç almak 15.000.000 35.000.000 50.000.000 Genel Toplam 15.200.000 35.465.000 50.665.000-48 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.3.1-Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, hizmete erişimi artırmak ve üreme sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan korumak 1-Kadın ve Üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere eğitimler yapmak ve kitap vb. dokümanlar bastırmak 2-Kadın sağlığını ilgilendiren önemli gün ve haftalarda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla aktivite ve etkinlikler düzenlemek. 3- Aile Planlamasında Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi Kursu yapmak 4-Kadın ve üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere malzeme ve ilaç almak. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlık kurumları tarafından verilen üreme sağlığı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak, Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 15.000.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.200.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 35.465.000 35.465.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.665.000-49 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek Hedef 2.4-Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin desteği hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak 2.4.1-Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin desteğini arttırmak AÇIKLAMALAR: Gebe, lohusa ve bebeklerde D vitamini ve demir yetersizliğinin önlenmesi amacıyla alımlar yapılacak ve desteğin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Demir desteği sağlanan bebek durumu Yüzde 75,7 48,6 90 2 Demir desteği sağlanan gebe durumu Yüzde 78,2 77 80 3 D vitamini desteği sağlanan gebe durumu Yüzde 50,8 60,5 67 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gebe, lohusa ve bebeklerde demir eksikliği anemisinin 1 önlenmesi amacıyla ücretsiz demir desteği çalışmalarını 6.000.000 0 6.000.000 sürdürmek Gebe, lohusa ve bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi 2 5.000.000 0 5.000.000 amacıyla ücretsiz D vitamini desteğini sürdürmek Genel Toplam 11.000.000 0 11.000.000-50 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.4.1- Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin desteğini arttırmak Faaliyet Adı 1-Gebe, lohusa ve bebeklerde demir eksikliği anemisinin önlenmesi amacıyla ücretsiz demir desteği çalışmalarını sürdürmek. 2-Gebe, lohusa ve bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi amacıyla ücretsiz D vitamini desteğini sürdürmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Gebe, lohusa ve bebeklerde D vitamini ve demir yetersizliğinin önlenmesi amacıyla alımlar yapılacak ve desteğin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 11.000.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 11.000.000 0-51 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek 2.5-Akut ve kronik beslenme bozukluğu bulunan bebek ve çocuk düzeyini azaltmak 2.5.1-Akut ve kronik beslenme bozukluğu bulunan bebek ve çocuk düzeyini azaltmak AÇIKLAMALAR: Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Aile Hekimi uygulamalarını yaygınlaştırmak ve emzirmenin özendirilmesine yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Bebek Dostu Hastane Yüzde 93 93 98 2 Bebek Dostu Aile Hekimi Yüzde 46,2 50,3 85 3 Kronik malnütrisyon yaşa göre boy -2 SD nin altında görülme (0-59 ay) Yüzde 10,3 9,8 9,7 4 Akut malnütrisyon yaşa göre ağırlık -2 SD nin altında görülme (0-59 ay) Yüzde 2,8 2,5 2,2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Emzirmenin özendirilmesi, desteklenmesi ve sürdürülmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak 75.000 500.000 575.000 Bebek Dostu Hastane (BDH) uygulamasının sürdürülerek, 2 doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarının Bebek Dostu 75.000 300.000 375.000 Hastane olmasını sağlamak 3 1.Basamak hizmeti veren aile hekimlerinin de Bebek Dostu Aile Hekimi (BDAH) olmasını sağlamak 90.000 350.000 440.000 Genel Toplam 240.000 1.150.000 1.390.000-52 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.1- Akut ve kronik beslenme bozukluğu bulunan bebek ve çocuk düzeyini azaltmak. 1-Emzirmenin özendirilmesi, desteklenmesi ve sürdürülmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak 2- Bebek Dostu Hastane (BDH) uygulamasının sürdürülerek, doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarının Bebek Dostu Hastane olmasını sağlamak 3-Birinci basamak hizmeti veren aile hekimlerinin de Bebek Dostu Aile Hekimi (BDAH) olmasını sağlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Aile Hekimi uygulamalarını yaygınlaştırmak ve emzirmenin özendirilmesine yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenecektir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 200.000 40.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 240.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.150.000 1.150.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.390.000-53 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek Hedef 2.6-Yenidoğan ve çocuk sağlığına yönelik tarama programlarını geliştirmek 2.6.1-Yenidoğan ve çocuk sağlığına yönelik tarama programlarını geliştirmek AÇIKLAMALAR: Yenidoğan döneminde erken tespit edildiğinde kalıcı hasarın önlenmesini sağlayan tarama programları geliştirmek ve işitme kaybının erken tespiti sağlanarak bu bebek ve çocukların sağlıklı yaşıtlarıyla eşit dil ve konuşma beceri kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Yenidoğan taraması yapılan bebek Yüzde 98,6 97,6 99 2 İşitme taraması yapılan bebek Yüzde 89,2 93,3 95 3 Tarama yapılan toplam hastalık sayısı (NTP) Adet 3 3 4 4 GKD taraması yapılan bebek Yüzde - 51,2 70 Okul çağında (6-7 yaş) işitme taraması yapılan 5 Yüzde çocuk 6 Görme taraması yapılan çocuk Yüzde Program hazırlık çalışmaları Program hazırlık çalışmaları Program hazırlık çalışmaları Program hazırlık çalışmaları 7 İşitme Taraması Merkezi Sayısı Adet 900 938 950 20 20 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yenidoğan tarama programlarını yeni hastalıkları içerecek şekilde geliştirmek 10.000.000 0 10.000.000 2 İşitme tarama merkezi sayısını artırmak 0 5.000.000 5.000.000 3 Okul çağında olan çocuklara yönelik işitme taraması yapmak 0 1.000.000 1.000.000 Görme taraması ve işitme taraması kapsamında eğitim 4 materyali hazırlanması, basımı, dağıtımının yapılması ve 0 400.000 400.000 eğitimler düzenlemek 5 Cihaz alımı 4.500.000 0 4.500.000 Genel Toplam 14.500.000 6.400.000 20.900.000-54 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.6.1- Yenidoğan ve çocuk sağlığına yönelik tarama programlarını geliştirmek 1-Yenidoğan tarama programlarını yeni hastalıkları içerecek şekilde geliştirmek 2-İşitme tarama merkezi sayısını artırmak 3-Okul çağında olan çocuklara yönelik işitme taraması yapmak 4-Görme taraması ve işitme taraması kapsamında eğitim materyali hazırlanması, basımı, dağıtımı ve eğitimler düzenlemek 5-Cihaz alımı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Yenidoğan döneminde erken tespit edildiğinde kalıcı hasarın önlenmesini sağlayan tarama programları geliştirmek ve işitme kaybının erken tespiti sağlanarak bu bebek ve çocukların sağlıklı yaşıtlarıyla eşit dil ve konuşma beceri kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 4.500.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 14.500.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 6.400.000 6.400.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.900.000-55 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir Ve Desteği Alarak Anne, Çocuk Ve Ergen Sağlığını Korumak Ve Geliştirmek 2.7-Yenidoğan, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmaları geliştirerek sürdürmek 2.7.1-Yenidoğan, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılması AÇIKLAMALAR: Sağlık hizmeti sunucularının yenidoğan-çocuk tıbbi bakımı ve müdahale konusunda bilgi ve becerisini artırmak, bebek ölüm nedenlerine yönelik yeni müdahale programları geliştirmek amaçlanmıştır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 NRP eğitimi alan personel sayısı Adet 41.319 46.168 50.000 2 Yenidoğan yoğun bakım kursu alan pediatri uzmanı sayısı Adet 196 249 325 3 Yenidoğan temel bakım eğitimi alan hekim dışı sağlık personeli sayısı Adet 60 101 2000 4 Çocuk yoğun bakım kursu alan pediatri uzmanı sayısı Adet 168 183 240 5 Çocuk acil kursu alan pediatri uzmanı sayısı Adet 127 134 170 6 Çocuk hakları eğitimi alan hekim sayısı Adet 25 25 200 7 Çocuk hakları eğitimi alan hekim dışı sağlık personeli sayısı Adet 25 48 200 8 Yenidoğan bebek ölüm hızı ( ) Binde 4-4,1 9 Bebek ölüm hızı ( ) Binde 8 7,8 7,0 10 5 yaş altı çoçuk ölüm hızı ( ) Binde 10 10,1 10,0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Doğum salonunda görev alan sağlık personelinin NRP (Yenidoğan Canlandırma) eğitimlerini gerçekleştirmek 145.000 600.000 745.000 Çocuk bakımını iyileştirmek amacıyla pediatri uzmanlarına yönelik 2 yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım ve çocuk acil 130.000 300.000 430.000 eğitimlerini gerçekleştirmek 3 Bebek bakımı için çalışan hekim dışı sağlık personeline yönelik temel yenidoğan bakımı eğitimlerini gerçekleştirmek 40.000 250.000 290.000 4 Prematürite ve buna bağlı ölümleri azaltmak amacıyla ilgili sektörlerin katılımıyla eylem planı hazırlamak 75.000 300.000 375.000 5 Konjenital anomalilere bağlı ölümleri azaltmak amacıyla ilgili sektörlerin katılımıyla eylem planı hazırlamak 70.000 300.000 370.000 6 Çocuk Hakları Eğitimi düzenlemek 0 20.000 20.000 7 Yenidoğanda Nabız Oksimetre İle Doğumsal Kalp Hastalığı Tarama Programı kapsamında pulse oksimetre alımı ile eğitim düzenlemek 0 10.000 10.000 8 Yenidoğan transportunda görev alan sağlık personeline yönelik düzenlenecek eğitimlerin pilot uygulamaları yapmak 0 10.000 10.000 Genel Toplam 460.000 1.790.000 2.250.000-56 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.1- Yenidoğan, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılması Faaliyet Adı 1-Doğum salonunda görev alan sağlık personelinin NRP (yenidoğan canlandırma) eğitimlerini gerçekleştirmek 2-Çocuk bakımını iyileştirmek amacıyla pediatri uzmanlarına yönelik yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım ve çocuk acil eğitimlerini gerçekleştirmek 3-Bebek bakımı için çalışan hekim dışı sağlık personeline yönelik temel yenidoğan bakımı eğitimlerini gerçekleştirmek 4-Prematürite ve buna bağlı ölümleri azaltmak amacıyla ilgili sektörlerin katılımıyla eylem planı hazırlamak 5-Konjenital anomalilere bağlı ölümleri azaltmak amacıyla ilgili sektörlerin katılımıyla eylem planı hazırlamak 6-Çocuk Hakları Eğitimi 7-Yenidoğanda Nabız Oksimetre İle Doğumsal Kalp Hastalığı Tarama Programı kapsamında pulse oksimetre alımı ile eğitim düzenlemek 8-Yenidoğan transportunda görev alan sağlık personeline yönelik düzenlenecek eğitimlerin pilot uygulamaları yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Sağlık hizmeti sunucularının yenidoğan-çocuk tıbbi bakımı ve müdahale konusunda bilgi ve becerisini arttırmak, bebek ölüm nedenlerine yönelik yeni müdahale programları geliştirmek amaçlanmıştır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 380.000 80.000 460.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.790.000 1.790.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.250.000-57 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek 2.8-Ergenlerin ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini güçlendirmek 2.8.1-Ergenlerin ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini güçlendirmek AÇIKLAMALAR: Ergen izlem protokollerinin oluşturularak uygulanmasının sağlanması ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 İzlem eğitimi alacak AH sayısı Adet Hazırlık aşamasında Güncelleme 20.000 2 GDSHM sayısı Adet 41 41 50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin 1 0 25.000.000 25.000.000 (GDSHM) sayısını arttırmak Hekim ve hekim dışı sağlık personeline ergen izlem 2 0 500.000 500.000 protokolünün kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi Genel Toplam 0 25.500.000 25.500.000-58 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.8.1- Ergenlerin ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini güçlendirmek. 1-Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin (GDSHM) sayısını artırmak 2-Hekim ve hekim dışı sağlık personeline Ergen izlem protokolünün kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Ergen izlem protokollerinin oluşturularak uygulanmasının sağlanması ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin yeniden yapılandırılarak yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 25.500.000 25.500.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 25.500.000-59 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Sağlıklı Nesiller İçin Her Türlü Koruyucu Tedbir ve Desteği Alarak Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığını Korumak ve Geliştirmek 2.9-Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek 2.9.1-Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek AÇIKLAMALAR: Gelişim sorunları veya zihinsel-ruhsal bozukluğu olan çocukların eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirmesine yönelik sektörler arası işbirliği kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği protoklleri yapılacak ve çalışmalar yürütülecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Otizm Spektrum Bozulukluğu ve diğer gelişimsel 1 sorunları bulunan çocuklar konusunda çalışan, Adet 0 980 2000 farkındalık eğitimi almış sağlık personeli sayısı 2 ÇPGD programı kapsamında eğitici eğitimi alan personel sayısı Adet 0 39 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çocuk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini 1 iyileştirmek ve geliştirmek için paydaşların işbirliği ile 0 400.000 400.000 faaliyetlerin yürütmek Otizm Spektrum Bozulukluğu ve diğer gelişimsel sorunları 2 bulunan çocuklar konusunda çalışan personele farkındalık 0 300.000 300.000 eğitimi vermek Genel Toplam 0 700.000 700.000-60 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.9.1- Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek 1-Çocuk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için paydaşların işbirliği ile faaliyetlerini yürütmek 2-Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer gelişimsel sorunları bulunan çocuklar konusunda çalışan personele farkındalık eğitimi vermek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Gelişim sorunları veya zihinsel-ruhsal bozukluğu olan çocukların eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirmesine yönelik sektörler arası işbirliği kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği protoklleri yapılacak ve çalışmalar yürütülecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 700.000 700.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000-61 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.1-Aşıyla korunulabilir hastalıkların görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlıkları önlemek 3.1.1-Aşıyla korunulabilir hastalıkların görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlıkları önlemek AÇIKLAMALAR: Aşı uygulaması yapılan her birimi kapsayacak şekilde karekod destekli aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemi kurularak, soğuk zincir uygulamaları konularında eğitimler verilecek ve aşılama hizmeti verilen tüm birimlerde kullanıma hazır halde aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemelerini hazır halde bulundurulması konusunda hassasiyet devam edecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 13-24 aylık bebek tam aşılama oranı Yüzde - 90 90 2 0 yaş grubu bebeklerde DaBT-Hib-İPA-3 Aşılama hızı Yüzde 98 98 98 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Aşılama hizmeti verilen tüm birimlerde kullanıma hazır halde 1 aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk 510.000.000 0 510.000.000 zincir malzemelerini hazır halde bulundurmak Aşı uygulaması yapılan her birimi kapsayacak şekilde karekod 2 0 15.000.000 15.000.000 destekli aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemini kurmak Genişletilmiş Bağışıklam Programı Genelgesi kapsamında GBP 3 ve Soğuk Zincir konularında farkındalık ve bilgilendirme 150.000 200.000 350.000 eğitimleri yapmak Saha rehberlerinin gözden geçirilerek revize edilmesi, rehberi 4 olmayan hastalıkları için rehber oluşturulması, halkı bilgilendirmek amaçlı afiş ve broşür vb. basılı materyaller 0 500.000 500.000 oluşturmak Genel Toplam 510.150.000 15.700.000 525.850.000-62 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3.1.1- Aşıyla korunulabilir hastalıkların görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlıkları önlemek. 1-Aşılama hizmeti verilen tüm birimlerde kullanıma hazır halde aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemelerini hazır halde bulundurmak 2-Aşı uygulaması yapılan her birimi kapsayacak şekilde karekod destekli aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemini kurmak 3-Genişletilmiş Bağışıklam Programı Genelgesi kapsamında GBP ve Soğuk Zincir konularında farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yapmak 4-Saha rehberlerinin gözden geçirilerek revize edilmesi, rehberi olmayan hastalıkları için rehber oluşturulması, halkı bilgilendirmek amaçlı afiş ve broşür vb. basılı materyaller oluşturmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Hastalıklar Konrtol Programları Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Aşı uygulaması yapılan her birimi kapsayacak şekilde karekod destekli aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemi kurularak, soğuk zincir uygulamaları konularında eğitimler verilecek ve aşılama hizmeti verilen tüm birimlerde kullanıma hazır halde aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemelerini hazır halde bulundurulması konusunda hassasiyet devam edecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 510.000.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 150.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 510.150.000 15.700.000 15.700.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 525.850.000-63 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.2-Bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak, sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek. 3.2.1-Su, gıda ve solunum yoluyla bulaşan hastalıkların kontrolünü güçlendirerek sürdürmek AÇIKLAMALAR :Toplumun değişik gruplarına yönelik uygun kanalları kullanarak (okullar, halk eğitim merkezleri gibi) El ve vücut hijyeni ile gıda hijyeni dahil genel hijyen kurallarına yönelik eğitim materyali olarak rehber hazırlanacaktır. Hazırlanan eğitim materyali okullar, halk eğitimleri veya aile hekimliği birimlerinde kullanılması için dağıtılacak, bu konuda afişler ve broşür hazırlanacaktır. Ayrıca, su ve gıda yolu ile bulaşan hastalıkların kontrolünde sektör içi ve sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu artıracak süreçlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Lejyonella Sürveyansı uygulayan yataklı tedavi 1 Yüzde kurumu Lejyonella Yönetmeliği hazırlık çalışmaları Yönetmeliğin yayına hazır hale getirilmesi 20 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Toplumun değişik gruplarına yönelik uygun kanalları kullanarak 1 (okullar, halk eğitim merkezleri gibi) kişisel hijyen eğitimlerini 200.000 3.000.000 3.200.000 sürekli olarak uygulamak 2 Gıdaların uygun koşullarda saklanmasına yönelik halk eğitimleri düzenlemek 120.000 1.000.000 1.120.000 3 Lejyonella hastalığının sürveyansının kapsamını genişletmek ve kontrol programını güçlendirmek 90.000 100.000 190.000 4 Sağlık personeline yönelik eğitimler yapmak 80.000 150.000 230.000 5 Yazılı ve görsel materyaller ile farkındalık oluşturmak 40.000 500.000 540.000 Genel Toplam 530.000 4.750.000 5.280.000-64 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.2.1-Bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak, sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek 1-Toplumun değişik gruplarına yönelik uygun kanalları kullanarak (okullar, halk eğitim merkezleri gibi) kişisel hijyen eğitimlerini sürekli olarak uygulamak 2-Gıdaların uygun koşullarda saklanmasına yönelik halk eğitimleri düzenlemek 3-Lejyonella hastalığının sürveyansının kapsamını genişletmek ve kontrol programını güçlendirmek 4-Sağlık personeline yönelik eğitimler yapmak 5-Yazılı ve görsel materyaller ile farkındalık oluşturmak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR:Toplumun değişik gruplarına yönelik uygun kanalları kullanarak (okullar, halk eğitim merkezleri gibi) El ve vücut hijyeni ile gıda hijyeni dahil genel hijyen kurallarına yönelik eğitim materyali olarak rehber hazırlanacaktır. Hazırlanan eğitim materyali okullar, halk eğitimleri veya aile hekimliği birimlerinde kullanılması için dağıtılacak, bu konuda afişler ve broşür hazırlanacaktır. Ayrıca, su ve gıda yolu ile bulaşan hastalıkların kontrolünde sektör içi ve sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu artıracak süreçlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 360.000 80.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 90.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 530.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 4.750.000 4.750.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.280.000-65 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.2-Bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak, sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek 3.2.2- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların toplumda yayılma hızını azaltmak AÇIKLAMALAR: Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin mevcut durumlarının yerinde değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi için Ulusal HIV-AIDS Komisyonu Alt Grup Toplantısı ve GDTM Çalışma Usullerinin Değerlendirilmesi toplantısı yapılacaktır. HIV (+) kişilere yönelik ayrımcılık ve damgalanmanın önlenmesi, tedaviye kesintisiz biçimde ulaşmasının sağlanması ve sosyal destek sağlanması çalışmaları yapılacaktır. Gönüllü Danışmanlık Test Merkezi Rehberi güncellenecektir. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilim Kurulu aracılığı ile sağlık personeline yönelik HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar konusunda farkındalığını arttırıcı eğitimler verilecek ve halka yönelik eğitimlerin geliştirilmesi ve planlaması yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 GDTM (Gönüllü Danışmanlık Test Merkezi) sayısı Adet 6 13 17 2 AIDS insidansı (yüzbinde) Yüzbinde 0,12** <0,1 <0,1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin aktif hale getirilmesi ve sayılarının arttırılması çalışmalarını yürütmek 110.000 3.000.000 3.110.000 2 Ulaşılması güç gruplara yönelik farkındalığı artırıcı programlar düzenlemek 50.000 400.000 450.000 3 Sağlık personeline yönelik HIV/AIDS farkındalığını arttırıcı eğitimler yapmak 50.000 150.000 200.000 Genel Toplam ** THSK 2012 210.000 3.550.000 3.760.000-66 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3.2.2- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların toplumda yayılma hızını azaltmak 1.Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin aktif hale getirilmesi ve sayılarının artırılması çalışmalarını yürütmek 2.Ulaşılması güç gruplara yönelik farkındalığı artırıcı programlar yapmak 3.Sağlık personeline yönelik HIV/AIDS farkındalığını arttırıcı eğitimler yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin mevcut durumlarının yerinde değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi için Ulusal HIV-AIDS Komisyonu Alt Grup Toplantısı ve GDTM Çalışma Usullerinin Değerlendirilmesi toplantısı yapılacaktır. HIV (+) kişilere yönelik ayrımcılık ve damgalanmanın önlenmesi, tedaviye kesintisiz biçimde ulaşmasının sağlanması ve sosyal destek sağlanması çalışmaları yapılacaktır. Gönüllü Danışmanlık Test Merkezi Rehberi güncellenecektir. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilim Kurulu aracılığı ile sağlık personeline yönelik HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar konusunda farkındalığını arttırıcı eğitimler verilecek ve halka yönelik eğitimlerin geliştirilmesi ve planlaması yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek 174.000 36.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 210.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 3.550.000 3.550.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.760.000-67 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.2-Bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak, sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek 3.2.3-Tüberküloz Eliminasyon Programını başlatmak AÇIKLAMALAR: Tüberküloz kontrol programını güçlendirmeye yönelik, Verem eeğitimi ve Propaganda etkinlikleri gerçekleştirilerek; toplum, tüberküloz hastası ve hasta yakınlarını kapsayacak Tüberküloz Hastalığının belirtileri, damgalanma vb. konularda çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Toplam tüberküloz olgu hızı (yüz bin nüfusta) Yüzbinde 19,4 18,9 18,4 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tüberküloz tanı hizmetlerinde entegrasyonu sağlamak 10.000 10.000 20.000 2 Tüberküloz konusunda sağlık personeli ve halka yönelik eğitimler, çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek 450.000 150.000 600.000 3 Tüberküloz konusunda afiş, broşür, film, rehber tasarımı, basımı ve dağıtımı yapmak 200.000 0 200.000 4 Tüberküloz hastaları ile temaslılarına 1. ve 2. seçenek tüberküloz ilaçlarının ücretsiz teminini geliştirerek sürdürmek 5.000.000 1.000.000 6.000.000 5 Dijital röntgen cihazlarının temini ve illere dağıtımını sağlamak 8.050.000 3.700.000 11.750.000 6 Mobil tarama araçlarının modernizasyonunu sağlamak ve güçlendirmek 1.750.000 0 1.750.000 7 Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi ni (ETYS) güçlendirmek ve yaygın kullanımını sağlamak 100.000 100.000 200.000 Genel Toplam 15.560.000 4.960.000 20.520.000-68 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.2.3- Tüberküloz Eliminasyon Programını Başlatmak 1-Tüberküloz tanı hizmetlerinde entegrasyonu sağlamak 2-Tüberküloz konusunda sağlık personeli ve halka yönelik eğitimler, çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek 3-Tüberküloz konusunda afiş, broşür, film, rehber tasarımı, basımı ve dağıtımı yapmak 4-Tüberküloz hastaları ile temaslılarına 1. ve 2. seçenek tüberküloz ilaçlarının ücretsiz teminini geliştirerek sürdürmek 5-Dijital röntgen cihazlarının temini ve illere dağıtımını sağlamak 6-Mobil tarama araçlarının modernizasyonunu sağlamak ve güçlendirmek 7-Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi ni (ETYS) güçlendirmek ve yaygın kullanımını sağlamak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Progrmları Başkan Yardımcılığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü AÇIKLAMALAR: Tüberküloz kontrol programını güçlendirmeye yönelik, Verem eeğitimi ve Propaganda etkinlikleri gerçekleştirilerek; toplum, tüberküloz hastası ve hasta yakınlarını kapsayacak Tüberküloz Hastalığının belirtileri, damgalanma vb. konularda çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 200.000 40.000 5.520.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 9.800.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.560.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 4.960.000 4.960.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.520.000-69 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.2-Bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak, sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek 3.2.4- Zoonotik ve vektörel hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak AÇIKLAMALAR: Zoonotik ve vektörel hastalıklar için kontrol programları oluşturarak bu hastalıkları kontrol altına almak, insan gücü kapasitesini geliştirmek ve bilimsel mücadele için paydaş kurumlarla işbirliği güçlendirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Yerli sıtma vaka sayısı Adet 0 0 0 2 Eklenen/Yenilenen Kontrol Programı Sayısı Adet - 2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Halk sağlığı açısından öncelikli zoonotik ve vektörel hastalıklar için kontrol programları oluşturmak 1.000.000 500.000 1.500.000 Sıtmanın yeniden bulaşını önlemek, yurtdışı kaynaklı (importe) 2 vakalardan hastalığın ülkemizde yayılmasını önleyici tedbirler 4.000.000 2.000.000 6.000.000 almak, eliminasyon hedefine ulaşmak 3 Vektör kaynaklı diğer hastalıkların ve yeni yeniden önem kazanan hastalıkların kontrolünü sağlamak 5.000.000 2.500.000 7.500.000 Sağlık çalışanlarının ve halkın zoonotik ve vektörle bulaşan 4 hastalıklarla ilgili farkındalığını artırmak için eğitimler, 450.000 1.000.000 1.450.000 çalışmalar yapmak Genel Toplam 10.450.000 6.000.000 16.450.000-70 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.2.4- Zoonotik ve vektörel hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak 1-Halk sağlığı açısından öncelikli zoonotik ve vektörel hastalıklar için kontrol programları oluşturmak 2-Sıtmanın yeniden bulaşını önlemek, yurtdışı kaynaklı (importe) vakalardan hastalığın ülkemizde yayılmasını önleyici tedbirler almak, eliminasyon hedefine ulaşmak 3-Vektör kaynaklı diğer hastalıkların ve yeni yeniden önem kazanan hastalıkların kontrolünü sağlamak 4-Sağlık çalışanlarının ve halkın zoonotik ve vektörle bulaşan hastalıklarla ilgili farkındalığını artırmak için eğitimler, çalışmalar yapmak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Progrmları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Zoonotik ve vektörel hastalıklar için kontrol programları oluşturarak bu hastalıkları kontrol altına almak, insan gücü kapasitesini geliştirmek ve bilimsel mücadele için paydaş kurumlarla işbirliği güçlendirilecektir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 1.250.000 300.000 8.900.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.450.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 6.000.000 6.000.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.450.000-71 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.3-Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını ve hastalık kontrol programlarını destekleyecek şekilde laboratuvar tanı kapasitesini geliştirmek 3.3.1-Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını ve laboratuvar tanı kapasitesini geliştirmek AÇIKLAMALAR: Laboratuvarda uygun tekniklerin kullanılmasına yönelik olarak, hem dış kalite kontrol ve performans izlemi sistemi hem de sürveyans içerisinde yer alan laboratuvarlara yönelik (örn. Ulusal enterik patojenler laboratuvar ağı-uepla, Ulusal antimikrobiyal direnç sürveyansı v.b) dış kalite sistemi önemli bir role sahiptir. Bu amaçla THSK bünyesinde bir Dış Kalite Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları devam etmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Kalite yönetim sistemi eğitimi görmüş kişi sayısı Yüzde 27 39 50 Verilen Spesifik Laboratuvar eğitimi sayısı (her bir 2 Adet 19 17 15 eğitim en az 20 kişiyi kapsamaktadır) Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar başta Epidemiyolojik 3 Yüzde 10 10 olmak üzere laboratuar tanı kapasitesini artırmak çalışmalar Laboratuvara dayalı ulusal sürveyans ağına eklenen 4 Adet 3 1 5 yeni laboratuar ağı sayısı Moleküler epidemiyolojik sürveyans çalışmasına Mevcut Durum 5 Adet 1 1 eklenen patojen sayısı Analizi ISO 15189 kalite akreditasyonunu parametre sayısı. 6 Adet (Referans laboratuvarlarının test panelleri) Mevcut Durum Analizi 37 30 Dış Kalite Değerlendirme programına katılan 7 Adet 139 205 215 laboratuvar sayısı Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Teknik alt yapı (cihaz ve tıbbi malzeme) ihtiyacını belirleyerek teminini sağlamak 0 45.000.000 45.000.000 2 Sürveyans ağına katılacak laboratuvar personelinin kalite ve teknik konularda eğitilmesini sağlamak 0 500.000 500.000 Bulaşıcı hastalıkların tanısına yönelik standart çalışma prosedürleri, 3 algoritma, rehber ve benzeri dokümanları geliştirmek ve 0 750.000 750.000 güncellenmesini sağlamak 4 Laboratuvar Kalite Yönetimi eğitimlerinin alınmasını sağlamak 0 1.000.000 1.000.000 5 ISO 15189 kalite akreditasyon parametre sayısını arttırmak 0 750.000 750.000 6 ISO 15189 kalite akreditasyon eğitimlerinin alınmasını sağlamak 0 1.000.000 1.000.000 Genel Toplam 0 49.000.000 49.000.000-72 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3.3.1- Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını ve laboratuvar tanı kapasitesini geliştirmek 1-Teknik alt yapı (cihaz ve tıbbi malzeme) ihtiyacını belirleyerek teminini sağlamak 2-Sürveyans ağına katılacak laboratuvar personelinin kalite ve teknik konularda eğitilmesini sağlamak 3-Bulaşıcı hastalıkların tanısına yönelik standart çalışma prosedürleri, algoritma, rehber ve benzeri dokümanları geliştirmek ve güncellenmesini sağlamak 4-Laboratuvar Kalite Yönetimi eğitimlerinin alınmasını sağlamak 5-ISO 15189 kalite akreditasyon parametre sayısını arttırmak 6-ISO 15189 kalite akreditasyon eğitimlerinin alınmasını sağlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Laboratuvarda uygun tekniklerin kullanılmasına yönelik olarak, hem dış kalite kontrol ve performans izlemi sistemi hem de sürveyans içerisinde yer alan laboratuvarlara yönelik (örn. Ulusal enterik patojenler laboratuvar ağı-uepla, Ulusal antimikrobiyal direnç sürveyansı v.b) dış kalite sistemi önemli bir role sahiptir. Bu amaçla THSK bünyesinde bir Dış Kalite Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları devam etmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 49.000.000 49.000.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 49.000.000-73 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 3.4-Tüm akut halk sağlığı tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemi (EUCS) kapasitesini güçlendirmek 3.4.1- Akut halk sağlığı tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemini güçlendirmek ve saha epidemiyolojisi eğitim programlarını kurumsallaştırmak AÇIKLAMALAR: Ulusal ve uluslararası mevzuatı göz önüne alarak akut halk sağlığı tehditlerine karşı sektörlerarası işbirliğini sağlamak ve saha epidemiyolojisi eğitim programlarını kurumsallaştırarak bu alanda insan gücü kapasitesini geliştirmek amaçlanmıştır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Faal EUCS operasyon merkezi olan il sayısı Adet 1 15 22 İki Yıllık Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim 2 Adet Programı ile yetiştirilen saha epidemiyoloğu sayısı 10 kişilik grubun eğitimi başlamıştır. 10 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Web tabanlı bilgi paylaşım sistemini kurmak, geliştirmek ve 1 0 2.500.000 2.500.000 sürdürmek Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Çekirdek Kapasiteyi İzlemeye Yönelik 2 Anket aracılığı ile EUCS kapasitesinin ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde değerlendirmek ve Eylem Planlarını hazırlamak için eğitim 0 1.000.000 1.000.000 ve çalıştaylar düzenlemek 3 Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için toplantılar yapmak 600.000 0 600.000 4 Saha epidemiyolojisi eğitimlerini yapmak 0 1.250.000 1.250.000 Taşra teşkilatının çalışmalarının verimliliğini artıracak kısa dönemli 5 0 1.000.000 1.000.000 uygulamalı epidemiyoloji eğitim programları düzenlemek Genel Toplam 600.000 5.750.000 6.350.000-74 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.4.1- Akut halk sağlığı tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemini güçlendirmek ve saha epidemiyolojisi eğitim programlarını kurumsallaştırmak. 1.Web tabanlı bilgi paylaşım sistemini kurmak, geliştirmek ve sürdürmek 2.Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Çekirdek Kapasiteyi İzlemeye Yönelik Anket aracılığı ile EUCS kapasitesinin ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde değerlendirmek ve Eylem Planlarını hazırlamak için eğitim ve çalıştaylar düzenlemek 3.Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için toplantılar yapmak 4.Saha epidemiyolojisi eğitimlerini yapmak 5.Taşra teşkilatının çalışmalarının verimliliğini artıracak kısa dönemli uygulamalı epidemiyoloji eğitim programları düzenlemek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Ulusal ve uluslararası mevzuatı göz önüne alarak akut halk sağlığı tehditlerine karşı sektörlerarası işbirliğini sağlamak ve saha epidemiyolojisi eğitim programlarını kurumsallaştırarak bu alanda insan gücü kapasitesini geliştirmek amaçlanmıştır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 600.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 600.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 5.750.000 5.750.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.350.000-75 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. Hedef 3.5-65 yaş altında kalp damar ve serebrovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak 3.5.1-Kalp - damar hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak AÇIKLAMALAR: Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak amacıyla çalışmalar yürütülecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Kardiyovasküler Hastalıklara bağlı toplam 1 Yüzde 37,1 36,1 35,1 mortalite Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında kalp ve damar hastalıkları, risk 1 faktörleri konusunda topluma yönelik bilgilendirici 100.000 300.000 400.000 farkındalık materyalleri hazırlamak ve kampanyalar sürdürmek Aile hekimleri tarafından bireysel riskin hesaplanması için 2 0 100.000 100.000 standart cetvellerin kullanılmasını sağlamak Genel Toplam 100.000 400.000 500.000-76 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.1-65 yaş altında kalp - damar ve serebrovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak 1.Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında kalp ve damar hastalıkları, risk faktörleri konusunda topluma yönelik bilgilendirici farkındalık materyalleri hazırlamak ve kampanyalar sürdürmek 2.Aile hekimleri tarafından bireysel riskin hesaplanması için standart cetvellerin kullanılmasını sağlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak amacıyla çalışmalar yürütülecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000 10.000 50.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 400.000 400.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000-77 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. 3.6-Kronik hava yolu hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak 3.6.1-Kronik hava yolu hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak AÇIKLAMALAR: Türkiye Kronik Solunum Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı kapsamında, KOAH, astım insidans ve prevalansını azaltmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 KOAH mortalitesi Yüzde 6,10 6,00 5,90 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Topluma yönelik farkındalık materyallerin hazırlanması, eğitim ve çalıştayları düzenlemek 0 200.000 200.000 2 Hizmet sunan sağlık personeline yönelik eğitim materyalleri hazırlamak 0 200.000 200.000 Genel Toplam 0 400.000 400.000-78 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.6.1- Kronik hava yolu hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak 1-Topluma yönelik farkındalık materyallerin hazırlanması, eğitim ve çalıştayları düzenlemek 2-Hizmet sunan sağlık personeline yönelik eğitim materyalleri hazırlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Türkiye Kronik Solunum Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı kapsamında, KOAH, astım insidans ve prevalansını azaltmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 400.000 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 400.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 400.000-79 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. Hedef 3.7-Diyabeti ve diyabete bağlı komplikasyon sıklığını azaltmak 3.7.1-Diyabet Önleme ve Kontrol Programını iyileştirmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak AÇIKLAMALAR: Diyabet Önleme ve Kontrol Programını iyileştirmek amacıyla eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesin artırılarak diyabetin erken tanısı ve komplikasyonların önlenmesi konusunda farkındalık çalışmaları düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 20 yaş üzeri bireyler arasında yüksek kan 1 şekeri/diyabetin prevalansı [açlık kan şekeri değerinin 7.0mmol/L (126mg/dl) olması ya da Yüzde 12 12 12 yüksek kan şekeri için ilaç kullanıyor olmak] Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Diyabetin erken tanısını sağlıklı kişi izlemlerine entegre etmek 0 500.000 500.000 2 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde etkinlikler yapmak 450.000 0 450.000 Diyabetli Hasta Eğitici Rehberi ni (Sağlık kurum ve 3 kuruluşlarında kullanılabilir standart eğitim rehberi-) 200.000 0 200.000 geliştirmek 4 Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının aktivitelerini yapmak 0 50.000.000 50.000.000 Genel Toplam 650.000 50.500.000 51.150.000-80 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3.7.1-Diyabet Önleme ve Kontrol Programını iyileştirmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 1-Diyabetin erken tanısını sağlıklı kişi izlemlerine entegre etmek 2-14 Kasım Dünya Diyabet Gününde etkinlikler yapmak 3- Diyabetli Hasta Eğitici Rehberi nin (Sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilir standart eğitim rehberi-) geliştirmek 4-Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının aktivitelerini yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Diyabet Önleme ve Kontrol Programını iyileştirmek amacıyla eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesin artırılarak diyabetin erken tanısı ve komplikasyonların önlenmesi konusunda farkındalık çalışmaları düzenlenecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 650.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 650.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 50.500.000 50.500.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 51.150.000-81 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. 3.8-Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını ve etkisini azaltmak 3.8.1-Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını ve etkisini azaltmak AÇIKLAMALAR: Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının insidansını ve prolevansını altmak için Ulusal Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları programı geliştirilerek uygulanması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Kas-iskelet sistemi Hastalıklarının sıklığını 1 azaltmaya yönelik programın hazırlanması ve - - - 1 yaygınlaştırılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol 1 100.000 0 100.000 Programı hazırlanması, basımı ve dağıtımını yapmak Genel Toplam 100.000 0 100.000-82 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.8.1- Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını ve etkisini azaltmak. 1-Ulusal Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı hazırlanması, basımı ve dağıtımını yapmak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının insidansını ve prolevansını altmak için Ulusal Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları programı geliştirilerek uygulanması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000 0-83 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Hastalıkların Morbidite Ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya Ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. 3.9-Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek. 3.9.1-Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek. AÇIKLAMALAR: Kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için kanser kayıtçılığı sistemini geliştirmek, kanser tarama programlarını iyileştirmek ve konu ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlenecek ve aktif kanser kayıtçılığının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Meme kanseri tarama durumu (40 69 yaş) (%)* Yüzde 15,6 32 45 2 Serviks kanseri tarama durumu (30 65 yaş) (%)* Yüzde 15,3 40 50 3 Kolorektal kanser tarama durumu (50 70 yaş) (%)* Yüzde 4,4 30 40 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kanser konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla kamu kurum ve 1 kuruluşları, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile hizmet içi ve halk 500.000 0 500.000 eğitimleri ile uygun etkinlikler düzenlemek Kanser hastalığı ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalığı 2 artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla özel gün ve 500.000 1.500.000 2.000.000 haftalarda etkinlikler düzenlemek 3 Aktif kanser kayıtçılığının ülke geneline yaygınlaştırılmasını sağlamak 0 3.000.000 3.000.000 4 Kanser tarama programlarını pilot olarak uygulamak 0 11.000.000 11.000.000 5 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını iyileştirmek 0 35.000.000 35.000.000 6 Medya kampanyaları düzenlemek 0 20.000.000 20.000.000 Genel Toplam 1.000.000 70.500.000 71.500.000-84 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.9.1- Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek. 1-Kanser konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile hizmet içi ve halk eğitimleri ile uygun etkinlikler düzenlemek 2-Kanser hastalığı ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek 3-Aktif kanser kayıtçılığının ülke geneline yaygınlaştırılmasını sağlamak 4-Kanser tarama programlarını pilot olarak uygulamak 5-Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını iyileştirmek 6-Medya kampanyaları düzenlemek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için kanser kayıtçılığı sistemini geliştirmek, kanser tarama programlarını iyileştirmek ve konu ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlenecek ve aktif kanser kayıtçılığının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1.000.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 70.500.000 70.500.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 71.500.000-85 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3. Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. 3.10-Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik bütüncül ruh sağlığı hizmetlerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak 3.10.1-Bütüncül ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak AÇIKLAMALAR: Toplum temelli ruh sağlığı sistemini ülke geneline yaygınlaştırarak, ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kurumlarına entegrasyonu amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 TRSM sayısı Adet 77 92 130 2 TRSM lerde, eğitim alan personel durumu Yüzde 30 40 60 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini (TRSM) Türkiye geneline yaygınlaştırmak 130.000 100.000.000 100.130.000 2 Merkezlerde hizmet verecek ekiplere planlama doğrultusunda teorik ve pratik eğitim vermek 80.000 250.000 330.000 Merkezlerin bölgesindeki ruhsal özürlülere hizmet veren diğer 3 kamu, özel sektör ve STK çalışanlarını bu sistem konusunda 100.000 300.000 400.000 eğitmek 4 Ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ile mücadele faaliyetleri düzenlemek 100.000 200.000 300.000 Aile hekimleri için oluşturulan rehberler, kılavuzlar ve 5 protokollerin uzaktan eğitim modülüne eklenmesi veya eğitici 100.000 1.000.000 1.100.000 eğitimi ve saha eğitimleri ile eğitimlerini tamamlamak Genel Toplam 510.000 101.750.000 102.260.000-86 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3.10.1- Bütüncül ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak 1-Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini (TRSM) Türkiye geneline yaygınlaştırmak 2-Merkezlerde hizmet verecek ekiplere planlama doğrultusunda teorik ve pratik eğitim vermek 3-Merkezlerin bölgesindeki ruhsal özürlülere hizmet veren diğer kamu, özel sektör ve STK çalışanlarını bu sistem konusunda eğitmek 4-Ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ile mücadele faaliyetleri düzenlemek 5-Aile hekimleri için oluşturulan rehberler, kılavuzlar ve protokollerin uzaktan eğitim modülüne eklenmesi veya eğitici eğitimi ve saha eğitimleri ile eğitimlerini tamamlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ve Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Toplum temelli ruh sağlığı sistemini ülke geneline yaygınlaştırarak, ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kurumlarına entegrasyonu amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 310.000 65.000 135.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 510.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 101.750.000 101.750.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 102.260.000-87 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.Hastalıkların Morbidite ve Mortalitesini Tespit Etmek, Etkisini Azaltmaya ve Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak. Hedef 3.11-Böbrek hastalıklarının insidansını ve prevalansını azaltarak kronik böbrek hastalıklarına bağlı mortaliteyi düşürmek 3.11.1-Böbrek hastalıklarının insidansını ve prevalansını azaltarak kronik böbrek hastalıklarına bağlı mortaliteyi düşürmek AÇIKLAMALAR: Böbrek hastalıklarını önleme ve kontrol programı kapsamında eğitimler düzenlenecek ve toplumda farkındalık artırmak için çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Son dönem böbrek yetmezliği insidansı 1 Yüzde 138** 136 134 (milyon nüfus) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Halka yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri 1 100.000 200.000 300.000 gerçekleştirmek (Kamu spotu dahil) Hekimlere ve sağlık personeline yönelik eğitim, toplantı ve 2 0 200.000 200.000 yazılı materyal hazırlamak Akut böbrek hastalığının nedenleri, risk faktörleri ve 3 0 200.000 200.000 yönetimine ilişkin kılavuzlar hazırlamak Genel Toplam 100.000 600.000 700.000 ** Türk Nefroloji Derneği -2011, 2012, 2013 Sağlık Bakanlığı ve Türk Nefroloji Derneği'nin yer aldığı ortak kayıtlar (Milyon nüfus başına) - 88 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.11.1- Böbrek hastalıklarının insidansını ve prevalansını azaltarak kronik böbrek hastalıklarına bağlı mortaliteyi düşürmek. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1-Halka yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmek 2-Hekimlere ve sağlık personeline yönelik eğitim, toplantı ve yazılı materyal hazırlamak 3-Akut böbrek hastalığının nedenleri, risk faktörleri ve yönetimine ilişkin klavuzlar hazırlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı ve Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Böbrek hastalıklarını önleme ve kontrol programı kapsamında eğitimler düzenlenecek ve toplumda farkındalık artırmak için çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 600.000 600.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000-89 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Kaliteli Etkin ve Verimli Şekilde Sunumunu Sağlamak 4.1-Aile hekimliği uygulamasını geliştirmek, hizmet standartlarını yükselterek verimliliği artırmak 4.1.1- Aile hekimliği uygulamasını geliştirmek, hizmet standartlarını yükselterek verimliliği artırmak AÇIKLAMALAR: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak hizmet kalitesini iyileştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı Adet 84.604 93.064 102.371 2 Aile hekimliği 1. Aşama uyum eğitimi verilen hekim sayısı Adet 777 900 1.000 3 Tüm müracaatlar içerisinde aile hekimliğine müracaat durumu Yüzde - 43 45 4 Aile hekimi başına düşen nüfus sayısı Adet 3.557 3.437 3.256 5 İzleme ve Değerlendirme yapan personel sayısı Adet 360 450 510 Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimini (AHUZEM) 6 Adet tamamlayan toplam hekim sayısı Eğitim Programının Başlangıcı 20.518 21.518 7 Egitim ASM kapsamında açılan toplam birim sayısı Adet - 50 100 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Aile hekimliği hizmet sunumuna devam edilecektir. 3.975.000.000 0 3.975.000.000 Uzaktan eğitim modeliyle sunulan aile hekimliği sürekli 2 mesleki gelişim eğitimlerini güncelleyerek 230.000 5.000.000 5.230.000 sürdürülebilirliğini sağlamak 3 Aile hekimliği birimlerinde çalışanlar için iş ve iş yükü analizi yapmak 220.000 1.500.000 1.720.000 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli 4 sunumunu sağlamak amacıyla ilave sağlık personeli istihdamı gerçekleştirmek(tsm'den görevlendirilecek 75.000.000 0 75.000.000 personeldir) 5 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde labratuvar hizmetleri yürütmek 600.000.000 0 600.000.000 6 Nüfus ve istihdam durumuna göre aile hekimi sayısını artırmak 70.000.000 0 70.000.000 7 Aile hekimlerine yönelik birinci aşama eğitim programları yapmak 83.000 0 83.000 8 Eğitim ASM'leri yaygınlaştırmak 30.000.000 0 30.000.000 9 Gezici sağlık hizmeti uygulamasını geliştirerek sürdürmek 78.000.000 0 78.000.000 Genel Toplam - 90-4.828.533.000 6.500.000 4.835.033.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.1- Aile hekimliği uygulamasını geliştirmek, hizmet standartlarını yükselterek verimliliği artırmak 1-Aile hekimliği hizmet sunumuna devam edilecek 2-Uzaktan eğitim modeliyle sunulan aile hekimliği sürekli mesleki gelişim eğitimlerini güncelleyerek sürdürülebilirliğini sağlamak 3-Aile hekimliği birimlerinde çalışanlar için iş ve iş yükü analizi yapmak 4-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak amacıyla ilave sağlık personeli istihdamı gerçekleştirmek 5-Birinci basamak sağlık hizmetlerinde labratuar hizmetleri yürütmek 6-Nüfus ve istihdam durumuna göre aile hekimi sayısı artırmak 7-Aile hekimlierine yönelik birinci aşama eğitim programları yapmak 8-Eğitim ASM'ler yaygınlaştırmak 9-Gezici sağlık hizmeti uygulamasını geliştirerek sürdürmek Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.828.000.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 533.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.828.533.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 6.500.000 6.500.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.835.033.000 0 0-91 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Birinci Basamak sağlık Hizmetlerinin Kaliteli, Etkin ve Verimli Şekilde sunumunu Sağlamak 4.2-Aile hekimliği uygulaması kapsamında yer alan hizmet sunucularının ve hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek 4.2.1-Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek AÇIKLAMALAR: Birinci basamak sağlık hizmetlerin memnuniyetine ilişkin anket yapılarak mevcut durum analizi değerlendirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) Yüzde 91,5 91,5 92,0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birinci basamak çalışanlarına ve hizmet alanlara yönelik 1 0 1.500.000 1.500.000 memnuniyet anketi yapmak Genel Toplam 0 1.500.000 1.500.000 * Türkiye Birinci Basamak sağlık hizmetlerinde Hasta Memnuniyet Araştırması 2012-92 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.2.1- Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek Birinci basamak çalışanlarına ve hizmet alanlara yönelik memnuniyet anketi yapılacak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Birinci basamak sağlık hizmetlerin memnuniyetine ilişkin anket yapılarak mevcut durum analizi değerlendirilecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.500.000 1.500.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000-93 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Kaliteli, Etkin ve Verimli Şekilde Sunumunu Sağlamak. 4.3-Toplum sağlığı merkezlerini güçlendirerek hizmetleri kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunmak ve sunulmasına katkı sağlamak. 4.3.1-Toplum sağlığı merkezlerini güçlendirerek hizmetleri kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunmak ve sunulmasına katkı sağlamak. AÇIKLAMALAR: Toplum sağlığı merkezlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki etkinliğini arttırmak üzere TSM'lerde çalışan hekim ve yardımcı sağlık personeline eğitim verilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 TSM Sorumlu Hekimlerin Eğitim Alma Durumu Yüzde 87,5 89,4 91 2 Eğitilen TSM Hekim Sayısı Adet 949 724 500 3 Eğitilen TSM diğer sağlık personeli sayısı Adet 0 36 1.000 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 TSM'lerde çalışan hekimlere hizmet içi eğitim vermek 200.000 800.000 1.000.000 2 TSM'lerde çalışan diğer sağlık personeline hizmet içi eğitim vermek 600.000 400.000 1.000.000 3 Sağlıklı yaşam merkezlerinin hizmet vermesini sağlamak 5.000.000 0 5.000.000 Genel Toplam 5.800.000 1.200.000 7.000.000-94 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.3.1- Toplum Sağlığına yönelik hizmetleri etkin bir şekilde sunmak 1-TSM'lerde çalışan hekimlere hizmet içi eğitim vermek 2-TSM'lerde çalışan diğer sağlık personeline hizmet içi eğitim vermek 3-Sağlıklı yaşam merkezlerinin hizmet vermesini sağlamak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Toplum sağlığı merkezlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki etkinliğini arttırmak üzere TSM'lerde çalışan hekim ve yardımcı sağlık personeline eğitim verilecektir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 550.000 120.000 130.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 5.000.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.800.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.200.000 1.200.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000.000-95 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Kaliteli, Etkin ve Verimli Şekilde sunumunu sağlamak. 4.4-Birinci basamak sağlık tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve bilişim alt yapısını güçlendirmek. 4.4.1-Birinci basamak sağlık tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve bilişim alt yapısını güçlendirmek. AÇIKLAMALAR: Birinci basamak sağlık yapılarını sağlık hizmeti sunumuna ve günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Bakım ve onarımı yapılan birinci basamak sağlık 1 Adet 901 1200 1250 tesisi sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kurumun olanakları ölçüsünde birinci basamak sağlık 1 46.048.000 30.200.000 76.248.000 tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak Genel Toplam 46.048.000 30.200.000 76.248.000-96 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4.4.1- Birinci basamak sağlık tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve bilişim alt yapısını güçlendirmek Faaliyet Adı 1-Kurumun olanakları ölçüsünde birinci basamak sağlık tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri AÇIKLAMALAR: Birinci basamak sağlık yapılarını sağlık hizmeti sunumuna ve günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.248.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 39.800.000 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 46.048.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 30.200.000 30.200.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 76.248.000-97 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 5.Toplumsal Açıdan Dezavantajlı Bireylere ve Gruplara Sağlık Hizmeti Sunmak, Tıbbi Bakım ve Destek Sağlamak 5.1-Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak 5.1.1- Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak AÇIKLAMALAR:Bilindiği üzere 01.05.2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanun gereğince hizmet binalarımızda engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik düzenlemelerinin yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla binalarımızda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan sağlık tedbiri kararıyla ilgili olarak sağlık kuruluşlarında çocuklara verilecek tedaviler izlenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Risk gruplarındaki çocuklara yönelik hizmet verecek 1 Adet - - 100 eğitimli personel sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Verilen hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesini sağlamak, buna yönelik bilgi işlem modülü oluşturarak HSBS ye entegre etmek 0 1.500.000 1.500.000 Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan sağlık tedbiri 2 kararıyla ilgili olarak sağlık kuruluşlarında çocuklara verilecek 0 250.000 250.000 tedavileri izlemek ve sağlık personelini bu konuda eğitmek Genel Toplam 0 1.750.000 1.750.000-98 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 5.1.1- Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak 1-Verilen hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesini sağlamak, buna yönelik bilgi işlem modülü oluşturarak HSBS ye entegre etmek 2-Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan sağlık tedbiri kararıyla ilgili olarak sağlık kuruluşlarında çocuklara verilecek tedavileri izlemek ve sağlık personelini bu konuda eğitmek Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR:Bilindiği üzere 01.05.2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanun gereğince hizmet binalarımızda engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik düzenlemelerinin yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla binalarımızda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan sağlık tedbiri kararıyla ilgili olarak sağlık kuruluşlarında çocuklara verilecek tedaviler izlenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.750.000 1.750.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.750.000-99 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 5.Toplumsal Açıdan Dezavantajlı Bireylere ve Gruplara Sağlık Hizmeti Sunmak, Tıbbi Bakım ve Destek Sağlamak 5.2-Evde sağlık hizmetlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde sunumuna katkı sağlamak 5.2.1-Evde sağlık hizmetlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde sunumuna katkı sağlamak AÇIKLAMALAR: Birinci basamak evde sağlık hizmeti alan, yalnız ve ağır bakım hastalarının hizmetlere hızlı ve zamanında erişimini sağlamak için oluşturulacak çağrı sisteminin altyapısı oluşturulacak ve konu ile ilgili toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Evde sağlık ihtiyacı bulunması öngörülen nüfus Yüzde 0,2 0,2 0,2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evde sağlık hizmet sunumu için altyapı oluşturulmak 6.500.000 55.000.000 61.500.000 2 Evde sağlık hizmet sunan personele eğitim vermek 360.000 0 360.000 3 Konu hakkında farkındalığı artırmak için kamu spotları, broşür, afiş vb. çalışmalar yapmak 0 5.000.000 5.000.000 Birinci basamak evde sağlık hizmetleri kayıtlarının ve veri 4 girişlerinin, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) içerisine modül 0 500.000 500.000 olarak entegre edilmesini sağlamak Genel Toplam 6.860.000 60.500.000 67.360.000-100 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 5.2.1- Evde sağlık hizmetlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde sunumuna katkı sağlamak 1-Evde sağlık hizmet sunumu için altyapı oluşturmak 2-Evde sağlık hizmet sunan personele eğitim vermek 3-Konu hakkında farkındalığı artırmak için kamu spotları, broşür, afiş vb. çalışmalar yapmak 4-Birinci basamak evde sağlık hizmetleri kayıtlarının ve veri girişlerinin, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) içerisine modül olarak entegre edilmesini sağlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Birinci basamak evde sağlık hizmeti alan, yalnız ve ağır bakım hastalarının hizmetlere hızlı ve zamanında erişimini sağlamak için oluşturulacak çağrı sisteminin altyapısı oluşturulacak ve konu ile ilgili toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek 290.000 70.000 6.500.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.860.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 60.500.000 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 60.500.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 67.360.000-101 -
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 5.Toplumsal Açıdan Dezavantajlı Bireylere Ve Gruplara Sağlık Hizmeti Sunmak, Tıbbi Bakım Ve Destek Sağlamak 5.3-Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek politika ve programları geliştirmek 5.3.1- Sağlıklı yaşlanmak AÇIKLAMALAR: Hayat boyu sağlığın korunmasını amaçlayan politika ve programlar çerçevesinde aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 81 ilde farkındalık çalışmalarına dair kordinasyonun 1 Yüzde - - 100 sağlanması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Demans, Depresyon, Alzheimer, İnkontinants durumları, Yaşlılarda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Bilincinin Geliştirilmesi, Yaşlılarda Polifarmasinin (Çoklu İlaç Kullanımı) Azaltılması ve Doğru İlaç 1 Kullanımının Sağlanması, Yaşlı (Sağlığı) İhmali ve İstismarı Konusunda Farkındalık Yaratılması, Yaşlılıkta Sedanter Yaşamın, 300.000 1.300.000 1.600.000 Düşmelerin ve Kırıkların Engellenmesinde Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Önemi konularında materyal geliştirmek, basımı, dağıtımı ve etkinlikler düzenlenmesi Genel Toplam 300.000 1.300.000 1.600.000-102 -
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 5.3.1- Sağlıklı yaşlanmak 1-Demans, Depresyon, Alzheimer, İnkontinants durumları, Yaşlılarda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Bilincinin Geliştirilmesi, Yaşlılarda Polifarmasinin (Çoklu İlaç Kullanımı) Azaltılması ve Doğru İlaç Kullanımının Sağlanması, Yaşlı (Sağlığı) İhmali ve İstismarı Konusunda Farkındalık Yaratılması, Yaşlılıkta Sedanter Yaşamın, Düşmelerin ve Kırıkların Engellenmesinde Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Önemi konularında materyal geliştirmek, basımı, dağıtımı ve etkinlikler düzenlenmesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı AÇIKLAMALAR: Hayat boyu sağlığın korunmasını amaçlayan politika ve programlar çerçevesinde aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.300.000 1.300.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.600.000-103 -
İDARE PERFORMANS TABLOSU : 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama (TL) PAY (%) (TL) 2015 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam PAY (%) (TL) PAY (%) 1 1.1.1-Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek 50.000 0,00 82.710.000 12,82 82.760.000 1,02 1 1-Obezite, diyabet ve tuz ile ilgili farkındalık çalışmaları yapmak, 2-Sağlıklı Beslenme ve Fizik aktivite ile ilgili eğitimler düzenlemek, 3- Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programını Değerlendirmek 4- Beslenme, Çocuk Çağı Obezite, Kişibaşı tuz tüketimi vb. araştırmalar yapmak, 5-Kantin genelgesinin revizyonu, Beslenme Dostu Okul Sayısı artırılacak, 6-Bisiklet Yolu Yapımı Teşvik Projesi için Bisiklet alımını gerçekleştirmek 50.000 0,00 82.710.000 12,82 82.760.000 1,02 2 1.2.1- Tütün kullanımı ve maruziyetini azaltmak 7.100.000 0,09 150.000 0,02 7.250.000 0,09 2 1-Sigara Bırakma Poliklinikleri personeli için eğitimler yapmak 2-Sigarayı bırakmayı isteyenlere destek olmak, 3-UTKP Eylem Planı kapsamında toplantılar yapmak 4-Tütünün zararları, pasif etkilenim vb. hakkında afiş ve broşür ile Denetim Rehberinin basımı 5-Sigara Bırakma Günü ve Dünya Tütünsüzlük Günü için etkinlikler yapmak, 6-4207 sayılı yasa kapsamında tütün kullanımının yasak olduğu yerlerdeki ihlallerin azaltılmasına yönelik denetimlerin etkinliğini arttırmak 7.100.000 0,09 150.000 0,02 7.250.000 0,09 3 1.2.2- Diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele etmek 750.000 0,01 2.000.000 0,31 2.750.000 0,03 3 1-Uyuşturucu ile mücadele ile ilgili toplantılar yapılmak 2-Alkol ve madde kullanımının zararları hakkında eğitimler için toplantılar düzenlenmek 3-Afiş ve broşür basımı 4-Madde ile mücadele konusunda uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmek 5-Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı oluşturulmak 6-Alkol ve madde ile mücadele kapsamında eğitimlerinin yapılmak 750.000 0,01 2.000.000 0,31 2.750.000 0,03 4 1.3.1- Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırarak, hizmetin kullanımını artırmak. 2.400.000 0,03 5.300.000 0,82 7.700.000 0,09 4 1-Okullarda önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığına yönelik taramalar ile florürlü vernik uygulaması yapmak 2-Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri için personele yönelik eğitimler gerçekleştirmek 3-Koruyucu ağız ve diş sağlığı eylem planı için çalıştaylar yapmak 4-Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık için etkinlikler düzenlemek, görsel ve işitsel yayınlarda yer almasını sağlamak,afiş, broşür ve materyaller hazırlamak 2.400.000 0,03 5.300.000 0,82 7.700.000 0,09 5 1.4.1-Tüketici Ürünleri Güvenliği laboratuvarı ve halk sağlığı laboratuvarları kapasitelerini güçlendirerek sürdürmek 75.000 0,00 3.000.000 0,47 3.075.000 0,04 5 1-Akredite parametre/laboratuvar sayısını arttırmak 2-Laboratuvar hizmetlerine yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemek - 104-75.000 0,00 3.000.000 0,47 3.075.000 0,04
6 1.5.1-Çevresel risk faktörlerinin sağlığa etkilerini izlemek ve toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek 525.000 0,01 20.850.000 3,23 21.375.000 0,26 6 1-Ulusal radon programını oluşturarak Türkiye'nin radon haritasını çıkarmak 2-Yerel yönetimlerde su sanitasyonuna yönelik farkındalık çalışmaları yapmak 3-İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme suları ve yüzme havuzlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak için izleme çalışmalarını güçlendirmek 4-Karbonmonoksit Farkındalık çalışması için taşra çalışanlarına eğitim düzenlemek 5-Damacana takip sistemi geliştirmek 525.000 0,01 20.850.000 3,23 21.375.000 0,26 7 1.6.1-Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu politikasının hayata geçirilmesini sağlamak 3.445.000 0,05 1.200.000 0,19 4.645.000 0,06 7 1-Tüm başlıkları kapsayacak şekilde yönetim modelinin oluşturulması, 2-Eğitim, toplantı ve çalıştaylar yapılması 3-Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması Projesi (2014 yılında yarım kalan saha çalışmaları, çalışma toplantıları, dokümantasyon vb harcamalar) 3.445.000 0,05 1.200.000 0,19 4.645.000 0,06 8 1.7.1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yaygınlaştırmak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının bildirimini arttırmak 305.000 0,00 13.550.000 2,10 13.855.000 0,17 8 1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri birimlerini yaygınlaştırmak 2-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak 3-Meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik riskli gruplarda sürveyans çalışmaları yapmak 4-Sağlık kuruluşlarından meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili bilgi/ veri alınmasına yönelik bilgi sistemleri kurmak 305.000 0,00 13.550.000 2,10 13.855.000 0,17 9 1.8.1-Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek 490.000 0,01 26.650.000 4,13 27.140.000 0,33 10 11 9 10 11 1-Ruh sağlığı ve risk faktörlerine yönelik bilinçlendirme kampanyaları yapmak 2-Sağlıklı yaşam merkezlerinde ruh sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek 3-Ruh sağlığını koruma hizmetlerini iyileştirmek için alt yapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 4-Çocuk izlem merkezlerini (ÇİM) yaygınlaştırmak 5-Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri için doküman oluşturma 6-Afet ve travmalar durumunda psikososyal destek konusunda nitelikli insan sayısını artırmak 2.1.1 Gebe, lohusa, 15-49 yaş kadın, bebek ve çocuk izlem niteliğini arttırmak 1-Bebek-Çocuk izlem protokollerinin güncellenmesi, basımı 2- Birinci basamak çalışanlarına bebek ve çocuk izlemleri konusunda güncelleme eğitimleri vermek 3-Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi Modülü hazırlamak ve basmak 4-"Gebe Bilgilendirme Programı" kapsamında eğitim ve toplantılar düzenlemek 5-"Gebe Bilgilendirme Programı" ve "Güvenli Annelik " konularında kitaplarının basımını, poster dağıtımı ile "Gebelik ve Lohusalık Bakımı Danışmanlık Atlası" basımı/alımı ve dağıtımını yapmak 2.2.1- Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından, anne, bebek ve aile dostu ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, önlenebilir anne ölümlerini azaltmak. 1-Maternal Morbidite ve Near Mıss Çalışmaları Modülü hazırlamak, eğitim, toplantı düzenlemek, afiş-broşür basmak 2-Acil Obstetrik Bakım programı kapsamında eğitimler düzenlemek ve Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Modülü ve Ebe Modülü hazırlamak. 3-Anne Ölümleri ile ilgili toplantılar düzenlemek 4-Anne Dostu Hastane Programı kapsamında Eğitici ve Değerlendirme Eğitimleri ve toplantılar yapmak 5-Misafir Anne Uygulaması için il ziyaretleri yapmak.6-düşük Bakım Yönetim Rehberi basmak 490.000 0,01 26.650.000 4,13 27.140.000 0,33 445.000 0,01 370.000 0,06 815.000 0,01 445.000 0,01 370.000 0,06 815.000 0,01 150.000 0,00 1.360.000 0,21 1.510.000 0,02 150.000 0,00 1.360.000 0,21 1.510.000 0,02-105 -
12 2.3.1-Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, hizmete erişimi artırmak ve üreme sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan korumak 15.200.000 0,20 35.465.000 5,50 50.665.000 0,62 12 1-Kadın ve Üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere eğitimler yapmak ve kitap vb. dokümanlar bastırmak 2-Kadın sağlığını ilgilendiren önemli gün ve haftalarda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla aktivite ve etkinlikler düzenlemek. 3- Aile Planlamasında Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi Kursu yapmak 4-Kadın ve üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere malzeme ve ilaç almak. 15.200.000 0,20 35.465.000 5,50 50.665.000 0,62 13 2.4.1- Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin desteğini arttırmak 11.000.000 0,15 0 0,00 11.000.000 0,14 13 1-Gebe, lohusa ve bebeklerde demir eksikliği anemisinin önlenmesi amacıyla ücretsiz demir desteği çalışmalarını sürdürmek. 2-Gebe, lohusa ve bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi amacıyla ücretsiz D vitamini desteğini sürdürmek. 11.000.000 0,15 0 0,00 11.000.000 0,14 14 2.5.1- Akut ve kronik beslenme bozukluğu bulunan bebek ve çocuk düzeyini azaltmak 240.000 0,00 1.150.000 0,18 1.390.000 0,02 14 1-Emzirmenin özendirilmesi, desteklenmesi ve sürdürülmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak 2- Bebek Dostu Hastane (BDH) uygulamasının sürdürülerek, doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarının Bebek Dostu Hastane olmasını sağlamak 3-Birinci basamak hizmeti veren aile hekimlerinin de Bebek Dostu Aile Hekimi (BDAH) olmasını sağlamak 240.000 0,00 1.150.000 0,18 1.390.000 0,02 15 15 2.6.1-Yenidoğan ve çocuk sağlığına yönelik tarama programlarını geliştirmek 1-Yenidoğan tarama programlarını yeni hastalıkları içerecek şekilde geliştirmek 2-İşitme tarama merkezi sayısını arttırmak 3-Okul çağında olan çocuklara yönelik işitme taraması yapmak 4-Görme taraması ve işitme taraması kapsamında eğitim materyali hazırlanması, basımı, dağıtımı ve eğitimler 5-Cihaz alımı 14.500.000 0,19 6.400.000 0,99 20.900.000 0,26 14.500.000 0,19 6.400.000 0,99 20.900.000 0,26 16 2.7.1-Yenidoğan, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılması. 460.000 0,01 1.790.000 0,28 2.250.000 0,03 16 1-Çocuk bakımını iyileştirmek için pediatri uzmanlarına yenidoğan ile çocuk yoğun bakım ve çocuk acil eğitimleri vermek 2-Bebek bakımında çalışan hekim dışı sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimleri vermek 3-Prematürite ölümleri azaltmak için eylem planı hazırlamak 4-Konjenital anomalilere bağlı ölümleri azaltmak için eylem planı hazırlamak 5-Çocuk Hakları Eğitimi 6-Pulse oksimetre alımı ve eğitimi vermek 7-Yenidoğan transportunda görev alan sağlık personeli için eğitimler yapmak 460.000 0,01 1.790.000 0,28 2.250.000 0,03 17 2.8.1-Ergenlerin ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini güçlendirmek. 0 0,00 25.500.000 3,95 25.500.000 0,31 17 1-Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin (GDSHM) sayısını arttırmak. 2-Hekim ve hekim dışı sağlık personeline Ergen izlem protokolünün kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi 0 0,00 25.500.000 3,95 25.500.000 0,31 18 2.9.1-Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek 1-Çocuk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için paydaşların işbirliği ile faaliyetlerin yürütülmesi 2-Otizm Spektrum Bozulukluğu ve Diğer gelişimsel sorunları bulunan çocuklar konusunda çalışan personele farkındalık eğitimi verilmesi 0 0,00 700.000 0,11 700.000 0,01 18 0 0,00 700.000 0,11 700.000 0,01-106 -
19 3.1.1-Aşıyla korunulabilir hastalıkların görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlıkları önlemek. 510.150.000 6,81 15.700.000 2,43 525.850.000 6,47 19 1-Aşılama hizmeti verilen tüm birimlerde kullanıma hazır halde aşı,antiserum,enjektör,enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemeleri bulundurmak 2-Aşı uygulaması yapılan birimleri kapsayacak karekod destekli aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemi kurmak 3-İlgili Genelge kapsamında GBP ve Soğuk Zincir konularında eğitimleri yapmak 4-Saha rehberlerinin revize edilmesi, rehberi olmayan hastalıkları için rehber oluşturulması,bilgilendirme amaçlı afiş,broşür vb. oluşturmak 510.150.000 6,81 15.700.000 2,43 525.850.000 6,47 20 3.2.1- Su, gıda ve solunum yoluyla bulaşan hastalıkların kontrolünü güçlendirerek sürdürmek 530.000 0,01 4.750.000 0,74 5.280.000 0,06 20 1-Toplumun değişik gruplarına yönelik uygun kanalları kullanarak (okullar, halk eğitim merkezleri gibi) kişisel hijyen eğitimlerini sürekli olarak uygulamak 2-Gıdaların uygun koşullarda saklanmasına yönelik halk eğitimleri düzenlemek 3-Lejyonella hastalığının sürveyansının kapsamını genişletmek ve kontrol programını güçlendirmek 4-Sağlık personeline yönelik eğitimler yapmak 5-Yazılı ve görsel materyaller ile farkındalık oluşturmak 530.000 0,01 4.750.000 0,74 5.280.000 0,06 21 3.2.2- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların toplumda yayılma hızını azaltmak 210.000 0,00 3.550.000 0,55 3.760.000 0,05 21 1.Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin aktif hale getirilmesi ve sayılarının arttırılması 2.Ulaşılması güç gruplara yönelik farkındalığı artırıcı programlar yapmak 3.Sağlık personeline yönelik HIV/AIDS farkındalığını arttırıcı eğitimler yapmak 210.000 0,00 3.550.000 0,55 3.760.000 0,05 22 3.2.3-Tüberküloz Eliminasyon Programını başlatmak 15.560.000 0,21 4.960.000 0,77 20.520.000 0,25 22 1-Tüberküloz tanı hizmetlerinde entegrasyonu sağlamak 2-Tüberküloz konusunda sağlık personeli ve halk için eğitimler yapmak 3-Tüberküloz konusunda afiş,broşür,vb. basımı yapmak 4-Tüberküloz hastaları ile temaslılarına 1. ve 2. seçenek tüberküloz ilaçlarının ücretsiz teminini geliştirerek sürdürmek. 5-Dijital röntgen cihazlarının temini ve dağıtımını sağlamak 6-Mobil tarama araçlarının modernizasyonunu sağlamak 7-Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi ni (ETYS) güçlendirmek ve yaygınlaştırmak 15.560.000 0,21 4.960.000 0,77 20.520.000 0,25 23 3.2.4- Zoonotik ve vektörel hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak 10.450.000 0,14 6.000.000 0,93 16.450.000 0,20 23 1-Öncelikli zoonotik ve vektörel hastalıklar için kontrol programları oluşturmak 2-Sıtmanın yeniden bulaşını önlemek,yurtdışı kaynaklı vakalardan hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler almak, eliminasyon hedefine ulaşmak. 3-Vektör kaynaklı diğer hastalıkların ve yeniden önem kazanan hastalıkların kontrolünü sağlamak 4-Sağlık çalışanlarının ve halkın zoonotik ve vektörle bulaşan hastalıklarla ilgili farkındalığını artırmak için eğitimler yapmak 10.450.000 0,14 6.000.000 0,93 16.450.000 0,20 24 3.3.1- Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını ve laboratuvar tanı kapasitesini geliştirmek 0 0,00 49.000.000 7,60 49.000.000 0,60 24 1-Teknik alt yapı (cihaz ve tıbbi malzeme) ihtiyacını belirleyerek teminini sağlamak. 2-Sürveyans ağına katılacak laboratuvar personelinin kalite ve teknik konularda eğitilmesini sağlamak 3-Bulaşıcı hastalıkların tanısına yönelik standart çalışma prosedürleri, algoritma, rehber vb. dokümanları geliştirmek 4-Laboratuvar Kalite Yönetimi eğitimlerinin alınmasını sağlamak. 5-ISO 15189 kalite akreditasyon parametre sayısını arttırmak 6-ISO 15189 kalite akreditasyon eğitimlerinin alınmasını sağlamak. 0 0,00 49.000.000 7,60 49.000.000 0,60-107 -
25 3.4.1- Akut halk sağlığı tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemini güçlendirmek ve saha epidemiyolojisi eğitim programlarını kurumsallaştırmak. 600.000 0,01 5.750.000 0,89 6.350.000 0,08 25 1-Web tabanlı bilgi paylaşım sistemini kurmak,sürdürmek. 2-Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Çekirdek Kapasiteyi İzlemeye Yönelik Anket aracılığı ile EUCS kapasitesini değerlendirmek ve Eylem Planlarını hazırlamak için eğitim ve çalıştaylar yapmak 3-Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu amacıyla toplantılar yapmak 4-Saha epidemiyolojisi eğitimlerini yapmak5.taşra teşkilatının çalışmalarının verimliliğini artıracak kısa dönemli uygulamalı epidemiyoloji eğitim programları düzenlemek 600.000 0,01 5.750.000 0,89 6.350.000 0,08 26 3.5.1-Kalp - damar hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak. 100.000 0,00 400.000 0,06 500.000 0,01 26 1-Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında kalp ve damar hastalıkları, risk faktörleri konusunda topluma yönelik bilgilendirici farkındalık materyalleri hazırlamak ve kampanyalar sürdürmek 2-Aile hekimleri tarafından bireysel riskin hesaplanması için standart cetvellerin kullanılmasını sağlamak 100.000 0,00 400.000 0,06 500.000 0,01 27 3.6.1-Kronik hava yolu hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak 0 0,00 400.000 0,06 400.000 0,00 27 1.Topluma yönelik farkındalık materyallerin hazırlanması, 2.Hizmet sunan sağlık personeline yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması 0 0,00 400.000 0,06 400.000 0,00 28 3.7.1-Diyabet Önleme ve Kontrol Programını iyileştirmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 650.000 0,01 50.500.000 7,83 51.150.000 0,63 29 30 28 29 30 1.Diyabetin erken tanısını sağlıklı kişi izlemlerine entegre etmek 2.14 Kasım Dünya Diyabet Gününde etkinlikler yapmak. 3. Diyabetli Hasta Eğitici Rehberi nin (Sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilir standart eğitim rehberi-) geliştirilmesi. 4.Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının aktivitelerini yapmak 3.8.1-Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını ve etkisini azaltmak. 1-Ulusal Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı hazırlanması, basımı ve dağıtımı 3.9.1-Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek. 1-Kanser konusundaki farkındalığı artırmak için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum işbirliği ile hizmet içi ve halk eğitimleri etkinlikleri düzenlemek 2-Kanser ve erken teşhisin önemi hakkında farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik için özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek. 3-Aktif kanser kayıtçılığını yaygınlaştırmak 4-Kanser tarama programlarını uygulamak. 5-KETEM'lerin fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını iyileştirmek 6.Medya kampanyaları düzenlemek 650.000 0,01 50.500.000 7,83 51.150.000 0,63 100.000 0,00 0 0,00 100.000 0,00 100.000 0,00 0 0,00 100.000 0,00 1.000.000 0,01 70.500.000 10,93 71.500.000 0,88 1.000.000 0,01 70.500.000 10,93 71.500.000 0,88 31 3.10.1- Bütüncül ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak 510.000 0,01 101.750.000 15,78 102.260.000 1,26 31 1-Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini (TRSM) yaygınlaştırmak 2-Merkezlerde hizmet verecek ekiplere teorik ve pratik eğitim vermek 3-Merkezlerin bölgesindeki ruhsal özürlülere hizmet veren diğer kamu, özel sektör ve STK çalışanlarını eğitmek 4-Ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ile mücadele faaliyetleri düzenlemek 5-Aile hekimleri için oluşturulan rehberler, kılavuzlar ve protokollerin uzaktan eğitim modülüne eklenmesi veya eğitici eğitimi ve saha eğitimleri ile eğitimlerini tamamlamak 510.000 0,01 101.750.000 15,78 102.260.000 1,26-108 -
32 3.11.1-Böbrek hastalıklarının insidansını ve prevalansını azaltarak kronik böbrek hastalıklarına bağlı mortaliteyi düşürmek 100.000 0,00 600.000 0,09 700.000 0,01 32 1-Halka yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir 2-Hekimlere ve sağlık personeline yönelik eğitim, toplantı ve yazılı materyal verilecektir 3-Akut böbrek hastalığının nedenleri, risk faktörleri ve yönetimine ilişkin klavuzlar hazırlanacaktır. 100.000 0,00 600.000 0,09 700.000 0,01 33 4.1.1- Aile hekimliği uygulamasını geliştirmek, hizmet standartlarını yükselterek verimliliği artırmak 4.828.533.000 64,48 6.500.000 1,01 4.835.033.000 59,45 33 1-Aile hekimliği hizmetleri devam edecek 2-Aile hekimliği sürekli mesleki gelişim eğitimlerini güncellenecek 3-Aile hekimliği birimlerinde çalışanlar için iş ve iş yükü analizi yapmak 4-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli olması için ilave sağlık personeli alınacak. 5-Nüfus ve istihdam durumuna göre aile hekimi sayısı arttırılacak 6-Aile hekimlerine yönelik birinci aşama eğitim programları yapılacak ve yaygınlaştırılacak 7-Gezici sağlık hizmeti uygulamasını geliştirilecektir 4.828.533.000 64,48 6.500.000 1,01 4.835.033.000 59,45 34 4.2.1-Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek 0 0,00 1.500.000 0,23 1.500.000 0,02 34 1- Birinci basamak çalışanlarına ve hizmet alanlara yönelik memnuniyet anketi yapılacak 0 0,00 1.500.000 0,23 1.500.000 0,02 35 4.3.1-Toplum sağlığı merkezlerini güçlendirerek hizmetleri kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunmak ve sunulmasına katkı sağlamak 5.800.000 0,08 1.200.000 0,19 7.000.000 0,09 35 1-TSM'lerde çalışan hekimlere hizmet içi eğitim vermek 2-TSM'lerde çalışan diğer sağlık personeline hizmet içi eğitim vermek 3-Sağlıklı yaşam merkezlerinin hizmet vermesini sağlamak 5.800.000 0,08 1.200.000 0,19 7.000.000 0,09 36 4.4.1-Birinci basamak sağlık tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve bilişim alt yapısını güçlendirmek. 46.048.000 0,61 30.200.000 4,68 76.248.000 0,94 36 1-Kurumun olanakları ölçüsünde birinci basamak sağlık tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak 46.048.000 0,61 30.200.000 4,68 76.248.000 0,94 37 5.1.1- Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak. 0 0,00 1.750.000 0,27 1.750.000 0,02 37 1-Verilen hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesini sağlamak, buna yönelik bilgi işlem modülü oluşturarak HSBS ye entegre etmek. 2-Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan sağlık tedbiri kararıyla ilgili olarak sağlık kuruluşlarında çocuklara verilecek tedavileri izlemek ve sağlık personelini bu konuda eğitmek 0 0,00 1.750.000 0,27 1.750.000 0,02 38 38 5.2.1- Evde sağlık hizmetlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde sunumuna katkı sağlamak. 1-Evde sağlık hizmet sunumu için altyapı oluşturulması 2-Evde sağlık hizmet sunan personele eğitim vermek 3-Konu hakkında farkındalığı artırmak için kamu spotları, broşür, afiş vb. çalışmalar yapmak 4-Birinci basamak evde sağlık hizmetleri kayıtlarının ve veri girişlerinin, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) içerisine modül olarak entegre edilmesini sağlamak 6.860.000 0,09 60.500.000 9,38 67.360.000 0,83 6.860.000 0,09 60.500.000 9,38 67.360.000 0,83-109 -
39 5.3.1- Sağlıklı yaşlanmak 300.000 0,00 1.300.000 0,20 1.600.000 0,02 39 1-Demans, Depresyon, Alzheimer, İnkontinants durumları, Yaşlılarda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Bilincinin Geliştirilmesi, Yaşlılarda Polifarmasinin (Çoklu İlaç Kullanımı) Azaltılması ve Doğru İlaç Kullanımının Sağlanması, Yaşlı (Sağlığı) İhmali ve İstismarı Konusunda Farkındalık Yaratılması, Yaşlılıkta Sedanter Yaşamın, Düşmelerin ve Kırıkların Engellenmesinde Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Önemi konularında materyal geliştirmek, basımı, dağıtımı ve etkinlikler düzenlenmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 300.000 0,00 1.300.000 0,20 1.600.000 0,02 5.484.636.000 73,24 644.955.000 41,76 6.129.591.000 75,36 2.003.936.000 26,76 899.302.780 58,24 2.903.238.780 24,64 0 0,00 7.488.572.000 100 1.544.257.780 100 9.032.829.780 100-110 -
Tablo 4 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 15.76 - BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 8.394.000 1.497.674.000 0 1.506.068.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.996.000 351.395.000 0 353.391.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.395.033.000 137.795.000 0 5.532.828.000 04 Faiz Giderleri 0 0 0 0 05 Cari Transferler 0 16.485.000 0 16.485.000 06 Sermaye Giderleri 79.213.000 287.000 0 79.500.000 07 Sermaye Transferleri 0 300.000 0 300.000 08 Borç verme 0 0 0 0 09 Yedek Ödenek 0 0 0 0 Bütçe Ödeneği Toplamı 5.484.636.000 2.003.936.000 0 7.488.572.000 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 644.955.000 899.302.780 1.544.257.780 0 0 0 0 0 0 644.955.000 899.302.780 1.544.257.780 6.129.591.000 2.903.238.780 0 9.032.829.780 ebutce - 111 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1-Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek FAALİYETLER 1-Obezite, diyabet ve tuz ile ilgili farkındalık çalışmaları yapmak 2-Sağlıklı Beslenme ve Fizik aktivite ile ilgili eğitimler düzenlemek 3- Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programını Değerlendirmek 4- Beslenme, Çocuk Çağı Obezite, Kişibaşı tuz tüketimi vb. araştırmalar yapmak 5-Kantin genelgesinin revizyonu, Beslenme Dostu Okul Sayısı artırılacak 6-Bisiklet Yolu Yapımı Teşvik Projesi için Bisiklet alımını gerçekleştirmek SORUMLU BİRİMLER Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1.2.1- Tütün kullanımı ve maruziyetini azaltmak 1-Sigara Bırakma Poliklinikleri personeli için eğitimler yapmak 2-Sigarayı bırakmayı isteyenlere destek olmak, 3-UTKP Eylem Planı kapsamında toplantılar yapmak, Bulaşıcı Olmayan 4-Tütünün zararları, pasif etkilenim vb. Hastalıklar, Programlar Ve hakkında afiş ve broşür ile Denetim Kanser Başkan Yardımcılığı, Rehberinin basımı, Destek Hizmetleri Başkan 5-Sigara Bırakma Günü ve Dünya Yardımcılığı, Halk Sağlığı Tütünsüzlük Günü için etkinlikler yapmak Müdürlükleri 6-4207 sayılı yasa kapsamında tütün kullanımının yasak olduğu yerlerdeki ihlallerin azaltılmasına yönelik denetimlerin etkinliğini arttırmak 1.2.2- Diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele etmek 1-Uyuşturucu ile mücadele ile ilgili toplantılar yapılmak, 2-Alkol ve madde kullanımının zararları hakkında eğitimler için toplantılar düzenlenmek, 3-Afiş ve broşür basımı4-madde ile mücadele konusunda uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmek, 5-Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı oluşturulmak, 6-Alkol ve madde ile mücadele kapsamında eğitimlerinin yapılmak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri - 112 - ebutce
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 1.3.1- Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırarak, hizmetin kullanımını artırmak. 1-Okullarda önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığına yönelik taramalar ile florürlü vernik uygulaması yapmak, 2-Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri için personele yönelik eğitimler gerçekleştirmek, 3-Koruyucu ağız ve diş sağlığı eylem planı için çalıştaylar yapmak, 4-Önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık için etkinlikler düzenlemek, görsel ve işitsel yayınlarda yer almasını sağlamak,afiş, broşür ve materyaller hazırlamak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1.4.1-Tüketici Ürünleri Güvenliği laboratuvarı ve halk sağlığı laboratuvarları kapasitelerini güçlendirerek sürdürmek 1-Akredite parametre/laboratuvar sayısını arttırmak, 2-Laboratuvar hizmetlerine yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemek Tüketici Ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı 1.5.1-Çevresel risk faktörlerinin sağlığa etkilerini izlemek ve toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek 1-Ulusal radon programını oluşturarak Türkiye'nin radon haritasını çıkarmak 2-Yerel yönetimlerde su sanitasyonuna yönelik farkındalık çalışmaları yapmak 3-İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme suları ve yüzme havuzlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak için izleme çalışmalarını güçlendirmek 4-Karbonmonoksit Farkındalık çalışması için taşra çalışanlarına eğitim düzenlemek 5-Damacana takip sistemi geliştirmek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Tüketici Ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı 1.6.1-Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu politikasının hayata geçirilmesini sağlamak 1-Tüm başlıkları kapsayacak şekilde yönetim modelinin oluşturulması, 2-Eğitim, toplantı ve çalıştaylar yapılması 3-Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması Projesi (2014 yılında yarım kalan saha çalışmaları, çalışma toplantıları, dokümantasyon vb harcamalar) Tüketici Ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ebutce - 113 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 1.7.1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yaygınlaştırmak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının bildirimini arttırmak 1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri birimlerini yaygınlaştırmak 2-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak 3-Meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik riskli gruplarda sürveyans çalışmaları yapmak 4-Sağlık kuruluşlarından meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili bilgi/ veri alınmasına yönelik bilgi sistemleri kurmak Tüketici Ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 1.8.1-Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek 1-Ruh sağlığı ve risk faktörlerine yönelik bilinçlendirme kampanyaları yapmak 2-Sağlıklı yaşam merkezlerinde ruh sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek 3-Ruh sağlığını koruma hizmetlerini iyileştirmek için alt yapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 4-Çocuk izlem merkezlerini (ÇİM) yaygınlaştırmak 5-Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri için doküman oluşturma 6-Afet ve travmalar durumunda psikososyal destek konusunda nitelikli insan sayısını artırmak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 2.1.1 Gebe, lohusa, 15-49 yaş kadın, bebek ve çocuk izlem niteliğini arttırmak 1-Bebek-Çocuk izlem protokollerinin güncellenmesi, basımı 2- Birinci basamak çalışanlarına bebek ve çocuk izlemleri konusunda güncelleme eğitimleri vermek 3-Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi Modülü hazırlamak ve basmak 4-"Gebe Bilgilendirme Programı" kapsamında eğitim ve toplantılar düzenlemek 5-"Gebe Bilgilendirme Programı" ve "Güvenli Annelik " konularında kitaplarının basımını, poster dağıtımı ile "Gebelik ve Lohusalık Bakımı Danışmanlık Atlası" basımı/alımı ve dağıtımını yapmak Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı - 114 - ebutce
Tablo 5 FORM :29 15.76-2015 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2.2.1- Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında, eğitimli sağlık personeli tarafından, anne, bebek ve aile dostu ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, önlenebilir anne ölümlerini azaltmak. 1-Maternal Morbidite ve Near Mıss Çalışmaları Modülü hazırlamak, eğitim, toplantı düzenlemek, afiş-broşür basmak 2-Acil Obstetrik Bakım programı kapsamında eğitimler düzenlemek ve Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Modülü ve Ebe Modülü hazırlamak 3-Anne Ölümleri ile ilgili toplantılar düzenlemek 4-Anne Dostu Hastane Programı kapsamında Eğitici ve Değerlendirme Eğitimleri ve toplantılar yapmak 5-Misafir Anne Uygulaması için il ziyaretleri yapmak 6-Düşük Bakım Yönetim Rehberi basmak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı 2.3.1-Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, hizmete erişimi artırmak ve üreme sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan korumak 1-Kadın ve Üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere eğitimler yapmak ve kitap vb. dokümanlar bastırmak 2-Kadın sağlığını ilgilendiren önemli gün ve haftalarda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla aktivite ve etkinlikler düzenlemek 3- Aile Planlamasında Klinik Becerilerin Standardizasyonu ve Eğitim Metodolojisi Kursu yapmak 4-Kadın ve üreme sağlığına yönelik gerekli tedbirleri almak üzere malzeme ve ilaç almak. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 2.4.1- Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin desteğini arttırmak 1-Gebe, lohusa ve bebeklerde demir eksikliği anemisinin önlenmesi amacıyla ücretsiz demir desteği çalışmalarını sürdürmek 2-Gebe, lohusa ve bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi amacıyla ücretsiz D vitamini desteğini sürdürmek. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ebutce - 115 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2.5.1- Akut ve kronik beslenme bozukluğu bulunan bebek ve çocuk düzeyini azaltmak 1-Emzirmenin özendirilmesi, desteklenmesi ve sürdürülmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak 2- Bebek Dostu Hastane (BDH) uygulamasının sürdürülerek, doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarının Bebek Dostu Hastane olmasını sağlamak 3-Birinci basamak hizmeti veren aile hekimlerinin de Bebek Dostu Aile Hekimi (BDAH) olmasını sağlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı 2.6.1-Yenidoğan ve çocuk sağlığına yönelik tarama programlarını geliştirmek 1-Yenidoğan tarama programlarını yeni hastalıkları içerecek şekilde geliştirmek 2-İşitme tarama merkezi sayısını arttırmak 3-Okul çağında olan çocuklara yönelik işitme taraması yapmak 4-Görme taraması ve işitme taraması kapsamında eğitim materyali hazırlanması, basımı, dağıtımı ve eğitimler 5-Cihaz alımı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 2.7.1-Yenidoğan, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılması. 1-Çocuk bakımını iyileştirmek için pediatri uzmanlarına yenidoğan ile çocuk yoğun bakım ve çocuk acil eğitimleri vermek 2-Bebek bakımında çalışan hekim dışı sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimleri vermek Bulaşıcı Olmayan 3-Prematürite ölümleri azaltmak için eylem Hastalıklar, Programlar Ve planı hazırlamak Kanser Başkan Yardımcılığı, 4-Konjenital anomalilere bağlı ölümleri Halk Sağlığı Müdürlükleri azaltmak için eylem planı hazırlamak 5-Çocuk Hakları Eğitimi 6-Pulse oksimetre alımı ve eğitimi vermek 7-Yenidoğan transportunda görev alan sağlık personeli için eğitimler yapmak 2.8.1-Ergenlerin ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini güçlendirmek. 1-Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin (GDSHM) sayısını arttırmak 2-Hekim ve hekim dışı sağlık personeline Ergen izlem protokolünün kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, ebutce - 116 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2.9.1-Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek 1-Çocuk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için paydaşların işbirliği ile faaliyetlerin yürütülmesi 2-Otizm Spektrum Bozulukluğu ve Diğer gelişimsel sorunları bulunan çocuklar konusunda çalışan personele farkındalık eğitimi verilmesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, 3.1.1-Aşıyla korunulabilir hastalıkların görülme sıklığını, bu hastalıklara bağlı ölümleri ve sakatlıkları önlemek. 1-Aşılama hizmeti verilen tüm birimlerde kullanıma hazır halde aşı,antiserum,enjektör,enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemeleri bulundurmak 2-Aşı uygulaması yapılan birimleri Bulaşıcı Hastalık Kontrol kapsayacak karekod destekli aşı takip ve soğuk Programları Başkan zincir izleme sistemi kurmak Yardımcılığı 3-İlgili Genelge kapsamında GBP ve Soğuk Zincir konularında eğitimleri yapmak 4-Saha rehberlerinin revize edilmesi, rehberi olmayan hastalıkları için rehber oluşturulması,bilgilendirme amaçlı afiş,broşür vb. oluşturmak 3.2.1- Su, gıda ve solunum yoluyla bulaşan hastalıkların kontrolünü güçlendirerek sürdürmek 1-Toplumun değişik gruplarına yönelik uygun kanalları kullanarak (okullar, halk eğitim merkezleri gibi) kişisel hijyen eğitimlerini sürekli olarak uygulamak 2-Gıdaların uygun koşullarda saklanmasına yönelik halk eğitimleri düzenlemek 3-Lejyonella hastalığının sürveyansının kapsamını genişletmek ve kontrol programını güçlendirmek 4-Sağlık personeline yönelik eğitimler yapmak 5-Yazılı ve görsel materyaller ile farkındalık oluşturmak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 3.2.2- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların toplumda yayılma hızını azaltmak 1-Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin aktif hale getirilmesi ve sayılarının arttırılması 2-Ulaşılması güç gruplara yönelik farkındalığı artırıcı programlar yapmak 3-Sağlık personeline yönelik HIV/AIDS farkındalığını arttırıcı eğitimler yapmak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri ebutce - 117 -
Tablo 5 FORM :29 2015 İdare Yılı Adı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 3.2.3-Tüberküloz Eliminasyon Programını başlatmak 1-Tüberküloz tanı hizmetlerinde entegrasyonu sağlamak 2-Tüberküloz konusunda sağlık personeli ve halk için eğitimler yapmak 3-Tüberküloz konusunda afiş,broşür,vb. basımı yapmak 4-Tüberküloz hastaları ile temaslılarına 1. ve 2. seçenek tüberküloz ilaçlarının ücretsiz teminini geliştirerek sürdürmek 5-Dijital röntgen cihazlarının temini ve dağıtımını sağlamak 6-Mobil tarama araçlarının modernizasyonunu sağlamak 7-Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi ni (ETYS) güçlendirmek ve yaygınlaştırmak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 3.2.4- Zoonotik ve vektörel hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak 1-Öncelikli zoonotik ve vektörel hastalıklar için kontrol programları oluşturmak 2-Sıtmanın yeniden bulaşını önlemek,yurtdışı kaynaklı vakalardan hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler almak, eliminasyon hedefine ulaşmak 3-Vektör kaynaklı diğer hastalıkların ve yeniden önem kazanan hastalıkların kontrolünü sağlamak 4-Sağlık çalışanlarının ve halkın zoonotik ve vektörle bulaşan hastalıklarla ilgili farkındalığını artırmak için eğitimler yapmak Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 3.3.1- Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını ve laboratuvar tanı kapasitesini geliştirmek 1-Teknik alt yapı (cihaz ve tıbbi malzeme) ihtiyacını belirleyerek teminini sağlamak. 2-Sürveyans ağına katılacak laboratuvar personelinin kalite ve teknik konularda eğitilmesini sağlamak 3-Bulaşıcı hastalıkların tanısına yönelik standart çalışma prosedürleri, algoritma, rehber vb. dokümanları geliştirmek 4-Laboratuvar Kalite Yönetimi eğitimlerinin alınmasını sağlamak. 5-ISO 15189 kalite akreditasyon parametre sayısını arttırmak 6-ISO 15189 kalite akreditasyon eğitimlerinin alınmasını sağlamak. Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı ebutce - 118 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 3.4.1- Akut halk sağlığı tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemini güçlendirmek ve saha epidemiyolojisi eğitim programlarını kurumsallaştırmak. 1-Web tabanlı bilgi paylaşım sistemini kurmak,sürdürmek. 2-Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Çekirdek Kapasiteyi İzlemeye Yönelik Anket aracılığı ile EUCS kapasitesini değerlendirmek ve Eylem Planlarını hazırlamak için eğitim ve çalıştaylar yapmak 3-Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu amacıyla toplantılar yapmak 4-Saha epidemiyolojisi eğitimlerini yapmak 5-Taşra teşkilatının çalışmalarının verimliliğini artıracak kısa dönemli uygulamalı epidemiyoloji eğitim programları düzenlemek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 3.5.1-Kalp - damar hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak. 1.Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında kalp ve damar hastalıkları, risk faktörleri konusunda topluma yönelik bilgilendirici farkındalık materyalleri hazırlamak ve kampanyalar sürdürmek 2.Aile hekimleri tarafından bireysel riskin hesaplanması için standart cetvellerin kullanılmasını sağlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 3.6.1-Kronik hava yolu hastalıklarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak 1.Topluma yönelik farkındalık materyallerin hazırlanması 2.Hizmet sunan sağlık personeline yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, 3.7.1-Diyabet Önleme ve Kontrol Programını iyileştirmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak 1-Diyabetin erken tanısını sağlıklı kişi izlemlerine entegre etmek 2-14 Kasım Dünya Diyabet Gününde etkinlikler yapmak 3- Diyabetli Hasta Eğitici Rehberi nin (Sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilir standart eğitim rehberi-) geliştirilmesi 4-Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının aktivitelerini yapmak Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, 3.8.1-Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını ve etkisini azaltmak. 1.Ulusal Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı hazırlanması, basımı ve dağıtımı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri ebutce - 119 -
Tablo 5 FORM :29 2015 İdare Yılı Adı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 3.9.1-Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek. 1-Kanser konusundaki farkındalığı artırmak için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum işbirliği ile hizmet içi ve halk eğitimleri etkinlikleri düzenlemek 2-Kanser ve erken teşhisin önemi hakkında farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik için özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek 3-Aktif kanser kayıtçılığını yaygınlaştırmak 4-Kanser tarama programlarını uygulamak 5-KETEM'lerin fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını iyileştirmek 6-Medya kampanyaları düzenlemek Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı,Halk Sağlığı Müdürlükleri 3.10.1- Bütüncül ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak 1-Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini (TRSM) yaygınlaştırmak 2-Merkezlerde hizmet verecek ekiplere teorik ve pratik eğitim vermek 3-Merkezlerin bölgesindeki ruhsal özürlülere hizmet veren diğer kamu, özel sektör ve STK çalışanlarını eğitmek 4-Ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ile mücadele faaliyetleri düzenlemek 5-Aile hekimleri için oluşturulan rehberler, kılavuzlar ve protokollerin uzaktan eğitim modülüne eklenmesi veya eğitici eğitimi ve saha eğitimleri ile eğitimlerini tamamlamak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 3.11.1-Böbrek hastalıklarının insidansını ve prevalansını azaltarak kronik böbrek hastalıklarına bağlı mortaliteyi düşürmek 1-Halka yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir 2-Hekimlere ve sağlık personeline yönelik eğitim, toplantı ve yazılı materyal verilecektir 3-Akut böbrek hastalığının nedenleri, risk faktörleri ve yönetimine ilişkin klavuzlar hazırlanacaktır. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri ebutce - 120 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 4.1.1- Aile hekimliği uygulamasını geliştirmek, hizmet standartlarını yükselterek verimliliği artırmak 1-Aile hekimliği hizmetleri devam edecek 2-Aile hekimliği sürekli mesleki gelişim eğitimlerini güncellenecek 3-Aile hekimliği birimlerinde çalışanlar için iş ve iş yükü analizi yapmak 4-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli olması için ilave sağlık personeli alınacak 6-Nüfus ve istihdam durumuna göre aile hekimi sayısı arttırılacak 7-Aile hekimlerine yönelik birinci aşama eğitim programları yapılacak ve yaygınlaştırılacak 8-Gezici sağlık hizmeti uygulamasını geliştirilecek Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 4.2.1-Sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle mücadele etmek 1-Birinci basamak çalışanlarına ve hizmet alanlara yönelik memnuniyet anketi yapılacak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 4.3.1-Toplum sağlığı merkezlerini güçlendirerek hizmetleri kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunmak ve sunulmasına katkı sağlamak. 1-TSM'lerde çalışan hekimlere hizmet içi eğitim vermek 2-TSM'lerde çalışan diğer sağlık personeline hizmet içi eğitim vermek 3-Sağlıklı yaşam merkezlerinin hizmet vermesini sağlamak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 4.4.1-Birinci basamak sağlık tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve bilişim alt yapısını güçlendirmek. 1-Kurumun olanakları ölçüsünde birinci basamak sağlık tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri ebutce - 121 -
Tablo 5 FORM :29 2015 Yılı Performans Programı 15.76 - PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 5.1.1- Toplumsal açıdan dezavantajlı bireylerin ve grupların uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak. 1-Verilen hizmetlerin izleme ve değerlendirilmesini sağlamak, buna yönelik bilgi işlem modülü oluşturarak HSBS ye entegre etmek 2-Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan sağlık tedbiri kararıyla ilgili olarak sağlık kuruluşlarında çocuklara verilecek tedavileri izlemek ve sağlık personelini bu konuda eğitmek Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 5.2.1- Evde sağlık hizmetlerinin güvenli, etkili ve kaliteli şekilde sunumuna katkı sağlamak. 1-Evde sağlık hizmet sunumu için altyapı oluşturulması 2-Evde sağlık hizmet sunan personele eğitim vermek 3-Konu hakkında farkındalığı artırmak için kamu spotları, broşür, afiş vb. çalışmalar yapmak4-birinci basamak evde sağlık hizmetleri kayıtlarının ve veri girişlerinin, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) içerisine modül olarak entegre edilmesini sağlamak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri 5.3.1- Sağlıklı yaşlanmak 1-Demans, Depresyon, Alzheimer, İnkontinants durumları, Yaşlılarda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Bilincinin Geliştirilmesi, Yaşlılarda Polifarmasinin (Çoklu İlaç Kullanımı) Azaltılması ve Doğru İlaç Kullanımının Sağlanması, Yaşlı (Sağlığı) İhmali ve İstismarı Konusunda Farkındalık Yaratılması, Yaşlılıkta Sedanter Yaşamın, Düşmelerin ve Kırıkların Engellenmesinde Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Önemi konularında materyal geliştirmek, basımı, dağıtımı ve etkinlikler düzenlenmesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri ebutce - 122 -
- 123-2015 Yılı Performans Programı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Birimi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No: 55 06100 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0312) 565 62 50 Faks: (0312) 565 50 13 sgb@thsk.gov.tr Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak 13/A Kızılay - ANKARA Tel: (0.312) 229 37 41 Faks: (0.312) 229 37 42