Tetkik Raporu (2.Aşama) 2015



Benzer belgeler
T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Genel Kısım. Sertifikasyon Prosedürü. Tekli Saha Denetimi Çoklu Saha Denetimi (merkez ve şubelerin tümü denetlenecektir) Örnekleme Denetimi

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Genel Kısım ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO 10002:2004. Sertifikasyon Prosedürü

Standart Belgelendirme Firması Belge geçerlilik tarihi. Lütfen çalıştığınız danışmanın adını yazınız

İç Tetkik Soru Listesi

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

MÜŞTERİ BİLGİ / DENETİM BAŞVURU FORMU

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi Revizyon No 02 Revizyon Tarihi Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

İSMES İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ÇEVRE DAN. ve HİZM. A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

Laboratuvar Akreditasyonu

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYETLER ve İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

İç Denetim Prosedürü

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI ŞİKÂYET YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi Sayfa No

Risk Analiz Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür.

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

Kontrol: Gökhan BİRBİL

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Laboratuvar Akreditasyonu

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

BELGELENEN FİRMALARIN TAKİBİ ASKIYA ALINMASI İPTALİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Müşteri Şikayet ve İtirazları Prosedürü

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

İç Denetim Kontrol Formu

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

Müşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

sizi ve işinizi önemsiyoruz.

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ & ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM]

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

I S O :

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Sertlik Test Makinası Kalibrasyonu

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

Transkript:

Temel Bilgiler Organizasyonun Adı Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Şirketler Grubunun Adı (Grup sertifikasyonu olduğunda) Adres Netaş Genel Müdürlük Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik / İstanbul Netaş Satış Ofisi Buyaka 2 Sitesi, Kule 2, K: 15 Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8B Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orhanlı Mah. İrfanlı Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla/İstanbul Postakodu / Şehir / Ülke İstanbul / Türkiye Endüstri / Kapsam (EA, TA, NACE) 19.0R4, 34.2R5 İlgili kişi Harun Sungu E-posta hsungu@netas.com.tr Telefon / Faks 90 0216 522 24 00 Tetkik dili Türkçe Yönetim sisteminin kapsamı / Tetkik Netaş: kapsamı Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu Probil: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, donanım ve hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu İş no 83050 Tetkik Profili Tetkike esas standart(lar) Tetkik türü Sistem dokümantasyonu: Revizyon / Yayın Ara tetkik biçimi Tetkik ekibi lideri / Sorumlu Tetkikçi(ler) Teknik uzman- Stajyer DIN EN ISO 14001 Yeniden Sertifikasyon OHSAS 18001 Yeniden Sertifikasyon 27.10.2014 Sertifika Denetimi Sinan Karan Öznur Giritli Mehmet Akbay, Ali Talay ------------------------- : ---- ------------------------------ ------------------------- : ---- ------------------------------ sayfa 1/10

Sahalar aşağıda işaretlenen belge(ler)de listelenmiştir: Çok sahalı organizasyon Vardiya Tetkik referans bilgileri Ayrı bir liste Tetkik programı / Tetkik süresi hesabı (ATEA) Çok sahalı sertifikasyon (Örnek) Vardiya yok Tetkike esas standart(lar) DIN EN ISO 14001 : 2004 ------------------------- : ---- Hariç Tutma (lar) : - Yeniden Sertifikasyon Sorumlu Tetkikçi : Sinan Karan İş No : 83050 Sertifika Numarası : 04104032293; 04104032293-001; OHSAS 18001 : 2007 ------------------------- : ---- Hariç Tutma (lar) : Sertifikanın Geçerlilik Tarihi : 1.2.2016 Yeniden Sertifikasyon Sorumlu Tetkikçi : Sinan Karan İş No : 83050 Sertifika Numarası : 04116032293; 04116032293-001; Tetkik Detayları Sahalar Tetkik tarihi Tetkik süresi (adam-gün) Sertifikanın Geçerlilik Tarihi : 1.2.2016 Kurtköy, Probil, Kurtköy Netaş Merkez Bina, Ümraniye Satış Ofisi 21-25.12.15 13,60 Sahada toplam süre (Uzak lokasyonlar dahil) 1. aşama tetkikin detayları 1.aşama tetkiki 1.aşama tetkikin süresi 1.aşama tetkikin tarihi Gerekli değil sayfa 2/10

Dağıtım / Gizlilik / Mülkiyet Hakları / Kısıtlamalar / Sorumluluklar Bu rapor sertifikasyon bürosuna, tetkik ekibinin üyelerine ve organizasyonun yönetim temsilcisine iletilir. Bu rapor v.b. gibi, sertifikasyon prosedürüne ilişkin bütün dokümanlar, tetkik ekibi ve sertifikasyon bürosu tarafından, gizliliği korunarak muhafaza edilir. Bu tetkik raporu sertifikasyon bürosuna aittir. Tetkik rasgele örnekleme esasına dayanan bir prosedürdür ve yönetim sisteminin her detayını kapsayamaz. Yönetim sisteminde, tetkik sırasında örnekleme yapılması nedeniyle, tespit edilememiş zayıflıklar veya uygunsuzluklar olabilir. Yönetim sisteminin etkin bir şekilde ve süreklilik içinde uygulanması sorumluluğu, tetkik edilen ve belgelendirilen organizasyona aittir. Not: Sertifikasyon bürosu tarafından onaylanması gereken raporun bir nüshası, tetkikin bitiminde organizasyonun yönetim temsilcisine verilir. Sertifikasyon bürosunun onay sürecinde, raporda değişiklikler yapılabilir. Böyle durumlarda, değişiklikleri de içeren, revize edilmiş rapor organizasyona iletilir. Ekler Ekler / İlgili tetkik dokümantasyonu Tetkik soru listesi veya el notları Diğer eklerin(*) sayısı (*)Diğer ekler, örneğin organizasyon şeması v.b. gibi organizasyon tarafından iletilen doküman ve belgeleri içerir. sayfa 3/10

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Standart Maddesi Tetkik kapsamına alınan Sonuç (*) Standart Maddesi Tetkik kapsamına alınan Sonuç (*) Standart Maddesi Tetkik kapsamına alınan 4.1 4.1 1 4.1 1 4.2 4.2 1 4.2 1 5.1 4.3.1 2 4.3.1 2 5.2 4.3.2 1 4.3.2 1 5.3 4.3.3 2 4.3.3 1 5.4 4.4.1 1 4.4.1 1 5.5 4.4.2 1 4.4.2 1 5.6 4.4.3 1 4.4.3 1 6.1 4.4.4 1 4.4.4 1 6.2 4.4.5 1 4.4.5 1 6.3 4.4.6 2 4.4.6 2 6.4 4.4.7 2 4.4.7 2 7.1 4.5.1 1 4.5.1 1 7.2 4.5.2 1 4.5.2 1 7.3 4.5.3 1 4.5.3 1 7.4 4.5.4 1 4.5.4 1 7.5 4.5.5 1 4.5.5 1 7.6 4.6 1 4.6 1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Sonuç (*) ISO 17021:2011, Bölüm 9.3.2.1 de belirtilen zorunlu maddeler. Tetkik edilen Sonuç a) İç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmeleri 1 b) Önceki tetkikte belirtilen potansiyel iyileştirmeler ve uygunsuzluklar üzerinde 1 yapılan düzeltici faaliyelerin incelenmesi c) Şikayetlerin değerlendirilmesi 1 d) Planlanan amaçlara ulaşmada yönetim sisteminin etkinliği 1 e) Sürekli iyileştirme amacıyla planlanan faaliyetlerdeki ilerleme 1 f) Devam eden operasyonel kontroller 1 g) Değişikliklerin gözden geçirilmesi 1 h) Logoların kullanımı ve / veya sertifikasyonla ilgili diğer referanslar (ISO/IEC 1 17030 ve ISO/IEC 17021 Madde 8.4; TÜRKAK, R10.06, F-029 Ek1) sayfa 4/10

Tetkik edildi: = standardın, tetkik kapsamına alınan maddeleri (*) Sonuç: 1 = şartlar karşılandı / uygunsuzluk yok 2 = esasen şartlar karşılandı / potansiyel iyileştirme var 3 = şartlar karşılanmadı / uygunsuzluk var E = uygulaması yok / hariç tutuldu Uygunsuzluklar, güçlü yönler ve potansiyel iyileştirmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi Sonuçlar bölümünde verilmiştir. Yukarıda, gri alanlarda yer alan şartların her tetkikte kapsama alınması zorunludur. A00VA02 (TN CERT), P-002 (TÜV Teknik Kontrol) prosedürlerindeki zorunlu unsurlar a) Geçici sahalar (Örneğin, uygulama sahaları, proje lokasyonları, şantiyeler vb.) var mı? Evet Hayır b) Hangisi(leri) tetkik kapsamına alınmıştır? (**) (**) Hangi saha(lar)ın neden seçildiğini, lûtfen Özet / Sonuçların Açıklanması bölümünde belirtiniz. Organizasyonun Profili Çok sahalı uygulamalarla ilgili bilgi: evet Çok sahalı uygulama var mı? Evet ise tetkik edilen sahaların listesi ( örneğin tetkik programında verilen ) ile sertifikalandirılan sahalardan bu tetkik kapsamına alınanların listesini ilave ediniz: Kurtköy merkez, Ümraniye satış, Probil üretim Ürünleri: o o Netaş: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu Probil: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, donanım ve hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu Müşterileri / Önemli müşterileri: Turkish Military Forces, Avea, Türk Telekom, Akbank, Odeobank, Türkcell Önemli süreçleri: tasarım ve geliştirme, üretim, bakım, montaj, kalite kontrol, Önemli çevre boyutları (ISO 14001): doğal kaynak kullanımı, Önemli iş sağlığı ve güvenliği konuları / riskleri (OHSAS 18001): elektriksel işler, yüksekte çalışma, ateşli işler, acil durum hazırlıkları Organizasyonun ilk belge aldığı tarih: 2009 Özet / Sonuçların açıklanması Özet: sayfa 5/10

Tetkik ekibi Sertifikanın Hazırlanmasını tavsiye eder. Sonuçlar Organizasyon, yapısı ve büyüklüğü, ürünleri / hizmetleri ve prosesleri itibariyle, ilgili yasal şartları, müşteri şartlarını ve kendi iç şartlarını sağlamak için, yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayarak sürekli geliştirdiğini göstermiştir. Bu hususlar, özellikle şunları içerir: Politikalar (Tarih: 16.11.), hedefler; organizasyon içindeki uygulamaları Süreçler ve birbirleriyle etkileşimleri Yönetim sistemi dokümantasyonu Kayıt sistemi Kaynak yönetimi Ölçüm ve analiz : - 20.02. ve 25.02. tarihli yönetimin gözden geçirmesi kayıtları, - 03.08. tarihli iç tetkik plan(lar)ı, - 18.09. tarihli iç tetkik raporu, Yönetim sistemi deneti raporu - Performans göstergeleri: kaynak tüketimi iş kazası sayısı atık azaltılması kayıp iş gücü Sürekli iyileştirme süreci Yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliği, dokümanların incelenmesi ve sahada ürün / hizmet / üretim / ürün gerçekleştirme süreçlerinin örnekleme yöntemiyle tetkik edilmesi suretiyle değerlendirilmiştir. Uygunsuzluklar, gözlemler ve potansiyel iyileştirmelerin detayları Sonuçlar bölümünde açıklanmaktadır. Detaylı Sonuçlar Aşağıda verilen tablo temel olarak tetkik sonuçlarının değerlendirmesini gösterir: Aşama Sınıflandırma Anlam UA Uygunsuzluk A 1. Standardın, bir veya daha fazla şartının yerine getirilememesi veya sayfa 6/10 2. Yönetim sisteminin, istenen sonuçlara ulaşma konusundaki yeterliliği hakkında, önemle dikkate alınması gereken

Tetkik Raporu şüphelerin bulunduğu durum(lar). UB Uygunsuzluk B Diğer uygunsuzluklar PI GY Potansiyel İyileştirme Güçlü Yön / Doğru, Etkin Uygulama Standardın şartları ile ilgili olarak, yönetim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek hususlar. Organizasyonun bu hususlarda çalışma yapması yararlı olur. Yönetim sisteminin, özellikle belirtilmeye değer olumlu yönleri. AC Açıklamalar Özel durumlar ve bir sonraki tetkikte izlenmesi gereken hususlara ilişkin bilgi. No UA Saha / Süreç Standart - Madde *) Takip edilecek faaliyet : Takip tetkiki veya aksiyon planı **) Uygunsuzluğun giderilmesi için son tarih No UB Saha / Süreç Standart - Madde *) Takip edilecek faaliyet : Takip tetkiki veya aksiyon planı **) Uygunsuzluğun giderilmesi için son tarih Takip edilecek faaliyet * Takip edilecek faaliyet * Tarih ** Tarih ** No PI Saha / Süreç Standart - Madde 1 Otoparka giren araçlar için, giriş güvenliğinde, sabotaj değerlendirmesinin yapılması 2 Gıda zehirlenmesi konusundaki riskleri de ele alınması ve gereğinde acil durum planında yer alması 3 Daha katma değer srlayacak hedeflerin oluşturulması (karbon ayakizi) 4 Önemli çevre boyutu olan tedarikçilerin seçilmesi ve performans değerlendirmelerinin daha etkin olarak kontrol altına alınmasının sağlanması 5 ÇSG yönünden, taşeron (geçici ve kalıcı) kontrolu (BDH, Bina güvenliği gibi kalıcı taşeronlar ve bakım için gelen geçici taşeronlar risk değerlendirmelerinin talep edilmesi gibi) 6 Bina yönetimi ile ilgili yasal mevzuat geregi yapılmasın gereken periyodik basınçlı kap kontrolların etkinliğinin artırılması Planlama 18001:4.3.1 Planlama ve acil durum hazırlığı 18001:4.3.1 Planlama 14001:4.3.3 Operasyonel kontrol Operasyonel kontrol Operasyonel kontrol 14001:4.4.6 18001:4.4.6 14001:4.4.6 18001:4.4.6 14001:4.4.6 18001:4.4.6 No GY Saha / Süreç Standart - Madde A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 7 / 10

Tetkik Raporu Yönetimin desteği ve çalışanların katılımı Yönetim 14001:4.1 18001:4.1 İletişim İletişim 14001:4.4.3 18001:4.4.3 Çalışanların bilinci ve eğitimler Eğitim 14001:4.4.2 18001:4.4.2 No AC Saha / Süreç Standart - Madde A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 8 / 10

Tetkik Raporu Uygunsuzlukların Yönetimi Uygunsuzluk tespit edilmedi - süreç devam edebilir. Uygunsuzluk tespit edildi. Uygunsuzluk tespit edilmiş ise, sürecin devamı: veya Takip Tetkiki ve Aksiyon Planı: Bulguları, kök sebep analizini, düzeltmeleri (hatayı durdurmak için) ve düzeltici faaliyetleri (hatanın geri çekilmesi için) içeren detaylı aksiyon planı tetkikçinin gözden geçirmesi için iletilmelidir. Aksiyon planına göre, sahada inceleme ve uygulamanın değerlendirmesi ve düzeltici faaliyetlerin etkinliği değerlendirilecektir. Aksiyon Planı: Tetkikçilere, her uygunsuzlukların kök neden analizlerini, düzeltmeleri (hatanın bertaraf edilmesi), düzeltici faaliyetleri (hataya yol açan nedenlerin bertaraf edilmesi) ve bunların gerçekleştirileceği tarihleri de gösteren bir aksiyon planı iletilecektir. Etkinliğin doğrulanması için Takip tetkiki yapılacaktır: Takip tetkikinin tarihi, tetkik ekibi ile mutabakat içinde belirlenir. İletilen dokümanlar incelenecektir: Aksiyon planında belirtilen düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin, etkin şekilde gerçekleştirildiklerinin, dokümante edilmiş kanıtları, önceden tespit edilen tarihe kadar, tetkik ekibi liderine iletilecektir. Bir sonraki tetkikte düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin etkinliği, nihai olarak gözden geçirilecektir. İlgili Tetkikçi: Tetkik ekibi lideri, gerekirse, uygunsuzluklarla ilgili işlemlerin yapılması için, ekipten tetkikçi görevlendirebilir. A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 9 / 10

Tetkik Raporu Sonuç Sonuçlar ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 --- Karşılandı (Uygunsuzluk yok) Uygunsuzluk(lar) mevcut (Açık durum: Uygunsuzluklar henüz kapatılmadı.) Karşılanmadı (Sertifikasyon şartı sağlanmadı.) Takip Aksiyonları Takip aksiyonu yok Aksiyon planı Doküman inceleme Takip tetkiki Sonraki tetkikte inceleme Tavsiyeler İlk veya yeniden sertifikasyon / Kapsam genişletme*) Sertifikasyonun sürdürülmesi*) Askıya alma Reddetme / Geri çekme *) İlk veya yeniden sertifikasyon / Kapsam genişletme / Sertifikasyonun sürdürülmesi, henüz açık uygunsuzluklar varsa, bunların, belirlenmiş süre içinde giderilmesi şartına bağlıdır. Bir Sonraki Tetkik İçin Açıklamalar Gelecek tetkik, bu tetkikte tespit edilen potansiyel iyileştirmeler ve varsa uygunsuzluklarla ilgili iyileştirmelerin, düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesini de kapsayacaktır Bir sonraki tetkikin tarihi, sertifikasyon kuralları uyarınca, organizasyon ile mutabakat sağlanarak Sertifikasyon Bürosu tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. İmzalar Tarih: 25.12.15 Adı ve Soyadı: Sinan Karan Tetkik Ekibi Lideri Tarih: 25.12.15 Adı ve Soyadı: Melih Güner Organizasyonun Yönetim Temsilcisi A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 10 / 10