GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ



Benzer belgeler
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

İhtisas komisyonları

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

T.C. $1.$5$ %h<h.ù(+ø5 %(/('ø<( %$ù.$1/,ö, ʹͲͳͷ G G G G f ;

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Belediyenin gelirleri

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü :18

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : /11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar ,72 TL. TH Ekonomist ,99 TL.

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

Büyükşehir Belediyesinin Organları

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

PERFORMANS PROGRAMI.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

GEBZE BELED YES ~

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Birliğin KuruluĢu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No ) Karar No : 23

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

Transkript:

2014 PROGRAMI 1 1

2014 PROGRAMI TAKDİM Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3K (Kentsel, Kültürel, Kurumsal Dönüşüm) kapsam nda belirlemiş olduğu hedefleri 5 y ll k dönem içerisinde hayata geçirebilmek amac ile 2014 y l performans hedeflerini belirledi. 2013 y l sonuna kadar sürdürülen performans hedefleri kapsam nda birçok çal şma, başar yla sonuçland. 6 Nisan 2013 te başta Başbakan m z Say n Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakan m z Erdoğan Bayraktar ve bize büyük destek veren bakanlar m z, milletvekillerimiz ile birlikte Kentsel Dönüşümde bir milad daha geride b rakt k. 2014 y l, Gaziosmanpaşa Belediyesi için Kurumsal Dönüşüm ve Kültürel Dönüşümle birlikte Kentsel Dönüşüm çal şmalar n n sonuçlar n çok daha iyi görebileceğimiz bir y l olacak. Kentsel Dönüşüm projelerinin bir bir hayata geçirileceği ve bu projelerle birlikte Gaziosmanpaşa da başlayacak yeni bir hayat n tüm yönleriyle yaşanacağ bir y l olacak. İlçemizi tam anlam yla yepyeni bir geleceğe taş yacak olan dönüşüm program m zda, Bağlarbaş, Y ld ztabya, Yenidoğan, Sar göl ve Karl tepe de, modern ve Gaziosmanpaşa ya yak şan yap lar yükselecek. Yaklaş k 13 bin konutta, yaklaş k 50 60 bin kişi yeni bir hayata başlayacak. İstanbul da ilan edilen 700 hektarl k Kentsel Dönüşüm alan n n 393 hektarl k bölümünün yer ald ğ Gaziosmanpaşa n n diğer belediyelere öncülük etmesini sağlayan, bu konuda büyük çaba sarf eden tüm çal şma arkadaşlar ma, destek ve önerileri ile çal şmalar m za destek veren belediye meclis üyelerimize özellikle çok teşekkür ediyorum. ALIŞTIĞIN YERDE YENİ BİR HAYAT Kentsel dönüşüm çal şmalar m z 2013 y l nda olduğu gibi bundan sonraki y llarda da çal şmalar m z n ana hedefini oluşturmaya devam edecektir. Al şt ğ n Yerde Yeni Bir Hayat slogan yla yola ç kt ğ m z kentsel dönüşümde, sadece kenti dönüştürmeyi değil kenti yerinde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gaziosmanpaşa dan hiçbir Gaziosmanpaşal n n gitmemesi, vatandaşlar m z yerinden, yurdundan etmeden, komşusundan ay rmadan, al şt ğ çevreden, al şkanl klar ndan koparmadan kenti dönüştürmek en büyük önceliğimiz. Yerinde dönüşüm hedefimize ulaşmak için kentsel dönüşüme sosyal boyutlar da ekledik. Kentsel dönüşümün istihdama katk s n Gaziosmanpaşal lar n yaşamas için istihdam projelerimizi hayata geçireceğiz. Açacağ m z kurslarda yetiştireceğimiz Gaziosmanpaşal lar, Kentsel Dönüşüm de inşa edilen binalar n yap m nda çal şacaklar. Kimisi, ald ğ eğitimleri bu binalar n projelerinde değerlendirirken kimileri de inşaatlarda bizzat emek sarf edecek. Ayn şekilde 2013 y l sonuna kadar tam kapasite faaliyete geçireceğimiz Dönüşüm Mutfağ nda aç lacak kurslara kat lan Gaziosmanpaşal kad nlar m z taraf ndan üretilen yemekler inşaat şantiyelerine sat larak ev ekonomilerine katk sağlanacak. 2 2

HİZMETLERİMİZİN TAMAMI İNSAN ODAKLI Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yan s ra 2014 y l nda gerçekleştireceğimiz Kentsel Dönüşüm projelerinin tamam, 2023 y l ndaki varmak istediğimiz hedeflerimizin başlang c olacakt r. Eğitim, kültür ve spora desteğin yan s ra Han mlar Masas, Genç Akademi faaliyetleri gibi çok yönlü bir hizmet kuşağ nda çal şmalar yürütüyoruz ve bu çal şmalar en iyi şekilde yapabilmek için her türlü olanağ m z seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sosyal etkinliklerimizi vatandaşlar m zdan gelen istekler paralelinde her y l biraz daha geliştiriyoruz. Sizlere sunduğumuz performans program m zda yer alan hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken hizmet önceliğimizde insan odakl olmak her zaman ana stratejimizi oluşturdu. İlçemizdeki hizmet y llar içinde gençlerimiz, yaşl lar m z ve özürlülerimiz için yürütülen birçok çal şman n yan s ra evde sosyal hizmet destekleri, sosyal yard mlar, eğitim ve cenaze yard m, asker ailesi yard mlar gibi sosyal sorumluluk alanlar nda da ilçede önemli bir mesafe kaydettik. İlçede görev yapan kamu ağ rl kl her kurum ve kuruluşla uyum içinde çal şmalar m z sürdürüyoruz. Bu bağlamda emniyet binas ndan, muhtarl k binalar na, okul restore ve yenileme çal şmalar ndan, rekor seviyede gerçekleştirilen aile sağl ğ merkezilerine kadar birçok alanda anlaml hizmetler gerçekleştirildi. HER GAZİOSMANPAŞALI ÖZELDİR Her Gaziosmanpaşal n n, gururla Gaziosmanpaşal y m diyebileceği bir ilçe oluşturmak ve vatandaşlar m z n yaşad klar şehre aidiyetlerini art rmak amac yla da projeler oluşturduk. Gaziosmanpaşal lar n bulunduklar şehrin güzelliklerini doyas ya yaşayabilmeleri için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan 100.000 Gaziosmanpaşal İstanbul u geziyor projemizin benimsenmesi ve beğenilmesi, 120.000 i aşk n Gaziosmanpaşal n n, Gümüşyaka tesislerimizden Mutlu Gaziosmanpaşa projesiyle yararlanmas n sağlamak ve onlar n olumlu eleştirilerini almak bizleri oldukça memnun etti. Gaziosmanpaşal ya yak şan birçok projemize ilaveten yeni yeni projeler üreteceğiz. 2014 y l n n, bugünkünden daha da güzel olacağ ndan eminiz. Yeni yol haritam z ise 2023 y l na yak ş r bir Gaziosmanpaşa ilçesini oluşturmak olarak saptad k. Tüm bu projelerin hayata geçirilmesi için Belediyemiz ilk günkü heyecan içinde motivasyonunu daha da geliştirerek ilçemizin bir an önce çağdaş ve kaliteli bir yaşama kavuşmas için azami gayret sarf etmektedir. Vatandaşlar m zdan ald ğ m z güç ve destekle, Gaziosmanpaşa, ülkemiz için yepyeni bir milat olan 2023 y l n çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde karş layacakt r. Çal şmalar m zda bizlere her zaman destek olan bütün Gaziosmanpaşal lara, meclis üyelerimize ve belediye çal şanlar başta olmak üzere bütün kamu çal şanlar na ayr ayr teşekkürlerimi sunar, hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin ilçemiz ve belediyemizin gelişimi ad na önemli katk larda bulunmas n temenni ederim. Dr. Erhan Erol Belediye Başkan 3 3

2014 PROGRAMI İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER... 5 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 B Teşkilat Yap s... 9 C Fiziksel Kaynaklar... 10 D İnsan Kaynaklar... 16 II BİLGİLERİ... 18 A Temel Politika ve Öncelikler... 19 B Amaç ve Hedefler... 20 C Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri... 23 D İdare Performans Tablosu... 201 E Toplam Kaynak İhtiyac Tablosu.....210 F Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo..........211 4 4

PERFO RMAN S PROG RAM I 20 14,, I.GENEL BİLGİLERR 5 GAZİ O S MANPAŞ A BELED İ YESİ 5

2014 PROGRAMI I GENEL BİLGİLER A Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 say l kanunun 4. maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmas zorunludur. Ayn kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi nin, 38. maddesinde Belediye Başkan n n ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktad r. Belediyenin Görevleri Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şart yla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaş m gibi kentsel alt yap, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağl ğ, temizlik ve kat at k, zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarl klar, ağaçland rma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inşaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karş layabilir, sağl kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem taş yan mekânlar n ve işlevlerinin korunmas n sağlayabilir ve bu amaçla bak m onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karş laşmalar n düzenler, yurt içi ve yurt d ş müsabakalarda üstün başar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l ğ yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşl, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 6 6

Belediye Meclisi nin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ile yat r m ve çal şma programlar n, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesab kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap lan birimler ile fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlar n görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plân n kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taş nmaz mal al m na, sat m na, takas na, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taş nmaz n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas halinde tahsisin kald r lmas na, üç y ldan fazla kiralanmas na ve süresi yirmi beş y l geçmemek kayd yla bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat lma pay konusu yap lmayan ve ilgililerin isteğine bağl hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartl bağ şlar kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan ve miktar beş milyardan yirmi beş milyar Türk Liras na kadar dava konusu olan belediye alacaklar n n, anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu na tabi ortakl klar kurulmas na veya bu ortakl klardan ayr lmaya, sermaye art ş na ve gayrimenkul yat r m ortakl ğ kurulmas na karar vermek. Belediye ad na imtiyaz verilmesine ve belediye yat r mlar n n yap işlet veya yap işlet devret modeli ile yap lmas na; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanl k divan n ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağl kuruluşlar n n kadrolar n n ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye taraf ndan ç kar lacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas, kald r lmas, birleştirilmesi, adlar yla s n rlar n n tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tan t c amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmas na, kurulmuş birliklere kat lmaya veya ayr lmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanl ğ n n izniyle yurt d ş ndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karş l kl işbirliği yap lmas na, kardeş kent ilişkileri kurulmas na, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amac yla kültür sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yapt rma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşerilik payesi ve berat vermek. Belediye Başkan ile Encümen aras ndaki anlaşmazl klar karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlar na uygun şekilde haz rlanm ş belediye imar programlar n görüşerek kabul etmek. 7 7

2014 PROGRAMI Belediye Başkan n n Görev ve Yetkileri Belediye teşkilât n n en üst amiri olarak belediye teşkilât n sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlar meclise sunmak. Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davac veya daval olarak da yarg yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanl k etmek. Belediyenin taş n r ve taş nmaz mallar n idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklar n takip ve tahsil etmek. Yetkili organlar n karar n almak şart yla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlar n uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d ş ndaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağl kuruluşlar ile işletmelerini denetlemek. Şarts z bağ şlar kabul etmek. Belde halk n n huzur, esenlik, sağl k ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr lan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağ rlama giderleri için ayr lan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni karar n gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Encümeni nin Görev ve Yetkileri Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe al nan kararlar yürütmekle görevli organ encümendir. Encümenin başkan belediye başkan d r. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlard r: Stratejik plân ve y ll k çal şma program ile bütçe ve kesin hesab inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Y ll k çal şma program na al nan işlerle ilgili kamulaşt rma kararlar n almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyleri aras nda aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezalar vermek. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan ve miktar beş milyar Türk Liras na kadar dava konusu olan belediye alacaklar n n anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taş nmaz mal sat m na, trampas na ve tahsisine ilişkin meclis kararlar n uygulamak; süresi üç y l geçmemek üzere kiralanmas na karar vermek. Umuma aç k yerlerin aç l ş ve kapan ş saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 8 8

PERFO RMAN S PROG RAM I 20 14 B Teşkilat Yap s Dr.Erhan EROL Belediye Başkan BELEDİYE MECLİSİ Özel Kalem Müdürlüğü BELEDİYE ENCÜMENİ Teftiş Kurulu Müdürlüğü İç Denetim Ahmet BERBER İdari Bşk.Yrd. Av.Arif PARLAKKILIÇ İdari Bşk. Yrd. Beyhan ERGİN İdari Bşk. Yrd. Dr. Y lmaz ÖZKAN İdari Bşk. Yrd. Suat ALKAN Teknik Bşk. Yrd. M. Kemal ÖZENÇ Teknik Bşk. Yrd. M.Eser KIZILTAN Teknik Bşk. Yrd. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Zab ta Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bas n Yay n ve H.İ. Müdürlüğü İnsan Kaynaklar ve Eğt. Müdürlüğü Sağl k İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü Yap Kontrol Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yaz İşleri Müdürlüğü 9 GAZİ O S MANPAŞ A BELED İ YESİ 9

2014 PROGRAMI C Fiziksel Kaynaklar Hizmet Binalar ve Diğer Tesisler Gaziosmanpaşa Belediyesi nin yönetimi ve kontrolünde olan hizmet binalar, hizmet istasyonlar, spor tesisleri, park büfeleri, eğitim ve sosyal tesisler, kültür merkezleri ve kapal otoparklar n genel ve detayl listesi aşağ da verilmiştir. Tesisler/Binalar Adet Hizmet Binas 13 Hizmet İstasyonu 4 Spor Tesisi 8 Park Büfesi 8 Eğitim ve Sosyal Tesisler 5 Kültür Merkezi 2 Kapal Otopark 4 TOPLAM 44 Hizmet binalar, hizmet istasyonlar, spor tesisleri, park büfeleri, eğitim ve sosyal tesisler, kültür merkezleri ve kapal otoparklara ilişkin detayl bilgiler aşağ daki tablolarda verilmiştir. HİZMET BİNALARI HİZMET BİNALARI Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² Başkanl k Hizmet Binas Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No:20 A Blok 13 10.530 Karadeniz Hizmet Binas Karadeniz Mah. Menderes Cad. No:1/1 5 435 Karayollar Hizmet Binas Karayollar Mah. Osman Bey Cad. No:68 3 450 Hürriyet Hizmet Binas Hürriyet Mah. 322 Sok. No:8 5 565 KüçükköyBeşyol Hizmet Binas Yeni Mah. 541 Sokak No:1 3 300 Küçükköy Hizmet Binas Yeni Mah. 538 Sokak No:1 Cebeci Cad. No: 16 4 1.683 Pazariçi Hizmet Binas Pazariçi Mah. İdris Köşkü Cad. No:60 2 200 Poligon Hizmet Binas Hürriyet Mah. Şeh. Mustafa Yeşil Cad. No:14 6 1.045 10 10

Sar göl Hizmet Binas Sar göl Mah. Nazl Sok. No:16 5 621 Yenidoğan Hizmet Binas Yenidoğan Mah. Başaran Sok. No:13 6 650 Y ld ztabya Hizmet Binas Y ld ztabya Mah. Y ld ztabya Cad. No:72 5 650 Park Bahçeler Hizmet Binas Mevlana Mah. H z refendi Cad. No:5/7 2 100 Yeni Mahalle Sağl k Ocağ Yeni Mahalle Paşaçay r Cad. No:86 4 566,85 Ulaş m Hizmetleri Binas Mevlana Mah. 880 Sok. No:10 1 715 Rahime Başaran Aile Sağl ğ Merkezi Hürriyet Mah. Paşaçay r Cad. No:84 3 261,62 HİZMET İSTASYONLARI Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² Bağlarbaş Mahallesi Hiz. Binas (Muhtarl k) Bağlarbaş Mah.Çeşme Sok. No:20 1 57 Mevlana Hizmet Binas (Muhtarl k) Mevlana Mah. 832 Sok. No:30 1 57 Şemsipaşa Mah.Hiz. Binas (Muhtarl k) Şemsipaşa M. Cengiztopel C. 15 S. No:11 1 57 Yeni Mahalle Hizmet Binas (Muhtarl k) Yeni Mah. 538 Sokak No:6 1 57 Kaz m Karabekir Hizmet Binas (Muhtarl k) K.Karabekir Mah. 919 Sok. No:20 1 80 11 11

2014 PROGRAMI SPOR TESİSLERİ Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² 500 Evler Spor Tesisleri B.H.Paşa Mah. 1058 Sokak No:36 3 666,5 Karadeniz Spor Tesisleri Karadeniz Mah. M. Akif Cad. No:35 3 657,4 Küçükköy Spor Tesisleri Yeni Mah. Hac Salih Efendi Cad. No:44 2 1.272 Mevlana Spor Tesisleri Mevlana Mah. 868 Sokak No:2 6 2 400 Sedat Balkanl Spor Tesisleri Fevzi Çakmak M. Kemal Şeker Blv. No:1 4 1.328,41 Y ld ztabya Spor Tesisleri Y ld ztabya Mah. Dik Yol No:77 4 626 Hürriyet Mahallesi Poligon Spor Salonu Hürriyet Mah. Mustafa Yeşil Cad. No:14/1 1 422,45 PARK BÜFELERİ Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² Fetih Park Büfesi Mevlana Mah. 832 Sok. No:9 1 72 Küçükköy Kafeterya Yeni Mah. Hac Salih Efendi Cad. No:8 1 181 Rumeli Park Büfesi Hürriyet Mah. 500 Evler Cad. No:74 1 50 Validesuyu Park Büfesi Fevziçakmak Mah. Validesuyu Cad. No:18 1 50 Yeşilp nar Park Büfesi 1 Mevlana Mah. 911 Sok. No:4 1 50 Yeşilp nar Park Büfesi 2 K.Karabekir Mah. İmam Hatip Bulvar No:82 1 60 12 12

EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLER Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² Belediye Ek Hizmet Binas (Müftülük ve diğer birimler) Fevzi Çakmak Hizmet Binas (Anaokulu ve Kreş) Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No:20 E Blok Fevzi Çakmak Mah. 751 Sok. No:14 Merkez Mah. Eyüp Yolu No:7 B Blok 4 1.215 2 663 2 675 Mevlana Hizmet Binas (Anaokulu ve Kreş) Mevlana Mah. 832 Sok. No:3 2 515 Mevlana Hizmet Binas (Sağl k Ocağ ) Mevlana Mah. 832 Sok No:29 1 240 KÜLTÜR MERKEZLERİ Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Binas ve Bel. Nikâh Salonu Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No:20 4 8.207 Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No:20/B 5 4.244 13 13

2014 PROGRAMI KAPALI OTOPARKLAR Binan n Ad Adresi Kat Say s Toplam Alan m² Belediye Alt Kapal Resmi Otopark Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No:20 1 1.900 Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Alt Kapal Otopark Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No:20 A Blok 2 3.847 GOP Yer alt Otopark ve Umuma Aç k Sosyal Tesisler Şehit Mustafa Gümüş Kapal Otopark Merkez Mah.Ordu Cad. No:20/ D Blok 6 22.289 Yeni Mahalle Cebeci Cad. No:11 Küçükköy 2 4.570 Hizmet Araçlar Belediyemize ait olan ve yürütülen faaliyet ve projelerde kullan lan araçlara ilişkin say sal bilgiler aşağ daki tabloda yer almaktad r. ARAÇ TÜRÜ ADET Ambulans 3 Binek Araç 2 Ekskavatör 1 Greyder 1 JCB 1 Kamyon 14 Kamyonet 6 Kepçe 1 Loder 2 Minibüs 1 Komprosör 2 Silindir 2 TOPLAM 36 Ayr ca belediyemiz hizmetlerinde 119 adet kiral k araç (otobüs, minibüs, kamyonet, binek vb.) kullan lmaktad r. 14 14

Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyap :Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullan lmaktad r. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çal şmalar KBS (Kent Bilgi Sistemi) program (MIS GIS), ABS, Kentli Servisi Hizmeti Çağr Merkezi (Call Center), Vatandaş Mobil Uygulamalar, E belediye bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsam nda Belediye yaz l mlar n n eksik modüllerinin tamamlanmas, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanmas, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün k l nmas ; belediye içinde sağlanacak olan bu bütünleşik yap ile tüm birimlerde büyük bir h z, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans kazand r lmas sağlanmaktad r. Kent Bilgi Sisteminin yan s ra belediyemizde ayr ca aşağ da k sa aç klamalar yap lan uygulamalar hayata geçirilmektedir. Yönetici Masas : Teklif edilen uygulamalar kullanan operatörler taraf ndan üretilen, güncellenen bilgilerin yöneticilere (Başkan, Başkan Yard mc lar, Müdürler gibi) karar süreçlerinde kullanabilmeleri için sunulduğu fonksiyonel ekranlard r. E belediye Uygulamalar : İnternet üzerinden borç sorgulamas, vergi ödemesi ve hesap bilgileri takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web uygulamalar d r. Tapu ve Kadastro Entegrasyonu : Bu uygulama kapsam nda kadastro verilerine online ortamda erişim sağlanm ş, Tapu Sicil Müdürlüğü nde bulunan kütüklerin online olarak KBS ne entegrasyonu çal şmalar yürütülmektedir. Dijital Arşiv, Dijital İmza : Dijital arşiv ve dijital imza yaz l m altyap s kurulmuş olup birimlerin geçiş işlemleri yürütülmektedir. Stratejik Plan ve Performans program : Stratejik Plan ve Performans program yaz l m alt yap s KBS ile entegre edilmiş olup MIS sistemi ile birlikte kullan lmaktad r. Vatandaş Mobil Uygulamalar : Vatandaşlar n cep telefonlar üzerinden 105 veya Android işletim olarak indirip kullanabilecekleri e belediye uygulamalar n n kullan m na imkan sağlanm şt r. B I (İş Zekas Uygulamalar ) : Kent Bilgi Sistemi üzerinde bulunan tüm verilerin otomatik ve düzenli raporlanmas sağlanm şt r. Bu uygulama ile yöneticilere performans raporlanmas nda büyük kolayl klar kazand r lm şt r. Belediye bünyesinde kullan lan donan mlara ilişkin bilgiler aşağ daki tabloda verilmiştir. Bilgisayar Kasas Dizüstü Bilgisayar Monitör Plotter Server Taray c Yaz c Yedekleme Ünitesi Fotokopi Makinesi Tablet Bilgisayar 457 21 466 1 15 20 193 1 27 28 15 15

2014 PROGRAMI PERFO RMAN S PROG RAM I 20 14 D İnsan Kaynaklar Kadro durumuna göre personel say lar ve dağ l m aşağ daki tablo ve grafikte verilmiştir. STATÜ Memur İşçi Sözleşmeli Personel TOPLAM SAYI 287 147 119 553 Kadro Durumuna Göre Personel Dağ l m Sözleşmeli 21% Memur 52% İşçi 27% 16 16 GAZİ O S MANPAŞ A BELED İ YESİ

PERFO RMAN S PROG RAM I 20 14 Personelin yaş ortalamas dağ l m aşağ daki grafikte verilmiştir. BELEDİYEDE ÇALIŞAN PERSONELİNN YAŞ ORTALAMASI (MEMUR-SÖZLEŞMELİ-İŞÇİ) 20-24 YAŞ ARASI 25-29 YAŞ ARASI 17% 3% 2% 5% 21% 30-34 YAŞ ARASI 35-39 YAŞ ARASI 18% 17% 17% 40-44 YAŞ ARASI 45-49 YAŞ ARASI 50-54 YAŞ ARASI 55- YAŞ ÜZERİ Dolu kadrolar n hizmet s n f na göre say lar ve dağ l m aşağ daki tabloda verilmiştir. Dolu Kadrolar n Hizmet S n f GİH THS AHS SHS YHS Say lar 245 126 7 20 8 17 GAZİ O S MANPAŞ A BELED İ YESİ 17

2014 PROGRAMI PERFO RMAN S PROG RAM I 20 14 II. BİLGİLERİ 18 18 GAZİ O S MANPAŞ A BELED İ YESİ

II BİLGİLERİ A Temel Politika ve Öncelikler Politikalar m z Değişime sürekli olarak aç k olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak Kaynaklar m z en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak İnsan Kaynaklar nda bilgi, beceri, yetenek unsurlar n dikkate alarak liyakate dayal bir yönetim sergilemek Çal şanlar aras nda kurumsal sahiplenmeyi art rmak ve kurum kültürünün oluşmas n sağlamak Teknolojinin belediyemiz ile ilgili olan tüm imkânlar ndan faydalanmaya çal şmak Belediyemizi ve çal şanlar m z sürekli olarak geliştirmek Hizmet sunumunda vatandaş öncelikli ve vatandaş odakl olmak Kültürel farkl l klar dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek Kentli olma bilincini art rmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yap lan aktiviteleri desteklemek Sosyal dayan şma ve sosyal birliktelikleri desteklemek Çevreyi sürekli korumak, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarl l ğ art rmak Temel Değerlerimiz Kat l mc bir yönetim sergilemek Verimli ve etkin olmak İnsan ve insani değerleri her şeyin üstünde görmek Doğay sevmek ve korumak Adalet ve dürüstlükten taviz vermemek Herkese eşit mesafede olmak Başar odakl olmak Sürekli gelişmek ve iyileşmek Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak Sorun değil, çözüm üreten olmak 19 19

2014 PROGRAMI B Amaç ve Hedefler Misyonumuz Gaziosmanpaşa Belediyesi nin misyonu belediyenin var oluş nedenini ve temel görevini göstermektedir. Bu temel anlay ş tüm yöneticilerin kat l m ve görüşleri doğrultusunda aşağ daki gibi oluşturulmuştur. Bu kapsamda belirlenen misyon (temel görev); Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşerilerini ortak Gaziosmanpaşa kimliği alt nda birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa ayn yak nl kta olan, her türlü koşul ve ortamda hemşerilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla temsil eden, hemşerilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalar n n güvencesi olan ve gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu olmak. şeklindedir. Vizyonumuz Gaziosmanpaşa Belediyesi nin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve belediyeyi geleceğe taş yacak anlay ş göstermektedir. Vizyonumuz, uzun sürede belediyemizin ulaşmak istediği noktay tan mlamaktad r. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin kat l m ile belirlenmiş olan vizyonumuz; Yaşam kalitesini art ran, Potansiyelleri harekete geçiren, Kentsel çevreyi iyileştiren, Kentsel yoksulluğu azaltan, Deprem riskini dikkate alan Kapsam yla, sürdürülebilir kentsel gelişmenin anahtar olmakt r. 20 20

Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gaziosmanpaşa Belediyesi nin 2010 2014 y llar nda uygulayacağ 3 ana stratejik amaç; Kentsel Dönüşüm Kültürel Dönüşüm Kurumsal Dönüşüm şeklindedir. Bu 3 stratejik amaca ilişkin aç klamalar ve bu amaçlara bağl olarak oluşturulan stratejik hedeflerin detaylar aşağ daki tabloda verilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1 KENTSEL DÖNÜŞÜM Gaziosmanpaşa y yeterli kentsel donan ma sahip, ulaş labilir, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alan na dönüştürmek. 1.1 Kentsel arsalar n oluşturulmas, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi STRATEJİK HEDEF 1.2 Kentsel hizmet standartlar n n geliştirilmesi 1.3 Sürdürülebilir kentleşme için çevre bilincinin geliştirilmesi ve ekolojik dengenin korunmas 1.4 1.5 1.6 2012 y l 7.ay na kadar ilçe genelinde belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm altyap (Yol, kald r m, yaya geçidi vb.) ve tesislerin özürlülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi 2014 y l sonuna kadar ilçedeki yeşil alan miktar n n %50 oran nda art r lmas 2014 y l sonuna kadar tüm ilçe genelinde tonaj kontrolünün yap lmas n n sağlanmas 1.7 2014 y l sonuna kadar tranşe kontrollerinin yap larak tranşe say s nda %50 oran nda azalma sağlanmas 1.8 2014 y l sonuna kadar ilçenin altyap ihtiyaçlar n n %80 inin karş lanmas 1.9 2014 y l sonuna kadar 4 adet üst yap projesi (prestij yol cadde) yap lmas 1.10 2014 y l sonuna kadar ilçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlar n n %50 sinin dönüşümünün sağlanmas 21 21

2014 PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 2 KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM Çok kültürlülüğü kentlileşmenin en değerli unsuru olarak gören, kültürel özünü koruyan, komşular n n değerlerine sayg l, hoşgörülü ve çevresine duyarl bir toplum oluşturmak. 2.1 Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin art r lmas STRATEJİK HEDEF 2.2 Yönetişim için yerel kapasitenin art r lmas 2.3 Gaziosmanpaşa Kimliğinin oluşturulmas 2.4 Yaşam kalitesinin art r lmas STRATEJİK AMAÇ 3 KURUMSAL DÖNÜŞÜM Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşerilerini ortak Gaziosmanpaşa Kimliği alt nda birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa ayn yak nl kta, her türlü koşul ve ortamda hemşerilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla temsil eden, hemşerilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalar n n güvencesi olan, gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu oluşturabilmek için gerekli olan kurumsal dönüşümü sağlamak. 3.1 Sürdürülebilir bir yönetişim sağlamak STRATEJİK HEDEF 3.2 Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanmas 3.3 Belediye gelirlerin her y l % 5 oran nda artt r larak finansal olanaklar n geliştirilmesi 22 22

C Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri Gaziosmanpaşa Belediyesi 3K kapsam nda belirlemiş olduğu hedefleri beş y ll k dönem içerisinde hayata geçirebilmek amac ile y ll k olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2014 y l performans hedeflerini belirlemiştir. 3K kapsam nda 2014 y l için toplam 34adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir k sm ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir k sm birden fazla farkl ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolay kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Gaziosmanpaşa Belediyesi nin 2014 y l performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodlar ile birlikte aşağ da listelenmiştir. 2014 Y l Performans Hedefleri SA.1 H.1 PH.1 Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi SA.1 H.1 PH.2 Hak sahiplerine tapu dağ t mlar n n yap lmas ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi SA.1 H.1 PH.3 En az 70 adet gecekondu tasfiyesi yap lmas ve kentsel alanlar n oluşturulmas amac ile kamulaşt rma çal şmalar n n yürütülmesi SA.1 H.1 PH.4 Hizmet binas, sosyal tesis (kültürel, sportif), konut, kentsel tasar m alan nda projeler üretilmesi SA.1 H.1 PH.5 İmar planlar na uygun olarak 50 hektar imar uygulamas yap lmas SA.1 H.1 PH.6 İlçemize ilköğretim okulu yap lmas SA.1 H.2 PH.1 Yap laşman n sürekli olarak kontrol alt nda tutulmas, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binalar n tamam n n y k lmas n n sağlanmas ve kaçak yap laşman n önüne geçmek için belediye imkânlar yla y k lamayan ruhsats z ve ruhsat na ayk r binalar n tamam n n y k lmas SA.1 H.2 PH.2 Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa n n sürekli temiz kalmas n n sağlanmas 23 23

2014 PROGRAMI SA.1 H.2 PH.3 Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çal şmalar n n %100 oran nda tamamlanmas SA.1 H.2 PH.4 Baş boş sokak hayvanlar n n kay t, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çal şmalar n sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi SA.1 H.2 PH.5 Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çal şmalar n n yap lmas SA.1 H.2 PH.6 Kurban sat ş ve kesim yerlerinin tamam n n ilaçlanmas ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oran nda karş lanmas SA.1 H.2 PH.7 Gaziosmanpaşa ilçesinde otopark yap lmas SA.1 H.2 PH.8 Çevre bilincinin sağlanmas ve ekolojik dengenin korunmas amac yla, toplumsal eğitim çal şmalar na öncelik verilmesi ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar n ortadan kald r lmas SA.1 H.5 PH.1 İlçe genelindeki yeşil alan miktar n n % 10 oran nda artt r lmas SA.1 H.7 PH.1 Tranşesay s nda % 50 oran nda azalma sağlanmas SA.1 H.8 PH.1 İlçenin altyap ihtiyaçlar n n % 80 ininkarş lanmas SA.1 H.8 PH.2 İlçe genelinde ayd nlatma, bak m ve onar m çal şmalar yap lmas SA.1 H.10 PH.1 İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlar n n %15 inin dönüşümünün sağlanmas SA.2 H.1 PH.1 En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere kat l m n n sağlanmas SA.2 H.2 PH.1 Tan t m çal şmalar ve paydaşlarla toplant lar/görüşmeler yap larak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime kat l m n n sağlanmas 24 24

SA.2 H.4 PH.1 SA.2 H.4 PH.2 SA.2 H.4 PH.3 SA.2 H.4 PH.4 Toplumsal refah n art r lmas amac ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlar na göre sosyal yard m ve destek hizmetlerinde bulunulmas 6.100 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağl k hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmas Meslek edindirme kurslar düzenlenerek vatandaşlar n istihdam imkânlar n n art r lmas İlçe halk n n spor faaliyetlerine ilgisinin art r lmas na yönelik spor tesislerine teknik destek sağlanmas SA.3 H.1 PH.1 Sürdürebilir yönetişimi sağlamas amac ile planlama çal şmalar n n yap lmas, değerlendirme toplant lar düzenlenmesi ve farkl uygulama örneklerinin incelenmesi SA.3 H.1 PH.2 İdarenin mali rapor, hesap, program ve tablolar n n mevzuata uygun olarak zaman nda haz rlanmas SA.3 H.2 PH.1 Vatandaşlar n/kurumlar n talep ve işlemleri ile birimler aras işlemlerin en k sa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulmas SA.3 H.2 PH.2 Personelin en az %80 ine eğitim verilmesinin sağlanmas vemotivasyonu art rmaya yönelik 4 adet etkinlik düzenlenmesi SA.3 H.2 PH.3 Bilişim uygulamalar ndan en etkin biçimde faydalan lmas ve birimlerin faaliyet alanlar na yönelik bilişim uygulamalar n n hayata geçirilmesi SA.3 H.2 PH.4 Belediye taraf ndan aç lan ve belediye aleyhine aç lan davalar n etkin bir şekilde takip edilerek dava say s n n bir önceki y la göre %5 oran nda azalmas n n sağlanmas SA.3 H.2 PH.5 SA.3 H.2 PH.6 Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyap ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulmas Belgelere kolay ve h zl erişimin sağlanmas SA.3 H.3 PH.1 Belediye gelirlerinin bir önceki y la göre %5 oran nda art r lmas 25 25

2014 PROGRAMI HEDEFİ TABLOSU 1.1.1 Amaç Hedef Kentsel Dönüşüm Kentsel Arsalar Oluşturulmas, Değerlendirilmesi ve Kentsel Dönüşüme Uygun Projelerin Üretilmesi Kentsel Dönüşüm, Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanlar, Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellerle İlgili Projeler Üretilmesi Aç klamalar: Kentsel dönüşüm çal şmalar yla, altyap n n çağdaş kentlerde rastlan lan sağlaml kta ve ileri teknolojide, üstyap n n ise yeni şehircilik anlay ş na uygun olarak herkesin bir yürüyüş mesafesinde tüm ihtiyaçlar n karş layabildiği, kat l mc bir model ile kendi kendini yönetebilen, eğitim, kültür, sağl k ve sosyal ihtiyaçlar karş lanm ş, estetik değeri yüksek kaliteli bir yaşam alan oluşturulmas amaçlanmaktad r. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 1 Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsam nda Yap lan Ön Proje, Avan Proje, Uygulama Projesi Say s (Adet) 2 2 Aç klama: İlçemiz s n rlar nda kentsel dönüşüm amaçl tespit edilen çal şma alanlar nda ihtiyaç duyulduğunda projeler yap lacak veya yapt r lacakt r. 2 Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanlar n Tespit ve Dönüşümüne Yönelik Yap lan Proje Say s (Adet) 3 2 2 Aç klama: İlçemizde yoğun gecekondu işgali, alt yap s ve sosyal donat s bulunmayan alanlarda arazi tespiti, hak sahipliği tespiti, proje geliştirilmesi çal şmas yap lacakt r. 3 Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Üretilen Proje Say s (Adet) 1 1 2 Aç klama: Belediyemiz mülkiyetinde olan taş nmazlar n verimli kullan m n n sağlanmas ve ilçeye gerekli hizmetlerin getirilebilmesi amac yla projeler üretilecektir. 4 İstanbul Gaziosmanpaşa Sar göl ve Yenidoğan Mahallelerinde Kentsel Yenileme Projesi (Gecekondu Dönüşüm) Yap m İşi Tamamlanma Oran (Yüzde) 60 100 Aç klama: Sar göl ve Yenidoğan Mahallelerinde kentsel yenileme projesi yap lacakt r. 26 26

Faaliyetler Kaynak İhtiyac (2014) (TL) Bütçe Bütçe Toplam D ş 1 Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsam nda Ön Proje, Avan Proje, Uygulama Projesi Yap lmas 500.000,00 0,00 500.000,00 2 3 4 Bölgedeki Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanlar n Tespiti ve Dönüşümüne Yönelik Proje Geliştirilmesi Hazine ve Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Projeler Üretilmesi İstanbul Gaziosmanpaşa Sar göl ve Yenidoğan Mahallelerinde Kentsel Yenileme Projesi (Gecekondu Dönüşüm) Yap m İşi 500.000,00 0,00 500.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 27 27

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.1.1 Kentsel Dönüşüm, Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanlar, Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellerle İlgili Projeler Üretilmesi Faaliyet Ad Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsam nda Ön Proje, Avan Proje, Uygulama Projesi Yap lmas Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar:ilçemiz s n rlar nda kentsel dönüşüm amaçl tespit edilen çal şma alanlar nda ihtiyaç duyulduğunda projeler yap lacak veya yapt r lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 500.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 500.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 500.000,00 28 28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.1.2 Kentsel Dönüşüm, Fiziksel ve sosyal Sorunlu Alanlar, Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellerle İlgili Projeler Üretilmesi Faaliyet Ad Bölgedeki Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanlar n Tespiti ve Dönüşümüne Yönelik Proje Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar: İlçemizde yoğun gecekondu işgali, alt yap s ve sosyal donat s bulunmayan alanlarda arazi tespiti, hak sahipliği tespiti, proje geliştirilmesi çal şmas yap lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 500.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 500.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 500.000,00 29 29

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.1.3 Faaliyet Ad Kentsel Dönüşüm, Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanlar, Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellerle İlgili Projeler Üretilmesi Hazine ve Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Projeler Üretilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar:yeni hizmet binalar, sosyal tesisler, yeşil alanlar oluşturulmas ve kentsel estetiğe yönelik projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktad r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 300.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 300.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 300.000,00 30 30

HEDEFİ TABLOSU 1.1.2 Amaç Hedef Kentsel Dönüşüm Kentsel Arsalar n Oluşturulmas, Değerlendirilmesi ve Kentsel Dönüşüme Uygun Projelerin Üretilmesi Hak Sahiplerine Tapu Dağ t mlar n n Yap lmas ve Bunlarla İlgili İşlemlerin Takip Edilmesi Aç klamalar: 2981 say l ve 3194 say l yasalar kapsam nda gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi için gerekli işlemler yap lacakt r. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 1 Tapu Dağ t m Yap lan Hak Sahibi Say s (Kişi) 66 100 700 Aç klama: 2981 say l, 3194 say l ve 2886 say l yasalar kapsam nda Belediyemize ait taş nmazlar n sat ş yap lacakt r. İpotek Takibi Yap lan Tapu Dağ t m Yap lm ş Taş nmaz Say s 2 174 200 400 (Adet) Aç klama: 2981 say l ve 3194 say l yasalar kapsam nda sat ş yap lan veya imar uygulamas görerek alan değişikliğe uğrayan parsellere Belediyemiz lehine konulan ipotek alacaklar n n takibi yap lacakt r. Faaliyetler Kaynak İhtiyac (2014) (TL) Bütçe Bütçe Toplam D ş 1 Gecekondu Hak Sahiplerine Tapu Dağ t mlar n n Yap lmas 0,00 0,00 0,00 Tapu Dağ t m Yap lan Taş nmazlar n İpoteklerinin Takip 2 0,00 0,00 0,00 Edilmesi Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 31 31

2014 PROGRAMI HEDEFİ TABLOSU 1.1.3 Amaç Hedef Kentsel Dönüşüm Kentsel Arsalar n Oluşturulmas, Değerlendirilmesi ve Kentsel Dönüşüme Uygun Projelerin Üretilmesi En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Kamulaşt rma Çal şmalar n n Yürütülmesi Aç klamalar: Sağl ks z konut stokunun yenilenerek depreme dayan kl, çağdaş kentsel gereksinimleri karş layabilecek altyap ve sosyal donat lara sahip konut alanlar n n oluşturulmas amaçlanmaktad r. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsam nda Tasfiyesi Yap lan 1 83 50 70 Gecekondu Say s (Adet) Aç klama: Sar göl Yenidoğan kentsel dönüşüm kapsam nda gecekondular n tasfiyesi yap lacakt r. 2 Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanlar Oluşturulmas Amac yla Kamulaşt r lan Bina Say s (Adet) 20 5 20 Aç klama: İlçenin ihtiyaçlar n karş layacak nitelikte sosyal donat alanlar n n kazand r lmas için kamulaşt r lma işlemleri yap lacakt r. Muhtelif İmar Yollar Aç lmas için Kamulaşt r lan Bina Say s 3 10 10 20 (Adet) Aç klama: İlçemizin ulaş m hizmetlerinin verimliliği art rmak amac yla kapal imar yollar n n aç lmas için kamulaşt rma işlemleri yap lacakt r. 4 Belediye Hizmet Binas, Sağl k Ocağ, Okul Gibi Sosyal Donat Alanlar Olarak Ayr lan Taş nmazlar İçin Kamulaşt r lan Bina Say s (Adet) 5 10 20 32 32

Aç klama: İlçemiz s n rlar n n kentsel donat standartlar n yükseltmek amac yla üzerinde binalar bulunan alanlarda kamulaşt rma yap lacakt r. 5 Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan, Park Alan, Belediye Hizmet Alan ve Muhtelif İmar Yollar Aç lmas için Kamulaşt r lan Arsa Say s (Adet) 20 20 Aç klama: İlçemiz s n rlar ndakentsel donat standartlar n yükseltmek amac yla özel mülkiyete konu olan donat alanlar nda kamulaşt rma yap lacakt r. 6 Kiralanan Arsa, Arazi ve Bina Say s (Adet) 2 3 3 Aç klama: İhtiyaç doğrultusunda Belediye Başkanl ğ m z arsa, arazi kiralamas yapacakt r. Faaliyetler Kaynak İhtiyac (2014) (TL) Bütçe Bütçe Toplam D ş 1 Sar göl Mahallesi'nde Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 3 4 5 6 Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanlar Oluşturulmas Amac yla Kamulaşt rma Yap lmas Muhtelif İmar Yollar Aç lmas için Kamulaşt rmalar n Yap lmas Belediye Hizmet Binas, Sağl k Ocağ, Okul gibi Sosyal Donat Alanlar Olarak Ayr lan Taş nmazlar n Kamulaşt r lmas Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan, Park Alan, Belediye Hizmet Alan ve Muhtelif İmar Yollar Aç lmas için Arsa Kamulaşt r lmas Bina, Arsa ve Arazi Kiralanmas, Riskli Alanlarda Hak Sahiplerine Kira Bedeli Ödenmesi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Genel Toplam 19.790.000,00 0,00 19.790.000,00 33 33

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.3.1 Faaliyet Ad En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Çal şmalar n Yürütülmesi Sar göl Mahallesi'nde Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar:sar göl Yenidoğan kentsel dönüşüm kapsam nda gecekondular n tasfiyesi yap lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 4.000.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 4.000.000,00 34 34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.3.2 En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Çal şmalar n Yürütülmesi Faaliyet Ad Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanlar Oluşturulmas Amac yla Kamulaşt rma Yap lmas Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar: İlçenin ihtiyaçlar n karş layacak nitelikte sosyal donat alanlar n n kazand r lmas için kamulaşt r lma işlemleri yap lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 1.000.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 1.000.000,00 35 35

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.3.3 En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Çal şmalar n Yürütülmesi Muhtelif İmar Yollar Aç lmas için Kamulaşt rmalar n Faaliyet Ad Yap lmas Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar: İlçemizin ulaş m hizmetlerinin verimliliği art rmak amac yla kapal imar yollar n n aç lmas için kamulaşt rma işlemleri yap lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 1.000.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 1.000.000,00 36 36

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.3.4 En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Çal şmalar n Yürütülmesi Faaliyet Ad Belediye Hizmet Binas, Sağl k Ocağ, Okul gibi Sosyal Donat Alanlar Olarak Ayr lan Taş nmazlar n Kamulaşt r lmas Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar: İlçemiz s n rlar n n kentsel donat standartlar n yükseltmek amac yla üzerinde binalar bulunan alanlarda kamulaşt rma yap lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1.040.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 1.040.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 1.040.000,00 37 37

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.3.5 En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Çal şmalar n Yürütülmesi Faaliyet Ad Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan, Park Alan, Belediye Hizmet Alan Muhtelif ve İmar Yollar Aç lmas için Arsa Kamulaşt r lmas Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar: İlçemiz s n rlar nda kentsel donat standartlar n yükseltmek amac yla özel mülkiyete konu olan donat alanlar nda kamulaşt rma yap lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 8.750.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 8.750.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 8.750.000,00 38 38

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.3.6 En Az 70 Adet Gecekondu Tasfiyesi Yap lmas ve Kentsel Alanlar n Oluşturulmas Amac ile Çal şmalar n Yürütülmesi Faaliyet Ad Bina, Arsa ve Arazi Kiralanmas, Riskli Alanlarda Hak Sahiplerine Kira Bedeli Ödenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜGÜ Birimleri Aç klamalar: İhtiyaç doğrultusunda Belediye Başkanl ğ m z arsa, arazi kiralamas yapacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 4.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 4.000.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 4.000.000,00 39 39

2014 PROGRAMI HEDEFİ TABLOSU 1.1.4 Amaç Hedef Kentsel Dönüşüm Kentsel Arsalar n Oluşturulmas, Değerlendirilmesi ve Kentsel Dönüşüme Uygun Projelerin Üretilmesi Hizmet binas, Sosyal tesis (kültürel, sportif), Konut, Kentsel Tasar m Alan nda Projeler Üretilmesi Aç klamalar: Yeni hizmet binalar, sosyal tesisler, yeşil alanlar oluşturulmas ve kentsel estetiğe yönelik projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktad r. Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 1 Tamamlanan Kentsel Tasar m ve Çevre Düzenleme Projesi Say s (Adet) Aç klama: Kentsel tasar m ve çevre düzenleme projesi yap lacakt r. 1 1 2 Tamamlanan Otopark Projesi Say s (Adet) 1 1 Aç klama: Otopark projesi yap lacakt r. 3 Tamamlanan Sosyal ve Kültürel Tesis Projesi Say s (Adet) 2 2 1 Aç klama: Sosyal ve kültürel tesis projeleri yap lacakt r. 4 Yap lan Belediye Hizmet Binas Projesi Say s (Adet) 3 1 2 Aç klama: Belediye hizmet binas projesi yap lacakt r. 5 İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Yapt r lan Zemin Etüdü Projesi Say s (Adet) (Fen İşleri Müdürlüğü) 5 5 5 Aç klama: İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etüdü projeleri yap lacakt r. 6 İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Yapt r lan Zemin Etüdü Projesi Say s (Adet) (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 3 11 Aç klama: Kentsel dönüşüm alanlar n n zemin etütleri yap lacakt r. 40 40

Faaliyetler 1 Belediye Ad na Yap lacak İnşaatlar n Projelendirmesinin Yap lmas Kaynak İhtiyac (2014) (TL) Bütçe Bütçe D ş Toplam 600.000,00 0,00 600.000,00 2 Belediye Hizmet Binas Projesi Yap lmas 200.000,00 0,00 200.000,00 İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Zemin 3 400.000,00 0,00 400.000,00 Etüdü Projesi Yapt r lmas Genel Toplam 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 41 41

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.4.1 Faaliyet Ad Hizmet Binas, Sosyal Tesis (kültürel, sportif), Konut, Kentsel Tasar m Alan nda Projeler Üretilmesi Belediye Ad na Yap lacak İnşaatlar n Projelendirmesinin Yap lmas Sorumlu Harcama Birimi veya FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Birimleri Aç klamalar: Belediye ad na yap lacak inşaatlar n projeleri yapt r lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 600.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 600.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 600.000,00 42 42

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.4.2 Faaliyet Ad Hizmet Binas, Sosyal Tesis (kültürel, sportif), Konut, Kentsel Tasar m Alan nda Projeler Üretilmesi Belediye Hizmet Binas Projesi Yap lmas Sorumlu Harcama Birimi veya FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Birimleri Aç klamalar: Belediye hizmet binas projeleri yapt r lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 200.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 200.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 200.000,00 43 43

2014 PROGRAMI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1.4.3 Faaliyet Ad Hizmet Binas, Sosyal Tesis (kültürel, sportif), Konut, Kentsel Tasar m Alan nda Projeler Üretilmesi İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Zemin Etüdü Projesi Yapt r lmas Sorumlu Harcama Birimi veya FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Birimleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Aç klamalar İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etüdü projesi yapt r lacakt r. Ekonomik Kod (2014) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 400.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac 400.000,00 Bütçe D ş Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt D ş Toplam Bütçe D ş Kaynak İhtiyac 0,00 Toplam Kaynak İhtiyac 400.000,00 44 44