T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU



Benzer belgeler
T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

Belediyenin gelirleri

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

YATIRIMLAR FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu Ekim 2007, zmir

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU


AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İhtisas komisyonları

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık m2 Kilit Parke çalışması )

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

ÜNİTER VE FEDERAL DEVLETLERDE YEREL YÖNETİMLER: LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

Personel Giderleri 400, Genel Hizmetler ,00

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Transkript:

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU MART 2010

ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Deerli Temsilcileri 2009 yılına ait Valilik ve Özel daresi Faaliyet Raporu bilgi deerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunu konuması nitelii taıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çounluu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almı bulunmaktadır. l Genel Meclisimizin 21.11.2008 günlü birleiminde almı olduu karar ile 2009 yılı bütçesi 21.000.000,00 TL olarak balanmıtır. Ayrıca yıl içinde l Genel Meclisimizin 07.07.2009 günlü birleiminde almı olduu karar ile 3.416.258,93 TL ek bütçe ile Bakanlıklardan gönderilen 53.131.453,41 TL katılım karılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2008 yılından devreden 11.968.611,02 TL ile birlikte 2009 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz 89.516.323,36 TL ye ulamıtır. Buna karılık 2009 yılı gider bütçesi 73.246.525,53 TL masraf tahakkuk etmi ve tamamı ödenmitir. 2009 yılı bütçesinden artan 16.269.797,83 TL ödenekten 16.167.766,25 TL si 2010 yılına devredilmi olup, 102.031,58 TL si imhaya tabi tutulmutur. Sayın Bakan, Deerli Üyeler; 2009 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; 2009 yılı bütçesinden Özel dare yatırımları için de yapılması planlanan Devrek Devlet Hastanesi, Özel dare Hizmet Binası ve 200 yataklı kız örenci yurdu için olmak üzere toplam 225.000,00 TL. kamulatırma bedeli ödenmitir. Destek Hizmetleri Müdürlüü Taıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar, sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları 2.675.916,12 TL. harcama yapılmıtır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri ileri için Köylere yardım tertibinden 551.643,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eitim, salık, emniyet ve içi ücretleri ile araç alımında kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 2.483.458,13 TL ödenmitir. Su Kanal Hizmetleri çme suları devam eden ler, çme suları Limit yardımları, Kanalizasyon Atıksu ileri, Köylere salıklı çme suyu inaatı çalımaları, sondaj çalımaları 1

ve Türkali Köyü Altyapı Kanalizasyon yapımı ileri için 2009 mali yılında 958.358,02 TL. harcama yapılmıtır. Yatırım ve naat Hizmetleri olarak Hizmet Binası onarımı, ek bina çatı onarımı, Türkali Tesislerine stinat Duvarı yapımı,100. yıl Atatürk Hizmet Köyü tadilatı ve Devrek Osmanbeyler Köyü Çok Amaçlı Salon Yapımı olmak üzere toplam 490.531,98 TL. harcama yapılmıtır. Yol ve Ulaım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, sanat yapıları, Köy yolları köprü yapımı, lastik alımı, kanal yapımı, akaryakıt ve ya alımı, patlayıcı madde, trafik iaretleri, Personel Servis aracı kiralama ve idaremiz makine parkına 1 adet çekici ile 2 adet paletli ekskavatör alımı için 6.581.916,06 TL ödenek harcanmıtır. Bayındırlık Hizmetleri ilimizde meydana gelen aırı yaılar nedeni ile yıkılan alt ve üst yapılarda oluan hasarların giderilmesi amacıyla Babakanlık Ekonomik ve Mali ler Bakanlıından ve Bayındırlık ve skan Bakanlıı Afet leri Genel Müdürlüünden 2008 yılından devir 40.561,87 TL. ile Belediyelere ve Özel daremize 2009 yılında gönderilen 1.345.000,00 TL. olmak üzere toplam 1.385.561,87 TL ödenee ulamıtır. Gönderilen ödeneklerden 1.191.352,52 TL. harcanmı olup, 194.209,35 TL. si 2010 yılında ödenmek üzere devretmitir. Milli Eitim hizmetlerine 2009 yılı bütçesiyle ve ek bütçe ile 3.099.984,00 TL ayrılmı olup, yıl içinde Milli Eitim Bakanlıından 24.198.313,00 TL ödenek gönderilmitir. 2008 yılından 3.149.232,00 TL devir etmi olup, bakanlıktan gelen ödenek toplamı 27.347.545,00 TL (lçeler dahil) ödenekten 21.403.241,93 TL ödenmitir. Ayrıca çileri Bakanlıının 01.01.2002 tarih ve 12/4 sayılı sosyal Hizmetler konulu genelgeleri çerçevesinde sosyoekonomik kalkınma için sosyal nitelikli hizmetlerin çada kurslar düzenlenmesi ve düzenlenen bu kurslarda okullarda arızalı durumda olan sıra vb. donatım malzemelerin onarılması için Meslek Edindirme ve Beceri Kazandırma projesi için 121.540,00 TL katkı salanmıtır. Tarım Hizmetleri Özel dare bütçesinden ve çiftçi katkı paylarından gelen ödenekle birlikte toplam 305.103,00 TL ödenek ile süt soutma tankı, muhtelif meyve fidanı alımı, Seralarda damlama sistemi, yem bitkileri üretimi gelitirme gibi projeler için Tarım hizmetlerine toplam 282.119,00 TL ödeme yapılmıtır. 2010 yılına harcanmayan toplam 22.535,00 TL ödenek devretmi, 449,00 TL. iptal edilmitir. Salık Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmıtır. 2009 yılı içinde 30.835,04 TL. aktarma yapılarak toplam daremiz bütçesinden 130.835,04 TL. harcanmıtır. 2009 yılı içinde Salık Bakanlıı naat ve Onarım Daire Bakanlıından toplam 2.120.000,00 TL ödenek gönderilmi, 2008 mali yılından 4.638.305,52 TL. devir etmi ve toplam 6.549.573,52 TL ödenekten, Uzunmehmet Göüz Hastalıkları Hastanesi, Alaplı Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz alımı, Alaplı Devlet Hastanesi Diyaliz Binası yapımı için 516.410,39 TL. olmak üzere idaremiz bütçesiyle birlikte 647.245,43 harcama gerçeklemitir olup, 2010 yılına 6.070.166,13 TL. ödenek devretmitir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden 250.000,00 TL ödenek ayrılmı olup, bu ödenekten 155.000,00 TL. si dier ödenek kalemlerine aktarılmıtır. 2009 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlıından yatırımlar için 2.056.782,00 TL ödenek gönderilmi, 2008 yılından 205.011,16 TL devir etmitir. 2

Filyos Örenyeri kazı ve restarosyon projesi, Kdz. Ereli Müzesi Temizlik ve Güvenlik ii, Çaycuma Kadıolu Kazı Çalımaları ve Atatürk Kültür merkezi onarımı olmak üzere toplam 422.288,59 TL. harcama yapılmıtır. Ayrıca; gönderilen ödeneklerden 265.000,00 TL. si belediyelerin çalımalarında kullanılmak üzere gönderilmi, 255.000,00 TL. si ilgili belediyelerin projeleri karılıı ödenmi olup, harcanmayan ödenekler toplamı olan 1.679.498,49 TL 2010 yılına devir etmi ve 6,08 TL. si iptal edilmitir. Spor hizmetleri için 2009 yılı bütçesi, ek bütçe ve aktarmalar ile birlikte Gençlik ve Spor l Müdürlüüne 352.333,07 TL ödenek ayrılmı, 2008 yılından toplam 214.145,73 TL. ödenek devretmitir. Yıl çinde Belediyelerin Spor Sahalarında kullanılmak üzere 280.000,00 TL. gönderilmi olup, toplam ödenek 846.478,80 TL. dir. Yıl çinde dier harcama kalemlerine 150.000,00 TL. aktarma yapılmıtır. Harcanmayan 373.250,82 TL. si 2010 yılına devretmitir. 905,35 TL. ödenek iptal edilmitir. Emniyet Hizmetleri için Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Sistemi Bakanlıktan gelen ve Özel dare bütçesinden verilen ödenekle birlikte 2008 yılından 809.080,50 TL. ödenek devretmitir. 2009 mali yılı içinde Bakanlıktan 376.500,00 ödenek gönderilmi ve 2009 idaremiz bütçesi ile 50.000,00 TL. ödenek ayrılmı ve toplam 1.366.530,06 TL ödenee ulamıtır. Toplam ödenekten 2009 yılı içinde Emniyet Müdürlüü Hizmet Binası, l Jandarma Komutanlıı Hizmet Binası, Kozlu J. Krk. Komutanlıı ve 3. Jandarma Eitim Tugay Komutanlıına güvenlik sistemi, limizin güvenlii için MOBESE ve Ereli ve Alaplı lçe Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binalarının Doalgaza Dönüümü olmak üzere 1.227.929,43 TL si harcanmıtır. 2010 yılına harcanmayan toplam 138.600,63 TL. ödenek devretmitir. l Sivil Savunma Hizmetlerine 2009 yılı bütçesi ile 20.000,00 TL. ödenek ayrılmı ve Araçların bakımı, oranımı, Malzeme alımı, Telsiz ve arj cihaz alımı ve dalı kurs hizmetleri için toplam 16.021,10 TL. ödeme yapılmıtır. Sosyal Hizmetler Müdürlüüne 2009 mali yılı için 20.000,00 TL. ödenek ayrılmı ve 2008 yılından 493.514,42 TL ödenek devir etmitir. 2009 yılı içerisinde Bakanlıktan 337.000,00 TL ödenek gönderilmi olup toplam ödenek miktarı 850.514,42 TL olmutur. Çaycuma Huzurevi Müdürlüü Hizmet Binası Onarımı ve Çaycuma Huzurevi Binası Tefriat alımları için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüünden gönderilen ödenekten, toplam 438.073,50 TL ödenmitir. Harcanmayan 391.657,87 TL ödenek 2010 yılına devir etmi olup, 20.000,00 TL ödenek baka harcama kalemlerine aktarılmı ve 783,05 TL ödenekte iptal edilmitir. l Özel daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2009 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmitir. Yılsonu itibariyle harcanmamı gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen iler olduundan ödemeleri 2010 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmitir. 2009 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emei geçenlere teekkür eder, takdirlerinize sunarım. Erdal ATA Vali 3

ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- dareye likin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Tekilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynakları 5- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Deerlendirme 4

I-GENEL BLGLER A Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömüre alternatif i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 5

B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l Özel darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Salık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları, ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükehirlerde, Büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. 6

e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmi be milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C-dareye likin Bilgiler 1)Fiziki Yapı l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait 8. 9. ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve lçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı lçesinde lçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 7

L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL 2009 1 2 3 4 5 6 SIRA EMLAKIN TOPLAM Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli NO. CNS Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı 1 Arazi 8 9.655,88 1 1.480,00 22 36.661,00 3 3.771,47 96 116.290.688,88 130 116.342.257,23 2 Bahçe 7 14.256,64 6 14.698,49 13 28.955,13 3 Arsa 24 18.731,43 2 2.550,69 1 116,04 5 34.876,07 2 2.658,75 15 69.808,20 49 128.741,18 4 Okul 26 80.742,00 2 5.996,20 15 51.460,26 8 34.702,15 8 34.259,01 16 46.756,42 75 253.916,04 5 Vali Konaı 1 4.850,00 1 4.850,00 6 Kat Mülkiyeti 18 11.403,92 23 12.926,00 41 24.329,92 7 Lojman Binası 2 7.091,00 1 2.372,00 1 982,00 1 750,00 5 11.195,00 8 Bina 6 52.780,66 5 13.834,27 11 66.614,93 9 Hal Dükkanı 1 305,15 1 305,15 10 Turistik Tesis 3 5.275,79 1 180.206,31 4 185.482,10 11 Depo 1 2.324,56 1 2.324,56 12 Kat rtifakı 103 255.255,63 103 255.255,63 13 antiye - Tesis 1 19.000,00 1 30.038,00 1 102.477,00 1 12.961,56 1 2.209,85 1 30.000,00 6 196.686,41 TOPLAM 97 224.092,47 6 40.064,89 41 195.410,86 38 96.447,78 15 223.105,39 243 116.721.791,89 440 117.500.913,28 GENEL CMAL S.NO. CNS Adedi Alanı (m2) 1 Arazi 130 116.342.257,23 2 Bahçe 13 28.955,13 3 Arsa 49 128.741,18 4 Okul 75 253.916,04 5 Vali Konaı 1 4.850,00 6 Kat Mülkiyeti 41 24.329,92 7 Lojman Binası 5 11.195,00 8 Bina 11 66.614,93 9 Hal Dükkanı 1 305,15 10 Turistik Tesis 4 185.482,10 11 Depo 1 2.324,56 12 Kat rtifakı 103 255.255,63 13 antiye - Tesis 6 196.686,41 TOPLAM 440 117.500.913,28 8

SIRA NO 1 2 3 MAKNA CNS T.DNG. DAMPERL KAMYON Ç.DNG. DAMPERL KAMYON SABT KASALI KAMYON L ÖZEL DARES MAKNA PARKI KODU ADET SIRA NO 10 39 16 10 20 17 12 1 18 4 DOZER 25 5 19 MAKNA CNS VBRASYONLU SLNDR ELLE KUM. YAMA SLNDR ÇEK. T.BAKIM DSTRBÜTÖRÜ YAPIM DSTRBÜTÖRÜ KODU ADET 88 7 89 3 62 2 61 6 5 YAPIM GREYDER 21 15 20 VDANJÖR 13 1 6 LAS.TEK.YÜKLEYC 31 8 21 ÇEK. TP ROLEY TANK 65 1 7 PALETL YÜKLEYC 30 22 ASFALT FNSCHER 39 1 8 PALETL ESCAVATÖR 40 6 23 SU TANKER 19 4 9 KANAL K.YÜKLEYC 42 10 24 KAM. SEY. TAMR 92 1 10 ÇEKC 15 3 25 ÇEK. T.AKARY TREYLER 18 1 11 FORKLFT 34 1 26 SEY. KAY. MAKNASI 93 2 12 SEYYAR KOMPRESÖR 50 2 27 KAMP. TREYLER 82 13 VAGON DRLL 53 2 28 SEM TREYLER 80 2 14 LAS. TEK. SLNDR 87 2 29 KASALI TREYLER 80 1 15 DEMR BANT. SLNDR 88 2 1 BNEK OTO 00 20 2 ARAZ BNEK 01 3 3 TEK.ÖF.MAH.PKAP 06 2 4 ÇFT ÖFÖR MAH.PKAP 07 17 CENAZE ARACI 08 1 5 MNBÜS 08 5 ÖZEL DARE ANA MAK SAYISI = 148 ÖZEL DARE HZMET VASITALARI SAYISI = 48 GENEL TOPLAM = 196 9

ZONGULDAK KÖY HZMETLER MÜDÜRLÜÜ MAKNE PARK DURUMUNUN ANTYELERE GÖRE DAILIMI S.NO MAKNANIN CNS MERKEZ LETME MERKEZ ANTYE ALAPLI ANTYES BULUNDUU YER ÇAYCUMA ANTYES DEVREK ANTYES EREL ANTYES GÖKÇEBEY ANTYES TOPLAM 1 BNEK TP OTOMOBL(PKAP. DAHL) 33 2 1 2 1 2 2 43 2 MNBÜS 4 1 5 3 CENAZE ARACI 1 1 4 DAMPERL KAMYON 2 14 5 12 13 10 4 60 5 S.KASALI KAMYON 1 1 6 OTOBÜS 0 7 DOZER 5 5 8 GREYDER 3 2 2 3 4 1 15 9 YÜKLEYC (LAS.-PAL.) 2 1 2 1 1 1 8 10 PAL. ESXCAVATÖR 6 6 11 K.KAZICI YÜKLEYC 2 1 3 2 1 1 10 12 TREYLER 3 3 13 FORKLFT 1 1 14 SEYYAR KOMPRESÖR 2 2 15 VAGON DRLL 2 2 16 SLNDR 2 1 3 2 2 1 11 17 BAKIM SLNDR 1 1 1 3 18 ASFALT DSTRBÜTÖRÜ 1 1 2 2 6 19 ROLEY TANK 1 1 20 AKARYAKIT TANKER 1 1 21 SU TANKER ARAZÖZ 1 1 1 1 4 22 ÇEK. TP AKARY. TANK. 1 1 23 KAM. SEY. TAMR KAY. A 1 1 24 SEY. KAYNAK MAK. 1 1 2 25 TREYLER DORSES 2 2 26 KAMP TREYLER 0 27 ÇEK. TP. BAKIM DSTRB. 1 1 2 GENEL TOPLAM 66 27 11 27 30 25 10 196 10

2)Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 11

L ÖZEL DARES L GENEL MECLS L ENCÜMEN VAL L ÖZEL DARES GENEL SEKRETER Genel Sekreter Yardımcısı Strateji Gelitirme Müd. mar ve Kentsel yiletirme Müd. Alaplı Özel dare Müd. nsan Kaynakları ve Eitim Müd. Yol ve Ulaım Hizmetleri Müd. Çaycuma Özel dare Müd. Emlak ve stimlak Müd. Destek Hizmetleri Müd. Encümen Müd. Ruhsat ve Denetim Müd. Yatırım ve naat Müd. Su ve Kanal Hizmetleri Müd Plan ve Proje Müd. Bilgi lem Müd. Devrek Özel dare Müd. Ereli Özel dare Müd. Gökçebey Özel dare Müd. Yazı leri Müd. Yapı Kontrol Müd. 12

3- Teknolojik Kaynaklar l Özel daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aaıda belirtilmitir. 78 Adet Printer 19 Adet Diz Üstü Bilgisayar 130 Adet Masaüstü Bilgisayar 9 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet geni formatlı Ozalit Makinesi 5 Adet Tarayıcı 10 Adet Fotoraf Makinesi 4)nsan Kaynakları KADRO, PERSONEL DURUMU (Memur, Sözlemeli, Daimi-Geçici çi) Memur daremizin 657 sayılı yasaya tabi toplam 134 adet kadrosu mevcut olup, Merkez birimlerimizde 53, lçe birimlerimizde ise 13 personel olmak üzere toplam 66 kadrolu personel görev yapmaktadır. ( Mevcut kadrolardan naklen atanmalar, emeklilik nedeniyle boalan ve norma uygun olarak tahsis edilenler ile birlikte toplam 68 bo kadro bulunmaktadır. ) l Özel dareleri Norm Kadro lke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik le daremize verilen Memur kadro toplamımız 203 olup, daremizde norm kadro çalımaları sonucunda norma uygun olarak; Genel dare Hizmetleri sınıfından 44 dolu - 22 bo Teknik Hizmetler Sınıfından 17 dolu - 26 bo Avukatlık Hizmetleri Sınıfından 2 bo Salık Hizmetleri Sınıfından 3 bo Yardımcı Hizmetler Sınıfından 5 dolu - 15 bo olmak üzere toplam ( 66 dolu - 68 bo ) olmak üzere 134 kadromuz vardır. Sözlemeli Personel 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine göre 14 adet tam zamanlı ve 1 adet de kısmi zamanlı sözlemeli personelimiz olmak üzere toplam 15 adet sözlemeli personelimiz bulunmaktadır. (Sözlemeliler dahil mevcut memur kadro sayımız: 81 dolu+53 bo = 134) 13

Sürekli ( Daimi) çi l Özel dareleri Norm Kadro lke ve Standartlarına dair yönetmelik ile idaremize verilen sürekli içi kadro toplamımız 102 olup ; daremiz ana bina ve ek binası : 236 Merkez antiyesi : 39 Alaplı antiyesi : 16 Çaycuma antiyesi: 44 Devrek antiyesi : 45 Ereli antiyesi : 36 Gökçebey antiyesi : 15 Kii olmak üzere toplam 431 daimi içimiz mevcuttur. l Özel dareleri Norm kadro lke ve Standartlarına dair yönetmelik (GEÇC MADDE. 2) uyarınca emeklilik nedeniyle boalan sürekli içi kadrolarından 73 tanesi l Genel Meclisi kararlarınca iptal edilmi olup,1 adet kadromuzda süresi içersinde iptal edilecektir. 14

! "#!"!$ % & ' ( & )*+, -. - )/+,. ( )/+, 0 $" 1 )% & 2) 3 )% - 4 5 ( 6"5 5 1 $77 88 % 3.' % 3 4 8'/ 3 8 - & 7% 27) - 7 $7)/ ( 9+,! 1 9!"5 4 3 "5 4 :.% ;7 <!= 8 "5% 776 "5% ' 1 "5 +,<27)= ( 2'*/ & "5 +,<27)= &.' - "5 +,<= - - 0 ( "5 +,<$= - (. 1 "5 +,<= - 3 "5 >/ 4 $7)/ $7 +,<= $.. +, +, &. % -. % ( 7?"5 1 27) 3.// 4. /.! "5.7,76) > /!"# $ "5 +, 27) % % % 15

L ÖZEL DARES PERSONEL DURUMU D E V L E T M E M U R L A R I T E K N K P E R S O N E L D A R P E R S O N E L M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R Ü N V A N L A R A D E T GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YRD. 1 D A R E C BRM MÜDÜRÜ 14 MÜHENDS TEKNKER TEKNSYEN MEMUR GENEL DAR HZMETLER MEMUR YARDIMCI HZMETLER UBE MÜDÜRÜ MÜDÜR YRD. LÇE ÖZEL DARE MÜDÜRÜ 4 ZRAAT 1 NAAT 1 MAKNE 2 JEOLOJ 2 MADEN 1 HARTA MMAR KMYA NAAT MAKNE 2 ELEKTRK ORMAN 1 MADEN 1 NAAT MAKNE ELEKTRK TEKNSYEN 2 AYNYAT SAYMANI 1 BLGSAYAR LETMEN 1 EF 4 MEMUR 6 MUHASEBEC 1 TAHSLDAR 1 KONTROL MEMURU 1 VER HAZ. KONT. LT. 11 HZMETL 3 KALORFERC 2 OFÖR 2 P E R S O N E L C M A L DAREC PERSONEL TOPLAMI 20 TEKNK PERSONEL TOPLAMI 13 DAR VE YARDIMCI PERS. TOPLAMI 33 TAM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 14 KISM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 1 MEMUR GENEL TOPLAMI 66 SÜREKL Ç TOPLAMI 429 GEÇC Ç TOPLAMI GENEL TOPLAM 510 16

5) Yönetim ve ç Kontrol Sistemi l Özel daresi Personelinden oluturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A - darenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak l Özel daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2009 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Faaliyetlere konu olan 12 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gerçekletirmektir. STRATEJK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. STRATEJK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 4: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki salık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaılabilir ve verimli bir ekilde kaliteli hizmet sunmaktır. STRATEJK AMAÇ 7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak, sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. STRATEJK AMAÇ 10: Yoksulluun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kii ve gruplara etkin sosyal koruma salanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir ekilde ulatırılmasını salama, deien 17

toplum yapısı ile oluabilecek sosyal sorunlara karı yeni hizmet modelleri gelitirmektir. STRATEJK AMAÇ 12: Halk eitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, ya, örenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eitim, öretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eitmek ve bilinçlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak çevrenin korunması ve iyiletirilmesi yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 18:Personelimizin norm kadro çalımaları çerçevesinde performans kariyer ve liyakatine göre istihdamı salanarak özlük hakları iyiletirmek suretiyle i verimlilii ile çalıma ve yaam standartlarını yükseltmektir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun yetki ve görevleri dorultusunda, köylerin ve balılarının altyapı hizmetlerini gerçekletirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine aırlık vermek temel politika ve önceliimiz olmaktadır. 18

III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe ve Ek Bütçe Bakanlıktan Gelen Paralar 2008 Yılından Devir Eden 2009 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL(TL) GELR GDER (BÜTÇE ÖDENEK) 24.416.258,93 53.131.453,41 11.968.611,02 Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transferler 51.138.437,00 19.933.109,21 2.174.979,32 89.516.323,36 73.246.525,53 Toplam giderlerinin %69,82 si cari harcamalara, %27,21 i yatırım harcamalarına %2,97 i transferlere kullanılmıtır. Köy hizmetleri müdürlüünün Özel dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen 19.213.633,27 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadıı takdirde ise, Bütçe ve Ek Bütçe Bakanlıktan Gelen Paralar 2008 Yılından Devir Eden 2009 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR GDER (BÜTÇE ÖDENEK) 24.416.258,93 Cari Harcamalar 31.924.813,73 33.917.820,14 Yatırım Harcamaları 19.933.109,21 11.968.611,02 Transferler 2.174.979,32 70.302.690,09 54.032.902,26 Toplam giderlerin ; olmaktadır. % 59,08 si cari harcamalar, % 36,89 ü yatırım harcamalarına % 4.03 i transferlere kullanılmıtır. 19

B- Performans Bilgileri 1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları Zonguldak l Özel daresinin 2006-2010 dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar dorultusunda öncelikli olanların yer aldıı 2009 Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çounluunun nakdi ve fiziki gerçeklemelerinin aırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmitir. 20

1.1 l Özel dare Faaliyetleri Temsil ve Tanıtma Giderleri : limize ziyarete gelen üst düzey beraberindeki heyet, ehit ve Gazi ailelerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri için Yurt dıından gelen Örencilere, Milli Eitim Müdürlüü Gönül Köprüsü Projesi kapsamında gelen örencilerin taıma, yiyecek ve ihtiyaçlarının karılanması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde il protokolüne yemek verilmesi, ayrıca dini ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek ve içecek giderleri gibi benzeri alımları için 96.194,72 TL harcama yapılmıtır 1.1.2 Strateji Gelitirme Müdürlüü Faaliyetleri Köylere Yardım: 2009 yılında köylere yardım tertibinden, köylerin alt yapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri için ( Merkez 130.500,00 TL, Alaplı lçesine 69.500,00 TL, Çaycuma lçesine 110.143,00 TL, Devrek lçesine 64.000,00 TL, Ereli lçesine 147.000,00 TL, Gökçebey lçesine 30.500,00 TL) olmak üzere toplam 551.643,00 TL yardım yapılmıtır. Birliklere Yardım: limiz Merkez ve lçe köylerinin altyapı çalımaları ve benzeri hizmetlerinde kullanılmak üzere; Merkez (Araç kiralama içi ücretleri dahil) 1.129.592,89 TL Alaplı lçesi 398.000,00 TL, Çaycuma lçesi 263.522,00 TL, Devrek lçesi 369.144,92 TL, Ereli lçesi 189.198,32 TL, Gökçebey lçesi 134.000,00 TL Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarılmıtır. Toplam 2.483.458,13 TL ödenmitir. 2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES MERKEZ LÇE SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Çalı köyü köy odası PVC dorama 2.500,00 29.01.2009 28 2 Keller Köyü kadı mah. i.ö.o. Çevre düzenlemesi. 4.000,00 26.02.2009 74 3 Çırgan köyü köy konaı bakım onarım ii 4.000,00 12.03.2009 116 4 Hacıali Köyü sosyal tesis inaatı 3.000,00 19.03.2009 127 5 Ayvatlar Köyü Bacalar Mahallesi mezarlık koruma duvarı in. 3.000,00 19.03.2009 126 6 Kumtarla Köyü beton yol ve kanal in. 3.000,00 19.03.2009 128 7 Yahya Köyü Köy Konaı, wc ve koruma duvarı in. 3.000,00 19.03.2009 129 8 Gücek Köyü köy konaı yapımı ii 5.000,00 26.03.2009 146 9 Ebegümeci Köyü -Mrkz.Mah.Beton Yol ve Kanal n. 3.500,00 02.06.2009 191 10 Örencik Köyü-Beton Yol n. 3.500,00 02.06.2009 192 11 Ense Köyü-Beton Yol n. 4.500,00 02.06.2009 190 21

12 Kargalar Köyü_Salık Evi Önü Parke Yol ve Beton Kanal n. 4.500,00 02.06.2009 194 13 Futa Köyü-Beton Yol n. 3.500,00 02.06.2009 193 14 Sarımsak Köyü-Mrkz.Mah.Sosyal Tesisin Bakım ve Onarım n. 3.000,00 23.06.2009 220 15 Karapınar Köyü-Kuveyt Cami Bodrum Kat Islahı ve Çevre Düzenleme n. 5.000,00 23.06.2009 221 16 Alancık Köyü-Ortazeytin Mah. Köy Konaı Bakım ve Onarım n. 3.000,00 23.06.2009 222 17 Bozca Köyü-Mrkz. Mah.Beton Yol ve Kanal n. 3.000,00 23.06.2009 223 18 Eceler Köyü-Hacı Mah.Beton Yol ve stinat Duvarı n. 3.000,00 23.06.2009 224 19 Çukurören Köyü-Bozcaolu Mah.Beton Yol ve Kanal n. 3.000,00 23.06.2009 225 20 Örencik Köyü-çmesuyu Tesisi naatına Ait Su ve Kanal n.malzeme 3.000,00 23.06.2009 226 21 Uzungüney Köyü yol betonlama ve parke yapımı ii. 5.000,00 30.06.2009 237 22 Körolu Köyü cami lojmanı iç döeme inaatı ii. 3.000,00 30.06.2009 238 23 Kabalaklı Köyü parke yol,beton kanal ve koruma duvarı inaatı i. 3.000,00 30.06.2009 239 24 Gücek Köyü çok amaçlı köy konaı inaatı yapımı ii 3.000,00 30.06.2009 240 25 Balçıklı Köyü Üçköy Abacıolu Mah. Balantı yolu stinat duvarı in. i. 2.000,00 30.06.2009 241 26 Merkez lçe-kardeler Köyü Sosyal Tesis Yapımı n. 3.000,00 07.07.2009 255 27 Merkez lçe-kozluköy Köyü Beton Yol ve stinat Duvar n. 3.000,00 07.07.2009 256 28 Merkez lçe-tasmacı Köyü Merkez ve Celepciolu Mahalleri Yolları Beton n. 3.000,00 07.07.2009 257 29 Merkez lçe-olukyanı Köyü Toplantı Salonu Yemekhane Mermer htiyacı. 1.300,00 07.07.2009 263 30 Merkez lçe-daköy Köyü çmesuyu Tesisi Trefi Binası naatı. 2.500,00 14.07.2009 270 31 Taçılar Köyü-Köy Konaı Önü Saha Betonu ve Koruma Duvarı naatı. 2.000,00 21.07.2009 283 32 Çukurören Köyü-çme Suyu Tesisinin Bakım ve Onarım naatı. 2.000,00 21.07.2009 284 33 Dereköy Köyü-Çok Amaçlı Sosyal Tesis naatı. 2.000,00 21.07.2009 285 34 Keller Köyü-Çavular Mah. Cami Çevre Düzenlemesi naatı. 3.000,00 21.07.2009 286 35 Hacıali Köyü-Camii naatı. 3.000,00 21.07.2009 287 36 Üçköy Köyü-Mrkz. Ve Abacıolu Camileri çin Karo Mozaik naatı. 3.000,00 21.07.2009 288 22

37 Sofular Köyü Yukarı ve Dere Mah. Beton yol 2.000,00 ve kanal inaatı ii. 01.09.2009 346 38 Sapça köyü yol kenarı beton kanal inaatı 2.500,00 ii. 01.09.2009 347 39 irin köy Çalca Mah. Beton yol inaatı ii. 2.500,00 01.09.2009 348 40 Kara dere Köyü Asmaca Mah. Menfez 2.000,00 inaatı ii 01.09.2009 349 41 Kaleolu Köyü beton yol inaatı ii 2.000,00 01.09.2009 350 42 Kargalar köyü parke in. i. 1.000,00 08.09.2009 362 43 Sarımsak Köyü Karıyaka Mah. sosyal tesis 1.000,00 penvereleri yenileme ii. 06.10.2009 386 44 Kargalar Köyü cami etrafı çevre 1.700,00 düzenlemesi ii. (parke) 24.11.2009 450 45 Merkez lçe hacıali Köyü-Cami naatı. 2.000,00 21.07.2009 287 HARCANAN 130.500,00 SIRA NO 1 2 2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES ALAPLI LÇES ENCÜMEN KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN ENCÜMEN MKTARI KARAR MAHYET KARAR NO TARH Bektalı Köyü Merkez,Kasırgalı, Cinler Balısı beton yol yapımı 2.500,00 12.02.2009 59 Hasanlı Köyü Nusretli Mah. Beton yol 1.500,00 12.02.2009 60 yapımı ii 3 Kabalar Köyü beton yol yapımı 2.000,00 26.02.2009 80 4 Aliolu Köyü parke yapımı ii 2.500,00 12.03.2009 104 5 Sabırlı Köyü beton yol inaatı ii 2.000,00 12.03.2009 105 6 Yeniköy Köyü Beton Yol yapımı ii 2.000,00 12.03.2009 106 7 Küçük kaymaz Köyü beton yol inaatı ii 2.500,00 12.03.2009 108 8 Yeni doanlar Köyü Merkez Mahallesi stinat Duvarı Yapım naatı i 3.000,00 21.04.2009 168 9 Bektalı Köyü Merkez, Kasırgalı, Cinler Balısı beton yol ve kanal yapımı 2.000,00 16.06.2009 210 10 Kasımlı Köyü Ferahlı Mahallesine cami inaatı ii 3.000,00 16.06.2009 211 11 Çiçekli Köyü Merkez Balısına beton yol ve kanal yapımı ii. 2.000,00 16.06.2009 212 12 Canbazlı Köyü-Beton Yol Kanal Koruma Duvarı n. 750,00 23.06.2009 228 13 Kocaali Köyü-Kadıköy Balısına Parke Yol n. 1.500,00 23.06.2009 229 14 Aaı da Köyü-Mrkz. Balısı Mezarlık Koruma Duvarı n. 2.750,00 23.06.2009 230 15 Aaı doancılar Köyü-Köy Mrkz. Balısı Beton Yol n. 2.500,00 23.06.2009 232 16 Hasanlı Köyü-Mrkz. Mah.Beton Kanal naatı. 1.000,00 21.07.2009 289 17 Çay köy Köyü-Mrkz. Mah.çmesuyu naatı. 1.500,00 21.07.2009 290 23

18 Sabırlı Köyü Merkez ve Sucahlı beton yol inaatı ii 2.000,00 11.08.2009 319 19 safakılı Köyü beton yol ve beton kanal inaatı ii. 2.000,00 01.09.2009 345 20 Durhanlı Köyü Tomanlı mah. Beton yol ve beton kanal in.. 2.000,00 08.09.2009 355 21 Kıran Köyü mezarlık etrafı koruma duvarı, beton yol ve beton kanal in.. 2.000,00 08.09.2009 356 22 Sofulu-Yedigelli-Hacı hasan Köyleri ile Alaplı yolu arası istinat duvarı in.ii. 3.000,00 20.20.2009 409 23 Hallı köyü yukarı mah. kanal ve yol koruma in. i 1.000,00 03.11.2009 419 24 Alaplı lçesi Çatak Köyü menfez onarımı in. i. 4.500,00 08.09.2009 354 25 Alaplı lçesi Aaı doancılar Köyü beton kanal in. i. 2.000,00 27.10.2009 413 26 Alaplı lçesi Hallı köyü yukarı mah. kanal ve yol koruma in. i 1.000,00 03.11.2009 419 27 Alaplı ilçesi Aydın yayla köyü isale hattı içme suyu tesisi inaatı ii. 7.000,00 07.12.2009 460 28 Alaplı lçesi- Hasanlı Köyü Çamcılar mah. Yol Kenarı Beton kanal naatı. 2.000,00 21.07.2009 291 29 Alaplı lçesi Ömerli köyü beton yol in. i. 2.000,00 15.09.2009 365 30 Alaplı Bektalı Köyü Merkez, Kasırgalı, Cinler Balısı beton yol yapımı 1.000,00 12.02.2009 59 31 Alaplı Ömerli Köyü Gökçeler Mah. Beton yol yapımı 2.000,00 19.03.2009 123 32 Alaplı lçesi safakılı Köyü beton yol ve beton kanal inaatı ii. 1.000,00 01.09.2009 345 HARCANAN 69.500,00 2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES ÇAYCUMA LÇES SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Kalafatlı Köyü köy içi yollarının parke taı yapımı ii 5.000,00 19.02.2009 29 2 Burunkaya Köyü köy içi yollarına parke yapımı 4.000,00 26.02.2009 78 3 Esenlik Köyü köy konaı yapımı 4.000,00 26.02.2009 77 4 Kadıolu Köyü parke yol yapımı 4.000,00 26.02.2009 76 5 Yeniköy Köyü parke yol yapımı 3.000,00 26.02.2009 75 6 Yukarıgöynük Köyü Merkez Mahallesi parke yol ve beton kanal in. 5.000,00 05.03.2009 100 7 Yolgeçen Köyü köyiçi yollarının parke yapımı ii 5.000,00 05.03.2009 99 24

8 9 10 11 12 13 Dere köseler Köyü Kanalolu Mevkisi menfez yapımı Kayıkçılar Köyü köy içi yollarının parke taı yapımı ii Helvacılar Köyü Sarı özler mevkisi parke yol yapımı Çomranlı Köyü-nce hasanlar Mevkisi Beton Yol ve Koruma Duvarı n. Yeilyayla Köyü-Mrkz. Camii Kubesi Alüminyum Kaplama i. Karamusa Köyü-Mrkz.Camii adırvan naatı. 5.000,00 26.03.2009 139 4.000,00 26.03.2009 140 3.000,00 26.03.2009 141 5.000,00 23.06.2009 231 3.000,00 14.07.2009 266 4.000,00 14.07.2009 267 14 Ahatlı Köyü-Ellezi Mah.Parke Yol naatı. 4.000,00 14.07.2009 273 15 16 17 Dursunlar Köyü-Kadıolu Mevkisi Umumi WC ve adırvan naatı. Yolgeçen Köyü-Odabaolu Mah.Parke Yol naatı. Kerimler Köyü-Saırolu Mah.lköretim Okulu Bakım ve Onarım naatı. 4.000,00 14.07.2009 274 4.000,00 21.07.2009 281 3.000,00 21.07.2009 282 18 Burunkaya - Erenköy menfez yapımı ii. 5.543,00 25.08.2009 337 19 Yeniköy Mrk. Mah. parke yol inaatı ii. 2.000,00 29.09.2009 380 20 Karaahmetler Köyü kanalizasyon ebekesi inaatı ii. 5.000,00 29.09.2009 379 21 Da üstü Köyü beton kanal inaatı ii. 3.000,00 29.09.2009 378 22 Yazı Köyü beton yol ve yol koruma duvarı in. i. 4.000,00 29.09.2009 377 23 Yazı baı Köyü beton yol ve beton kanal in. i. 4.000,00 29.09.2009 376 24 Ali köyü mahalle içi parke yol in. i. 600,00 27.10.2009 417 25 Kayabaı köyü beton kanal in. i. 1.500,00 27.10.2009 414 26 27 28 29 30 Çaycuma lçesi Helvacılar Köyü Sarı özler mevkisi parke yol yapımı Kerimler Köyü Saırolu Mahallesi lköretim Okulu Bakım ve Onarım naatı Çaycuma lçesi Akyamaç köyü Katırcılar mah. 250 kiilik fosseptik kuyusu in.ii Çaycuma lçesi-yolgeçen köyü Odabaolu Mahallesi Parke Yol naatı Çaycuma Daüstü Köyü beton kanal inaatı ii. 2.000,00 26.03.2009 141 4.000,00 21.07.2009 282 4.000,00 10.11.2009 431 2.000,00 21.07.2009 281 1.000,00 29.09.2009 378 31 Çaycuma Kayabaı köyü beton kanal in.ii. 1.500,00 27.10.2009 414 32 Çaycuma Yeniköy Köyü parke yol yapımı 1.000,00 26.02.2009 75 HARCANAN 110.143,00 25

2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES EREL LÇES SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Dedeler Köyü Çakaloası ve Bereketler Mah. çi beton yol yapımı 3.500,00 12.02.2009 56 2 Yazıcılar Köyü Orta Mah. çi beton yol yapımı ii 2.500,00 12.02.2009 57 3 Yeilköy Köyü Çomaklar ve Emsaller Mah. çi beton yol yapımı ii 2.500,00 12.02.2009 58 4 Kızılca pınar Köyü içme suyu tesisi ii 2.500,00 12.02.2009 64 5 Ruenler Köyü Merkez ve Bakırlık Mh. beton yol yapımı 500.00 26.02.2009 79 6 Süleyman beyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi Beton yol ve kanal yapımı 12.000,00 12.03.2009 107 7 Danimentli Köyü içmesuyu inaatı ii 2.500,00 12.03.2009 118 8 Hasan kahyalar Köyü Merkez Mahallesi istinat duvarı yapımı ii 3.000,00 12.03.2009 109 9 Çidemli Köyü Grup yolu kanal betonlama sı inaatı ii 3.000,00 12.03.2009 110 10 Pembeciler Köyü Köy konaı bakım onarım inaatı ii 1.500,00 12.03.2009 111 11 Artıklar Köyü beton yol in. 1.500,00 12.03.2009 112 12 Yunuslu Köyü Merkez Mahalle içi beton yol, beton kanal ve koruma duvarı ii 5.000,00 19.03.2009 130 13 Tepeören Köyü menfez yapımı ii 2.000,00 19.03.2009 132 14 Süleymenbeyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi parke yol yap. 15.000,00 26.03.2009 152 15 Kdz. Ereli lçesi-cemaller Köyü Bakımevi Mah.Beton Duvar n. 2.500,00 07.07.2009 259 16 Kdz.Ereli lçesi-amlar Köyü sa Mah.Beton Yol ve Beton Kanal n.. 2.500,00 07.07.2009 260 17 Kdz. Ereli lçesi-sarıkaya Köyü Kadılar ve Balı Mah. Köy içi Beton Yol n. 2.500,00 07.07.2009 261 18 Kdz.Ereli lçesi-yalnızçam Köyü Bahçeler Mah.Beton Yol n. 3.000,00 07.07.2009 262 19 Bölücek Köyü-Beton Kanal ve Yol Koruma naatı. 2.500,00 21.07.2009 292 20 Baören Köyü-Karacakaya ve Erdelli Mahalleleri Beton Yol naatı. 2.000,00 21.07.2009 294 21 Bayat Köyü-Merkez,Tingiller,Cebeci Mahalleleri Salık Ocaı Beton Yol naatı. 1.500,00 21.07.2009 296 22 Esenköy Köyü-Mahalle çi Beton Yol ve Koruma Duvarı naatı. 2.500,00 21.07.2009 297 23 Velida Köyü-Köy içi yol beton inaatı. 1.500,00 28.07.2009 302 24 Aydınlar Köyü-mezarlık etrafı Koruma Duvarı naatı. 2.000,00 28.07.2009 303 26

25 Dalıca Köyü-Çaydüzü Mahallesi ve Mezarlıkyanı Beton Yol ve kanal naatı. 2.000,00 28.07.2009 304 26 Baören Doancılar Köyü Ilgayır, Çotamanlı ve Merkez Mah. Yol betonlaması 1.500,00 04.08.2009 310 27 Saltuklu Köyü beton yol inaatı ii. 1.500,00 04.08.2009 309 28 Fındıklı Köyü Merkez Mah. Beton yol inaatı ii. 2.000,00 25.08.2009 326 29 Artıklar Köyü istinat duvarı inaatı ii. 2.000,00 25.08.2009 327 30 Kekek Köyü beton yol ve kanal inaatı ii. 2.000,00 25.08.2009 328 31 Sakallar Köyü Yukarı Mah. Beton yol ve istinat duvarı inaatı ii. 2.500,00 25.08.2009 329 32 skenderli Köyü mezarlık yolu ve koruma duvarı inaatı ii. 2.500,00 25.08.2009 330 33 Toyfanlı Köyü Mrk. Mah. cami taban güçlendirilmesi ii. 1.500,00 06.10.2009 392 34 Abdi Köyü Günler, Karalar ve Tabaklar Mah. beton yol ve beton kanal in. i. 2.500,00 06.10.2009 393 35 Dalıca Köyü kapalı kanalizasyon in. i. 4.500,00 06.10.2009 395 36 Zindancılar Köyü Kanalizasyon in. i. 5.000,00 06.10.2009 396 37 Yazıcılar köyü Burgucu Mah. kanalizasyon in. i. 5.000,00 06.10.2009 397 38 Hacıuslu Köyü beton yol in. i. 2.000,00 06.10.2009 398 39 Aydın Köyü Saka Mah. beton yol ve beton kanal in.ii. 3.000,00 06.10.2009 394 40 Vakıf köyü Mrk Mah. beton yol ve beton kanal inaatı ii. 2.500,00 13.10.2009 404 41 Soanlıyörük köyü Yörük Mah. içme suyu tesisatı ii 3.000,00 13.10.2009 405 42 Tepeören Köyü umumi wc, adırvan ve gasil hane inaatı ii 3.000,00 13.10.2009 406 43 Kaymaklar köyü beton yol ve beton kanal inaatı ii 1.500,00 13.10.2009 407 44 Külah Köyü köy içi beton yol ve beton kanal in. i. 2.000,00 20.10.2009 411 45 amlar köyü beton yol inaatı ii. 2.500,00 17.11.2009 439 46 Ereli Kızılca pınar Köyü içmesuyu tesisi inaatı 4.000,00 12.02.2009 64 47 Ereli Rüanlar Köyü ve Bakırlık Mh.beton yol yapımı 2.000,00 26.02.2009 79 48 Süleymanbeyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi Beton yol ve kanal yapımı 5.000,00 12.03.2009 107 49 Süleymanbeyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi Beton yol ve kanal yapımı 3.000,00 12.03.2009 107 HARCANAN 147.000,00 2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES GÖKÇEBEY LÇES 27

SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Da demirciler Köyü Merkez Mah. Parke yol ve beton kanal yapımı ii 2.000,00 12.02.2009 51 2 Karapınar Köyü Hatipler Mah. Parke yol in. i 3.000,00 12.02.2009 62 3 Aktarla Köyü Aksakalolu Mah Parke yol yapımı 2.000,00 19.03.2009 124 4 Çukur köy Köyü Kara hatipler ve Hüseyinbeyolu Mah. Parke yol in. 3.000,00 19.03.2009 133 5 Karapınar Köyü parke yol inaatı 2.000,00 26.03.2009 150 6 Da demirciler Köyü Merkez Mah. Dere geçii (köprü) in. i 5.000,00 26.03.2009 151 7 Aktarla Köyü parke yol yapımı inaatı ii 2.000,00 16.06.2009 209 8 Muharremler Köyü Mankırolu mah. Parke yol yapımı inaatı ii. 5.000,00 30.06.2009 242 9 Gökçebey lçesi - Gaziler Köyü - Musabeyolu, Paabeyolu, Abdibeyolu, Karanlık olu ve Köprübaı Mah.Yolllarının 3.000,00 07.07.2009 258 Parke Yol n. 10 Gaziler köyü mahallelerine parke döeme ii. 1.500,00 27.10.2009 412 11 Gökçebey Da demirciler Köyü Merkez Mah. Parke yol ve beton kanal yap. 2.000,00 12.02.2009 51 HARCANAN 30.500,00 SIRA NO 1 2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES DEVREK LÇES ENCÜMEN KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN ENCÜMEN MKTARI KARAR MAHYET KARAR NO TARH Balarkadı Köyü Kodamanlar Mahallesi 3.500,00 26.03.2009 142 içme suyu tesisi depo inaatı 2 Yassı ören Köyü içmesuyu inaatı ii 5.000,00 26.03.2009 143 3 Kurudere köyü Karacalar Mahallesi cami lojmanı inaatı ii 4.000,00 26.03.2009 145 4 Hüseyinçavuolu köyü salık ocaı çevre düzenlemesi ii 5.000,00 26.03.2009 149 5 Karakoçlu köyü merkez mahallesi koruma duvarı ii 12.000,00 26.03.2009 148 6 Burhanolu köyü Merkez Mahallesi lojman inaatı ii 3.500,00 26.03.2009 147 7 Halilbeyolu Köyü Kıla mah. Parke yol ve beton kanal mezarlık etrafı düzenlenmesi inaatı ii 6.000,00 16.06.2009 215 8 Yeilyurt Köyü içme suyu inaatı depolar arası isale hattı inaatı ii. 4.000,00 16.06.2009 216 28

9 10 11 12 13 14 Mumcuolu Köyü merkez mah. çi kilitli beton yol inaatı ii. 5.000,00 16.06.2009 217 Müfettiler Köyü Terziolu Mahallesi içme suyu inaatı ii. 4.500,00 10.11.2009 424 Devrek lçesi Kuzca Köyü Mrk. Mah. Parke yol ve beton kanal in. i. 3.000,00 08.09.2009 360 Devrek ilçesi Nizamlar Köyü Bodurolu Mah. parke yol ve beton kanal in. ii. 4.000,00 29.09.2009 381 Devrek lçesi Hüseyinçavuolu köyü 2.500,00 içmesuyu tadilatı inaatı ii. 22.12.2009 469 Devrek lçesi Hüseyinçavuolu Köyü salık ocaı çevre düzenlemesi ii 2.000,00 26.03.2009 149 HARCANAN 64.000,00 1.1.3 Yol ve Ulaım Hizmetleri Müdürlüü Faaliyetleri Köy Yolları Asfalt Kaplama: Bütçeye 800.000,00 TL ödenek getirilmi olup 672.032,32 TL harcama gerçeklemitir. Köy Yolları Asfalt Bakım: Köy yolları için bütçeye 600.000,00 TL ödenek getirilmi, 2008 yılından devir ve aktarma ile birlikte 1.127.257,52 TL. ödenek ayrılmı; 1.127.257,25 TL. ın tamamı harcanmıtır. Akaryakıt ve Madeni Ya Alımı: Yol ve Ulaım Müdürlüüne balı makine parkında bulunan araçların akaryakıtı için bütçeye 2.678.462,00 TL. ve aktarmalarla birlikte 3.089.626,32 TL ödenek ayrılmı, bunun tamamı 3.089.466,32 TL ödenmitir. Yedek Parça: Araçların malzeme giderleri için ihtiyaç duyulan yedek parçaların (Lastik) alımları için bütçeye 360.000,00 TL ödenek ayrılmı, 3.605,20 TL. aktarma yapılarak 363.605,20 TL si ödenmitir. Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı ) : Köy yolları büz yapımı için 2008 yılından devir ile birlikte bütçeye toplam 62.726,80 TL. ödenek ayrılmı, bunun 23.885,72 TL. si harcanmıtır. Köy Yolları Köprü Yapımı: slam Köy ve Beycuma balantısı köprü yapımında kullanılmak üzere 2008 yılından devir ile 150.442,53 TL. ödenek ayrılmı, 85.383,92 TL. harcama yapılmıtır. Trafik aret ve Levhaları: Trafik aret ve Levhalarına aktarmalarla birlikte 32.490,24 TL ödenek ayrılmı, tamamı harcanmıtır. Patlayıcı Madde : Patlayıcı Madde alımı için 40.750,85 TL ödenek ayrılmı,4.901.85 TL aktarma yapılmı ve 45.652,70 TL. ödeme gerçeklemitir. 29

Kandilli Yolu Yapımı: Söz konusu i için toplam 44.338,00 TL ödenekten 28.579,60 TL ödenmitir. Personel Servis Aracı Kiralama: Personellerin taınması için bütçeye 200.000,00 TL. ayrılmı 191.066,30 TL. harcanmıtır. Asfalt Plentleri Bakım-Onarım: Asfalt bakım gideri için bütçeye 150.000,00 TL. ödenek ayrılmı 112.092,50 TL. ödenek harcanmıtır. Tır ve Dorse Alımı : daremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Man TGS Çekici ve 2 Adet Paletli Ekskavatör için 740.000,00 TL. ödenek ayrılmı, 16.134,67 TL. ödenek aktarılmı ve 756.134,67 TL. harcama yapılmıtır. daremiz demirba kayıtlarına kayıtları yapılmıtır. Yol ve Ulaım Hizmetleri Müdürlüü 6.581.916,06 TL. Bütçe gideri gerçeklemitir. 30

#!" # " $ # # %&'(%&'! # )*%+,- )'+'+ + 31

". / 0 /! "#$ %&&'()*+, #$'$"- )$$+$, '&.&/.&'() % ) 0121 2 #1 #! 0 /! " /3/4 5 % )&)6&&)121 2 /3/4 5 &&()7 *0 8)1 2 /3/4 5 ).$ $ 9 8)121 2 : 5 ) $8*, ;; $ 8.$< $ 8!&+;*0 8)121 2 : 5 %)- )8/&'()=&;8&)& 8- ), 0121 2 -=> 5 )(7,&')1?521 2 %/@3/ 5 %&A&'!*B) $8=&;8$$' 8 $87.&);*08&'&'& $'() 8)121 2 %/@3/ 5 ) ()7 0$'C, 0$1();#;21 2 /3/D 5 ) ()7'(0&; C'1();#;21 2 /3/D 5 %)7,77)1?521 2 /3/D 5 ) 9 '*+8 ' 8&'&+#&5 )$) 1?21 2 /3/D 5 E +;&())121 2 E F -//= 5 32

)77'*08)121 2 E F -//= 5 E B)F &,;#&5% )F &,;) %&A&'#&$$$1?21 2 0 / EB)9,$*08)1?521 ' 2 E F -//= 5 %%','% %%','% %%','% #1 #! 0 /! " /3/4 5 )%;' &,& 8-0$)1 21' 2 /3/4 5 G %&&8)1521' 2 /3/4 5 &), B$ ),$' > ) $8*0,$8/&0;#& 0 121' 2 /3/4 5 /&0;#&'"&)8)121' 2 /3/4 5 (*0();#;)1 $ $'&.;.;21521 ' 2 /3/4 5 B$ 5+ 8;#;)*1' 2 /3/4 5 GF&,;')1521' 2 /3/4 5 E B)H -$< < 8)12 1' 2 /3/4 5 ) B# *6 )121' 2 /3/4 5 H ();#;)1521 ' 2 /3/4 5 9 '$5I; &*0= ) 8=15 21' 2 /3/4 5 G "8)1521 2 : 5 33

B$;#&.;* 9&)8. 9&);%&& 8E 7 &;E B)121 2 : 5 I. $5I,$8. 89 + 8=152 1 2 : 5 *, ()7&&()79 01 521 2 : 5 )$) ) ();#;)1521 2 : 5 %)- )8/&'()=&;8&)& 8- ), 0121' 2 - ), 5H;)*.*.,$!&B&.;&A';;1!> =*21' 2 EB) "<(#8)$,$*08#& 0 121' 2 % )*, &8 &*08C, '#$*0 8%&&'(.&& *B8EB) 0 1 21' 2 -=> 5 -=> 5 -=> 5 -=> 5 E B')&'())121' 2 -=> 5 #&;'# 8E 7+&)%& ;,; 8I ;B*08. - ), 9 0121' 2 G *.,$8;& G 7&,;*089 0=1521' 2 -=> 5 -=> 5 E ')I ;B8!* ' "$8)12 1' 2 -=> 5 G E('#&9&)#&.$$$1521' 2 -=> 5 );B 8;&8;' $8 <7 &+& 8'' " 8=&;8 &&> ;; -=> 5 8#& 0121' 2 /0&,;./A&);'&%&&9, F +9 0$ ) 0)121 2 %/@3/ 5 )!$'$+ 8:&;;)121 2 %/@3/ 5 )(7,&')121 2 %/@3/ 5 )8 *0)12' 2 %/@3/ 5 34

)&&&8(&*08)A 8-* ' & ;"8E&;"8 9 %/@3/ 5 ) 0121' 2!&B&(&-, 8= 01521 2 /3/D 5 G;5,'1 ;;2 0=* 1521 2 /3/D 5 ))$)1521 2 /3/D 5 G "I*, ;&='I*, 0 $.$ 1521 2 /3/D 5 "(&()7C 9'&A';;1 2 /3/D 5 77,&()#;1 2 /3/D 5 E B)!*B# $@&; 8I + 6 '$$ 'B$ 8$)$, 'E B)% )9 0121 ' 2 )1E('#&&2G 0)152 1' 2 55G&)&&&.; &.;&)&;)*152 1' 2 /3/D 5 /3/D 5 /3/D 5 )!&B&8)121' 2 E F -//= 5 E B);. )121' 2 E F -//= 5 I,$. : + $*0 % 0& ;,;&)$ 9 012 1' 2 E F -//= 5 % )F &,;)%&A&'#&$$$121' 2 E F -//= 5 =&;,&)77'*08)12' 2 E F -//= 5 # 0 / +%*, +%*, +%*, % #1 # 0 /!" 35

EB)9,$*08)1?521 ' 2 /3/4 5 )%;' &,& 8-0$)1 21' 2 /3/4 5 G %&&8)1521' 2 /3/4 5 &), B$ ),$' > ) $8*0,$8/&0;#& 0 121' 2! 36 /3/4 5 /&0;#&'"&)8)121' 2 /3/4 5 (*0();#;)1 $ $'&.;.;21521 ' 2 /3/4 5 B$ 5+ 8;#;)*1' 2 /3/4 5 G F &,;')1521' 2 /3/4 5 E B)H -$< < 8)12 1' 2 /3/4 5 ) B# *6 )121' 2 /3/4 5 H ();#;)1521 ' 2 /3/4 5 9 '$5I; &*0= ) 8=15 21' 2 /3/4 5 G "8)1521 2 : 5 B$;#&.;* 9&)8. 9&);%&& 8E 7 &;E B)121 2 : 5 *, ()7&&()79 01 521 2 : 5 I. $5I,$8. 89 + 8=152 1 2 : 5 )$) ) ();#;)1521 2 : 5 %)- )8/&'()=&;8&)& 8- ), 0121' 2 -=> 5 - ), 5H;)*.*.,$!&B&.;&A';;1!> =*21' 2 -=> 5 EB) "<(#8)$,$*08#& 0 -=> 5

121' 2 #&;'# 8E 7+&)%& ;,; 8I ;B*08. - ), -=> 5 9 0121' 2 G *.,$8;& G 7&,;*089 0=1521' 2 -=> 5 E ')I ;B8!* ' "$8)12 1' 2 -=> 5 G E('#&9&)#&.$$$1521' 2 -=> 5 );B 8;&8;' $8 <7 &+& 8'' " 8=&;8 &&> ;; 8#& 0121' 2 -=> 5 )F &8)121 2 %/@3/ 5 )!$'$+ 8:&;;)121 2 %/@3/ 5 /0&,;./A&);'&%&&9, F +9 0$ ) 0)121 2 );%(<&&8%&&8 9, E B) 0 121 2 %/@3/ 5 %/@3/ 5 G 5+, =1521 2 %/@3/ 5 &B&()#;=1 2 %/@3/ 5 )(7,&')121 2 %/@3/ 5 )8 *0)12' 2 %/@3/ 5 )&&&8(&*08)A 8-* ' & ;"8E&;"8 9 %/@3/ 5 ) 0121' 2!&B&(&-, 8= 01521 2 /3/D 5 G;5,'1 ;;2 0=* 1521 2 /3/D 5 ))$)1521 2 /3/D 5 G "I*, ;&='I*, 0 $.$ 1521 2 /3/D 5 37

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