KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

Benzer belgeler
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İç Denetim Prosedürü

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

KALİTE SİSTEM İÇ DENETİMLERİ PROSEDÜRÜ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM KILAVUZU

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ, DÜZELTİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KYS) ĠÇ DENETĠM KILAVUZU

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ & ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ PR03/KYB

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ISO EĞİTİM TALİMATI

17025:2017 revizyonu kapsamında prosedürün genelinde değişiklikler yapılmıştır.

PLANLAMA, KONTROL ve EĞİTİM İŞLERİ TALİMATI

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN referanslara eklendi.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

PROSEDÜR. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Personel Belgelendirme Mdr. Hazırlayan. Eren İŞMAN Eren İŞMAN

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI DENETİM REHBERİ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi EĞİTİM PROSEDÜRÜ

Müşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

İç Tetkik Soru Listesi

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi:

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

T. C. KAMU İHALE KURUMU

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ <DOC_ADI>

PERSONEL EĞİTİM PROSEDÜRÜ

IRCA ONAYLI ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ PROGRAMI

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Transkript:

Sayfa 1/5 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1. AMAÇ İç denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması için yöntem ve sorumlulukların belirlenmesi KYS İç Denetim Prosedürünün amacıdır. 2. KAPSAM KYS İç Denetim Prosedürü Toros Üniversitesi MYO da Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm birim ve yürütülen süreçleri kapsamaktadır. 3. TANIMLAR TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının güncel revizyonundaki tanımlar geçerlidir. 4. SORUMLULUKLAR KYS İç Denetim Prosedürünün hazırlanması ve yönetiminden Yönetim Temsilcisi sorumludur. Uygulamaya yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir. 5. UYGULAMA 5.1. KYS İç Denetim Planının Hazırlanması Kalite Yönetim Sisteminin bütünsel olarak standart şartlarının ve yasal mevzuatın etkin olarak uygulanmasını doğrulamak için planlı iç denetim faaliyetleri yürütülür. İç denetim planı PL-01-KYS İç Denetim Planı dokümanına hazırlanır. Hazırlanan plan web sitesinde duyurulur. Planın hazırlanmasında yetki ve sorumluluk Yönetim Temsilcisindedir. Plan her akademik yıl başlangıcında ilan edilir ve uygulanır. Denetim planı, tüm birimlerin her akademik yıl içerisinde en az bir defa denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Denetim sıklığı Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir. Yönetim Temsilcisi

Sayfa 2/5 denetim aralığını belirlerken önceki denetim sonuçları ve denetlenecek birimin önem ve durumunu dikkate alır. İhtiyaç duyulan birimlere daha sık denetleme yapılabilir. Denetim süreleri ve denetim ekibindeki denetçi sayısı, Yönetim Temsilcisi tarafından denetlenecek birimin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir ve KYS İç Denetim Planında belirtilir. Yönetim Temsilcisi tarafından denetlenecek birimin büyüklüğü dikkate alınarak denetim süreleri ve denetim ekibi belirlenir. İç Denetim Planında bu durum belirtilir. Yönetim Temsilcisi tarafından denetçi havuzu oluşturulur. Temel kıstas denetçinin İç Tetkikçi Sertifikasına sahip olunması ve en az iki iç tetkik gerçekleştirmiş olmasıdır. Denetçiler Yönetim Temsilcisi tarafından seçilir ve bir denetçi havuzu oluşturur. Denetim öncesi denetim ekibi seçilmiş denetçilerden oluşturulur. Ayrıca denetimin tarafsızlığını, objektifliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla Yönetim Temsilcisinin görüş ve önerileri doğrultusunda Toros Üniversitesi dışından denetçilerde görevlendirilebilir veya iç denetim için uzman kuruluşlara denetim yaptırılabilir. Denetimlerin tarafsız olması gerekir. Dolayısıyla belirlenen denetçiler kendi birimlerini veya bir önceki görev yaptığı birimde de görevlendirilemezler. 5.2. Denetim Hazırlıkları İç denetim planında belirtilen denetim tarihinden önce, Yönetim Temsilcisi başkanlığında denetçiler hazırlıklarını gerçekleştirir. Denetimi gerçekleştirecek birimin organizasyonu, dokümanları ve iş akışları incelenir FR-46 KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu dokümanı liste olarak hazırlanır. Kontrol listesi DD-02 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına ilişkin birimde uygulanan şartlar denetimde gözden geçirilir. Ayrıca denetim sırasında önceki denetimlerde tespit edilmiş uygunsuzlukla ilgili Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünden bilgi alınmalıdır. Denetim hazırlığı yapılırken denetlenecek birimin yükümlüğündeki mevzuat tespit edilir. Gerekirse denetim ekibi içerisinde standart maddeleri veya denetlenecek birimin süreçlerine bağlı olarak görev bölümü yapılabilir. Alt birim ya da bağlı birimler için yapılacak denetimlerde her alt birim için ayrı ayrı FR-46- KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu hazırlanır. Denetim Ekipleri Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir. Her ekip içinden Ekip Lideri belirlenir. Denetlenecek birimlerinin Kalite Sorumlusu ile temasa geçilerek, denetim tarihi ve saati konusunda teyitleşilir. Eğer Yönetim Temsilcisi nin ilan ettiği plan tarihinde denetimi etkileyecek bir durum olursa denetlenecek birim denetçi ile görüşerek ve Kalite Yönetim ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğüne bilgi vererek denetim tarihini erteleyebilir veya erken tarihe çekebilir. Denetlenecek birimdeki organizasyon Kalite Sorumlusu tarafından yapılarak, denetim tarihinde ilgililerin hazır bulunması sağlanır.

Sayfa 3/5 5.3. Denetimin Gerçekleştirilmesi Denetim ekibi belirlenen tarih ve saatlerde denetlenecek birimi ziyaret ederek denetim faaliyetini gerçekleştirir. Denetim süreci, denetim ekibi ve denetlenen birim yöneticilerinin katıldığı açılış toplantısı ile başlatılır. Toplantıda, gerçekleştirilecek denetimle ilgili bilgiler (uygunsuzluk, raporlama, örnekleme, plan vb.) Denetim Ekip Lideri tarafından denetlenecek tarafa aktarılır ve varsa soruları cevaplandırılır. Denetim sırasında, ilgili dokümanlar ve kayıtlar örnekleri ile birlikte incelenir. İncelemeler; ilgililerle yapılan mülakat ve dokümanların- ilgili kayıtların gözden geçirilmesi şeklinde yapılır. Yani sözel ifadelerin karşılığı somut belgelerde aranır. Yapılan incelemelere ilişkin bulgular FR-46- KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu nda bulunan not sayfasına kaydedilir. Denetlemelerde; Dokümante edilmiş sistemin DD-02-Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olup olmadığı, Dokümanlarda belirtilen kuralların ilgili birimde etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilir. İncelemeler sırasında tespit edilen her bir sapma bir uygunsuzluk olarak tanımlanır, denetlenen tarafla paylaşılır ve teyitleşilir. Tespit edilen her bir uygunsuzluk için denetçi tarafından FR-34- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu hazırlanır. Hazırlanan bu formda DÖF nedeni İç Denetim Uygunsuzluğu olarak belirtilir ve denetçi tarafından DÖF talep eden kısmı imzalanır. DÖF için KYS Koordinatörlüğünden numara alınmalıdır.(döf detayları için Bkz. PR-02- Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü) Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra denetim bitirilir. Denetimin bitiminde, Denetim Ekibi ve denetlenen taraf yöneticilerinin katıldığı bir kapanış toplantısı gerçekleştirilir. Ekip Lideri tarafından denetim sonucunda tespit edilen bulgular ve uygunsuzluklar ile düzeltici faaliyet süreleri hakkında bilgi verilir.

Sayfa 4/5 5.4. Denetim Raporunun Hazırlanması Tamamlanan denetim sonrasında, denetim ekibi tarafından FR-46- KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu nda bulunan İç Denetim Raporu düzenlenir. Raporun bir kopyası denetlenen birim Kalite Sorumlusuna gönderilir. Denetim bittikten sonra FR-46- KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu eksiksiz tamamlanır ve denetim kayıtları ile birlikte Ekip Lideri tarafından toplu olarak Yönetim Temsilcisi adına Kalite Koordinatörlüğüne iletilir. Denetim kayıtları; FR-46- KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu nda yer alan dokuz bölümle birlikte varsa incelenen delillerden oluşur. Denetimin gerçekleştirilme ve raporun hazırlanması yöntemi için Bkz.KL-01 KYS İç Denetim Kılavuzu 5.5. Düzeltici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi ve Takibi Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar birim Kalite Sorumlusu tarafından gözden geçirilir, ilgililerle görüşülerek bu uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının engellenmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenir ve uygulanır. Düzeltici faaliyetlerin 5 iş günü içerisinde planlanması esastır. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için belirtilecek termin uygunsuzluğun türüne göre belirlenir. Planlanan faaliyetlerin kontrolü denetim ekibi sorumluluğundadır. Düzeltici faaliyetlerin metodolojisinde PR-02- Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü esastır. Ekip Lideri, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetleri ve bunlara ilişkin kanıtları inceleyerek, yapılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirir. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin yetersiz olması durumunda, Ekip Lideri Kalite Sorumlusu ile temasa geçerek, ek düzeltici faaliyetler yapılmasını talep edebilir. Bir uygunsuzluk ancak uygunsuzluğun kök nedeninin doğru tespit edilerek ortadan kaldırılması ile kapatılabilir. Düzeltici faaliyetlerin kapatılma durumunu denetim ekibi LS- 03- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Listesi üzerinden de takip ederek Kalite Yönetim ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ne bilgi verir. 5.6. İç Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi Yönetim Temsilcisi, tüm birimlere ait iç denetimlerin tamamlanmasından sonra, denetim sürecinin eksiksiz bir şekilde tamamlandığını kontrol eder, denetim ekiplerinden gelen raporları değerlendirir, kalite yönetim sistemi ile ilgili olarak iyileştirme ihtiyaçlarını belirler ve sonuçları YGG raporunda belirtir. Yapılan İç Denetimler tamamlandıktan sonra birimlerin kalite sorumlularına FR-47- Denetçi Değerlendirme Formu gönderilerek iç denetçilerin değerlendirmesi istenir. Tüm birimlerden

Sayfa 5/5 değerlendirme sonuçları geldiğinde Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilerek bir sonraki iç denetimlerde bu sonuçlar dikkate alınır. 5.7. Denetçi Kalifikasyonu KYS İç Denetimlerinde görev alacak olan personel Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir. Denetçiler en az lisans mezunu, DD-10-Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu 7.2 maddesinde belirtilen kişisel özelliklere sahip personel arasından seçilir. Buna göre; Tetkikçiler, Madde 4 te açıklanan tetkik prensiplerine göre davranmalarına imkan veren kişisel özelliklere sahip olmalıdır. Bir tetkikçi: a) Ahlaklı; yani adil, dürüst, samimi, namuslu ve sağduyulu, b) Açık fikirli; yani farklı fikirleri ve bakış açılarını değerlendirmeye istekli, c) Diplomatik; yani insanlarla olan ilişkilerinde nazik, d) Gözlemci; yani fiziksel çevrenin ve faaliyetlerin aktif olarak farkında, e) Kavrayışlı; yani durumların içgüdüsel olarak farkında ve onları anlama kabiliyetine sahip, f) Çok yönlü; yani farklı durumlara çabuk adapte olma kabiliyetine sahip, g) Israrcı; yani sebatlı, hedeflere ulaşmaya odaklanmış, h) Kararlı; yani mantıklı muhakeme ve analize dayalı olarak zamanında karar verme özelliğine sahip, i) Kendine güvenen; yani diğer kişilerle etkin bir şekilde etkileşimde bulunurken bağımsız olarak hareket etme kabiliyetine sahip olmalıdır. Denetçilerin denetim konusu ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmesi için ISO 9001:2008 standartları ile ilgili temel eğitim ve İç Denetçi eğitimlerine katılması sağlanır. Bu eğitimleri tamamlayan veya tamamlamış personel Yönetim Temsilcisinin onayı ile KYS İç Denetimlerinde görev alabilir. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar DD-02- Kalite Yönetim Sistemi Şartları DD-10- Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu 6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar PR-02- Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü LS-03- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Listesi KL-01- KYS İç Denetim Kılavuzu FR-34- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu FR-46- KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu FR-47- Denetçi Değerlendirme Formu PL-01- KYS İç Denetim Planı