2/Y. İngilizce: Çalışan sayısı: EA (NACE): Denetim Yeri (Şubeler / Diğerleri):

Benzer belgeler
ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İç Denetim Kontrol Formu

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

HİTÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eylül 2018

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

9. KYS NİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

IRCA ONAYLI ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ PROGRAMI

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

ISO 9001 Kalite Terimleri

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

KALİTE EL KİTABI. DİZİN ( El Kitabı İçeriği )

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT

TETKİK VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

İç Tetkik Soru Listesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

KURULUŞ AMAÇ BAĞLAM KAPSAM

Satış Pazarlama Prosesi. Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS DOKÜMANTASYON-EĞİTİM-MÜŞTER

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Laboratuvar Akreditasyonu

T. C. KAMU İHALE KURUMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Hazırlayan: Yasemin Özkonuk

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 5

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN NO : EK-02 (KEK)

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Genel Kısım. Sertifikasyon Prosedürü. Tekli Saha Denetimi Çoklu Saha Denetimi (merkez ve şubelerin tümü denetlenecektir) Örnekleme Denetimi

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

Genel Kısım ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO 10002:2004. Sertifikasyon Prosedürü

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

COŞKUNÖZ METAL FORM A.Ş AYDINLATMADA LED DÖNÜŞÜMÜ VAP PROJESİ

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

KURULUŞ AMAÇ BAĞLAM KAPSAM. A. KURUM Profili. B. Yönetim Sistemi İle İlgili İç -Dış Hususlar İç Hususlar

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

Transkript:

Page 1 of 10 ISO 9001:2015 AŞAMA 2 / YENİDEN BELGELENDİRME DENETİM RAPORU Belgelendirme Kuruluşu: Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Şerifali Mahallesi Açıkyüz Sokak 2-3 - Ümraniye / İstanbul Tel: 0 216 313 14 20 E-posta: info@inspecco.com Faks: 0216 313 14 33 2/Y Tetkik kriterleri: ISO 9001, KYS dökümantasyonu, tanımlanmış prosesler. Tetkik hedefleri : -Tetkik kriterleri veya bölümleri ile müşteriye ait yönetim sisteminin uygunluğunun belirlenmesi -Müşteri kuruluşunu, uygulanabilir yasal, düzenleyici ve sözleşmeden doğan gereksinimleri karşılayan yönetim sistemi kabiliyetinin değerlendirilmesi -Müşteri kuruluşunu sürekli bir şekilde belirlediği hedeflerin karşılanmasını sağlayan yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi -Uygulanabilir olduğunda yönetim sisteminin potansiyel gelişme alanlarının belirlenmesi Belgelendirilen Firma: Firma Adı: Firma Adresi: İnternet Adresi: İletişim Kurulacak Kişi: İsim: Görevi: Tel: Cep: E-posta: Faks: Belgelendirme Kapsamı: Türkçe : İngilizce: Çalışan sayısı: EA (NACE): Denetim Yeri (Şubeler / Diğerleri): Belgelendirme Sürecine Ait Bilgiler: Denetim Tipi: İlgili Standart: Hariç Tutulan Maddeler: Baş Denetçi: Denetçiler: Teknik Uzman: Toplam Denetim Gün Sayısı (Aşama1-Aşama2): Aşama 1 Denetim Tarihi: Aşama 2/T.Belgelendirme Tarihi: Denetim Dili - Rapor Dili: Tel:

Page 2 of 10 DENETİM PROGRAMI: X: İncelendi : İncelenmedi KU : Küçük Uygunsuzluk Sayısı BU: Büyük Uygunsuzluk Sayısı KYS 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 Aşa. 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X BD/YBD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.Göz. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.Göz. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KU Say. BU Say. Bu rapor Organizasyon ve INSPECCO A.Ş. için gizlilik içermektedir. Organizasyon çalışanları veya INSPECCO A.Ş. dışında bu raporun tamamının veya kısmen çoğaltılması iki tarafın yazılı mutabakatına bağlıdır. Rapor belgelendirme kararına esas teşkil etmek için yeterli objektif delili değerlendirmektedir. Bu rapordaki uygunsuzluk ve gözlemler örnekleme denetimin sonucudur, bakılmayan örneklerde uygunsuzluk ve gözlem olmayacağını göstermez. 1 Organizasyonun Tanımı ve Yönetim Sistemlerinin Durumuhakkında genel bilgilendirme; 2 Bir Önceki yıla ait denetimde bulunan uygunsuzlukların durumu hakkında bilgi veriniz; 3 Tetkik planından sapma varsa nedeni belirtiniz ; 4 Denetim programını etkileyebilecek önemli bir değişiklik varmıdır? (var ise sebebini açıklayınız ); 5 Son tetkikten sonra yönetim sistemini etkileyen önemli bir değişiklik varmıdır? Yeniden belgelendirme denetimlerinde son üç yılın performansı hakkında bilgi veriniz; 6 Uzlaşılamayan herhangi bir durum varmıdır? (var ise sebebini açıklayınız ); 7 Tetkik edilen belgelendirme kapsamı başvurulan faaliyet alanı ile uyumlumu dur? 8 Tetkik hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında bilgi veriniz. 9 Denetimde Belirlenen Uygunsuzluk Sayısı; Büyük Uygunsuzluk: Küçük Uygunsuzluk: Gözlem:

Page 3 of 10 4 KURULUŞUN BAĞLAMI 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite Yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 4.4 Kalite Yönetim sistemi ve prosedürleri 5. LİDERLİK 5.1 Liderlik ve Taahhüt 5.1.1 Genel 5.1.2 Müşteri Odağı 5.2 Politika 5.2.1 K.P. oluşturulması 5.2.2 K.P. duyurulması

Page 4 of 10 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar 6. PLANLAMA 6.1 Risk ve firsatlari belirleme faaliyetleri 6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama 6.3 Değişikliklerin planlanması 7 DESTEK 7.1 Kaynaklar 7.1.1 Genel 7.1.2 Kişiler 7.1.3 Altyapı 7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

Page 5 of 10 7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi 7.1.6 Kurumsal Bilgi 7.2 YETERLİLİK 7.3 FARKINDALIK 7.4 İLETİŞİM 7.5 DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ 8. OPERASYON 8.1 Operasyonel Planlama ve kontrol 8.2 Ürün ve Hizmetler için şartlar 8.2.1 Müşteri ile iletişim

Page 6 of 10 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi 8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi 8.3.1 genel 8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması 8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri 8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü 8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları 8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

Page 7 of 10 8.4 DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ 8.4.1 Genel 8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi 8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu 8.5.1 Üretim ve Hizmet sunumunun kontrolü 8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik 8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet 8.5.4 Muhafaza 8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler 8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

Page 8 of 10 8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü 9 PERFORMANS DEĞERLEME 9.1 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü 9.1.1 Genel 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti 9.1.3 Analiz ve değerlendirme 9.2 İç tetkik 9.3 Yönetimin Gözden geçirilmesi 9.3.1 Genel 9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

Page 9 of 10 9.3.3 Yönetimi gözden geçirme çıktıları 10 İYİLEŞTİRME 10.1. Genel 10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet 10.3 Sürekli iyileştirme (*Her bir madde başlığının altında, denetim ile ilgili örnekler, bulgular ve ilgili dokümanlar yazılacak ve uygunluk değerlendirme kodu kayıt edilecektir ) Uygunluk Seviyeleri kodlaması ; 1 Uygun 2 Gözlem 3 Küçük Uygunsuzluk 4 Büyük Uygunsuzluk Logo Kullanımı hakkında bilgi veriniz ; Etkin Uygulamalar nelerdir ;

Page 10 of 10 DENETÇİNİN DEĞERLENDİRMESİ Belgelendirilen Kuruluş: Denetim Numarası / Tarihi: Başarılı Yönetim sistemi genel olarak başarılı. Uygunsuzluk yoktur. Düzeltici faaliyet gerekmeden edilir. Uygunsuzlukların kapatılması şartıyla belgelendirilmesi tavsiye edilir. belgelendirilmesi tavsiye Başarısız Organizasyonun yönetim sistemi şu an için başarısız, belgelendirme tavsiye edilmez. Bu denetim sonucunda tavsiyede bulunulamamaktadır. Takip Denetimi gereklidir. Tarih: ------------------------------------------------------- Baş Denetçi