2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması?



Benzer belgeler
2014 Temel Teknoloji (216) Freedom ERP Devir İşlemleri. Freedom ERP 2015 Devir Prosedürü

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Freedom ERP - Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

YIL SONU DEVİR İŞLEMİ

WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

dinamo ERP / devir 2010

2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

Yıl Sonu Devir İşlemleri

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.

TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi)

Ulukom Devir İşlemleri

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

08268 Muhasebe Teknik ve Ticari Yazılımlar. Genel Kavramlar

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ. Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir.

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

WOLVOX Mobil Satış PDA

NEW LOGO FUAR SİPARİŞ PAKETİ

Bulunduğunuz dönemde çalışıyorsanız ve bu şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek istiyorsanız dönemi açmanız gerekmektedir.

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

COLLECTOR Özellikleri Teknik Özellikler Ürün Özellik Seti... 4

PETTYCASH (P/C) UYGULAMASI KULLANICI DOKUMANI

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ

1 Nisan Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Stok

18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

e-mutabakat Ekstre Gönderimi

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

Wolvox Web Entegrasyon. AKINSOFT Wolvox Web Entegrasyon Yardım Dosyası

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

GO3 Kullanım Dökümanı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

Çek ĠĢlemler Kullanım ve Uyarlama Dokümanı

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI DENETÇİ FİRMA DOKÜMANI

24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

BORÇ TAKİP PROGRAMI..3

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği

Seri Takibi Yenilikleri

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

Tel:

SLCM Program Müfredatlarının (Gereksinim Kataloğu) yaratılması

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Banka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

SLCM - Dönemde Açılan Dersler için Şube Tanımlama

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

e-fatura Başvuru Açıklamalar

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Kod Listeleri Genel Yapısı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır.

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

YILSONU DEVİR İŞLEMLERİ

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

MAC İşletim Sistemine Sahip Makineler İçin Elektronik İmza Kurulumu

CATALYST DEVİR İŞLEMLERİ

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

Transkript:

2012 Devir Prosedürü 1. Devir Almadan Önce 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi Gerekenler 5. Cari Hesap Açılışlarının Önceki Yıldan Elde Edilmesi 6. Muhasebe Açılış ve Kapanış Fişi 7. Çek / Senet Sistemi Hakkında Uyarı 1 S ayfa

1. Devir Almadan Önce 1. Hangi şirketlerin devrini alacağınızı listeleyin. 2. Bu listedeki her şirket için YENİ şirket açın, bu şirketleri yaratırken KAYNAK şirket (prensip olarak) olarak eski yılda hangisi ise onu kullanın. KAYNAK şirket, yeni bir şirket yaratılırken sorulan Hangi Firmadan Tanımları Kopyalanacak sorusuna verilen cevaptır (F2 tuşu ile seçebilirsiniz). Program yeni bir şirket yaratırken Raporlar, formlar, kullanıcı isimleri gibi bilgileri söylediğiniz KAYNAK şirketten alarak yenisini yaratacaktır. NOT : Bu aşamada devir alınmamaktadır, sadece boş bir şirket yaratılmaktadır. NOT : Yeni şirket açma işlemi esnasında KAYNAK şirket hiçbir kullanıcı tarafından KULLANILMIYOR olmalıdır... Yeni şirket açılımı yapıldıktan sonra devir işlemleri başlayabilir. Devir işlemleri içinde 2 farklı tür işlem vardır, bunlar : A. Bir kez devredilebilecek bilgiler (Kart Tanımları, Çek/Senet, Sipariş, MPS gibi devirler) B. Çok kez devredilebilecek bilgiler (Cari Hesap Açılışı, Stok Açılışı, Muhasebe Açılışı) Bu iki tür işlemden ilki olan BİR KEZ devredilebilecek olanlar için dikkatli olmak ve aşağıdaki noktaları gözden kaçırmamak gereklidir. 1. Bir Kez devredilebilecek olan kayıtlar : KART devirleri, ÇEK/SENET Devirleri, SİPARİŞ (Satış ve Satınalma), MPS... Diğer bir deyimle Cari Hesap Açılış, Stok Açılış, Rezervasyon Açılış ve Muhasebe Açılış dışında kalan her türlü kayıt sadece 1 kez devredilmelidir. 2. Bu işlemlerde öncelik sırasına dikkat edilmelidir, örneğin stok açılış veya sipariş kayıtlarının devri için öncelikle Stok Kartları ve Cari Hesap Kartları devredilmiş olmalıdır. Öneri : Kullanıcılarınıza (özellikle devir işlemlerini yapacak olanlara) işlem yaparken hangi yıla ait bir şirket içinde olduklarını izlemelerini hatırlatınız. Bunun için ekranların sağ alt kısımında bulunan mavi bant size yardımcı olacaktır. En kısa sürede işlemlerinizi bitirebilmeniz için lütfen bu dökümanı okuyunuz ve aşamaları burada olduğu gibi uygulayınız. 2 S ayfa

2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? dinamo Sistem menüsü içinde yer alan Sistem Yöneticisi İşlemleri seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda isim ve şifre bölümüne D7KSUPER ve bu kullanıcının şifresini yazmalısınız. Eğer hiç değiştirmedi iseniz bu kullanıcının şifresi D7KSUPER dir. (D7KSUPER sistem yöneticisinin kullanıcı ismidir ve program için özel anlamı vardır.) Bu aşamadan sonra yeni firma açma kısmına girilecektir. 3 S ayfa

Yeni Firma Açılması Karşınıza gelen yukarıdaki ekrandan öncelikle yeni yaratılacak firmanın kodu yazılır. Veritabanına bağlanması için bağlantı cümlesi eklenir ve test et butonuna basılır. Eğer başarılı ise dizin yaratılır ve tablolaru boş olarak yarat butonuna tıklanır. Daha sonra firmanın çalışabilmesi için gerekli olan alt bilgilerin kopyalanacağı, var olan bir firmanın kodu yazılır ve butona tıklanır. Yeni firmanın çalışacağı cari dönem tarihleri girilir ve çalışma parametlerini ayarla tıklanır ve firma kullanıma hazırdır. Bu ekranın alt kısmındaki seçenekler normal şartlarda boş bırakılmalıdır. Önemli Not : Bu aşamanın bitiminde yeni açtığınız şirket(leri) Kullanıma Aç Kapa bölümünden kullanıma kapatmanızı öneririz. Önemli Not 2 : Eğer şirketlerinizi kullanıma kapatır iseniz işiniz bittiğinde tekrar açmayı (aynı bölümden) unutmayınız. 4 S ayfa

3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı Bu aşama 3 kısımdan oluşur dosyalar, mesajlar ve kullanıcı tanımlı alanlar. Aşağıdaki ekranda gördüğünüz listeden istediklerinizi seçerek yeni şirketinize aktarabilirsiniz... eğer neleri aktaracağınızdan emin değilseniz tümünü işaretleyebilirsiniz. Daha sonra Devir Al tuşuna basarak işlemi başlatınız. 1. Kısım Tümünü Devret Bu kısımda Firma kodu seçilir. Bilgilerin alınacağı eski dönem ve bilgilerin kopyalanacağı yeni dönem seçilir ve devir al tıklanır. Bu seçenek ile eski firmanın tüm içeriği yeni firmaya kopyalanır. 5 S ayfa

2. Kısım Detaylı Devir Seçenekleri Bu ekranda ise devredilecek tüm bilgileri kullanıcı seçer. Devredilecek seçenekler seçilir ve devir al butonu tıklanır. 6 S ayfa

3. Kısım Mesajlar Bu ekran mesaj aktarımını gerçekleştirir. Kullanıcı ister tüm mesajları aktarır ister tabloları seçer ve devir al butonu tıklanır. 7 S ayfa

4. Kısım Kullanıcı Tanımlı Alanlar Bu ekran kullanıcı tanımlı alanların aktarımını gerçekleştirir. Kullanıcı ister tüm alanları aktarır ister tabloları seçer ve devir al butonu tıklanır. 8 S ayfa

5. Kısım Satış, Satınalma Siparişleri Bakiyelerinin Devri 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi Gerekenler Yeni firma yaratıldıktan sonra ilk olarak ilgili firma parametreleri kontrol edilmelidir. Aşağıda verilen parametreler muhakkak kontrol edilmeli ve firmanız için uygun değerlerle doldurulmalıdırlar. EAR_CF EAR_CR EAR ile başlayan parametreler. Görevleri her bölüm için ayrı ayrı, işlem yapılabilecek ilk tarihi kontrol etmektir. Eğer parametreler önceki yıl tarihlerini içeriyorsa kullanıcı yeni yıla kayıt yapamazsınız. Dolayısıyla yılın ilk günkü değerini 01/01/2012 almalıdırlar. LAT_CF LAT_CR LAT ile baţlayan parametreler. Görevleri her bölüm için ayrı ayrı, işlem yapılabilecek son tarihi kontrol etmektir. Eğer parametreler önceki yıl tarihlerini içeriyorsa kullanıcı yeni yıla kayıt yapamayacaktır. Dolayısıyla yılın son günkü değerini 31/12/2012 almalıdırlar. ML_YILB parametresi. Mali yılbaşının girildiği tarihtir. Firmanın mali yılbaşı tarihi bu parametreye işlenmelidir. _DVOK_CS parametresi. Sistemde, Çek/Senet devri önemli bir aşamadır. Eğer devir yapılmadan önce herhangi bir çek veya senet işlemi yapılmışsa, program devir işlemini yapmamaktadır. Bu yüzden çek/senet devirlerinin yapıldığını ifade eden parametre vardır. Eğer bu parametre değeri E değilse 9 S ayfa

program, kullanıcıların çek/senet işlemi yapmasına müsade etmez. Dolayısıyla devir işlemi yapılıncaya kadar bu parametre H değerini korumalıdır. Çek/Senet devri yapılmadığı ve bu parametre de özellikle değiştirilmediği sürece sistem ilk değer olarak H değerindedir. _DVOK_MP parametresi. Sistemde, MPS devri önemli bir aşamadır. Eğer devir yapılmadan önce herhangi bir MPS işlemi yapılmışsa, program devir işlemini yapmamaktadır. Bu yüzden MPS devirlerinin yapıldığını ifade eden parametre vardır. Eğer bu parametre değeri E değilse program, kullanıcıların MPS işlemi yapmasına müsade etmez. Dolayısıyla devir işlemi yapılıncaya kadar bu parametre H değerini korumalıdır. MPS devri yapılmadığı ve bu parametre de özellikle değiştirilmediği sürece sistem ilk değer olarak H değerindedir (versiyon 5.45 ve sonrası için). _DVOK_SE parametresi. Sistemde, satış ve satınalma siparişleri, imalat emri, satınalma talebi, satış teklifi ve satış sözleşmelerinin devri önemli bir aşamadır. Eğer devir yapılmadan önce, bu programlarla ilgili herhangi bir işlemi yapılmışsa, program devir işlemini yapmamaktadır. Eğer bu parametre değeri E değilse program, kullanıcıların bu programlarda işlem yapmasına müsade etmez. Dolayısıyla devir işlemi yapılıncaya kadar bu parametre H değerini korumalıdır. Satış ve satınalma siparişleri, imalat emri, satınalma talebi, satış teklifi ve satış sözleşmelerinin devri yapılmadığı ve bu parametre de özellikle değiştirilmediği sürece sistem ilk değer olarak H değerindedir (versiyon 5.45 ve sonrası için). Entegrasyon Tipleri ve Tarih Aralığı Tanımı Entegrasyon programlarına, entegrasyon yapacağı tarih aralığı söylenmeli ve işlem yapılacak yılı kapsamalıdır. Bu tanım Muhasebe / Entegrasyon Tanımları / Entegrasyon Tipleri Tanımı bölümünden yapılır. Tanım evrak türlerine göre yapılabileceği gibi evrak türü alanı boş bırakılarak tüm evraklar için tek satırda tanım yapılabilir. NOT : Bu aşamalar tamamlandığında Bakiye Devirleri henüz yapılmamış durumdadır. Bakiye Devirleri DEVİR İŞLEMLERİNİN 2. safhasını oluşturur ve 1 den fazla kere yapılabilirler (Stok Açılışları sistemi negatife zorlamadıkları sürece tekrarlanabilir, Cari Hesap ve Muhasebe Açılışları ise istendiğinde tekrarlanabilir). 10 S ayfa

5. Cari Hesap Açılışlarının Önceki Yıldan Elde Edilmesi Kullanılması gereken program Finans menüsünde Cari Hesap Açılış Fişi. Programa girildikten sonra işlevler menüsünden Başka Firmadan Açılış Kopyala seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekran çıkar. Bu ekranda cari hesap bakiyelerinin hesaplanıp alınacağı firma seçilir. Fiş satırları için gerekli olan açıklama ve nitelik girildikten sonra aşağıda detaylı olarak anlatılan devir alınma şekli seçildikten sonra İşlemi Yap tuşuna basarak hesaplatma başlatılır. Cari hesap bakiyelerinin hesaplanmasında üç türlü devir alma şekli vardır. Bunlar: 1) Ortalama Vade ve Belirtilen Vade Farkı Oranı İle 2) Açık Hareket Detayları ve Hareket Vade Farkı Oranı İle 3) Eşleştirilmemiş hareketlerin devri (eşleştirmeyi kullandığınız cari hesaplar için veya tümü) İlk şekilde bir cari hesabın bakiyesi öncelikle hesaplanır. Sonra bu bakiyeyi oluşturan evrakların ortalama vade tarihi hesaplanarak, her cari hesap bir satır olmak üzere yazılır. İkinci şekilde ise cari hesabın bakiyesini oluşturan evraklar (her evrak bir satır olmak üzere) vade tarihleri ile beraber yazılır. Kullanıcının dikkat etmesi gereken son nokta ise dövizli hareketlerin açılışının nasıl yapılacağıdır. Normal şartlarda cari hesaplar işlem gördükleri döviz cinsleri ile devredilir. Ancak alt kısımda yer alan birleştirme seçeneği işaretlenir ise program tüm dövizleri unutup işlemin yapıldığı zaman belirlenen TL tutarlarını baz alarak tek bakiye hesaplar ve bunu TL olarak devreder (TL parametresi işaretlenmelidir). 11 S ayfa

Cari Hesap Devirleri Hakkında Notlar: Devir işlemi defalarca yapılabilecek bir özelliğe sahiptir. Yani önceki yılda yapılan herhangi bir düzeltme yeni firmaya tekrar devir yolu ile aktarılabilir. (Eşleştirmeli yapılan devirlerde yeni yıl içinde de eşleştirme başladı ise bu mümkün olmayabilir) Devir işlemi birden fazla fiş ile de yapılabilir. 6. Muhasebe Açılış ve Kapanış Fişi Muhasebe menüsünden Açılış Fişi programı ile yeni şirketinizin Açılışı Fişi hesaplanabilir. Önceki Dönem Firma Kodu kısmına kaynak firma seçilir ve İşlemi Yap tuşuna basılarak fiş hesaplattırılır. Bu fiş kayıt edildiğinde açılış işlemi tamamlanmış olur. Notlar: Devir defalarca yapılabilecek bir özelliğe sahiptir. Yani önceki yılda yapılan herhangi bir düzeltme sonrası ilgili kapanış fişleri silindikten sonra, devir işlemi yeniden yapılabilir. Devir işlemi birden fazla fiş ile de yapılabilir. 12 S ayfa

Kapanış Fişi Muhasebe hesapları kapatılacak şirket içinde iken Muhasebe menüsü içinde yer alan Kapanış Fişi program çalıştırılır, yaratılan fiş ilgili şirketin Kapanış Fişi olarak kaydedilir. Notlar: Kapanış işlemi sonraki yıla ilgili devirler yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Kapanış işlemi defalarca yapılabilecek bir özelliğe sahiptir. Yani yapılan herhangi bir düzeltme sonrası ilgili kapanış fişleri silindikten sonra, kapanış işlemi yeniden yapılabilir. Kapanış işlemi birden fazla fiş ile de yapılabilir. 13 S ayfa

7. Çek / Senet Sistemi Hakkında Uyarı Çek/senet devri bir kez yapılabilir. Bu yüzden yeni açılan firmada devir işlemi bitene kadar kadar çek/senet işlemleri yapılmamalıdır. Eğer yeni açılan firmada çek/senet işlemleri yapılmışsa önce işlemlerin tümü sonra da ilgili çek senet dosyaları silinmeli, devir yapıldıktan sonra da işlemler tekrarlanmalıdır. Devir sonrasında geçmiş yıla ait şirkette yapılan Çek / Senet İşlemleri yeni şirket içinde Düzeltme Bordrosu seçeneği ile tekrarlanmalıdır. Bu seçenek her çek /senet bordrosuna eklenmiştir (d7000 de bu işlem düzeltme bordroları Bakım kısmında yapılmakta idi, dinamo da ise normal işlemlerin içine bir seçenek olarak eklenmiştir. 14 S ayfa