AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3

Benzer belgeler
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3

2018 PERFORMANS PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 4

PERFORMANS PROGRAMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( )

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

YEREL YONETİMLERDE PLANLAMA VE BÜTÇELEME. Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz AÜ SBF Maliye Bölümü

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2017 FAALİYET RAPORU. Teftiş Kurulu Müdürlüğü

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

PERFORMANS PROGRAMI 2012

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar


T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / İSTANBUL

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

Transkript:

İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 3. GENEL DURUM 5 a) Hukuki Dayanak 5 b) Organizasyon Şeması 7 c) Personel Durumu 8 d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu 10 e) Öncelikli Politikalar 12 4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI 13 Hukuk İşleri Müdürlüğü 13 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 19 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 33 Yazı İşleri Müdürlüğü 49 İtfaiye Müdürlüğü 59 Mali Hizmetler Müdürlüğü 78 Fen İşleri Müdürlüğü 86 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 97 Park Bahçeler Müdürlüğü 103 Veteriner İşleri Müdürlüğü 153 Temizlik İşleri Müdürlüğü 166 Zabıta Müdürlüğü 205 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 223 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 262 İşletme Müdürlüğü 323 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 337 5. İDARE PERFORMANS TABLOSU 358 6. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 366 1

1. BAŞKANIN SUNUMU Afyonkarahisar Belediyesi performans raporu, sizlere sunulmuş bulunmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu performans raporunda da görüleceği üzere Afyonumuzu yaşanabilir şehirler arasında yükseklere taşıma ve Ege nin Yıldızı yapma konusunda hedefimize adım adım yaklaşmaktayız. 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Afyonkarahisar Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 2016 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun yeni hazırladığı stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir. 2015-2019 Stratejik Planı na uygun olarak hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Afyonkarahisar Belediyemiz in çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir. 2016 Mali Yılı Performans Programı nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve bu uğurda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı 2

2. MİSYON, VİZYON, İLKELER Misyon İlimizin imar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir. Vizyon Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar ı Ege nin yıldızı haline getirmektir. İlkeler İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Afyonkarahisar Belediyesi, hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Katılımcılık Şeffaflık Vatandaş memnuniyeti Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite Çalışan memnuniyeti Fırsat eşitliği Sosyal belediyecilik Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı Katılımcılık: Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta Kent Konseyleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da afyonlulara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından 3

ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişimine de katkı sağlamaktadırlar 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 13.maddesine göre; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır. Şeffaflık: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, yetki veren dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir. Vatandaş memnuniyeti: Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır Afyonkarahisar Belediye Yönetimi olarak temel ilkemizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak vatandaş memnuniyetlerini sağlamak en temel ilkemizdir. Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite: Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstermesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Afyonkarahisar a nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Çalışan memnuniyeti: Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek esastır. Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır. Fırsat eşitliği: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda Afyonkarahisar da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Sosyal belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, Sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir. Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı: İlimizin kültürel ve tarihi dokusuna gereken önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. 4

Belediyelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. 3.GENEL DURUM a) Hukuki Dayanak Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu nda 41. maddesinde Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. ifadesi yer almaktadır. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 1.5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi - Belediye faaliyetlerini ve personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak uygulamak - izlemek ve değerlendirmek-bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 5

2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir. MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar. 6

b) Organizasyon Şeması 7

c) Personel Durumu 10.08.2015 TARİHLİ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM 0 24 24 LİSE 0 69 69 ÖNLİSANS 3 104 107 LİSANS 11 52 63 Y.LİSANS 4 3 7 TOPLAM 18 252 270 10/08/2015 TARİHLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM 0 27 27 LİSE 6 23 29 ÖNLİSANS 23 28 51 LİSANS 5 2 7 Y.LİSANS 0 1 1 TOPLAM 34 81 115 8

10/08/2015 TARİHLİ SÖZL. PER. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM 0 0 0 LİSE 0 0 0 ÖNLİSANS 0 0 0 LİSANS 4 1 5 Y.LİSANS 0 0 0 TOPLAM 4 1 5 PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ 10.08.2015 SÖZ. DAİMİ GEÇİCİ TYP NO BİRİM ADI MEMUR PERS. İŞÇİ İŞÇİ TOPLAM 1. BAŞKAN YARDIMCILARI 3 3 2. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ 1 4 5 3. MD.LÜĞÜ 4. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 4 5. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 2 8 6. İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 32 14 46 8. VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ 5 5 9. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17 1 8 26 SU VE KANALİZASYON 10. MÜDÜRLÜĞÜ 24 25 49 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 11. MÜDÜRLÜĞÜ 32 4 16 52 12. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 7 13 68 88 13. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 4 10 14. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 56 3 59 15. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 59 5 64 16. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 8 DESTEK HİZMETLERİ 5 9 14 17. MÜDÜRLÜĞÜ 18. ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 1 1 19. ATIKSU ARITMA BİRLİĞİ 3 3 20. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 4 TOPLAM 270 5 115 68 0 458 9

d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Belediye Hizmet Binaları HİZMET BİNALARI 1 Karaman Belediye Hizmet Binası 2 İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası 3 Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası 4 Su Klorlama Merkezi 5 Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası 6 İçme Suyu Arıtma Tesisi 7 Hanımlar Lokali 8 Emekliler Lokali 9 Bilgi Evleri 10 Mahalle Fırınları 11 Pazar Yeri Binası 12 Yonca Altı Otopark ve İşyerleri Teknolojik Alt Yapı Afyonkarahisar Belediyesi Birimlerinde teknolojik ve donanım seviyesi yüksek sayılabilecek 380 adet bilgisayar kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2 Adet IBM X3650 M4 Sunucu, 2 Adet IBM System Storage veri depolama ve 1 Adet QNAP Yedekleme Ünitesi, SAMPAŞ Belediye Otomasyon Programı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, Net Cad harita yazılımı, AutoCad yazılımı ve bilgisayarların güvenliği için Kaspersky antivirüs programı kullanılmaktadır. Sistem Alt Yapısı Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak teknolojik alt yapımıza verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik. Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir. Windows ( XP, WIN7, WIN8,) Linux Server 2003 Oracle Donanım Kurumumuzun donanım kendi içerisinde 4 grupta toplayabiliriz: Server IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:1) IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:2) 10

IBM SYSTEM STORAGE DS3512 Express Dual Controller veri depolama (2 Adet) QNAP TS-879U-RP Yedekleme Ünitesi Ağ Malzemeleri 3 COM SWITCH :20 Adet MODEM ALVARION WIRELESS CONNECTIVITY WİLİBOX DELİBERANT WIRELESS CONNECTIVITY NanoStation M5 WIRELESS CONNECTIVITY UBIQUITI Açık alan Wİ-Fİ dağıtıcı : 5 Adet :4 Adet :2 Adet :4 Adet :76 Adet Pc PC El Bilgisayarı : 380 Adet : 20 Adet Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcı Lazer Mürekkep Püskürtmeli :28 Adet : 70 Adet : 8 Adet Güç Kaynağı Enel 100 KVA (80KW) Yazılım SAMPAŞ Belediye Otomasyon Yazılımı, E-belediye online Tahsilat, Mobil Online Tahsilat, VMware vsphere Sanallaştırma yazılımı, Acronic Yedekleme Yazılımı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, NetCad harita yazılımı, Autocad Yazılımı, Arcgis Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı, Kaspersky Antivirüs Güvenlik Yazılımı, Obi İcra Takip Proğramı, Davasoft Dava Takip Programı, Corpus Web Mevzuat ve İçtihat Programı, Windows xp, win7, win8, Office 2003 ve Office 2007 11

Araç Durumu Sıra No Cinsi Adedi 1 Otomobil 8 2 Otobüs 6 3 Kamyonet 14 4 Kamyon 29 5 Pikap 24 6 Minibüs 7 7 Motosiklet 20 8 Arazöz 14 9 Kepçe 19 10 Traktör 5 11 İş makinası 46 Toplam 192 e) Öncelikli Politikalar Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik altyapıyı oluşturmak Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak Geleneksel beledi hizmetler yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek 12

4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 13

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H1 ) 2015 2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süreçleri içerisinde takibinin yapılması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 Açılmış ve açılacak olan davaların takibinin yapılması. %100 AÇIKLAMALAR: 2016 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması 50.000,00-50.000,00 Genel Toplam 50.000,00-50.000,00 14

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H2 ) 2015 2019 yılları arasında yapılan icra takiplerinde tahsilat oranlarını yükseltmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İcra dosyalarının takibinin yapılması. %100 AÇIKLAMALAR: 2016 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 2016 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H1F1) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Hukuk İşleri Müdürlüğü : 2015-2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe 50.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 16

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. FAALİYET ADI (SA1H2F1) İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü : 2015-2019 yılları arasında açılacak olan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 17

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H1F1) 2016 Yılında Açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması (SA1H2F1) 2016 Yılında açılan İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 19

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H3 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Düzenlenen Eğitim Sayısı 1 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak 6.000,00 6.000,00 2 Genel Toplam 6.000,00 6.000,00 20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H4 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılan anket çalışması sayısı 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Anket Çalışması Yapmak 2 Genel Toplam 21

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H5 ) Yetki devri yönergesi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Yetki Devri Yönergesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Organizasyon şemasıyla beraber yetki devrinin güncellenmesi ve en kısa sürede müdürlüklere ulaştırılması 1 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. 2 Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 22

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H6 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında 1 eğitim semineri yapmak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 1 eğt./personel sayısının %10 katılım 1 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 1 eğitim semineri yapmak 6.000,00 6.000,00 2 3 Genel Toplam 6.000,00 6.000,00 23

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H7 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Toplantı gerçekleşme sayısı 1 1 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında en az 1 toplantı yapmak 2 Genel Toplam 24

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2016 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000,00 25

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H4F1 ) Anket Çalışması Yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 26

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 27

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 28

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H6F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2016 yılında 1 eğitim semineri yapmak Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000,00 29

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H7F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2016 yılında en az 1 toplantı yapmak Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını ( SA1H3F1 ) 2016 Yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak ( SA1H4F1 ) Anket Çalışması Yapılması ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 31

sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H6F1 ) 2016 Yılında 1 eğitim semineri yapmak ( SA1H7F1 ) 2016 Yılında en az 1 toplantı yapmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 32

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 33

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H8) Belediyemizin sunduğu hizmetlerin resepsiyonda bulunan ekranlardan vatandaşlar kendi işlemlerini rahatlıkla takip edebilmelerine imkan verilerek, şeffaflık anlayışı oluşturmak ve vatandaşa güven aşılayabilmek daha kolay ulaşılmasını ve hizmet taleplerini çeşitli birimleri dolaşmadan ve vakit kaybetmeden tek noktadan çok kısa sürede yapması için oluşturulacak resepsiyon servisi sayesinde daha hızlı ve ölçülebilir hizmet verebilme imkanı sunmak ve böylece Belediyeden memnun ayrılmalarını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Resepsiyon hizmetleri programı alımı Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Resepsiyon sisteminin Tamamlanması %100 - Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 2015-2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması %100 %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. 2 Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. 4 Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak 5 Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 35

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H10) Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2015-2019 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Müdürlüğümüz Personellerinin 2015-2019 yılları arasında 4734-4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Personel eğitim adedi 2 Adet 2 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. 2 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00TL Genel Toplam 10.000,00 10.000,00 36

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H11) Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesi(bilgisayar, masa, dolap, koltuk, sandalye vb.), kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi ve diğer madde ve malzeme taleplerini 2015-2019 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, telefon santrali, fotokopi makinesi, telsiz cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu taktir de yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 60 kalem Kırtasiye malzemesi alımı, 70 kalem Temizlik malzemesi alımı, fotokopi makinesi kiralanması vb. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İhtiyaç duyulan malzemelerin ihtiyacı karşılayacak sürede gerçekleştirilmiş süreleri %100 %100 : 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. 107.000,00 107.000,00 2 Genel Toplam 107.000,00 107.000,00 37

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H8F1) 2015-2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Birimi : Resepsiyon hizmetleri programı alımı Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 38

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine yıllık mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 39

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 40

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Belediyemizin tüm müdürlükleri tarafından kullanılan bilgi yönetim programının yıllık bakım onarımını yaptırmak Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 41

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine ilgili Müdürlük ve Birimlere Yıllık Araç kiralanması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 42

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 43

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 44

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H11F1) :İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Birimi : Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı 60 kalem, Temizlik malzemesi alımı 70 kalem, fotokopi makinası kiralanması vb. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 107.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 107.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 107.000,00 45

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H8F1) 2015-2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal- Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 46

Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 47

geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespiti yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 48

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 49

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H12 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; meclis toplantılarına sivil toplum örgütü ve vatandaşların da izleyici olarak katılımlarının sağlanması için gerekli ilan ve duyuruların yapılması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Toplantı sayısı / duyuru sayısı %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 2.500,00 2.500,00 2 Genel Toplam 2.500,00 2.500,00 50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H13 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş dönemlerde alınan meclis kararlarının dijital ortama aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : :2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama (Scanner ile taratılarak.jpeg formatında) aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yıl / Sayı Geçmiş 4 yıllık (1932-1935) Geçmiş 4 yıllık (1936-1939) 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması 1.600,00 1.600,00 Genel Toplam 1.600,00 1.600,00 51

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H14 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; belediyemiz nikah salonunda kıyılan nikahların canlı olarak web sitemizde yayınlanması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Nikah Sayısı/Canlı Yayım Sayısı %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 2016 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması 2 3 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 52

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H15 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş 5 yıllık dönemde Müdürlüğümüze (başkanlığımıza) resmi kurum ve kuruluşlardan gelen tüm evrakların program üzerinden dijital ortama aktarılarak dijital arşiv alt yapısı oluşturulması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında 2013 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Evrak sayısı / tarama ve dijital dosyalama %100 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 2016 yılında 2013 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, 2 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 53

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 54

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı ( SA1H13F1 ) 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.600,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.600,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.600,00 55

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak ( SA1H14F1 ) 2016 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 56

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H15F1 ) 2016 yılında 2013 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 57

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli ( SA1H13F1 ) 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması ( SA1H14F1 ) 2016 yılında Belediye Nikah Salonunda Kıyılan Nikahların Canlı Yayının Yapılması ( SA1H15F1 ) 2016 yılında 2013 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Birimi Bilgi İşlem Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü 58

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 59

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H16 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 12 okula yangın eğitimi verilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Eğitim verilecek okul sayısı 12 Okul 12 Okul 2 3 1 2016 yılında en az 12 okula yangın eğitimi verilmesi. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 60

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H17 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 8 itfaiye gönüllüsü yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Gönüllü itfaiyeci sayısı 21 Kişi 8 Kişi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 2016 yılında en az 8 itfaiye gönüllüsü yapmak. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 61

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H18) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Alınacak eğitim sayısı 8 saat 8 saat 2 1 2016 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 62

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H19) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılacak tatbikat sayısı 6 adet 3 adet 2 1 2016 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. 2 3 4 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 63

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H20) Arama kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 3 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Verilecek eğitim sayısı 2 adet 3 adet 2 1 2016 yılında en az 3 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 64

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H21) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 12 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Verilecek eğitim sayısı 10 saat 12 saat 2 1 2016 yılında en az 12 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 65

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H22) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Verilecek eğitim sayısı 290 saat 520 saat 2 1 2016 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ (SA1H23) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2016 yılında en az 4 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Alınacak Eğitim sayısı 1 adet 4 adet 2 1 2016 yılında en az 4 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 67

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H16F1 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi. İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 12 okula yangın eğitimi verilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 68

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H17F1 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 8 itfaiye gönüllüsü yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 69

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H18F1 ) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H19F1 ) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 71

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H20F1 ) Arama ve kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek. İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 3 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H21F1 ) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 12 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 73

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H22F1 ) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 74

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2016 yılında en az 4 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 75

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda ( SA1H16F1 ) 12 adet Okula yangın eğitimi verilmesi. ( SA1H17F1 ) 8 adet İtfaiye gönüllüsü yapmak ( SA1H18F1 ) 8 adet Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. ( SA1H19F1 ) 3 adet Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü 76

hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H20F1 ) Arama kurtarma ekibine 3 adet eğitim gerçekleştirmek. ( SA1H21F1 ) 12 Saatlik Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. ( SA1H22F1 ) 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı 4 adet eğitim aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü 77

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 78

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H24 ) Bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak için posta, telefon, kırtasiye, bilgisayar, taşıt kiralama işlemleri için ödenek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Beyana Bağlı vergilerin artırma yüzdesi % 1 Artırma 2 Tahsilat oranları artırma yüzdesi % 0,5 Artırma 3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranı artırma yüzdesi % 1 Artırma Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. 2 Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. 3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Genel Toplam 240.000,00 240.000,00 79

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H25 ) Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : İhalesi bitenlerin güncellenmesi, yeniden ihaleye çıkmak için yapılan giderler Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 70.000,00 70.000,00 2 3 Genel Toplam 70.000,00 70.000,00 80

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasının %1 artırımını sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 81

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi : Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasının % 0,5 artırımını sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 82

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi : Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranının %1 artırımını sağlamak. Ayrıca idaremizin 2016 yılında gerçekleştirmesi planladığı tüm projelere finansman sağlamak, yıl içerisinde olağan dışı oluşabilecek personel giderlerini karşılamak amacıyla 7,500,000.00 yedek ödenek ayrılmıştır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek 7.500.000,00 Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.580.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.580.000,00 83

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Birimi : İhalesi bitenlerin güncellenmesini sağlamak. İhale giderlerini karşılamak üzere Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 84

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Birimi 85

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 86

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : 2016 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Sıcak asfalt kaplaması 130.000 Ton 50.000 Ton 125.000 ton 2 Sathi asfalt kaplaması 254.000 m² 0 m² 150.000 m² 3 Alt temel malzeme serimi 200.000 ton 150.000 Ton 250.000 ton 4 Üst temel malzeme serimi 200.000 ton 150.000 ton 200.000 ton Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sıcak asfalt kaplaması 13.000.000,00 13.000.000,00 2 Sathi asfalt kaplaması 8.110.000,00 8.110.000,00 3 Alt temel malzeme serimi 4 Üst temel malzeme serimi Genel Toplam 21.110.000,00 21.110.000,00 87

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA2H2 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : 2016 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Parke yol yapımı 274.965 m² 223.466 m² 250.000 m² 2 Bordür düzenlemesi 77.448 mt. 67.276 mt. 150.000 mt. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Parke yol yapımı 8.800.000,00 8.800.000,00 2 Bordür düzenlemesi 1.250.000,00 1.250.000,00 3 Genel Toplam 10.050.000,00 10.050.000,00 88

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H3 ) Belediye Hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri, yapım bakım ve onarımın gelen talepler doğrultusunda programa alarak 2015-2019 yılları arasında yapmak. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. 2016 Yılında Fuar Alanı, Ali Çetinkaya Garı Üst Geçidi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan bina sayısı 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı 2 Fuar alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçidi 14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Genel Toplam 24.000.000,00 24.000.000,00 89

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H4 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Gerçekleştirilen yapı sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Cumhuriyet meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır. 2 Bedesten Çarşısı Restorasyon yapımı 2015-2016 yıllarında tamamlanacaktır. 3 Paşa camii yapımı 2015 yılında proje uygulama alanı tespit edilerek ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, 2016-2017 yıllarında tamamlanacaktır. 10.000.000,00 10.000.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 4 Mahalle Fırını yapım işi 4 Adet 200.000,00 200.000,00 5 Tarihi çeşme restorasyon yapımı. 150.000,00 150.000,00 6 Muhtarlık binası yapımı 5 Adet 150.000,00 150.000,00 7 Kasaplar çarşısı ve Kadınlar pazarı 2015 yılın da ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp, 2016 yılında 500.000,00 500.000,00 90

yapılacaktır. 8 Hıdırlık Kule yapımı 2016 yılı içerisinde proje çalışmaları başlatılacak, 2017 yılında tamamlanacaktır 9 Afyonkarahisar kalesi teleferik sistemi yapımı 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp projelendirilerek, 2016 yılında yapımı tamamlanacaktır. 10 Kent müzesi yapımı 2015 yılında yer tespiti yapılarak 2016 yılında tamamlanacaktır. 11 Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 12 Mahallem Kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 900.000,00 13 Doğaltaş müzesi 2015 yılında izin ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak,2016 yılında yapılacaktır. 14 Sanat sokağı projesi kapsamında benli oğlu konağı ve ulu konak restorasyon yapım işi 2016-2017 yıllarında yapılacaktır. 15 Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. 1.000.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Genel Toplam 25.900.000,00 25.900.000,00 91

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H1F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. Fen İşleri Müdürlüğü : 2016 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.110.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 13.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 21.110.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 21.110.000,00 92

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H2F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. Fen İşleri Müdürlüğü : 2016 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.250.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 8.800.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.050.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.050.000,00 93

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı Fen İşleri Müdürlüğü : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. 2016 Yılında Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 23.250.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 24.000.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 24.000.000,00 94

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı içerisinde : 1-Cumhuriyet Meydanı yapımı.2-bedesten çarşısı restorasyon yapımı. 3- Paşa Camii yapımı 2016-2017 yıllarında yapılacaktır. 4-Mahalle fırını yapımı 4 adet. 5- Tarihi çeşme restorasyon yapımı. 6- Beş adet Muhtarlık binası yapımı 7- Kadınlar pazarı yapımı 8- Afyon Kalesi teleferik yapımı, 9- Kent müzesi yapımı, 10- Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 11-Mahallem kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı tamamlanacaktır. 12. Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. 13. Sanat sokağı projesi kapsamında benli oğlu konağı ve ulu konak restorasyon yapım işi 2016-2017 yılında yapılacaktır. 14- Doğaltaş müzesi yapımı 2016 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak projelendirilecektir. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 25.900.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 25.900.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 25.900.000,00 95

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H1F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. (SA2H2F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit Yapımı. (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 96

SU ve KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 97

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H5) 2015 2019 yılları arası Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu hizmetlerinin götürülmesi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Şehir İçme Suyu Temini (İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Yenilenmesi) Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Döşenen içme suyu şebekesi uzunluğu 23.211 mt 25.087 mt 10.000 mt : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı 6,000,000.00 6,000,000.00 2 3 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 6,000,000.00 6,000,000.00 98

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H6) Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi (Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi) Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Döşenen kanalizasyon ve yağmursuyu suyu şebekesi uzunluğu 14.325,46 mt Kanalizasyon 16.524,23 mt Yağmursuyu 1.014 mt Kanalizasyon 0 mt Yağmursuyu 10.000 mt Kanalizasyon 10.000 mt Yağmursuyu : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi 2 1 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı 8,000,000.00 8,000,000.00 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 8,000,000.00 8,000,000.00 99

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 100

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 8.000.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000.000,00 101

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5 İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 102

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 103

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef (SA2) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H7) Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi ve 62.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve mevcut alanlara dikilecek fidan sayısı. 24.211 Adet 17.512 Adet 23.000 Adet 2 Yeni düzenlenen alanlara ekimi yapılacak çim miktarı m2 45.845 m² 10.975 m2 62.000 m² 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi 3.762.236,00 3.762.236,00 2 Genel Toplam 3.762.236,00 3.762.236,00 104

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H8 ) Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 72.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve Elle sulama yapılan alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi m2 35.460 m2 12.075 m2 72.000 m2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 72.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. 577.870,00 577.870,00 2 3 Genel Toplam 577.870,00 577.870,00 105

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H9 ) Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Mevcut yeşil alanların ve her yıl düzenlemesi yapılan alanların bilgisayar ortamında verilerinin girilmesi. % 100 % 100 % 100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. 11.114,00 11.114,00 2 Genel Toplam 11.114,00 11.114,00 106

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H10 ) Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları zemininin kauçuk kaplanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Çocuk Oyun Alanları, Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının zemininin kauçuk kaplanması Adet. 112 Adet 25 Adet 15 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. 1.911.400,00 1.911.400,00 2 3 Genel Toplam 1.911.400,00 1.911.400,00 107

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H11 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Her yıl kadınlara yönelik Spor Alanı oluşturulması Adet. 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması 111.128,00 111.128,00 2 3 Genel Toplam 111.128,00 111.128,00 108

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H12 ) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, parkbahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Eğitici Cd ler hazırlanarak toplumu bilinçlendirmek ve Yeşil Alan ve Park Mobilyalarının ömrünün uzamasını sağlamak. - 120 Adet 120 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması. 44.452,00 44.452,00 2 Genel Toplam 44.452,00 44.452,00 109

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR Hedef (SA2H13) Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek- Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları) Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Her yıl 1 Adet Şehir girişinin düzenlemesinin yapılması. 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. 737.885,00 737.885,00 2 Genel Toplam 737.885,00 737.885,00 110

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H14 ) Okullar hayat bulsun projesi kapsamında okullara çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, kamelya-bank kurulması ve zeminlerin kauçuk kaplanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Çocuk Oyun Grubu Takım. 2 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Açık Alan Spor Aleti Takım. 9 Takım 1 Takım 8 Takım 8 Takım 3 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Kamelya ve Bank Adeti 12 Adet Bank 62 Adet Bank 7 Adet Pergole 10 Adet Bank 5 Adet Pergole Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır 415.990,00 415.990,00 2 3 Genel Toplam 415.990,00 415.990,00 111

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H15 ) Parklara pergole, oturma bankı, piknik masası, ferforje korkuluk, metal saksılık yapımı, ahşap ve metal aksamların tamirinin yapılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Oturma Bankı yapımı 120 Adet 75 Adet 80 Adet 2 Demir Masa yapımı 100 Adet 40 Adet 30 Adet 3 Kamelya yapımı 107 Takım 165 Adet 80 Adet 4 Diğer Ahşap Tamir İşleri 42 Adet Hobi Bahçesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. 711.215,00 711.215,00 2 Genel Toplam 711.215,00 711.215,00 112

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H16 ) Mevcut çim alanın fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması- Budanması, Yabancı ot temizliği ve Çim Biçimi işi ve sulanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Çim Alan Gübreleme 20.500 m2 20.000 m2 22.000 m2 2 Ağaç ilaçlama 48.000 Adet 70.000 Adet 52.000 Adet 3 Yabancı Ot Temizliği 12.000.000 m2 6.000.000 m2 12.000.000 m2 4 Çim Biçimi 19.000.000 m2 9.000.000 m2 19.000.000 m2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği - 19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. 2.667.054,00 2.667.054,00 2 3 Genel Toplam 2.667.054,00 2.667.054,00 113

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H17 ) Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Çocuk Oyun Grubu 91 Takım 20 Takım 35 Takım 2 Açık Alan Spor Aleti 45 Takım 16 Takım 30 Takım Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. 1.555.781,00 1.555.781,00 2 3 4 5 Genel Toplam 1.555.781,00 1.555.781,00 114

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H18 ) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilmiştir. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Macera Parkı %100 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Macera Parkı 2 3 Genel Toplam 115

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H19 ) Kent Ormanı Şelale ve Park Alanı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Kent Ormanı Park Alanı düzenlemesi tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Kent Ormanı Park Alanı düzenleme %50 2 1 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 116

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H20 ) Masal Dünyası Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. %50 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. 2 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 117

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H21 ) Kay Kay Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. %95 2 3 1 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 118

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H22 ) Beleştepe Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır 1 Adet 2 3 1 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 119

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H23 ) Karayolları Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 1 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 2.222.545,00 2.222.545,00 2 3 Genel Toplam 2.222.545,00 2.222.545,00 120

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H24 ) Engelliler Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır - 1 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır 889.018,00 889.018,00 2 3 Genel Toplam 889.018,00 889.018,00 121

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H25) Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır 1 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır 2.222.545,00 2.222.545,00 2 Genel Toplam 2.222.545,00 2.222.545,00 122

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H27 ) Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. 25 Adet 3 Adet 3 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. 735.248,00 735.248,00 2 3 4 Genel Toplam 735.248,00 735.248,00 123

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H28 ) Hobi bahçeleri Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır. 42 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır 355.607,00 355.607,00 2 3 Genel Toplam 355.607,00 355.607,00 124

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H29 ) Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı İşleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır 4 Adet 3 Adet 3 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. 266.704,00 266.704,00 2 3 4 5 Genel Toplam 266.704,00 266.704,00 125

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H30 ) Şehir Girişleri ve Parklara Boylu Ağaç Taşıma İşleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. 385 Adet 100 Adet 520 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. 168.913,00 168.913,00 2 3 Genel Toplam 168.913,00 168.913,00 126

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak ( SA2H7F1 ) 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 23.000 adet fidan dikimi ve 62.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.216.487,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.545.749,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.762.236,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.762.236,00 127

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H8F1) 2016 yılında 72.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 72.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 335.870,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 242.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 577.870,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 577.870,00 128

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.114,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 4.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 11.114,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 11.114,00 129

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H10F1) 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.111.400,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 800.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.911.400,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.911.400,00 130

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H11F1) 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.128,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 45.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 111.128,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 111.128,00 131

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, Park-Bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.452,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 18.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 44.452,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 44.452,00 132

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H13F1) 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 1 Adet Şehir girişinin yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 432.885,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 305.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 737.885,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 737.885,00 133

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H14F1) 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 241.690,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 174.300,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 415.990,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 415.990,00 134

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H15F1) 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 413.215,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 298.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 711.215,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 711.215,00 135

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H16F1) 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.550.054,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.117.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.667.054,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.667.054,00 136

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H17F1) 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 904.881,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 650.900,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.555.781,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.555.781,00 137

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilecektir. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 138

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H19F1) 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 139

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H20F1) 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 140

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Kay Kay Pisti Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 141

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H22F1) 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 142

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H23F1) 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.291.245,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 931.300,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.222.545,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.222.545,00 143

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H24F1) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 516.518,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 372.500,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 889.018,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 889.018,00 144

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H25F1) 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.291.245,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 931.300,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.222.545,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.222.545,00 145

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H27F1) 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Birimimizce 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 427.348,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 308.500,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 735.848,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 735.848,00 146

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H28F1) 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 206.557,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 149.050,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 355.607,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 355.607,00 147

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H29F1) 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 154.949,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 111.755,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 266.704,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 266.704,00 148

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H30F1) 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 98.265,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 70.648,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 168.913,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 168.913,00 149

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve ( SA2H7F1 ) 2016 yılında kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi yılında 62.000 m2 Çim ekimi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye (SA2H8F1) 2016 yılında 72.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. (SA2H10F1) 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. (SA2H11F1) 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, parkbahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması (SA2H13F1) 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. (SA2H14F1) 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 150

yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır (SA2H15F1) 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. (SA2H16F1) 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği - 19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır. (SA2H17F1) 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı (SA2H19F1) 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. (SA2H20F1) 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. (SA2H22F1) 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H23F1) 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 151

trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak tamamlanacaktır. (SA2H24F1) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H25F1) 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H27F1) 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. (SA2H28F1) 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır (SA2H29F1) 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. (SA2H30F1) 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 152

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 153

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H1 ) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve hayvan refahını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmelerini yapmak amacıyla hizmet alımı ihalesini yapmak. 2 Kez 1 Kez 2 Toplanan sokak hayvanı sayısı. 491 Adet 600 Adet 3 Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı. 330 Adet 600 Adet 4 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı. 491 Adet 600 Adet 5 İşaretlenen sokak hayvanı sayısı. 491 Adet 600 Adet 6 Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı. 491 Adet 600 Adet 7 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. 48 Adet 80 Adet 8 Tıbbi araç ve gereçlerin mal alımı ihalesini yapmak. 2 Kez 1 Kez 9 Doğal yaşam alanı sayısı. 10 Beslenme odağı sayısı. 2 Adet 3 Adet 11 Denetim sayısı. 1 Kez 154

12 Dezenfektan miktarı. 100 Lt. 13 Eğitim verilen öğrenci sayısı. 100 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. 290.000,00 290.000,00 2 Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. 3 Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 4 Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5 İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. Genel Toplam 330.000,000 330.000,000 155

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H2 ) Temiz çevre ve yaşanılabilir bir şehir ortamının sağlanması. Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Hizmet Alım İhalesi Yapmak 2 Kez 1 Kez 2 Uçkun karasinek ve sivrisinek mücadelesi kapsamında mahalle ilaçlama sayısı. 3 Karasinek, sivrisinek larva ve rezidüel haşere mücadelesi kapsamında üreme odaklarının ilaçlama sayısı. - 11 Defa 15 Defa - 11 Defa 7 Defa 4 Eğitim sayısı - 1 Kez 5 Denetleme sayısı - 8 Kez 12 Kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. 2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. 3 Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak 1.200.000,00 1.200.000,00 - - Genel Toplam 1.200.000,00 1.200.000,00 156

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 290.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 290.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 290.000,00 157

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 30.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 158

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 159

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 160

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 161

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı ( SA3H2F1 ) 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.200.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.200.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.200.000,00 162

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 163

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 164

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5 İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. ( SA3H2F1 ) 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 165

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 166

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H3) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel ve evsel olmayan katı atıkların (kalorifer atığı, hafriyat, bahçe atığı vb.) toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Nakledilen atıkların gün sayısı 365 gün 365 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. 12.500.000,00 12.500.000,00 2 Genel Toplam 12.500.000,00 12.500.000,00 167

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H4) Aylık ortalama 5500 ton olarak gerçekleşen evsel atık toplama miktarının geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artacak nüfusa rağmen 2019 yılı sonunda aylık 5000 tona düşürülmesini sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Azaltılan evsel atık miktarı 100 ton 2 1 Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 168

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H5) : Şehrimiz Ordu Bulvarı, Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yaz aylarında periyodik olarak sulanması, yıkanması ve süpürge araçları ile temizlenme işlemi yapılması Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Temizliği yapılan cadde ve sokakların gün sayısı 210 gün 210 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. 160.000,00 160.000,00 2 Genel Toplam 160.000,00 160.000,00 169

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H6) : Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 52 gün semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Temizliği yapılan Pazar yerlerinin gün sayısı 52 gün 52 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. 285.000,00 285.000,00 2 3 Genel Toplam 285.000,00 285.000,00 170

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H7) : Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Temizliği yapılan yerlerin gün sayısı 52 gün 52 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. 2 3 4 5 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 171

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H8) : Diyanet İşleri Başkanlığının 05/02/2010 tarih ve 216 sayılı yazısı doğrultusunda şehrimizdeki camilerin ve mescitlerin temizliğinin yapılmasını sağlamak. Ayrıca okulların açılacağı dönemde gelen talepler doğrultusunda okul bahçe temizliklerinin yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılan temizliğin sayısı 1 defa 1 defa 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. 6.392,00 6.392,00 2 3 Genel Toplam 6.392,00 6.392,00 172

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H9) : Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2016 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılan yer altı konteynerlerin sayısı 1 adet 1 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. 2 3 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 173

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H10) : Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı 240 adet 800 lt. lik konteynır alımı yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Alınan konteyner miktarı 300 240 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. 150.000,00 150.000,00 Genel Toplam 150.000,00 150.000,00 174

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H11) : İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Alınan küllüklü çöp sepeti sayısı 320 adet 240 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. 33.000,00 33.000,00 2 Genel Toplam 33.000,00 33.000,00 175

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H12) : Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Alınan çöp bidonu sayısı 500 adet 600 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. 12.500,00 12.500,00 2 Genel Toplam 12.500,00 12.500,00 176

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef (SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H13) : Şehrimizde bulunan saatli poşetli çöp toplama sistemi ile evsel atıkların nasıl ve ne şekil de toplanacağı ve çevre temizliği hakkında toplum bilincini ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Dağıtılan el broşürü sayısı 10.000 adet 10.000 adet 2 Site yöneticileri için gerçekleştirilen seminer sayısı Personel için gerçekleştirilen seminer sayısı 1 kez 1 kez 1 kez 1 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el 7.200,00 7.200,00 broşürleri düzenleyip dağıtmak. 2 İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek 3 Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Genel Toplam 7.200,00 7.200,00 177

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H14) : İlimizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre ve evsel atıkların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme seminerleri yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Gerçekleştirilen seminer sayısı 1 kez 1 kez 2 1 Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 178

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H15) 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) kapsamında Merkez ilçe genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün Merkez ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesini sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Stratejik gürültü haritasının yapılma oranı 2 1 Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 179

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H16) : Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı 1746 adet 15 adet 2 Ulaşılan site apartman sayısı ve yapılan toplantıya katılım oranı 480 adet %40 Katılım 1 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. 2 Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 180

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H17) : Bitkisel atık yağların gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi, 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2016 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılan denetim sayısı 1 adet 2 Bilgilendirme çalışması yapılırken ulaşılan site sayısı ve dağıtılan bidon sayısı 20 adet 20 bidon 20 adet 20 bidon 3 Okullarda yapılan bilinçlendirme çalışma sayısı 2 adet 4 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. 2 Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama 1.000,00 1.000,00 noktaları kurmak. 3 Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Genel Toplam 1.000,00 1.000,00 181

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.500.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 12.500.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 12.500.000,00 182

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 183

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 160.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 160.000,00 184

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 52 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 285.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 285.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 285.000,00 185

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 186

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.392,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.392,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.392,00 187

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2016 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 188

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı 240 adet 800 lt. lik konteynır alımı yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 150.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 189

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti yerleştirmek. alımı yapmak ve uygun yerlere Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 33.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 33.000,00 190

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 12.500,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 12.500,00 191

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.200,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.200,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.200,00 192

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 193

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 194

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 195

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 196

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 197

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 15 adet denetleme yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 198

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten işletmelerin denetlenmesi. tüm Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 199

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 200

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2016 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 201

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri 202

estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri 203

estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. düzenlemek. (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi 204

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 205

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H18 ) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek ruhsat almak için yasal işlem başlatılacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yılda en az 350 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. 300 350 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2.100,00 2.100,00 2 İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Genel Toplam 2.100,00 2.100,00 206

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H19 ) Satışa sunulan mallar ile yaya kaldırım işgali yaparak vatandaşların geliş geçişini engelleyen işyerlerine cezai işlem uygulanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yaya kaldırım işgali yapan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesince cezai işlem uygulanacaktır %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2 Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. 2.100,00 2.100,00 Genel Toplam 2.100,00 2.100,00 207

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H20 ) İl genelinde bulunan gıda maddeleri üretimi yapan işyerlerine hijyen denetimleri yapılacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. 200 250 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2.100,00 2.100,00 2 Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Genel Toplam 2.100,00 2.100,00 208

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H21 ) İlimiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptırılmayacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir. %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 209

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H22) İlimizde faaliyette bulunan toplu taşıma yapan minibüslerin toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. 300 362 2 1 Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 210

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H23 ) İlimizde faaliyette bulunan servis hizmeti yapan araçların güzergâh izin belgesi ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. 347 347 2 1 Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 211

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 212

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yılda en az 350 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 213

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 214

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapılarak yaya kaldırım işgalleri önlenecektir. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 215

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 216

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 217

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ :Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 218

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 219

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 220

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 221

Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 222

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 223

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H24 ) 2015-2019 yıllara arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yasa ve yönetmenliklere uygun olarak düzenlenmesi, Meclis kararları alınması için gerekli evrakların hazırlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından müdürlüğümüze yapılacak olan müracaatlara göre imar durum belgesi ve meclis kararı alınacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Düzenlenen imar durum belgesi karar sayısı 450 Adet 450 Adet 2 Düzenlenen meclis karar sayısı 20 Adet 20 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. 300.000,00 300.000,00 Genel Toplam 300.000,00 300.000,00 224

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H25 ) 2015-2019 yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : * 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre; -3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerini yapmak - yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek, - Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, çarpık kentleşmeyi önlemek - İş bitirme ve iş deneyim belgelerini düzenlemek, -Maili inhidam durumundaki yapıların yerinde tespit edilerek raporlarını düzenlemek, - 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ve mülkiyetine geçişlerdeki gerekli işlemleri yapmak, * Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerini hazırlamak ve koruma kurulu onayını almak, (2014 yılında sayısı 24 olarak tespit edilen tarihi çeşmenin 7 adedinin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulunun onayı alınmıştır.) -4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yapı denetim işlemlerinin yapılması -6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerine göre işlemlerin yapılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İnşaat Ruhsat Sayısı (yeni yapı, yenileme, yeniden, tadilat ruhsatları toplam sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda) 600 500 2 Yapı Kullanma Sayısı(Bağımsız bölüm sayılarına göre) )(yapılan başvuru doğrultusunda) 250 300 225

3 Yıkım Ruhsatı Sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda) 120 150 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması 2 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi 3 Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması 4 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması 5 Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi 6 Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması 7 Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması 8 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 226

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H26 ) 2015-2019 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununda belirtilen Haritacılık işlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : * 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara ve resmi kurum taleplerine göre; -3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre;(15. 16. ve 11.maddelerine istinaden ) tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas-tescil işlemlerini yapmak --3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Maddesine göre İmar Uygulama çalışmalarını yapmak - Muhtelif Mahallelerde tevhid, terk, ihdas, ifraz ve imar uygulamalarına ilişkin arazi çalışmaları, yol gösterme, direk yeri gösterme,mezar yeri tespiti halihazır işi, arazi aplikasyonları, sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalışmaları yıl içerisinde rutin olarak yapmak -Birimimizde Vaziyet planı kontrollerini yapmak -Harita Projesi kontrollerini yapmak, -Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Mahkemelerden gelen resmi yazılara özellikle imar durumu ve imar planı taleplerine ilişkin yazıları cevaplandırmak, -Vatandaş taleplerini ve dilekçelerini sonuçlandırmak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Tevhid İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) 120 125 2 İhdas İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) 25 35 3 Yola terk (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) 30 35 227

4 Vaziyet Planı Kontrolleri (vatandaşın talebi doğrultusunda) : Bu işlem Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başladı 470 500 5 İmar Uygulamaları (hektar olarak) 300 305 6 Milli Emlak Müd.-Mahkeme Evrakları Dilekçeler 520 525 7 Harita Projesi (vatandaşın talebi doğrultusunda) 415 420 :Bu işlemler Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başlandı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. 200.000,00 200.000,00 2 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Genel Toplam 200.000,00 228

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H27) 2015-2019 Yılları arasında imar durumunun imar uygulamaları sonucunda oluşan bulvar, cadde, sokakların numaratajının Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) güncellenmesi ve bu uygulamaların Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgisayar ortamında entegre edilmesi. Kent Bilgi Sistemi uygulamasının gelişerek devam etmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2016 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yeni oluşan yollara isim verilmesi veya ismi değişen yolların numaratajının güncellenmesi(alınan meclis kararı doğrultusunda) Alınacak Meclis Kararına Göre 2 İnşaat ruhsatı verilen (yeni yapı)yerlerin numarataj güncellemesi (ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) 3 Yıkım izni verilen yerlerin numaratajının güncellenmesi (Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) Düzenlenecek Belgeye Göre Düzenlenecek Belgeye Göre 4 Montajı yapılan cadde sokak tabelaları(alınan meclis kararı doğrultusunda) Montajı yapılan dış kapı numarası levhaları(ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) Montajı yapılan iç kapı numarası levhaları(ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) Gelecek Talep Sayısına Göre Belirlenecek 229

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi. 300.000,00 300.000,00 2 3 Genel Toplam 300.000,00 300.000,00 230

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H28 ) 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Düzenlenen yazıların sayısı 2 Maliye Hazinesinden Belediyemize geçen arsa Tahsis veya Devirlerinin Sayısı 3 Kamulaştırma Yapılacak Alan Miktarı 327 m2 231

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. 2 İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak 1.100.000,00 1.100.000,00 4 5 Genel Toplam 1.100.000,00 1.100.000,00 232

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H29 ) İlimiz Merkeze bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy, Küçükçobanlar, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre, Kışlacık Köyleri köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediye sınırları içerisine katılması 5393 sayılı kanununun 11.nci madde uyarınca 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 2013/759 sayılı kararıyla alınan yerlerin sırayla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca bu planların 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015-2019 yılları arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı Görüşler doğrultusunda plan hazırlanması 2 233

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. 70.000,00 70.000,00 2 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. 3 İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi 4 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. 5 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. 70.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 Genel Toplam 200.000,00 200.000.00 234

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H30 ) Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı 20 30 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 350.000,00 350.000,00 2 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. Genel Toplam 350.000,00 350.000,00 235

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi :2016 yılında vatandaşlarımızın gelecek talep sayısına göre imar durumu ve meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 236

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre; -3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerinin yapılması -Yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi - Maili inhidam durumundaki yapıların yerinde tespit edilmesi ve rapor düzenlenmesi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 237

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, çarpık kentleşmenin önlenmesi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 238

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanması ve koruma kurulu onayının alınması, (2014 yılında sayısı 24 olarak tespit edilen tarihi çeşmenin 7 adedinin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulunun onayı alınmıştır.17 adedinin proje çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır.) Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 239

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek yerinde rölöve çalışmalarının yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 240

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 241

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : -İnşaat ruhsatı alındıktan sonra temel ve subasman kontrollerinin yapılması ve ruhsata vize yapılması -İnşaat tamamlandıktan sonra ruhsat eki projelere göre uygunluğunun kontrol edilmesi -Yapılan zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmalarının yerinde kontrolünün yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 242

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi -Yıkım işlemi yapılacak binanın yerinde kontrol edilerek ölçümlerinin yapılması ve Yanan Yıkılan Yapılar Formu nun düzenlenmesi -Vatandaş müracaatları üzerine basit tamirat işlemleri için yerinde kontrol yapılıp dilekçelere cevap verilmesi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 243

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F8) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : 634 Sayılı kat Mülkiyeti Kanununa göre; -Yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapılar için kat irtifakı işlemlerinin yapılması -Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar için kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 244

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H26F1) Her türlü yapı için konturgabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16 nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 245

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 246

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 247

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 248

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 249

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 1.100.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.100.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 250

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 251

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 252

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 253

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 254

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 255

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 350.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 256

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 257

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması. (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması. (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi 258

Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması. (SA3H25F8) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması. (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. (SA3H27F1) 2016 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi 259

Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak. (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. (SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi 260

Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak onaylanması ve uygulama geçilmesi. (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi 261

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 262

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H1 ) 2015 2019 yılları arasında tiyatro oyunlarının sergilenmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi 1 1 1 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. 25.000,00 25.000,00 2 Genel Toplam 25.000,00 25.000,00 263

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H3 ) Geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma Şenliği yapılması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. 10.000,00 10.000,00 2 3 Genel Toplam 10.000,00 10.000,00 264

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H4) Müzik Eğlence programları (Hıdırlık Yaz Akşamları Konserleri ve Musiki Eğitim Merkezi Konserleri) düzenlenmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda en az 7(yedi)kez düzenlenmesi. 6 7 7 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. 80.000,00 80.000,00 2 Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi 3 Genel Toplam 80.000,00 80.000,00 265

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H5 ) İlimizin tarihini kültürünü ve ünlü simaların hayatını içeren konferans ve seminerler düzenlenmesi. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda en az 2 (iki) kez düzenlenmesi. 3 2 2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. 15.000,00 15.000,00 Genel Toplam 15.000,00 15.000,00 266

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H6) 25-30 Ağustos (Zafer Haftası Kutlamaları) Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda bir kez beş gün düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kutlamaları Festival havasında 250.000,00 250.000,00 yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. 2 Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. 3 Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Genel Toplam 250.000,00 250.000,00 267

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H8) İlimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliklerinin maddi ve manevi değerlerini kamuoyu bilgisine sunarak Dergi ve Kitap yayınlanması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yayınların (Dergi, Kitap) yılda en az 6 adet bastırılması. 12 7 6 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. 2 Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. 3 100.000,00 100.000,00 Genel Toplam 100.000,00 100.000,00 268

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H9) Halkımıza sporu sevdirme ve sporu teşvik etmek adına sportif faaliyetler düzenlemek. (Atatürk Yol Koşusu, Futbol Turnuvası, Bisiklet Yarışması, Satranç Turnuvası, Kum voleybolu vb.) Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. 2 Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. 3 program sonunda dereceye giren 70.000,00 70.000,00 sporcuların ödüllendirilmesi. Genel Toplam 70.000,00 70.000,00 269

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H10) Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması yapılması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İnsanlarımızı yöresel yemeklere teşvik etmek ve hünerli elleri gün yüzüne çıkarmak için Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. 4.500,00 4.500,00 Genel Toplam 4.500,00 4.500,00 270

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H11) Engelliler Festivali Düzenlenmesi. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak. Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Geleneksel olarak Engelliler Festivalini her yıl bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. 2 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. 3 Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4 Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması 5.000,00 5.000,00 Genel Toplam 5.000,00 5.000,00 271

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H12) Çocuk Oyunları Festivali yapılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasını geniş kapsamlı olarak her yıl bir kez düzenlemek. 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. 10.000,00 10.000,00 3 Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Genel Toplam 10.000,00 10.000,00 272

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H13) Kent Müzesinin Kurulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kentlinin elinde bulunan değerli materyallerin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak. İnceleme ve araştırma İhale Aşaması Restorasyon Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması 2 Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. 200.000,00 200.000,00 Genel Toplam 200.000,00 200.000,00 273

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H14) Sanat Sokağı nın Kurulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Tarihi doku içerisinde kent kimliğini koruyarak bölge sakinlerinin sağlıklı ve sanatsal bir kentsel çevrede yaşam kalitesini yükseltme amacı ile Sanat Sokağı projesini gerçekleştirmek, Afyonkarahisar ın turizm çehresini değiştirmek, Geleneksel sanatları geleceğe taşımak, sanatçıların buluşup yeteneklerini sergileyeceği, festivallerin, sergilerin ve müzik gibi her türlü sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir sanat sokağı ortaya çıkarmak. İhale aşaması Restorasyon Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması 2 Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. 250.000,00 250.000,00 Genel Toplam 250.000,00 250.000,00 274

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H15) Belediyemiz tarafından açılan Bilgi Evleri öğrencilerine eğitim desteği verilerek, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Eğitim desteği sürekli olarak verilir, ödüllendirme yılda bir kez yapılmaktadır. 1 kez 1 kez 1 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 15.000,00 15.000,00 3 4 Genel Toplam 15.000,00 15.000,00 275

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H16) Sosyal ve Kültürel olmak üzere Kurtuluş Savaşının önemli cephelerine geziler düzenlemek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Gezilerin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması 40.000,00 40.000,00 2 3 Genel Toplam 40.000,00 40.000,00 276

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA4H17) El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmesi ve El Sanatları Sergileri açılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Kursların yılda en az bir kez düzenlenmesi. El Sanatları Sergilerinin yılda en az bir kez açılması. 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. 8.000,00 8.000,00 2 Genel Toplam 8.000,00 8.000,00 277

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H18)Toplumsal Eğitim Seminerleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Seminerlerin yılda en az bir kez yapılması 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması 8.000,00 8.000,00 2 3 4 Genel Toplam 8.000,00 8.000,00 278

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 25.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 279

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 280

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 281

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H4F2) Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 282

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 283

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 284

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 250.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 285

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 286

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 287

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 100.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 288

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 289

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 290

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 291

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 292

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 293

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 4.500,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 4.500,00 294

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 295

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 296

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 297

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F4) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 298

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 299

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 300

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 301

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 302

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 303

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 304

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 305

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 306

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 250.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 307

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 308

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 309

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 40.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00 310

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00 311

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00 312

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Halkımızın ve kentimizin (SA4H4F2) Program Kültür ve Sosyal İşler 313

sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 314

sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 315

artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 316

yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 317

dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak (SA4H11F4) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent 318

güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 319

desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 320

projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. yapılması. (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi 321

Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi 322

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 323

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H22 ) Kaliteli hizmet sunma müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarma Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : 2015 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek. Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak. Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Eğitim verilen personel miktarı Personelin %10 Niteliğini artırma 2 Yapılan toplantı miktarı Ayda 1 defa toplantı 3 Aranan kişi sayısı Ayda 5 kişi arama Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak. 15.000,00 15.000,00 2 Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. 3 Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. 2.500,00 2.500,00 Genel Toplam 17.500,00 17.500,00 324

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H23) Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama Her yıl 1otoparkı TSE9881 standartlarına çıkarma Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak. 50.000,00 50.000,00 Genel Toplam 50.000,00 50.000,00 325

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H24) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerden vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamak Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Bilboardlara verilen ilan Yılda 1 defa 2 2015 yılı için Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılma planlanması 2016-2019 yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen 5.000,00 5.000,00 iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. 2 Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. 10.000,00 10.000,00 Genel Toplam 15.000,00 15.000,00 326

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H25) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokali ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde şehrimizin ekonomisine katkı sağlayıcı kursların açılması sağlamak.. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Açılan kurs miktarı Hanımlar Lokalinde heryıl 3,Taş Medresede her yıl 3 adet kurs açmak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) 30.000,00 30.000,00 Genel Toplam 30.000,00 30.000,00 327

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H22F1) 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 15.000,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 328

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H22F2) Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 329

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı (SA4H22F3) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 2.500,00 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 330

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H23F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; İşletme Müdürlüğü : Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek.2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 331

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 332

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H24F2) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 333

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) İşletme Müdürlüğü : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 30.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 334

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli (SA4H22F1) : 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak. (SA4H22F2) : Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. (SA4H22F3) : Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. (SA4H23F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 335

yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F2) :Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 336

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 337

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H2 ) İhtiyaç sahibi (Gelir seviyesi düşük) ailelerin çocuklarının sünnet yapılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi 50 çocuk 40 çocuk 50 çocuk Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. 3 Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi 60.000,00 60.000,00 Genel Toplam 60.000,00 60.000,00 338

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H7) Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma 40 Hatimli 40 Kazanlı Şifalı Aşure programı ve Sema gösterisi düzenlemek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 1 1 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. 2 Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. 3 80.000,00 80.000,00 Genel Toplam 80.000,00 80.000,00 339

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H19) 2015-2019 yılları arasında İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3 ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfüs cüzdanı fotokopisi, Fakir ilmühaberi (muhtardan), ikametgah, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ve İhtiyaç sahibi ailelerin yerinde tespit yapılması. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İhtiyaç sahibi ailelere 3 ayda bir gıda ve yılda 1 kez kömür yardımı yapılması. 3 kez 3 kez 4 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi,fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh,vukuatlı kayıt örneği istenmesi 2 İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 340

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H20) Gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlarımız için akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Talebe göre tekerlekli sandalye ve akülü araç dağıtılmaktadır. 237 Kişi 68 Kişi 165 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) 1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. 60.000,00 60.000,00 3 Genel Toplam 60.000,00 60.000,00 341

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H21) Yeni Doğan Bebeklere Hemşerilik beratı verilmesi(bebek seti verilmesi) Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yıl içerisinde yeni doğan ailelerimize hemşirelik beratı verilmesi. 2.233 Kişi 1.329 Kişi 1.500 Kişi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi 120.000,00 120.000,00 2 Genel Toplam 120.000,00 120.000,00 342

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması %100 %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, 2.400.000,00 2.400.000,00 Genel Toplam 2.400.000,00 2.400.000,00 343

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 2.400.000,00 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.400.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.400.000,00 344

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 345

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 346

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 347

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 348

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 349

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 350

Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 351

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 352

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H20F2) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi : Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000.00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000.00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000.00 353

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Ekonomik Kod 2016 1 Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 120.000,00 DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 354

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek. (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi 355

yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgâh, Vukaatlı kayıt örneği istenmesi (SA4H20F2)Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi 356

PERFORMANS HEDEFİ LİSTESİ PERFORMANS HEDEFİ 1 ( PH1 ) : Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 2 ( PH2 ) : Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. PERFORMANS HEDEFİ 3 ( PH3 ) : Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. PERFORMANS HEDEFİ 4 ( PH4 ) : Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. 357

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH1 ) ( SA1H1F1 ) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması 50.000,00 50.000,00 ( PH1 ) ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. 6.000,00 6.000,00 Pay % Pay % Pay % ( PH1 ) ( SA1H6F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. 6.000,00 6.000,00 ( PH1 ) ( SA1H9F3 ) Yemekhane Birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, 2.400.000,00 2.400.000,00 ( PH1 ) ( SA1H10F1 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. 5.000,00 5.000,00 ( PH1 ) ( SA1H10F2 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı 5.000,00 5.000,00 eğitimi almalarını sağlamak. ( PH1 ) (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. 107.000,00 107.000,00 ( PH1 ) ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 2.500,00 2.500,00 ( PH1 ) ( SA1H13F1 ) 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması 1.600,00 1.600,00 ( PH1 ) ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. 80.000,00 80.000,00 ( PH1 ) ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. 80.000,00 80.000,00 ( PH1 ) ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi /Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. 80.000,00 80.000,00 ( PH1 ) ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 70.000,00 70.000,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 358

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH2 ) ( SA2H1F1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. ( PH2 ) ( SA2H2F1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. ( PH2 ) (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı ( PH2 ) (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak Pay % Pay % 21.110.000,00 21.110.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00 ( PH2 ) ( SA2H5F1 ) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 6.000.000,00 6.000.000,00 ( PH2 ) ( SA2H6F1 ) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 8.000.000,00 8.000.000,00 ( PH2 ) ( SA2H7F1 ) 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi. 3.762.236,00 3.762.236,00 ( PH2 ) ( SA2H8F1 ) 2016 yılında 72.000 m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. 577.870,00 577.870,00 ( PH2 ) ( SA2H9F1 ) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. ( PH2 ) ( SA2H10F1 ) 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. ( PH2 ) ( SA2H11F1 ) 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. ( PH2 ) ( SA2H12F1 ) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması ( PH2 ) ( SA2H13F1 ) 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. ( PH2 ) ( SA2H14F1 ) 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır 11.114,00 11.114,00 1.911.400,00 1.911.400,00 111.128,00 111.128,00 44.452,00 44.452,00 737.885,00 737.885,00 415.990,00 415.990,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 359

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH2 ) ( SA2H15F1 ) 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. 711.215,00 711.215,00 ( PH2 ) ( SA2H16F1 ) 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim 2.667.054,00 2.667.054,00 Biçimi yapılacaktır. ( PH2 ) ( SA2H17F1 ) 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. 1.555.781,00 1.555.781,00 ( PH2 ) ( SA2H23F1 ) 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 2.222.545,00 2.222.545,00 ( PH2 ) ( SA2H24F1 ) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır 889.018,00 889.018,00 ( PH2 ) ( SA2H25F1 ) 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır 2.222.545,00 2.222.545,00 ( PH2 ) ( SA2H27F1 ) 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. 735.848,00 735.848,00 ( PH2 ) ( SA2H28F1 ) 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır 355.607,00 355.607,00 ( PH2 ) ( SA2H29F1 ) 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. 266.704,00 266.704,00 ( PH2 ) ( SA2H30F1 ) 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. 168.913,00 168.913,00 ( PH3 ) ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. 290.000,00 290.000,00 ( PH3 ) ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. 30.000,00 30.000,00 Pay % Pay % Pay % ( PH3 ) ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 5.000,00 5.000,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 360

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH3 ) ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. ( PH3 ) ( SA3H2F1 ) 2015 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. ( PH3 ) ( SA3H3F1 ) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H5F1 ) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H6F1 ) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. ( PH3 ) ( SA3H8F1 ) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. ( PH3 ) ( SA3H10F1 ) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H11F1 ) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Pay % Pay % 5.000,00 5.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 160.000,00 160.000,00 285.000,00 285.000,00 6.392,00 6.392,00 150.000,00 150.000,00 33.000,00 33.000,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 361

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH3 ) ( SA3H12F1 ) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. ( PH3 ) ( SA3H13F1 ) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. ( PH3 ) ( SA3H17F2 ) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. ( PH3 ) ( SA3H18F1 ) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) ( SA3H19F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) ( SA3H20F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. ( PH3 ) (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16 nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. ( PH3 ) (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin Pay % Pay % 12.500,00 12.500,00 7.200,00 7.200,00 1.000,00 1.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 Pay % 362

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH3 ) (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. ( PH3 ) (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. ( PH3 ) (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. ( PH3 ) (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. ( PH3 ) (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. ( PH4 ) ( SA4H1F1 ) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. ( PH4 ) ( SA4H2F3 ) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi ( PH4 ) ( SA4H3F1 ) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Pay % Pay % 1.100.000,00 1.100.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 350.000,00 350.000,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 363

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH4 ) ( SA4H4F1 ) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. 50.000,00 50.000,00 ( PH4 ) ( SA4H5F2 ) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. 15.000,00 15.000,00 ( PH4 ) ( SA4H6F1 ) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler 250.000,00 250.000,00 düzenlemek. ( PH4 ) ( SA4H7F2 ) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. 80.000,00 80.000,00 ( PH4 ) ( SA4H8F1 ) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. 100.000,00 100.000,00 ( PH4 ) ( SA4H9F3 ) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. 70.000,00 70.000,00 ( PH4 ) ( SA4H10F2 ) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. 4.500,00 4.500,00 ( PH4 ) ( SA4H11F4 ) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması 5.000,00 5.000,00 ( PH4 ) ( SA4H12F2 ) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. 10.000,00 10.000,00 ( PH4 ) ( SA4H13F3 ) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. 200.000,00 200.000,00 ( PH4 ) ( SA4H14F3 ) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. 250.000,00 250.000,00 ( PH4 ) ( SA4H15F2 ) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 15.000,00 15.000,00 ( PH4 ) ( SA4H16F1 ) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak 40.000,00 40.000,00 öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Pay % Pay % Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 364

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH4 ) ( SA4H17F1 ) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. ( PH4 ) ( SA4H18F1 ) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması ( PH4 ) ( SA4H20F2 ) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. ( PH4 ) ( SA4H21F1 ) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi ( PH4 ) ( SA4H22F1 ) 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek ( PH4 ) ( SA4H22F3 ) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. ( PH4 ) ( SA4H23F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarını uygulama; ( PH4 ) ( SA4H24F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. ( PH4 ) ( SA4H24F2 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. ( PH4 ) ( SA4H25F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) Pay % Pay % 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 15.000,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00 Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00 365

Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0,00 23.437.000,00 23.437.000,00 02 SGK Devlet Pirimi Giderleri 0,00 3.992.000,00 3.992.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.412.295,00 44.467.705,00 83.880.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 900.000,00 900.000,00 05 Cari Transferler 2.400.000,00 5.520.000,00 7.920.000,00 06 Sermaye Giderleri 94.142.502,00 8.228.498,00 102.371.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 135.954.797,00 94.045.203,00 230.000.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurtdışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 135.954.797,00 94.045.203,00 230.000.000,00 366