MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Benzer belgeler
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

Transkript:

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mümin KAHVECİ Genel Müdür V.

GİRİŞ OCAK-HAZİRAN 2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı gider bütçesi 1.727.345.000 TL dir. Gider Bütçemiz 2013 Mali yılı bütçesine göre % 17 lik bir azalma göstermiştir. Bunun en büyük sebebi 2013 yılında yatırım bütçemizin neredeyse tamamını oluşturan otobüs alımlarını gerçekleştirerek filomuzun büyük bir kısmını yenilememizdir. 2014 Mali yılında da Kurumumuz otobüs alımlarına devam etmektedir. 2014 Ocak-Haziran döneminde 594.490.665 TL gider bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2014 Mali yılı gelir bütçemiz bir önceki yıla göre % 12 lik bir azalış göstererek 1.957.735.000 TL olarak hedeflenmiştir. Bu azalışın sebebi yatırımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığımız sübvanselerin azalmasıdır. 2014 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 817.401.516 TL dir.

MİLYONLAR I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE 2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR 1.957.735.000 817.401.516 41,75 GİDER 1.727.345.000 594.490.665 34,41 2,500 2,000 1,500 BÜTÇE 1,000 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) 500 0 GELİR GİDER İstanbul Büyük Şehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 1.727.345.000 TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri 594.490.665 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %34 tür.

BÖLÜM I BÜTÇE GİDERLERİ

MİLYONLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2013 ve 2014 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2014 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME

MİLYONLAR BÜTÇE GİDERLERİ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2014 BÜTÇE GERÇEKLEŞME (30.06.2014) 1.727.345.000 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %27, Mal ve Hizmet Giderlerine %48, Faiz Giderlerine %0,63, Cari Transferlere %0,15, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %18 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

MİLYONLAR 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %42,72'lik bir oran ile 165 milyon 316 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %41,30'luk bir oran ile 30 milyon 884 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %46,24'lük bir oran ile 380 milyon 428 bin; Faiz Giderleri %72,30'luk bir oran ile 7 milyon 881 bin; Cari Transferler %67,26'lık bir oran ile 1 milyon 790 bin; Sermaye Giderleri 2,65'lik bir oran ile 8 milyon 189 bin gerçekleşmiştir.

MİLYONLAR 01. PERSONEL GİDERLERİ 40 35 30 25 20 15 10 5 0 O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 Bütçe Ödeneği 386.989.000 TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 165.316.951 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %42,72'dir. Bir önceki yıla oranla %5,41 azalmıştır.

MİLYONLAR 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7 6 5 4 3 2 1 0 O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 Bütçe Ödeneği 74.779.000 TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 30.884.609 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %41,30'dur. Bir önceki yıla oranla % 4,46 azalmıştır.

MİLYONLAR 03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 BÜTÇE 30.06.2014 GERÇEKLEŞME

Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının büyük bir kısmını oluşturan akaryakıt giderleri ilk altı ayda 179.150.288 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarını oluşturan gider kalemleridir. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır. 2014 yılının ilk altı ayında 380.428.293 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müteahhitlik Hizmetleri oluşturmaktadır. Müteahhitlik hizmetleri; temizlik, güvenlik, yemek, şoför vb. personel hizmet alımlarından oluşmaktadır. Haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş ücretleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alım kalemleridir. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderleri olup ayrıntısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (özet)

25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi 304 milyon 823 bin TL iken bu oran 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 380.428 bin TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %24,80 oranında artmıştır. 2014 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,34 ile en düşük, Mart ayında ise %21,42 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

MİLYONLAR 04. FAİZ GİDERLERİ 12 10 8 6 4 2 0 O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2013 yılının ocak-haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 25 milyon 477 bin TL faiz ödemesi yapılmışken 2014 yılında % 69 oranında bir azalmayla 7 milyon 881 bin TL ödenmiştir. Bu azalmada Kurumumuzun bankalardan borçlanma yapmaması etkili olmuştur.

05. CARİ TRANSFERLER 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Emekli Sandığı na ödediğimiz makam tazminatları, emekli İkramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2014 yılının ilk altı ayında 1 milyar 790 bin TL gerçekleşmiştir. 2013 yılının aynı dönemine göre % 9,70 lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı % 67,26 dır.

MİLYONLAR 06. SERMAYE GİDERLERİ 300 250 200 150 100 50 0 BÜTÇE 30.06.2014 GERÇEKLEŞME Sermaye Giderleri Kurumumuzun yapmış olduğu yatırımları kapsamaktadır. 2014 Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 309.343.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %17,91'i kadardır. Yatırımların içinde en büyük pay filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır. 2014 yılı ilk altı ayında 8.189.296 TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %2,65'dir. Gerçekleşme oranının düşük kalma sebebi otobüs alım ihalelerinin yılın ikinci altı aylık dönemine sarkmasıdır. 2014 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde Mamul Mal Alımlarına 5.254.668 TL, Gayri maddi Hak Alımlarına 451.141 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 793.682 TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 1.090.848 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 598.957 TL harcama yapılmıştır.

2013-2014 SERMAYE GİDERLERİ 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2014 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA 2014 1 İÇ BORÇLANMA 48.442.814,67 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 48.442.814,67 52 Diğer Bankalardan -77.712.085,26 1 Borçlanma 2 Ödeme -78.995.574,57 3 Kur Farkı 1.283.489,31 53 Diğer 126.154.899,93 1 Borçlanma 141.119.741,36 2 Ödeme -14.964.841,43 2 DIŞ BORÇLANMA -114.982.594,35 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -114.982.594,35 51 Yabancı Bankalar -114.982.594,35 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme -106.799.278,76 3 Kur Farkı -8.183.315,59 GENEL TOPLAM -66.539.779,68 2014 Ocak-Haziran döneminde finansal ve mali kuruluşlardan herhangi bir borçlanmaya gidilmeyerek, geçmiş yıllarda alınan kredilerin anapara ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

BÖLÜM II BÜTÇE GELİRLERİ

MİLYONLAR 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 V E R G İ G E L İ R L E R İ T E Ş E B B Ü S V E M Ü L K İ Y E T G E L İ R L E R İ A L I N A N B A Ğ I Ş V E Y A R D I M L A R İ L E Ö Z E L G E L İ R L E R D İ Ğ E R G E L İ R L E R S E R M A Y E G E L İ R L E R İ R E D V E İ A D E L E R ( - ) BÜTÇE GERÇEKLEŞME 30.06.2014 2014 ilk altı aylık Bütçe Gelirleri 817.401.516 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 41,75 dir.

GELİR BÜTÇESİ 2013-2014 KARŞILAŞTIRMA İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır. 2006 yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları temel alınarak diğer toplu taşıma işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır. (Red ve iadeler) Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

MİLYONLAR BÜTÇE GELİRLERİ 300 250 200 150 100 50 0 O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2013 yılı ilk altı ayda 774.534.649 TL gerçekleşmiş iken 2014 yılında 817.401.516 TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %5,53 artmıştır.

MİLYONLAR 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 YILI 2014 YILI 2013 Yılı ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 536.851.336 TL iken 2014 yılında 605.762.261 TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %12,84 artmıştır.

BÖLÜM III MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul on beş milyonluk nüfusu, kendine özgü coğrafyası ve sürekli göç alan yapısıyla dünya şehirleriyle yarışan küresel bir kenttir. Yüzyılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle İstanbul un, can damarı sayılan ve yüz kırk üç yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan, İETT kente her geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için yılın 365 günü 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Hizmetlerini yerine getirirken 1.727.345.000 TL olan 2014 yılı gider bütçesinin Ocak- Haziran döneminde 594.490.665TL sini harcamıştır. Toplu taşıma hizmetinin en önemli ve en kritik noktasını araçlar ve araçların özellikleri oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle filomuzda bulunan araçların büyük bir kısmı 2013 yılında yenilenmiştir. 2014 yılında filo yenileme çalışmaları hızla devam etmektedir. Otobüslerin çevre dostu CNG yakıtlı otobüse dönüşümü 2014 Ocak-Haziran döneminde de devam ederek 120 adet O345 aracın CNG dönüşümü yapılmıştır. Ayrıca Hasanpaşa garajındaki dolum istasyonunun kapasitesi de arttırılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 65 yaş üstü yolcularımız İETT toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaya başlamışlardır. Kurumumuz, İstanbul kart yüklemesi yapan ve kart satışını gerçekleştiren OSM ve biletmatiklerin sayısını, 2014 yılında 377 ye çıkartarak yolcularına daha iyi hizmet vermeyi amaçlamıştır. Müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyen idaremiz, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet vermek amacıyla Üsküdar ve Kadıköy Başvuru Merkezlerini açmıştır. 2014 mali yılın ilk 6 ayında toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini hangi noktalarda ne ölçüde karşılandığını ölçmek amacıyla, genel müşteri memnuniyeti anketi, metrobüs müşteri memnuniyeti anketi, çalışan memnuniyet anketi ve kurumsal itibar anketi yapılmıştır. Motor ve güç aktarma organlarının tasarımı ve üretiminin yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi amacıyla İETT öncülüğünde ana üreticiler ve Yıldız Teknik Üniversitesi nin katılımı ile kurulan Türk Motor Platformu 2014 yılında da çalışmalarına devam ederek fizibilite raporlarını hazırlamıştır.

İdaremiz, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla, Miniatürk gezisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Çevreci faaliyetler vb. birtakım faaliyetler düzenlenmiştir. 2014 yılı ocak-haziran döneminde İdaremizdeki fiziki koşulları iyileştirmek amacıyla; Yunus Garajına İdari bina, Edirnekapı Garajına bakım hangarı, Kâğıthane Garajındaki Simülasyon Merkezi revizyonunu gerçekleştirmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 2014 ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, gider bütçe gerçekleşmelerimizin % 34.42 olduğu görülmektedir. Otobüs alımlarının ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilmesiyle planlanan 1milyar 587 bin harcama ile % 92 civarında bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 ilk altı aylık dönemde bütçe gelir gerçekleşmesi 817 milyon 401 bin TL dir. Bütçe gerçekleştirme oranı % 41.75 dir. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi ve planlanan gelirlerin tahsil edilmesiyle 1 milyar 850 milyon TL ile % 95 civarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kurumumuz, 2013-2017 stratejik planında yer alan yeni misyonu ve vizyonu doğrultusunda 2014 bütçe ve performans programı kapsamında Temmuz-Aralık döneminde de İstanbullulara dünya standartlarında kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Otobüs alımlarının ihaleleri tamamlanarak yeni otobüsler alınıp İETT filo yaşı gençleştirilecektir. Ölü kilometre oranını azaltmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni garajlar yapılacaktır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.

Otobüslerimizdeki güvenliği en üst düzeyde tutup yaşanabilecek olumsuz durumları tespit ederek müdahale edebilmek için otobüslerimizin tamamına araç içi kamera kurulumu gerçekleştirilecektir. Hatların çalışma programlarını, Sefer aralıklarını, talep ve problemleri, dikkate alıp mevcut kaynaklarda temel alınarak hat zaman tarifeleri düzenlenmeye devam edilecektir. Metro hatları ve bağlantılı otobüs hatlarının verimliliğini sağlayabilmek için yeni besleme hatları açılacaktır. Toplu ulaşım hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için, özel ulaşım şirketleriyle çalıştaylar düzenlenerek, gerekli bilgi paylaşımları sağlanacaktır. İdaremizin faaliyetlerini, projelerini ve toplu ulaşım alanında yeniliklere daha geniş kitlelere, duyurmak toplu ulaşımdaki mevcut sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplu ulaşım haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. Özel bayilerimizin İstanbul kart ve sınırlı kullanımlı bilet ile yüklemelerinin en yakın bayi dolum istasyonunda yapabilmelerini gerçekleştirebilmek için bayi dolum istasyonlarının sayıları arttırılmaya devam edilecektir. Eylül-Aralık dönemlerinde, üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında elektronik kartlar dağıtılacaktır. Yeni teknolojiler ile alternatif enerji kaynakları kullanarak çevreye duyarlı hizmet verebilmek için rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımını sağlayan tesisler kurulacaktır. Çalışanların mesleki ve teknik gelişimlerini arttırabilmek için gerekli eğitimler verilmeye devam edilecektir. Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojilerinin bütünü olan ERP uygulamasına geçilerek üretkenliğe ve verimliliğe katkıda bulunulacaktır. 2014 Yılının ikinci altı aylık döneminde de yaptığımız faaliyet ve hizmetlere etkin kaynak kullanımı hedeflenerek devam edilecektir. EKLER: 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi