İthalat İşlemleri Yardım Dokümanı

Benzer belgeler
Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY.

Freedom ERP. E-İhracat Faturası Kullanım Dökümanı. Temel Teknoloji.

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

1. DENİTH ÖZET BEYAN YAZIMI

WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

İTHALAT PROGRAMI VERA ERP YAZILIMI İLE İTHALAT YÖNETİMİ

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

Stok Yönetimi Modülü Kullanıcı Kitabı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

08268 Muhasebe Teknik ve Ticari Yazılımlar. Genel Kavramlar

BİLDİRİM (İTHALAT 2015/1 SAYILI TEBLİĞ 6 NCI KISMI GEREĞİNCE YAPILAN ) I. BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

TAKĐP NO KULLANARAK MASRAF DAĞITIMI

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Mobil Saha Otomasyonu..3

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

İthalat Modülü. dinamo İthalat Modülü. diyalog

Fiyat Farkı Faturası

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Ek-1. 41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64 üncü fasıllar

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

LKS2. Muhasebeleştirme

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.)

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

Doğrudan Borçlanma Sistemi

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma

Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY. İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi. Bu eğitim sessizdir.

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

DESTEK DOKÜMANI KAYITLARDA REVĐZYON TAKĐBĐ

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU. RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

BORÇ TAKİP PROGRAMI..3

Verimli İş Ortağınız... SICAK SATIŞ SKOR YAZILIM POLEN YAZILIM

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu

Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı

Borç / Alacak Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

İşlem Adımları. 18 Mart 2016

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

SARUS HBYS. Stok ve Yönetimsel Modüller Eczane. Yalçın Karaç ENTEGRE ENFORMASYON SİSTEMLERİ A.Ş.

DESTEK DOKÜMANI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI

PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

STOK ANALİZ RAPORU: STOK KONTROL MODÜLÜ 1/12. Analiz süresince stok kontrol işlemleri tartışılmıştır. Dağıtım/Stok Kontrol/Tanımlar/Stok Kategorileri:

İş Talep Sistemi Kullanım Kılavuzu /29/2006

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

E-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI

NET YAZILIM & DANIŞMANLIK E FATURA GENEL BİLGİLER. Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında

GÜMRÜKLERDE İTHAL ARAÇ İNCELEMESİ BAŞVURU

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

Proje Yönetim Modülü Destek Dökümanı

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ. Bajaj ve Kuralkan nın en güçlü olduğu noktalardan biriside satış sonrası hizmetlerin en önemli halkası olan servistir.

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

Banka. İrsaliye Sipariş

MATRİKS TRADER SEPET EMİR MODÜLÜ Arayüz Kullanım Dökümanı (Nisan 2012)

Transkript:

İthalat İşlemleri Yardım Dokümanı 1

İthalat işlemi yapabilmek için öncelikle; WORKCUBE'TE İTHALAT İŞLEMLERİ Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Süreç Kategorileri > Ana İşlem Kategorileri altından İthalat Projeleri başlığı açılmalıdır,bu bilgi bir sonraki adım olan Proje ekleme sayfasındaki Kategori alanında görüntülenir. Yapılmak istenen ithalat, proje olarak açılır.proje kaydedilirken, ilişkili ürün tanımlaması yapılmalı, ithal edilecek ürün bu kısma seçilmelidir. Proje muhasebe kodlarında alış hesabı ile yurtdışı alış hesabına aynı muhasebe kodu seçilmeli. İthalat faturasında seçmek ve gümrükteki stokları takip etmek için ERP > Stok Yönetimi > Alan Yönetimi yoluyla bir fiktif depo açılır. Yapılan tüm işlemler için Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Süreç Kategorileri > İşlem Kategorileri alanından işlem tipi detayındaki ''Proje Bazlı Muhasebeleştime Yapılsın'' seçilmiş olmalıdır. 2

Bu işlemler tamamlandıktan sonra ürünün ithal edileceğine dair sipariş kaydı oluşturulur. Siparişin satırlarının aşamaları sevk yapılarak ürünlerin yolda olduğu,yurtdışındaki firmanın ürünün satış faturasını keserek ürünü gönderdiği anlaşılır.sipariş işlemi yapılırken teslim depo,fiktif depo seçilir. Sipariş kaydı oluşturulurken hem belgede hem de ürün satırında proje seçilir ve belgedeki süreç kısmı Sevk aşamasına getirilerek sipariş satırlarının aşamasının Sevk olması sağlanır. Daha sonra sipariş sayfasındaki fatura kes ikonu ile sipariş ithalat faturasına çekilir,bu fatura ile ithal malın gümrüğe geldiği,ancak milllileştirilme işleminin yapılmadığı anlaşılır.ithal mal fiktif depoda tutulmaktadır. 3

İthalat faturasının muhasebe fişi; Gümrük ambarında yani fiktif depoda bekleyen malı kendi depoma çekebilmek için, öncelikle ilgili malın ithalat işlemleriyle ilgilenen müşavirlik firmasının ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla (ki bu firma benim yerime ürünün taşınma şekline göre ürünü taşıyan denizcilik vs. firmasından ordinoyu alır,navlun faturasını,sigorta primini ve yükleme masraflarını öder,karşılığında ise firmama gümrük ve danışmanlık hizmeti faturası keser ) ERP > Masraf Yönetimi > Masraf Ekle yoluyla masraf fişi oluşturulur. Konşimento / Taşıma Senedi : Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren, göndericinin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir. 4

Malın alıcısına genellikle önceden gönderilen bu belge alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir, bu belge olmadan alıcı malları teslim alamaz. Ordino: Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini sağlayan talimattır. Malı yükletecek ya da boşaltacak mal sahibi bu talimat ile geminin kaptanına veya nakliyeci firmaya başvurarak işlemini tamamlattırır.mal noksansız yüklendikten sonraa kaptan, mal sahibine ordino yerine konşimento verir. Navlun: Deniz veya nehir yolu ile taşınan mal için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir. Teslim şekline göre navlun alıcıya veya satıcıya ait olabilir. Gümrük ambarında bekleyen ürünü kendi depoma çekebilmek için İthal Mal Girişi işlemini yapmam gerekir. Bu işlem ile ithal edilen mal millileştirilmiş olur. İthal mal girişi detayındaki ''İrsaliye No'' ve ''İthalat Faturası'' alanlarına kesilen ithalat faturasının numarası yazılır,böylece ithal mal girişi ithalat faturası ile ilişkilendirilmiş olur. Belgedeki ''Teslim Al'' checkbox ı işaretlenerek fiktif depodan merkez depoya doğru yola çıkan ürünün,merkez depodan teslim alınabilmesi sağlanır. 5

İthal mal girişi yapıldıktan sonra ''Harcama Detay'' ikonuna tıklanarak ithal mal girişinde yapılan masraf tutarı belgeye yansıtılır. Tekrar ''Harcama Detay'' ikonuna tıklanarak yapılan masraf dağıtımları muhasebeleştirilir,böylece giderler ithal edilen ürünün maliyetine eklenmiş olur. İthal mal girişindeki masraf dağıtımının muhasebe fişi; İthal mal girişinin muhasebe fişi; 6

Yapılan ithalat işleminin muavin kaydı ise aşağıdaki gibi oluşacaktır; 7

8