SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

Benzer belgeler
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1) BÜTÇE GİDERLERİ 6

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript:

SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır. Bu kapsamda, İdaremizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

I-OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE 24.11.2010 tarih 2641 sayılı İstanbul Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan Kurumumuz 2011 Mali Yıl Bütçesi ile 1.800.444.508 TL ödenek verilmiştir. Altı aylık dönemde Bütçe Giderleri 672.850.438 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %37 dir. Bir önceki yıla oranla Cari Bütçe Giderleri %6 oranında artarken Sermaye Giderleri %51 oranında azalmıştır. 01.Personel Giderleri 2011 Bütçe Ödeneği 312.040.618 TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 154.750.518 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %50 dir. Bir önceki yıla oranla %9 oranında artmıştır. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2011 Bütçe ödeneği 59.889.115 TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 30.975.515 olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %52, bir önceki yıla göre artış oranı ise %9 dur. 03.Mal ve Hizmet Alımları 2011 ödeneği 670.183.079 TL olan Mal ve Hizmet alımları ilk altı ayda 313.524.462 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %47 dir.mal ve Hizmet alımları bir önceki yıla oranla %12 oranında artmıştır. 04.Faiz Giderleri 2011 Ödeneği 136.619.496 TL olan Faiz Giderleri 57.427.327 olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %42 dir. 2011 yılı ilk altı ayda yeni borçlanma yapılmamıştır. Dolayısıyla Faiz Giderleri bir önceki yıla oranla %23 oranında azalmıştır. 05.Cari Transferler SGK ve Kamuya yararlı derneklere yapılan karşılıksız ödemelerden oluşan Cari Transferler için 2011 bütçesine 2.459.000 TL ödenek konulmuştur. İlk altı ayda bu ödeneklerin 1.267.753 TL si yani %52 si harcanmıştır. Bir önceki yıla oranla %8 oranında azalmıştır. 06.Sermaye Giderleri 2011 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 551.253.200 TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %31 i kadardır. 2011 yılı ilk altı ayında 114.904.863 TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %21 dir

08.Borç Verme 2011 Bütçesinde Sermaye Birikimi amacıyla 1.000.000 TL ödenek ayrılan Yurtiçi Borç verme faslında ilk ayda herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 800.000.000 2011 İLK ALTI AY BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 Bütçe Gerçekleşme 100.000.000 0 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE BORÇ VERME 2010 2011 İLK ALTI AY BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 2010 2011 50.000.000 0 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE BORÇ VERME

B-BÜTÇE GELİRLERİ 2011 ilk altı ayda Bütçe Gelirleri toplamı 703.955.263 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirleri İlk altı ayda bir önceki yıla oranla %37,8 oranında artmıştır. İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 2010 2011 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C-FİNANSMAN 2011 Yılı ilk altı aylık dönemde Mali Kurumlardan Borçlanma yapılmamış bu kurumlara 238.810.869 TL borç ödenmiştir. II-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Geçmiş yıllarda nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen Vergi ve SGK borçları, 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ocak-Haziran döneminde Otogar-Bağcılar-İkitelli Raylı sistem projesi tüm tünel inşaatı tamamlanmış elektromekanik sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Gerçekleşme oranı %89 civarındadır. Seyahat kartlarının yenilenmesi dolayısıyla meydana gelen yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni seyahat kartı büroları açılmıştır. Kurumda kaliteyi yükseltmek ve her alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla başlatılan Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Belgelendirme tetkiki öncesinde eksiklik ve uygunsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.

Filonun tamamının elektronik ortamda izlenmesi ve yolcu bilgilendirme sistemini kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Şehir İçi Toplu Ulaşım hizmetleri planlandığı gibi eksiksiz yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bu faaliyetlere yönelik ihtiyaçlar karşılanmıştır. III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE 2011 yılsonu Bütçe gider gerçekleşme tahmini 1.714 milyon TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin 320 milyon, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ise 65 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu giderlerin Başlangıç ödeneğini aşan kısmı, bu amaçla bütçeye konulan Yedek Ödenekten karşılanacaktır. Mal ve Hizmet Alımlarının 826 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarının Elektronik Biletin yaygınlaşması ve var olan talebin karşılanması amacıyla yapılacak satın almalar nedeniyle 14 milyon TL olarak, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarının akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 322 milyon TL olarak, Görev Giderlerinin, Vergi SGK borçlarının ödeme ve yapılandırma dolayısıyla tahakkuk eden gecikme cezaları nedeniyle 174 milyon olarak gerçekleşmeleri beklenmektedir. Diğer Mal ve Hizmet kalemlerinin ise başlangıç ödeneği kadar gerçekleşeceği beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yeni borçlanma yapılmaması nedeniyle gerçekleşmenin başlangıç ödeneğinin biraz altında kalarak 118 milyon olması beklenmektedir. Cari Transferlerin, 2.459 bin TL ile başlangıç ödeneği kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde ise, gerçekleşmenin başlangıç ödeneğinin altında kalarak 383 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2011 Tahmini Bütçe Giderleri(milyon TL) 2,40 383,50 320,60 65,40 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 118,20 MAL VE HİZMET ALIM FAİZ 826,90 CARİ TRANSFERLER SERMAYE

B-BÜTÇE GELİRLERİ 2011 Bütçe Gelirlerinin başlangıçta tahmin edildiği gibi 1.790 milyon TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.478 milyon TL olması beklenmektedir. Tahmin edilen Red ve İadeler tutarı 593 milyon TL yi düştüğümüzde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net 885 milyon TL olarak beklenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bugüne kadar 200 milyon civarında hibe alınmıştır yılsonuna kadar 668 milyon hibe alınması planlanmıştır. Başlangıçta 16.2 milyon olarak tahmin edilen ve 7.1 milyon TL si gerçekleşen Diğer Gelirlerin yine 16 milyon TL gerçekleşmesi beklenmektedir. 220 milyon gelir tahmin edilen Taşınmaz ve Taşınır Mal satışı ilk dönemde gerçekleştirilmemiştir. Ancak yılsonuna kadar bu hedefin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C-FİNANSMAN 2011 yılsonuna kadar 438 milyon TL borç geri ödemesi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1. Toplu Ulaşım Hizmetleri; ilkelerimize uygun misyonumuza yakışır bir şekilde yerine getirilecek bu faaliyete yönelik ihtiyaçlar süratle karşılanacaktır. 2. Mevcut altyapı iyileştirme çalışmalarına hız verilecek 3. Birimlerin Malzeme, makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir. 4. Süreklilik arz eden Hizmet Alımları, akaryakıt ve yedek parça alımları gibi işlerle ilgili ihaleler gerçekleştirilecektir. 5. Yüksek yolcu kapasiteli yeni otobüsler alınacaktır. 6. Filonun tamamının elektronik ortamda izlenmesi ve yolcu bilgilendirme sistemini kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi hayata geçirilecektir. 7. Toplu Ulaşımla İlgili Sempozyum ve Panel düzenlenecektir. 8. Uluslararası nitelikteki İSO 9001, İSO 14001, OHSAS 18001 kalite belgelerinin alımı sağlanacaktır. 9. Mevcut Hatların optimizasyonuna devam edilecektir.. 10. Tüm Toplu Ulaşım Otoriteleri Bilet Entegrasyon Sistemini dahil edilecek 11. Deniz Hava Kara ulaşım entegrasyonu için yeni hatlar ihdas edilecek. 12. Hizmet İçi Eğitime devam edilecek EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu