SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi- Müşteri Ana Verisi İşlemleri

Benzer belgeler
SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Malzeme Ana Verisi İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Sözleşme İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri

HR - İnsan Kaynakları Modülü Organizasyon Yönetimi - Organizasyon Şeması İşlemleri

HR - İnsan Kaynakları Modülü Bordro Yönetimi - Bordro Çalıştırması

İÇİNDEKİLER 1 SENARYO 1

HR - İnsan Kaynakları Modülü Bordro Yönetimi - Yasal Raporlar

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

Kod Listeleri Genel Yapısı

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI

SLCM - Dönemde Açılan Dersler için Şube Tanımlama

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

ÜYE FİRMA İŞLEMLERİ 1

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

SGB.NET SİSTEMİ ÜZERİNDEN OPERASYONEL PLAN GİRİŞİ

CRM Yazılımı - Anasayfa

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK BAŞVURU YÖNETİMİ (EBS) TALEP BİLDİRİM KULLANICI KILAVUZU

TachoMobile Web Uygulaması v1.00.

1 Organizasyon Tanımlama

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

Seyir Bilişim tarafından Kalibrasyon firmaları için tasarlanan KALİBRASYON OTOMASYON SİSTEMİ kapsamında hazırladığımız MICROCAL programımız

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI

SLCM Program Müfredatlarının (Gereksinim Kataloğu) yaratılması

Terimler ve Kısaltmalar. Advanced Business Application Programming. Human Resource (Human Capital Management) Organization Management SAP

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD NOTLARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

18 Haziran Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

İKİNCİ BÖLÜM Mevzuata Erişim ve Kullanım Özellikleri

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

Kullanıcı Giriş Ekranı

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ

Kod Listeleri Genel Yapısı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

İÇİNDEKİLER

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ...

Sürüm Sosyal Güvenlik Kurumu

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ...

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU

SAĞLIK KURULU ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ NDE Ders Açma İşlemi. Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğü Aralık 2016 Ankara

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SATIġ ve DAĞITIM. SAP- SD SĠPARĠġ 1/67

2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

Sap Co Kullanıcı Kitabı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

HATTAT TARIM. Müşteri HATTAT TARIM 2013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

İşlem Adımları. 18 Mart 2016

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

ATM PROJECT ŞİFRE YA DA HESAP NUMARANIZ HATALI GİRİLMİŞTİR! HAKKINIZ KALDI!

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Transkript:

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi- Müşteri Ana Verisi İşlemleri Terimler ve Kısaltmalar Terim / Kısaltma ABAP HR (HCM) OM SAP ASAP O S C P Açıklama Advanced Business Application Programming Human Resource (Human Capital Management) Organization Management Systems Applications and Products in Data Processing Accelerated SAP Organization Position Job Person Giriş Bu belge, TED Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Kurulumu Projesinin, Satış ve Dağıtım (+Sales & Distribution - SD+) modülü altında gruplanan, aşağıdaki işlem ve işlevlerin anahtar kullanıcılara aktarılması amacıyla oluşturulmuştur: SD Müşteri Ana Verisi İşlemleri, SD Malzeme Ana Verisi İşlemleri, SD Fiyatlandırma Ana Verisi İşlemleri, Teklif Belgesi Süreci Sözleşme Belgesi Süreci Sipariş Belgesi Süreci Faturalama Belgesi Süreci İşletme hakkı devri satışı Danışmanlık hizmeti satışı

İade süreci Müşteri Ana Verisi İşlemleri Müşteri Oluşturma ve Güncelleme Satış ve Dağıtım modülü ana verilerinden Müşteri ana verisi FI - Muhasebe ve SD - Satış ve Dağıtım modüllerinin ortak olarak tanımladıkları bir ana veridir. FI Modülü Müşteri ana verisinin Müşteri carisi ile ilgili kısımlarını tanımlar. SD Modülü ise Satış ve Dağıtım ile ilişkili kısımlarını tanımlar. Modüllerin tanımladıkları ekranların ayrıştırılabilmesi için SAP'nin sunduğu görünümler vardır. Bu görünümleri şu şekilde listelemek mümkündür; Genel Veriler : Adres, Denetim Verileri, Ödeme İşlemleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar FI-Muhasebe veya SD-Satış ve Dağıtım modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. Şirket Kodu Verileri : Hesap Yönetimi, ve Ödeme İşlemleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar FI-Muhasebe modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. Satış ve Dağıtım Alanı Verileri : Satış, Sevkiyat, Faturalama Belgesi, ve Muhatap Rolleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar SD-Satış ve Dağıtım modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. FI - Muhasebe görünümleri FD01 işlem kodu ile, SD - Satış ve Dağıtım görünümleri, VD01 işlem kodu ile, tüm görünümlere toplam olarak erişim XD01 işlem kodu ile sağlanmaktadır. Bu işlem kodları için menu yolu sırası ile: FD01 : Mali İşler - > Mali Muhasebe - > Müşteriler - > Ana Veriler - > FD01 - Yarat VD01 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Yarat -> VD01 - Satış ve Dağıtım

XD01 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Yarat -> XD01 - Toplam Biz eğitimim esnasında XD01 - Toplam yarat işlem kodu üzerinden ilerleyeceğiz. FI - Muhasebe modülü ile ilgili olan görünümlerin detaylarına FI modülünde değinileceği için ekranlar ve alanlar hakkında bilgi vereceğiz ama detaylarına girmeyeceğiz.

XD01 işlem kodunu çalıştırdığımızda karşımıza aşağıdaki ara ekran gelmektedir; Yukarıdaki ekranda bordo çizgiler içerisine alınmış alanların ve düğmelerin açıklamaları şu şekildedir; Hesap Grubu Alanı : FI - Muhasebe modülü tarafından müşteri carilerinin belli başlıklar altında toplanması için oluşturulmuş gruplardır. Sistemde tanımlı olan müşteri gruplarından SD - Satış ve Dağıtım modülü tarafından kullanılacak olan hesap gurupları iki tanedir. Bunlar; YICI - Yurtiçi Müşteriler YDIS - Yurtdışı Müşteriler Her bir hesap grubunun kendine ait bir numara aralığı bulunmaktadır. YDIS Yurt dışı Müşteriler 5000001-5999999 Dahili (FI+SD) YICI Yurt içi Müşteriler 1000001-4999999 Dahili (FI+SD) Müşteri ana verisi oluştururken mutlaka bir hesap grubu seçilmelidir.

Müşteri Alanı : Bu alan yukarıda belirttiğimiz hesap gruplarına bağlı olan numara aralıkları içerisinde kalmak süretiyle müşterinin numarasını ifade eder. Kullanıcı müşteri ana verisi oluşturacağı zaman müşteri numarasını kendisi girmez sistem otomatik olarak kendisi verir. Şirket Kodu Alanı : Şirket kodu alanı müşterinin hangi şirketin müşterisi olduğu belirlemek amacı ile girilir. Kullanıcı burada TEDU - TED üniversitesi şirket kodunu seçer. Satış Organizasyonu Alanı : Müşterinin bağlı olduğu satış organizasyonunu belirlemek için kullanılır. Kullanıcı burada TEDU - TED üniversitesi satış organizasyonunu seçer. Dağıtım Kanalı Alanı : Müşteriye satşının yapıldığı kanalı belirlemek için kullanılır. Sistemde iki tane dağıtım kanalı vardır. Bunlar; 10 - Genel Dağıtım Kanalı - Yurtiçi Dağıtım Kanalı 20 - Yurtdışı Dağıtım Kanalı Kullanıcı bunlardan birini mutlaka seçer. Sistemde eğer bir müşteri ile hem yurtiçi hem de yurtdışı çalışılacak ise mutlaka hem 10 hem de 20 dağıtım kanallarında ana veri olarak tanımlanmalıdır. Bölüm Alanı : Bölüm ürün grupları için kullanılan ama TED Üniversitesi için sadece 10 - Genel bölüm olarak tanımlanmış alandır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır. Tüm SD Alanları Düğmesi : Bu düğme kullanıcıya sistemde müşteri tanımlanabilecek kaç tane Satış Organizasyonu + Dağıtım Kanalı + Bölüm kombinasyonu varsa hepsini listeleme ve içlerinden hangisinde müşteri verisi oluşturulacaksa onu seçme imkanı sunar. Düğme tıklandığında şöyle bir pencere açılacaktır; Müşteri SD Alanları Düğmesi : Bu düğme kullanıcının mevcut bir müşterinin hangi Satış Organizasyonu + Dağıtım Kanalı + Bölüm kombinasyonunda(larında) tanımlı olduğunu görmesini sağlar. Müşteri ilk defa oluşturuluyorsa herhangi bir şey görüntülenemeyecektir. Genel Veriler Ekranı Bu ekran Adres, Denetim Verileri, ve Ödeme İşlemleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar FI-Muhasebe veya SD-Satış ve Dağıtım modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. XD01- Toplam yarat işlem kodunun ilk giriş ekranı alanlarını doldurduktan sonra karşımıza ilk olarak aşağıdaki ekran gelmektedir;

Yukarıdaki ekranda bordo çizgiler içerisine alınmış alanların ve düğmelerin açıklamaları şu şekildedir; Şirket Kodu Verileri Düğmesi : Şirket Kodu verileri görünümüne geçiş yapılmasını sağlar. Satış ve Dağıtım Alanı Verileri Düğmesi : Satış ve Dağıtım Alanı verileri görünümüne geçiş yapılmasını sağlar. HitapBçm (Hitap Biçimi) Alanı : Hitap biçimin açılır listeden seçildiği alandır.

Ad Alanı : Ad alanı müşterinin ticari isminin yazıldığı alandır. Gerçek kişi ise kişinin Adı ve Soyadı yazılır, Tüzel Kişi ise kurum veya kuruluşun ticari ünvanı yazılır. Arama Dizilimi ½ Alanı : Arama yaparken müşteriyi en hızlı bir şekilde bulmamızı sağlayacak olan anahtar kelimeyi bu alana giriyoruz. Sokak Adresi Alanları : Adres bilgisini bu başlık altında bulunan alanlara giriyoruz. Cadde/konut numarası: İlk alana cadde bilgisini giriyoruz. Sonraki boş kutucuğa konut numarasını giriyoruz. Posta Kodu/Kent: İlk alana posta kodu girilir. Sonraki boş kutucuğa Kent bilgisi girilir. İletişim Alanları : Bu başlık altında bulunan alanlara müşteriye ait olan şu bilgiler sırası ile; Telefon No + Dahili no Mobil Telefon Faks + Dahili no E-posta girilebilir. Denetim ve Ödeme Verileri tabları FI-Muhasebe modülü eğitim dokümanından detaylı anlatılmıştır. Veri girilmiş Genel Veriler Ekranı Adres tabı

Diğer tablara girilecek veriler için FI-Muhasebe Eğitim belgesinden faydanılabilir. Şirket Kodu Verileri Bu ekrana Şirket Kodu Verileri Düğmesi kullanılarak geçilir. Şirket kodu verileri ekranında Hesap yönetimi, Ödeme işlemleri tabları bulunmaktadır. Bu tablarda bulunan alanlarda FI-Muhasebe Eğtiim belgesinden faydanılabilir. Hesap yönetimi tabı zorunlu alanlarla dolu bir şekilde;

Ödeme İşlemleri tabı zorunlu alanlar dolu şekilde; Satış ve Dağıtım Alanı Verileri

Bu ekrana Satış ve Dağıtım Alanı Verileri Düğmesi kullanılarak geçiş yapılır. Bu ekran SD - Satış ve Dağıtım modülü olarak bizim müşteri için veri girişi ve değişiklikleri yapmamız gereken asıl ekranımızdır. Bu ekran 4 tane tabdan oluşur. Bunlar; Satış : Bu alt ekranda bizim dolduracağımız alan sayısı çok fazla değildir. Genel olarak tüm müşteriler için girmemiz gereken alanlar aşağıda kırmızı kare ile işaretlenmiştir. Para birimi : Müşteri para birimidir. Gelen olarak TRY girilir. Kur tipi : TED Üniversitesinin müşterilere kestiği faturalarda kullanacağı kur tipinin buraya girişi yapılır. Bu alan yabancı para birimi ile fatura kesilebilme ihtimali göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır. TED Üniversitesi için N - TCMB Döviz Alış Kuru kullanılacaktır. Fiyat grubu : Müşteri fiyat grubu alanıdır. Zorunlu alan değildir. 01 olarak değer girilir. Müşteri şeması : Fiyatlandırmada kullandığımız bir alandır. 1 olarak değer girilir.

Müşteri ist.grp. Müşteri istatistik grubu müşterinin istatistiksel olarak ait olduğu grubu belirlemek için kullanılır. Zorunlu alan değildir. 1 olarak değer girilir. Sevkiyat: Bu alt ekran müşteri ile ilgili sevkiyat verilerinin girildiği ekrandır. Bu ekranda değer girişi yapacağımız alanlar aşağıdaki gibidir; Sevkiyat önkoşulu : Sevkiyat noktası belirlemek için kullanılan bir alandır. 1000 - TED Üniverstiesi sevkiyat noktasının belirlenmesi için 01 - Standart değer girişi yapılır. Teslimat yapan ÜY : 1000 - TED Üniversitesi girişi yapılır. Faturalama: Bu alt ekran müşteri ile ilgili faturalama verilerinin girildiği ekrandır. Bu ekranda değer girişi yapacağımız alanlar aşağıdaki gibidir;

Incoterms : Incoterms Uluslararası Ticaret Terimleri demektir. FH - Eve veya ofise teslim seçmemiz verinin zorunlu olarak satış belgelerinde dolu olması gerektiği için yeterlidir. Ödeme koşulu : müşteri ile kalınan mutabakat sonucu genel olarak faturalama yapıldığında ödemenin ne zaman gerçekleşeceğine göre gelmesini istediğimiz ödeme koşulunun girişini yaparız. M001 - Peşin - Hemen Ödenebilir'i seçebiliriz. Diğer ödeme koşulları için F4 - Listeleme Yardımı tuşu kullanılabilir. Hesap tayin grubu : Hesap belirlemede kullanılan bir alandır. Alabileceği değerler şunlardır; 01 - Yurtiçi gelirleri 02 - Yurtdışı gelirleri Vergiler : Vergi sınıflandırması vergiye tabi ise 1 - Vergiye tabi, değil ise 0 - Vergiden muaf girilir. Müşteri Veri Değiştirme

FI - Muhasebe görünümleri FD02 işlem kodu ile, SD - Satış ve Dağıtım görünümleri, VD02 işlem kodu ile, tüm görünümlere toplam olarak erişim XD02 işlem kodu ile sağlanmaktadır. Bu işlem kodları için menu yolu sırası ile: FD02 : Mali İşler - > Mali Muhasebe - > Müşteriler - > Ana Veriler - > FD02 - Yarat VD02 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Değiştir -> VD02 - Satış ve Dağıtım XD02 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Değiştir -> XD02 - Toplam

Oluşturma işleminde kullanılan aynı ekranlarda değişiklik yapılabilir. VD02 işlem kodu çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki seçim ekranı gelir. Bu ekranda şu şekilde seçim yapılır. Müşteri alanına müşteri numarası girilir. Satış ve dağıtım alanına satış organizasyonu + dağıtım kanalı + bölüm girişi yapılır. Buraya girilecek olan Satış ve dağıtım alanı Müşteri SD alanları düğmesi kullanılarak müşterinin kayıtlı olduğu Satış ve dağıtım alanları seçilebilir.

tuşuna basılarak değiştirme ekranına girilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet düğmesine basılarak çıkış yapılır.

Diğer İşlemler Bloke Etme Müşteriyi bloke etmek için menu yolu sırası ile: VD05 : Mali İşler - > Mali Muhasebe - > Müşteriler - > Ana Veriler - > VD05 - Bloke et İşlem kodu çalıştırılınca karşımıza aşağıdaki ekran gelir. Öncelikle müşteri numarası girilir. Sonrasında müşteriye ilişkin SD alanları düğmesi tıklanarak müşterinin var olduğu satış alanı verileri listelenebilir.

Listelenen satış alanlarından biri seçilir. Sonrasında enter tuşuna basılır.

Gelen ekranda blokaj koymak istediğimiz blokaj tipini seçeriz. Gelen ekranda girişler yapıldıktan sonra kaydet düğmesine basılı. Silmek Üzere İşaretleme

Gelen ekranda veriler girilir ve enter düğmesine basılır.

Silme işareti tıkı seçildikten sonra kaydet düğmesine basılarak çıkılır. Hesap Grubu Değiştirme