YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ



Benzer belgeler
STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

17025:2017 revizyonu kapsamında prosedürün genelinde değişiklikler yapılmıştır.

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

Müşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi:

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İSTEK, ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

PLANLAMA, KONTROL ve EĞİTİM İŞLERİ TALİMATI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Bu dokümanla BGYS rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanarak BGYS sürecinin efektif şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

PERSONEL EĞİTİM PROSEDÜRÜ

ÖĞRENCİ HEMŞİRE STAJ / UYGULAMA PROTOKOLÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İç Denetim Prosedürü

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

KALİTE SİSTEM İÇ DENETİMLERİ PROSEDÜRÜ

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

Kontrol: Gökhan BİRBİL

İlk Yayın Tarihi EĞİTİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ

Karaman Akar Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. Elektrik Teknik Muayene ve Kontrol Laboratuvarı. Müşteri Şikâyet, İtiraz ve Öneri Prosedürü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ <DOC_ADI>

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI DENETİM REHBERİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

EĞİTİM PROSEDÜRÜ. Aday Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak ilk defa Devlet Memurluğuna atananları kapsar.

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN referanslara eklendi.

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Müşteri Şikayetleri Prosedürü

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

İç Denetim Kontrol Formu

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

I S O :

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

ISO 9001 Kalite Terimleri

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Transkript:

1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini planlamak, organizasyonu tanımlamak, yetki ve sorumluluk dağılımını belirlemek, Yönetim Temsilcisini atamak, Kalite Yönetim Sistemini gözden geçirmek ve sistemi sürdürmek için gerekli kaynağı sağlayacak bir yöntem geliştirmektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin sorumluluğunu ilgilendiren bütün faaliyetlere uygulanır. 3. SORUMLULUK ve YETKİ Bu prosedürün uygulanmasından, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Yönetim Temsilcisi ve Kalite Sistem Yöneticisi başta olmak üzere tüm yönetici hemşireler sorumludur. 4. TANIMLAR Hemşirelik Hizmetleri Direktörü: İstanbul Üniversitesi Hastaneleri ( İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ) Hemşirelik Hizmetlerinin planlanması, hemşirelerin seçimi ve yerleştirilmesi, hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumlu üst yöneticidir. Kalite Sistem Yöneticisi : ISO 9001: 2008 çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilmiş yönetici hemşiredir. Yönetim Temsilcisi: Kalite Yönetim Sisteminin işleyişine ve iyileştirilmesine yönelik her türlü faaliyetin Hemşirelik Hizmetleri Müdürü adına takibi ve kontrolünün yapılması için görevlendirilen Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısıdır. 5. İLGİLİ BELGELER Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Hemşirelik Kanunu Hasta Hakları Yönetmeliği Kalite El Kitabı Kalite Sistem Prosedürleri Bakım Protokolleri / Talimatlar Kalite Kayıtları Öneri / Şikayet Formları Joint Comission İnternational (JCI) Standart Maddeleri 6. UYGULAMA 6.1 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi; mevzuat şartları (ve etik kurallar) ile hasta ve ailesinin taleplerinin/ gereklerinin yerine getirilmesi için, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri kalite politikasını, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini belirler, sistemi gözden geçirir, gerekli kaynak tahsisini yapar.

Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 2 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 6.2 Kalite Politikası İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarının da görüşlerini alarak, hasta ve ailesinin taleplerini / gereklerini ve organizasyon hedeflerini içeren Kalite Politikasını belirler. Hemşirelik Hizmetleri Direktörü tarafından onaylanan Kalite Politikası yayınlanır ve çalışanların eğitim vb. etkinliklerle bilgilendirilmesi sağlanır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri çalışanları kalite politikasının uygulanmasından sorumludur., vizyonunu, misyonunu ve kalite politikasını onaylar ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi nin web sayfasından kamuya duyurur. 6.3 Kalite Hedefleri 6.3.1 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarında, Hemşirelik Hizmetleri kalite politikasına uygun bir biçimde, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda ve sayısal olarak kalite hedeflerini belirler. 6.3.2 Kalite hedefleri, Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarından gelen öneriler ve şikâyetler göz önünde bulundurularak hazırlanır ve yazılı olarak çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen eğitimlerle, bu hedeflerin gerçekleşmesinde pay sahibi oldukları ve katılımlarına ihtiyaç duyulduğu anlatılır. Hedef planlarında, hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının takibini yapacak sorumlu kişiler ve süreler belirtilir. Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları, Hemşirelik Müdürlüğü nün yaptığı aylık toplantılarda hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetlerin son durumlarını bildirirler. 6.3.3 Kalite hedefleri, Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantılarında değerlendirilerek gerçekleştirilme durumları araştırılır ve gerekli tedbirler alınır. 6.3.4, her ay Hemşirelik Hizmetleri Aylık Yönetim Faaliyet İzlem Formu doğrultusunda hazırladığı raporu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ne sunar. 6.4 Kalite Planlaması 6.4.1. İ.Ü. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından, Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği süreçler, süreçlerin kurumdaki uygulama yöntemleri, izleme, ölçme ve analiz için kullanılacak kriterler ve yöntemler ile kayıt ve dokümantasyon yöntemleri prosedürlerde belirlenmiş ve nasıl yapılacağı güvence altına alınmıştır. 6.4.2. Hemşirelik Hizmetlerinin bakım protokolleri ve talimatları, konu ile ilgili kişilerden oluşturulan komite / komisyonlar tarafından kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanır. Kalite Sistem Yöneticisi bakım protokollerinin ve talimatların hazırlanmasını koordine ve kontrol eder. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi onayı ile uygulanır. 6.4.3. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri bünyesinde yeni bir proje, hizmet veya süreç uygulamaya konulduğunda, söz konusu uygulama için yukarıda açıklanan hususlarda ve sistem gereklerine uygun olarak planlama yapılır. 6.5. Sorumluluk, Yetki Alanlarının ve İletişim Kanallarının Belirlenmesi 6.5.2. Yönetim kademelerinin ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Organizasyon Şemasında ve Görev Tanımlarında belirtilmiştir. Organizasyon şemasında belirtilen görevlerin, görev tanımları mevcuttur.

Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 3 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 6.5.3. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde çalışacak yeni hemşire seçiminde Görev Tanımları ndaki kriterler esas alınır. 6.5.4., Organizasyon Şemasının, Görev Tanımlarının, Bakım Protokolleri/Talimatlarının, sorumluluğunda çalışan herkes tarafından bilinmesini ve gereklerin yerine getirilmesini sağlar. 6.5.6. bünyesinde organizasyonel değişiklik olduğunda Organizasyon Şeması revize edilerek onaylanır. 6.5.7., gerek gördüğünde tüm hemşirelerle genel toplantı yapar. 6.5.8. ; bilgi aktarımı ve iletişimde sürekliliği sağlamak amacı ile Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları ile her ayın ilk haftası aylık toplantı yapar. tarafından gerekli görüldüğünde, Servis-Birim Sorumlu Hemşireleri ile de toplantı yapılır. Toplantılar,Toplantı Tutanağı ve Katılım Listesi Formu ile belgelenir. 6.5.9. Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları, Servis-Birim Sorumlu Hemşireleri ile her ayın son haftası olmak üzere aylık, anabilim dalında çalışan diğer hemşirelerle gerekli görüldüğünde toplantılar yapar. 6.5.10. içerisinde yapılan çalışmalar (yönetim, eğitim veya komite çalışmaları vb) ve alınan kararlara ilişkin iletişim; duyuru panosu, telefon, elektronik posta, web sayfaları, İç Yazışma Formu gerekirse eğitimlerle ve bilgilendirme toplantıları ile sağlanır. 6.5.11. ile kurum üst yönetimi ve diğer birimler arasındaki iletişim; telefon, elektronik posta ve İç Yazışma Formu ile sağlanır. 6.5.12. Başarılı mesleki çalışmaları olan hemşirelerin başarıları toplantılarda duyurulur. 6.5.13. Toplantı Tutanağı ve Katılım Listesi Formu nun yapılan her toplantıda kullanılması zorunludur. 6.6. Kalite Sistemi Yönetim Temsilcisi 6.6.1. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Kalite Sistemi Yönetim Temsilcisi olarak Müdür Yardımcılarından birini görevlendirir. Yönetim Temsilcisinin sorumlulukları, ilgili müdür yardımcısının görev tanımında belirtilmiştir. 6.7. Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi 6.7.1., Kalite Yönetim Sisteminin standartlara uygunluğunun gözlemlenmesi, belirlenmiş Hemşirelik Hizmetleri Politikası, Hedefleri ve hasta ve ailesinin şartlarını karşılamadaki etkinliğini incelemek amacıyla altı ay ara ile olmak üzere yılda en az iki kez Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı düzenler. 6.7.2. Kalite Yönetim Sisteminde önemli değişikliklerin yapılması ve / veya Yönetim Temsilcisinin teklifi ile gerekli görüldüğünde daha fazla sayıda Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenebilir.

Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 4 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 6.7.3. Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı,, Kalite Sistem Yöneticisi ve bölüm yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda konuyla ilgili diğer çalışanlar da toplantılara davet edilebilir. 6.7.4. Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı na başkanlık eder, Kalite Sistem Yöneticisi sekreterya görevini yürütür. 6.7.5. Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı nda genel olarak aşağıdaki konular gözden geçirilir: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri politikası ile hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, ulaşılma dereceleri ve süreç performansının ölçülmesi, Mevzuat, İş Sağlığı ve Güvenliği hareket planları, katılım oranları, Hasta memnuniyeti değerlendirme sonuçları, Hemşire memnuniyeti değerlendirme sonuçları, Yönetici hemşire/ Hemşire/ Ameliyathane hemşiresi performans değerlendirme sonuçları, Hizmet içi eğitim katılım oranları ve değerlendirme sonuçları, Oryantasyon eğitimi, katılım sayısı ve değerlendirme sonuçları, Birimlerde yapılan araştırmalar ve değerlendirme sonuçları, Yıl içinde hemşireler tarafından yapılan bilimsel yayın sayısı, Hemşirelik uygulamaları indikatör sonuçları, İş kazaları, Çevre problemleri, Uygunsuzluklar ile hasta ve ailesinden gelen olumlu / olumsuz bilgiler / tavsiyeler, Yapılan toplantılar, Düzeltici ve/veya önleyici faaliyet sonuçları, İç denetim sonuçları, Sistemde yapılabilecek iyileştirmeler, Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulamaları, Sistemle ilgili diğer güncel konular vb. 6.7.6. Kalite Sistem Yöneticisi, toplantı programının taslağını hazırlar ve olası toplantı tarihini saptar. Toplantı tarihinden en az bir hafta önce, toplantıya katılacak yönetici hemşirelere (Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu/ Servis-Birim Sorumlu Hemşiresi) duyuruda bulunarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile sistemin kendi bölümleri açısından değerlendirilmesini ve görüşlerini yapılacak olan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında sunmalarını ister. Hemşirelik Hizmetleri Sorumluları, Servis Sorumlu Hemşireleri ile yaptıkları aylık toplantılarda madde 6.7.5 te belirtilen gözden geçirme girdilerini kullanabilir. 6.7.7. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında tutulan Toplantı Tutanağı nda; görüşülen konular, alınan kararlar/ belirlenen hedefler, kararlar / hedeflerle ilgili sorumlu kişiler ve ileriye dönük yapılması benimsenen düzeltici, iyileştirici faaliyetler, gerekli kaynaklar ve süre vb. yer alır. Toplantılarda süreç performansına ilişkin hedefler belirlenir ve hedef izlemi Hedef İzlem Formu ile yapılır. 6.7.8. Kalite Sistem Yöneticisi, toplantılar sonunda oluşan ortak raporun yazılması, toplantıya katılanlara imzalatılması ve tüm katılımcıların kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurulmasından sorumludur.

Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 5 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 6.7.9. Kalite Sistem Yöneticisi, toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, gerekiyorsa Uygunsuzlukların Kontrolü, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne uygun olarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır. 6.7.10., toplantılarda karar alınması halinde, yapılması öngörülen iyileştirici yatırımların sağlanması konusunda gerekli görüşme ve çalışmaları başlatır. 6.8. Kalite Problemleri ve Çözümleri Çalışanlar; Kalite Yönetim Sistemi ve hemşirelik hizmetleri faaliyetlerine ilişkin öneri ve şikayetlerini, Öneri / Şikayet Formu ile bildirir. Uygunsuzluğun giderilmesi ile ilgili faaliyetler, Uygunsuzlukların Kontrolü, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne göre yapılır. 6.9. Onay Kaynakları Denetimler, İç Denetim Prosedürü ne göre, denetlenen bölümlerde direkt sorumluluk sahibi olmayan eğitimli ve sertifikalı iç denetçi hemşireler tarafından yapılır. Sistemi denetleyen çalışanların eğitim kayıtları Kaynak Yönetimi Prosedürü ne göre tutulur. 7. EKLER F/HHM/5.1.01 Hemşirelik Hizmetleri Aylık Yönetim Faaliyet İzlem Formu F/5.1.01 Hedef İzlem Formu F/5.1.02 Toplantı Tutanağı F/5.1.03 Katılım Listesi Formu D/5.1.04 İç Yazışma Formu F/5.1.04 Öneri / Şikayet Formu