DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
|
|
- Si̇mge Akan
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.ġ. nin ürün kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve operasyonların kontrol altında tutulabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan yazılı hale getirilen, basılı ve elektronik ortamlardaki tüm doküman ve verilerin yayımı, onaylanması, yürürlüğe sokulması, revizyonunun nasıl yapılacağını belirlemek ve dokümante etmek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki tüm dokümanların kontrolünü kapsar. 3. TANIMLAR 3.1 Doküman: Kalite Yönetim Sistemimiz içinde iģlerimizi nasıl yapacağımızı anlatan araçlardır. Yazılı veya baģka formatta olabilirler (Örnek: Yazı, fotoğraf, kalıp dizaynı, teknik resim, resim, elektronik ortamda hazırlanan formlar vb.). ABC San. ve Tic. A.ġ. Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu aģağıdaki gibi katmanlı yapıya sahiptir: 1. Kalite Politikası 2. Kalite Hedefleri 3. Kalite El Kitabı 4. Organizasyon ġeması 5. Kurum Yapısı 6. Prosedürler 7. Süreçler 8. Kalite Planları 9. Talimatlar 10. Formlar 11. Destek Dokümanlar 12. Harici Dokümanlar 3.2 Kontrollü Doküman: Kalite Yönetim Sistemimiz içinde yer alan ve kullanılması gereken yerlerde en son halinin bulunması (güncelliği) garanti altına alınmıģ dokümandır. 3.3 Kontrolsüz Doküman: Kalite Yönetim Sisteminin dıģına çıkan ve ileriye dönük değiģim ve yeniliklerde güncelliğinin izlenmesi gerekmeyen dokümanlardır.
2 3.4 Asıl Doküman: Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmıģ, normal kağıda basılmıģ, yaģ imza atılmıģ dokümanlardır. Diğer kontrollü dokümanlar bu asıl dokümanlar kullanılarak çoğaltılır. Harici dokümanlar ise, dıģarıdan ilk gelen halleri ile harici doküman kaģeli ve asıl kopya olarak tanımlanmıģ olanlardır. 4. SORUMLULUKLAR Sorumluluk Tablosu DOKÜMAN TÜRÜ HAZIRLAMA KONTROL ETME ONAYLAMA POLİTİKA (PT) - - HEDEF (HF) EL KİTABI (EK) ORGANİZASYON ŞEMASI (OS) KURUM YAPISI (KY) PROSEDÜR (PR) SÜREÇ (SR) PLAN (PL) TALİMAT (TA) DESTEK DOKÜMAN (DD) HARİCİ DOKÜMAN (HD) FORM (FR) GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR ÜRETĠM / GENEL MÜDÜR YÖNETİM ELEKTRONİK YAYIN VE İZLEME GÖZDEN GEÇİRME - 5. UYGULAMA 5.1 Genel Dokümanlar iki farklı ortamda tutulurlar. Bunlardan birincisi basılı kağıt, ikincisi ise elektronik ortamdır. Elektronik ortamda tutulan dokümanlar bilgisayar ve yazılım ortamında hazırlanır, saklanır, ulaģılır ve kullanılır. Kalite yönetim sistemi içinde yer alan her bilgisayar sahibi kullanıcı ihtiyacı olduğunda bu dokümanlara ulaģabilir. Kalite Yönetim Sistemi ve tüm süreçleri Özel Yazılım Programı içinde bir bütün olarak tanımlanır. Süreç/süreç adımı/faaliyetler ile organizasyonel birimler
3 ve dokümanlar arasındaki karmaģık iliģkiler belirlenmiģ ve tanımlanmıģtır. Ayrıca her bir unsur kendi içinde hiyerarģik bir biçimde iliģkilendirilebilmektedir. Böylece tüm süreçler, süreç adımları, organizasyonel birimler, görev tanımları ve tüm dokümanlar arasında bağlantılar kurulduğu için tüm sistem boyunca bağlantıları izleyerek dolaģmak ve istenen noktaya ulaģmak mümkün olur Bilgisayar sahibi olan bölümler için doküman yönetimi Özel Yazılım Programı ile yapılmaktadır. Bilgisayar sahibi kullanıcılar kuruluģ içindeki internet ten Web sitesi Ģeklinde olan kalite yönetim sistemi dokümanlarına ulaģırlar. Bilgisayar bulunmayan kullanıcılara ise dokümanlar kontrollü olarak dağıtılır Süreçler ve ilgili tüm dokümanlar sisteme tanıtılır. Kalite yönetim sistemi içindeki bütün dokümanlar bu sistem içinde tek bir yerde bulundurulmuģ olurlar. Kalite yönetim sistemi yapısı, süreçleri ve bağlı dokümanlar sadece ADMĠN tarafından değiģtirilebilir. Diğer kullanıcılar teknik olarak değiģiklik yapamazlar. Kalite yönetim sistemi sadece Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından değiģtirilebilir Kalite yönetim sistemi web üzerinde sürekli güncel kalır. Kullanıcılar kendileri ile ilgili güncel kalite yönetim sisteminin süreç ve dokümanlarına ulaģabilirler Özel Yazılım Programı dahil olmak üzere kullanım açısından Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları 4 e ayrılmaktadır. 1)YaĢ imzalı asıl dokümanlar, 2)Logolu özel kağıt üzerine basılmıģ dokümanlar, 3)Normal kağıda basılıp üzerine kontrollü kopya ya da asıl-kopya kaģesi vurulan dokümanlar, 4)Elektronik ortamdaki dokümanlar Kalite Yönetim Sistemimiz içinde yer alan yaş imzalı asıl dokümanların (Harici Dokümanlar Hariç) tamamı ve dokümanların bölümlere dağıtımında kullanılan renkli logolu özel kağıtların tamamı Kalite Güvence Bölümü'nde bulunur. Kontrollü dokümanlar asıl dokümanların renkli logolu özel kağıtlara basılmasıyla veya beyaz kağıt kopya üzerine kontrollü kopya kaģesi vurularak sağlanır. Kullanım yerlerinde sadece bu renkli logolu özel kağıtlara basılmıģ dokümanlar bulunur. Bu özel kağıtlar kullanılmadan çoğaltılan dokümanlar geçersizdir Revizyona uğramıģ ve iptal edilerek sistemden çıkartılmıģ tüm asıl dokümanlar, üzerine kırmızı renkli İPTAL kaģesi vurularak PR No'lu Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü'ne göre, Kalite Güvence Bölümü'nde muhafaza edilir Kullanılamaz hale gelmiģ olan (Tahribata uğramıģ, eskimiģ, yırtılmıģ, kirli,..v.b ) kontrollü dokümanlar Kalite Güvence Bölümü'ne getirilir ve Kalite Güvence Bölümü tarafından yenileri ile değiģtirilirler.
4 5.1.8 Kontrollü dağıtım haricinde bilgi için firma dıģına doküman verilebilmesi için Kalite Güvence Müdürü nün yazılı onayı alınır. Daha sonra ilgili dokümanın üzerine kırmızı renkli KONTROLSÜZ KOPYA kaģesi basılarak ilgili yere verilir. 5.2 Dokümanların Hazırlanması ve Yayınlanması Kalite Dokümantasyon Sistemine dahil edilecek tüm dokümanlar Sorumluluk Tablosu'nda ifade edilen kiģiler tarafından ilgili doküman hazırlama talimatına uygun olarak hazırlanır. Prosedür Hazırlamak için TA No'lu Prosedür Hazırlama Talimatı'ndan, talimat hazırlamak için TA No'lu Talimat Hazırlama Talimatı'ndan, Destek Doküman Hazırlamak için TA No'lu Destek Doküman Hazırlama Talimatı'ndan yararlanılır Kalite El Kitabı'nın hazırlanması için ise PR No'lu Kalite Sistem Dokümantasyonu Prosedürü'nden yararlanılır Hazırlanan doküman FR No lu Doküman Yeni Yayın/Revizyon/İptal Talep Formu doldurularak Kalite Güvence Bölümü'ne gönderilir. Yeni hazırlanan dokümanlar için FR No lu Doküman Yeni Yayın/Revizyon/İptal Formu üzerindeki değerlendirmeler kısmı Sorumluluk Tablosu nda belirtilen dokümanı kontrol eden kiģi tarafından doldurulur Daha sonra doküman, Sorumluluk Tablosu nda belirtilen dokümanı onaylamaya yetkili kiģiye onaylanmak üzere iletilir Doküman kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra, PR No'lu Kalite Sistem Dokümantasyonu Prosedürü'nde belirtildiği Ģekilde numaralandırılır Daha sonra doküman hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan kiģilere imzalatılarak yayına hazır hale getirilir Tüm dokümanlar yayın tarihinde yürürlüğe girer DıĢ Kaynaklı dokümanlardan Kalite Yönetim Sistemimize dahil edilmesine ihtiyaç duyulanlar Doküman Numaralandırma Sistemine göre Harici Doküman olarak kodlandırılır. Bu dokümanların tanımlanması ve numaralandırılması için Harici Doküman Kaşesi kullanılır ve Harici Dokümanlar Kalite Güvence Müdürü tarafından numaralandırılıp yayınlanırlar Formlar ilgili bölümlerde hazırlandıktan sonra ilgili Bölüm Sorumlusu tarafından yayınlanmak üzere Kalite Güvence Bölümü'ne iletilir. Kalite Güvence Müdürü tarafından formlara numara verilerek imzalanıp onaylanır.
5 5.3 Dokümanların Dağıtımı ve Gereken Yerlerde Bulundurulması Normal olarak tüm güncel dokümanlara elektronik ortamda ve birkaç tıklama ile ulaģılabilmektedir. Yapacağı faaliyete iliģkin doküman kullanma ihtiyacı olanlar bu sayede kolaylıkla dokümanlara eriģip onları kullanabilmektedir. Bilgisayarlarda ağ bağlantısı kesildiğinde kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak için web sayfaları CD ile her bilgisayara yayınlanır Dokümanlar yayın tarihinde FR Doküman Dağıtım Listesi Formu nda belirtilmiģ olan bölümlere kontrollü olarak dağıtılır. Kontrollü kopyalar daha önceden basılmıģ olan ve sadece Kalite Güvence Bölümü'nde bulunan renkli logolu özel kağıtlara asıl dokümanların basılması ile elde edilir Bilgisayar bulunmayan kullanıcılara dokümanlar kontrollü olarak dağıtılır. Kontrollü kopyalar daha önceden basılmıģ olan ve sadece Kalite Güvence Bölümü'nde bulunan renkli logolu özel kağıtlara asıl dokümanların basılması ile elde edilir. Dağıtılacak dokümanlar, FR No'lu Doküman Dağıtım Listesinde kodlu bölümlere ile yaş imza karşılığında dağıtılır. Dokümanın her revizyonu için FR Doküman Revizyon Takip Formundan dökümanla ilgili tüm revizyon durumları takip edilebilir.ve son güncel durumlar FR Güncel Doküman Listesi nden takip edilebilir. Bu formlar Kalite Güvence Bölümü'nde saklanır. Bölümler de kendilerine dağıtılan dokümanları izleyebilmek için teslim aldıkları dokümanları FR No'lu Bölüm Doküman Listeleri'ne kaydederler Kalite El Kitabı'nın dağıtım listesi kitabın kendi içeriğinde yer alır. Kalite El Kitabı diğer tüm dokümanlardan farklı olarak, Dağıtım No'su verilerek dağıtılır. Tüm Kalite El Kitaplarına verilen dağıtım numaraları kitabın dağıtım listesi sayfasında yer alır Doküman dağıtılırken varsa eski nüshası Kalite Güvence Bölümü tarafından kullanım yerinden alınır ve kullanımı engellenir. Renkli logolu özel kağıtlara basılmıģ kontrollü dağıtımlar haricinde fotokopi ile doküman çoğaltılamaz. Bu özel kağıtlar haricinde bulunan dokümanlar geçersizdir, kullanılamaz. Böyle dokümanlar bulunduğunda derhal Kalite Güvence Bölümüne haber verilir Destek doküman kapsamında olan ve destek doküman formu ile hazırlanan dokümanlar renkli logolu kağıtlar ile ilgili bölümlere dağıtılır. Destek Doküman kapsamında olan ve Kalite Dokümantasyon Sisteminde herhangi bir formatta tanımlanmayan destek dokümanların bölümlere dağıtılacak kopyaları, renkli logolu kağıt üzerine çoğaltılarak ya da destek dokuman kaģesi vurularak destek doküman kaģesinin kopya kısmı iģaretlenerek dağıtılır. Kalite Güvence Bölümü'nde muhafaza edilecek destek dokümanlar için Destek Doküman KaĢesinin Asıl kısmı iģaretlenir Harici dokümanların çoğaltılmasında renkli logolu özel kağıtlar kullanılmaz. Harici dokümanların dağıtımında, gerekli görülen sayıda kopya, normal kağıtlar üzerine çoğaltılır. Kalite
6 Yönetim Sistemine dahil olacak tüm Harici Dokümanlar ön yüzlerine vurulan kırmızı renkli Harici Doküman Kaşesi ile tanımlanır. Dokümanın asıl veya kopya olduğunu tanımlamak amacıyla arka yüzüne Asıl/Kopya kaģesi vurulur. Bölümlere dağıtılacak kopyalanmıģ harici dokümanlar için kaģenin Kopya kısmı iģaretlenir, asıl harici dokümanlar için Asıl kısmı iģaretlenir. Harici dokümanların asılları Kalite Güvence Bölümü'nde olmak zorunda değildir Kalite Yönetim Sistemimize dahil olacak formlar Kalite Güvence Müdürü tarafından numaralandırılarak imzalanıp onaylanır ve aslı Kalite Güvence Bölümü nde saklanır. Kalite Güvence Bölümü tarafından Dokümantasyon Sistemine dahil edilen formlar kullanım amacı ile bölümlerde çoğaltılabilir. Formların bölümlere dağıtılacak kopyaları ve bölümlerdeki çoğaltılmaları normal, logosuz kağıtlar kullanılarak yapılır Çoğaltma amacıyla formların firma dıģında basılması gerektiğinde, bölüm çalıģanları Kalite Güvence Bölümüne çoğaltmak istedikleri form ile birlikte baģvururlar. Kalite Güvence Bölümü formun revizyon numarası ve formatını kontrol ettikten sonra formun arka yüzünü onaylar. Onay; tarih, imza ve onaylayan bilgilerini içerir. Satınalma Bölümü onaylı formun çoğaltılması iģlemini gerçekleģtirir. 5.4 Dokümanların Revizyonu ve Gözden Geçirilmesi Özel Yazılım Programı üzerinde herhangi bir doküman veya süreçte değiģiklik yapılması gerektiğinde durum Kalite Güvence Müdürü ne bildirilir. Kalite Güvence Müdürü talebi inceler, uygunsa model üzerinde doküman değiģikliği yapar Bilgisayar olmayan bölümlerde, dokümanlarda herhangi bir revizyon gerektiği tespit edilmesi durumunda, tespit eden kiģi tarafından FR No'lu Doküman Yeni Yayın/Revizyon/İptal Talep Formu doldurulur ve form Kalite Güvence Bölümü'ne iletilir. Talebin uygunluğu öncelikle FR No'lu Doküman Yeni Yayın/Revizyon/İptal Talep Formu üzerinde Kalite Güvence Bölümü Müdürü tarafından değerlendirilir. Talep, Kalite Güvence Müdürü tarafından uygun görülürse, Sorumluluk Tablosunda verilen, Dokümanı Hazırlayan, Kontrol Eden ve Onaylayan kiģiler tarafından değerlendirilmesi için gönderilir. Bu kiģiler formun değerlendirmeler kısmında, görüģlerini bildirirler. Daha sonra form tekrar Kalite Güvence Bölümü'ne gönderilir. Onayın verilmesi durumunda değiģiklik metni, Sorumluluk Tablosunda belirtilen, dokümanı hazırlamaya yetkili merci tarafından hazırlanarak Kalite Güvence bölümüne iletilir. DeğiĢiklik önerisi Kalite Güvence Müdürü ya da değerlendiren kiģilerden biri tarafından uygun görülmezse, gerekçesi ile birlikte öneri sahibine bildirilir Kalite el kitabının tüm sayfaları için tek revizyon numarası kullanılır. Kalite el kitabının her hangi bir sayfasında değiģiklik olduğunda kalite el kitabının revizyon numarası bir artırılarak tüm sayfaları yeniden yayınlanır.
7 5.4.4 DıĢ Kaynaklı dokümanların güncelliğini sağlamak için TSE nin veya ilgili standartların web sitelerine ayda bir kez Kalite Güvence Müdürü tarafından girilerek mevcut dokümanların güncel yayın tarihleri takip edilir. DeğiĢiklik olduğunda ilgili dokumanın son revizyonu temin edilir Sistem dahilindeki tüm dokümanların bir sayfası değiģtiğinde tüm doküman yeniden yayınlanır. Doküman master listesinde gözüken doküman Revizyon No su bütün sayfalarda değiģir. Örneğin: Doküman Revizyon No'su 02 olan bir dokümanda bir sayfa revize edilecekse dokümanın ve sayfanın Revizyon No su 03 olur Sistem dahilindeki tüm dokümanlar 2 yıl boyunca revizyona uğramadığı taktirde Sorumluluk Tablosu'nda belirtilen yetkili merciler tarafından TA No'lu Doküman Gözden Geçirme Talimatı'na uygun olarak gözden geçirilir ve revizyonu için gerekli karar verilir. Revize edilmesine gerek olmadığına karar verilen doküman yayınına devam eder. Bu gözden geçirme iģlemi sırasında FR No'lu Doküman Gözden Geçirme Formu doldurulur Firmamızda firma dıģından gelerek Kalite Sistemine dahil olan harici dokümanların revizyonu, orijinal yani firma dıģından geldiği Ģekliyle takip edilir. Yenisi gönderildiği takdirde revize edilmiģ olarak kabul edilir. FR No'lu Harici Doküman Master Listesi'nde ve FR No'lu Doküman Revizyon Takip Formu'nda gösterilir Ġptal edilecek dokümanlar için de FR No'lu Doküman Yeni Yayın/Revizyon/İptal Talep Formu doldurularak Kalite Güvence bölümüne bildirilir. Ġlgili bölümler ve Kalite Güvence bölümü tarafından onaylandığı taktirde Kalite Güvence Bölümü tarafından doküman iptal edilir ve FR No'lu Doküman Kontrol Listesi'nden çıkarılır. 5.5 Dokümanların İzlenmesi Ve Yönetimi Dokümanların izlenmesi ve yönetimi Kalite Güvence Bölümü tarafından yapılır Kalite Güvence Bölümü FR No'lu Doküman Kontrol Listesi ile Dokümantasyon Sistemi dahilindeki tüm dokümanların (harici dokuman hariç) en son revizyonu ile güncel durumlarını takip eder. Harici dokümanların en son revizyonunu ve güncel durumunu FR No'lu Harici Doküman Master Listesi ile takip eder DeğiĢiklikleri izlemek ve eski bilgileri muhafaza etmek amacıyla değiģtirilmiģ ve iptal edilmiģ asıl dokümanlara ait birer kopya üzerine kırmızı renkli İPTAL kaģesi basılarak Kalite Güvence Bölümünde arģivlenir. Diğer kağıt üzerindeki dokümanlar geri dönüģüm için yırtılarak imha edilir.
8 5.5.4 Kalite Yönetim Sistemimiz içinde yer alan kayıtların dosyalanması, arģivi ve imhası ile ilgili yöntem ve sorumluluklar PR No'lu Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü nde verilmiģtir. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR PR TA TA TA TA FR FR FR FR FR FR FR Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü Prosedür Hazırlama Talimatı Talimat Hazırlama Talimatı Destek Doküman Hazırlama Talimatı Doküman Gözden Geçirme Talimatı Doküman Yeni Yayın/Revizyon/Ġptal Talep Formu Doküman Gözden Geçirme Formu Doküman Kontrol Listesi Doküman Revizyon Takip Formu Bölüm Doküman Listesi GÜNCEL DOKÜMAN LĠSTESĠ DÖKÜMAN DAĞITIM LĠSTESĠ
KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU
1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki
DetaylıPROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK
DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 1/8 1. AMAÇ: SHÇEK Genel Müdürlüğü ne ait Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan tüm doküman ve verilerin yayını, sürdürülmesi ve güncelleştirilmesi için yöntem ve
DetaylıDÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:
Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,
DetaylıYAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:
DetaylıAHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya
DetaylıDÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,
DetaylıDOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ
KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.
DetaylıABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ
Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,
DetaylıDOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, oluşturulan tüm iç-dış doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması, revizyonu, geçerli olanların uygulamada bulunması, geçerliliğini yitirenlerin
DetaylıBARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,
DetaylıDOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ
SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,
DetaylıDOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman
DOKUMAN KONTROL TALİMATI Yayın Yayın Revi. Sayfa Doküman Revizyon Tarihi No Tarihi No TL-02 10.08.2017 01 00 --- 1 / 6 1. AMAÇ: Kalite sistemine ait dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması,
Detaylı( ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
( ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yürürlük Tarihi 08.08.2018 1.AMAÇ : Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümanların
Detaylı1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR
Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli
DetaylıDoküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012
Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,
DetaylıDOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1
DetaylıELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR
1. AMAÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetim Sistemini oluşturan tüm dokümanların kodlamasının yapılarak, kodların belirli bir format ve kapsamda hazırlanabilmesi için gerekli
Detaylı2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.
Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtılması, revizyonlarının yapılması ve iptali ile kayıtların kontrolüne ilişkin ilgili
DetaylıDOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ
Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini
Detaylı4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
Sayfa:1/10 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TKGM ve Taşra Teşkilatlarında Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların (Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Süreçler,
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Revizyon Tarihi:00.00.. Sayfa No:1/9 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği Sistemini kapsayan iç ve dış kaynaklı dokümanların hazırlanma, onaylanma, yayın ve revize edilme yöntemlerinin tanımlanması
DetaylıRevizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.
DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 23.03.2012 Revizyon i: 13.09.2013 Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması Kapak sayfasında bulunan Revizyon Bölümü yeniden düzenlendi. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya
DetaylıDOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ : Bu prosedürün amacı, hizmetlerin yürütülmesinde esas olan Sağlıkta Kalite standartları kapsamında hazırlanan prosedürleri, talimatları,formların v.b. dokümanların hazırlanması,kontrolü, revizyonu,
Detaylı2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ
YÖNETMELİK İlk Yayın Tarihi 02.01.2017 20.10.2017 Revizyon Tarihi 02.01.2017 20.10.2017 Sayfa No 22 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,
DetaylıRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm birimlerini kapsar.
Diş Hekimliği Fakültesi DOKÜMAN HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu KDY. PR. 01 Yayın Tarihi 13.04.2017 Revizyon Tarihi 00 Revizyon No. 00 Sayfa No. 1/7 1. AMAÇ Fakülte hizmetlerinde kullanılan tüm dokümanların
DetaylıDokümanların Kontrolü Prosedürü
1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerimiz içerisinde uygulanan
DetaylıDOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Sayfa No 10/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.Amaç Bu prosedürün amacı; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları
DetaylıT.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Dokümanların Kontrolü Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 4.2.3. Yayın Tarihi Revizyon Numarası
DetaylıİÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Doküman No: -PR- Sayfa No: 1/9 1. Amaç Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde, Onkoloji Enstitüsü Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ne (-BKYS) göre oluşturulan tüm dokümanların, hazırlanması, kodlanması,
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.
DetaylıDOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No
REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Kalite İyileştirme ve Hasta Adem Aköl Sinan Özyavaş Güvenliği Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/8
DetaylıSARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları
Detaylı2. KAPSAM:Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birimi tarafından kontrol altında tutulan tüm dokümanları kapsar.
Sayfa No:1/4 1. AMAÇ: 112 İl Ambulans Servisinde, K.K.M., Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve ilgili birimlerin kullandıkları dokümanların oluşturulması, onaylanması, revize edilmesi, dağıtılması ve
DetaylıDOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ PROSEDÜRÜ
Sayfa No. 1/7 1. AMAÇ: DEF nde oluşturulan KYS nin genel çerçevesini oluşturan dokümanlar ve saha uygulamaları sonucu elde edilen verilerin dokümante edilmesini sağlamaktır. 2. KAPSAM: DEF bünyesinde oluşturulmuş
DetaylıGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Revizyon Açıklaması Üst Bilgide yer alan Doküman Takip kısmı ve içeriği yeniden düzenlendi. Genel olarak maddelerin hepsi tekrar değerlendirilmiş ve değişiklikler italik olarak ifade edilmiştir. Madde
DetaylıDOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ : Adıyaman Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümanların oluşturulmasını, onaylanmasını, kontrolünü, yayımlanmasını,
DetaylıİÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
DEĞİŞİKLİK DURUMU Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No - Yeni yayımlandı 0 14.03.2002 Form Değişikliği Yapıldı 1 25.10.2005 Yönetim ve Değişikliği Yapıldı 2 HAZIRLAYAN: Sibel ŞAHİN İMZA ONAYLAYAN:
DetaylıBATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,
DetaylıDoküman Adı: Doküman Kontrol Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 13.12.2006
13.12.20 1 / 5 1. AMAÇ: Uludağ Üniversitesi Rektörlük İdari Teşkilatı bünyesindeki kalite yönetim sistemi dokümanlarının kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2. KAPSAM: Uludağ Üniversitesi
DetaylıT.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAYFA NO 1 1. AMAÇ: Dokümanların (prosedürler, talimatlar, prosesler, kayıtlar, görev tanımları, planlar, rıza formları, rehberler, listeler, dış kaynaklı dokümanlar, destek dökümanlar ) tanımlanması,
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,
Detaylıİlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!
DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ Etkin Bir Sistem Oluşturmanın İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip y y p olmaktır! Dokümantasyonun Amacı İl i i f li l i h İletişim ve faaliyetlerin her zaman aynı ve bir bütün
DetaylıKalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.
1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol
DetaylıMARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI
KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA
DetaylıDOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
DOK. KODU: DY.PR.01 YAYIN TARİHİ: 01.06.2017 REVİZYON NO: 00 REVİZYON TARİHİ: 00 SAYFA 1/6 1. AMAÇ: Hastanemizde; uygulamalara ait süreçlerin planlanması ve yazılı hale getirilmesi, uygulamaların yazılı
DetaylıSTRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki
DetaylıKALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş
1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ
Sayfa 1 / 13 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem
DetaylıDOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001
Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ndeki idari ve akademik personel hizmet kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve süreçlerin kontrol altında tutulabilmesi için yazılı hale
DetaylıT.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI
T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin
DetaylıAHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YILI UYGULAMA REHBERİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ SUNUŞ Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi, 2017 yılı içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, Kurumsal
Detaylı1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.
1- AMAÇ Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 2- KAPSAM nde hazırlanacak prosedür, program, form, plan, tutanak, liste, rehber, talimat vb tüm dokümanları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde
DetaylıDOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ Doküman No: P / 4.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 7 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi nde Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin
DetaylıYÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini
DetaylıDOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001
Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ndeki idari ve akademik personel hizmet kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve süreçlerin kontrol altında tutulabilmesi için yazılı hale
DetaylıİSMES İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ÇEVRE DAN. ve HİZM. A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
PRS.22 23.02.2017 13.07.2018/02 1 / 5 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standart şartlarına göre değerlendirilerek
DetaylıSAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul
DetaylıFRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ
Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve
DetaylıSINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü
SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri
DetaylıPROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih
Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine
DetaylıKontrol: Gökhan BİRBİL
Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK
DetaylıEnstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.
1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden
DetaylıTürk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.
Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki
DetaylıKısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.
1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ
Detaylıİlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ
1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin
DetaylıYÖNETMELİK. e) Katılımcı: Yeterlilik kazanmak üzere sertifikalı eğitim programına katılan kiģiyi,
4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu
DetaylıBATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol
DetaylıBASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER
Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;
DetaylıANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Sayfa No : 1/5 1 AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sisteminin ve teknik faaliyetlerinin etkinliğinin ve iyileştirilmesinin sağlanması
DetaylıŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ
Sayfa No: 1/6 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. ĠÇĠNDEKĠLER 1 B. REVĠZYON SAYFASI 2 C. ġġkayet / ĠTĠRAZ VE GERĠ BĠLDĠRĠM 3 7.6 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM
DetaylıYÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KTO Karatay Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Üniversite içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri tanımlamak, Kalite
DetaylıFRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ
Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve
DetaylıRevizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı.
Sayfa: 1/5 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No 05.04.2013 Öğrenci Katkı payında yapılan 1 5.8.-5.9. değişiklik yansıtıldı. KAPSAM: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler SÜREÇ: Öİ-SP01
DetaylıDOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
1 AMAÇ Yönetim sisteminin uygulanması için gerekli olan tüm dokümantasyonun hazırlanması, numaralandırılması, onaylanması, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, korunması, gerekli değişikliklerin yapılması
DetaylıİDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ
Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken
DetaylıTÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Amaç: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE), tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Dernek Tüzüğü
DetaylıĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI
İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.
DetaylıDokümantasyon Prosedürü Dok.No: KYS PR 01
AMAÇ ISO 9001 :2015 standardı madde 7.5 kapsamında Kalite Yönetim Sisteminde uygulananan dokümante edilmiş bilginin hazırlanması, kodlandırılması, yayınlanması, dağıtımı, güncelliğinin sağlanması ve iptal
DetaylıSTRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili
Detaylı2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar.
Sayfa No : 1 /5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde bulunan tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Biyomedikal Bölümü
DetaylıORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU
ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı
DetaylıİTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen
DetaylıTALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ
Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen
DetaylıCE Belgeleri Askıya Alınması ve İptali Prosedürü
Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Bölüm Müdürü Genel Müdür İÇERİK 1 Amaç... 1 2 Kapsam... 1 3 Referanslar... 1 4 Tanımlar... 2 5 Sorumluklar ve Personel... 2 5.1 n
DetaylıİTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ
ALFANORM ENDÜSTRİYEL DENETİM VE BELGELENDİRME TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOD P-06 SAYFA 1 / 8 REVİZYON 03 Hazırlayan Kalite Güvence Direktörü 22.03.2018 Doğrulayan Yönetim Temsilcisi 22.03.2018 Onaylayan Genel
DetaylıKURUM BELGE MERKEZİ ve ARŞİV İŞLEMLERİ TALİMATI
Rev. No Revizyon Tarihi 01 15/06/2016 İlk talimat Revizyon İzleme Tablosu Açıklama Sayfa/Topl. Sayfa No 1/5 Hazırlayan Onaylayan 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı, Ankara Üniversitesi ve tüm alt birimlerindeki
DetaylıKontrol: Gökhan BİRBİL
Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün
DetaylıYAZILI DÜZENLEMELRİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Dok No:YÖN.PR.02 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Bu prosedürün amacı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamalarının yerleştirilmesinde önemli bir adım olan dokümantasyonun
DetaylıKullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi
1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen
DetaylıKAYSİS İŞLEMLERİ TALİMATI
Rev. No Revizyon Tarihi 01 15/06/2016 İlk talimat Revizyon İzleme Tablosu Açıklama 02 30/03/2018 DETSİS İşlemleri nin adı KAYSİS İşlemleri olarak değiştirildi. DETSİS İşlemleri alt başlık oldu. Ayrıca
DetaylıTEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI
Sayfa 1 / 5 AMAÇ Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi nin (İZÜ TTO) Girişimcilik ve Kuluçka Birimi; proje başvuru dosyalarının hazırlanması, geliştirilmesi sonrası destek
DetaylıELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR
Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal
DetaylıBEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ
Revizyon 01 15/06/2016 İlk Doküman Listesi Revizyon İzleme Tablosu Açıklama 02 03/08/2018 BEYAS El kitabı oluşturuldu. 2018 yılı Koordinatörlük hedefleri belirlendi. Risk Değerlendirmesi yapılarak raporu
DetaylıMARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,
Detaylı