T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR



Benzer belgeler
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

ORTA VADELİ PROGRAM

GSYH

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2006

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

ARALIK 2012 DÖNEMİ 2011 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2012 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2015 YIL SONU)

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) Pazartesi, 28 Eylül : Eylül 2009 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) CUMHURBAŞKANI 1 / 89

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

AYDIN TİCARET BORSASI

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar.

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

Cari açıktan fazla döviz geldi, on yılda 68 milyar Merkez Bankası rezervine eklendi (Milyon $)

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2016 YIL SONU)

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ekim Kasım Aralık 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

Değerlendirme Notu/

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE KAMU SEKTÖRÜ TANIMLARI. Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları:

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN ( )

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü ŞUBAT 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ÖZET. Nisan 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Mayıs 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri 400, Genel Hizmetler ,00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

Transkript:

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016

İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla)... 4 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)... 5 5 TABLO 4: Ödemeler Dengesi... 6 6 TABLO 5: Ödemeler Dengesine İlişkin Oranlar... 7 7 TABLO 6: İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler... 8 8 TABLO 7: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)... 8 9 TABLO 8: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları... 910 TABLO 9: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi... 10 11 TABLO 10: Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları... 11 12 TABLO 11: Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi... 12 13 TABLO 12: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir-Gider Dengesi... 13 14 TABLO 13: İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider Dengesi... 14 15 TABLO 14: Fon Kaynak ve Harcamaları... 15 16 TABLO 15: Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi... 817 TABLO 16: 233 Sayılı KHK Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi... 17 18 TABLO 17: 4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi... 18 19 TABLO 18: Sabit Sermaye Yatırımları... 19 20 TABLO 19: Sektörler İtibarıyla Toplam Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla)... 19 21 TABLO 20: Sektörler İtibarıyla Toplam Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla)... 19 22 TABLO 21: Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla)... 19 23 TABLO 22: Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla)... 19 24 TABLO 23: Sektörler İtibarıyla Özel Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla)... 19 25 TABLO 24: Sektörler İtibarıyla Özel Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla)... 19 26 TABLO 25: Kurumlar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları - 2015... 19 27 TABLO 26: Kurumlar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları - 2016... 19 28

YATIRIMLAR 2016 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI TABLO 27: Toplam Kamu Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 33 TABLO 28: Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 34 TABLO 29: Genel Bütçe Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 35 TABLO 30: Özel Bütçe Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 36 TABLO 31: Düzenleyici ve Den. Kur. Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 37 TABLO 32: Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 38 TABLO 33: Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 39 TABLO 34: Döner Sermaye Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 40 TABLO 35: KİT Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı. 41 TABLO 36: Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı... 42 TABLO 37: Tarım Sektörü... 43 TABLO 38: Madencilik Sektörü... 44 TABLO 39: İmalat Sektörü... 45 TABLO 40: Enerji Sektörü... 47 TABLO 41: Ulaştırma-Haberleşme Sektörü 48 TABLO 42: Turizm Sektörü... 50 TABLO 43: Konut Sektörü... 51 TABLO 44: Eğitim Sektörü... 52 TABLO 45: Sağlık Sektörü... 60 TABLO 46: Diğer Kamu Hizmetleri (İktisadi) Sektörü... 62 TABLO 47: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Sektörü... 64 2016 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLO 48: 2016 Yılı Kamu Yatırım Tahsislerinin Bütçe Türlerine Göre Sektörel Dağılımı... 73 TABLO 49: Merkezi Yönetim Bütçesi... 74 TABLO 50: Kamu İktisadi Teşebbüsleri... 80 TABLO 51: Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumları... 81 TABLO 52: Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar... 83 2016 YILI SERMAYE GİDERLERİ VE KAMULAŞTIRMA ÖDENEKLERİ TABLO 53: Merkezi Yönetim Bütçesi Sermaye Giderlerinin Sektörel Dağılımı... 87 TABLO 54: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kamulaştırma Ödenekleri... 88

TABLO 1: MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SEKTÖRLER 2013 2014 2015 (1) 2016 (2) BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE) TARIM 3,5-2,1 7,4 3,0 SANAYİ 3,4 3,8 3,4 4,1 HİZMETLER (3) 5,7 3,9 4,6 5,0 GSYH 4,2 2,9 4,0 4,5 GSYH'NİN SEKTÖREL DAĞILIMI (4) TARIM 8,3 8,0 8,4 8,3 SANAYİ 21,6 22,0 21,7 21,8 HİZMETLER (3) 70,1 70,0 69,9 69,9 GSYH 100,0 100,0 100,0 100,0 GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL.) 1.567.289 1.747.362 1.962.637 2.206.828 GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYAR $.) 823 799 722 736 GSYH (SAGP, MİLYON DOLAR) (5) 1.451.518 1.502.524 1.577.950 1.668.565 KİŞİ BAŞINA GELİR (DOLAR) 10.822 10.390 9.286 9.364 SAGP'NE GÖRE KİŞİ BAŞINA GELİR (GSYH, DOLAR) (5) 19.156 19.610 20.298 21.240 GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ) 6,2 8,3 8,0 7,6 TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ) 7,4 8,2 8,8 7,5 (1) Gerçekleşme Tahmini, (2) Program, (3) İnşaat dahil, (4) Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki payları elde edilmiştir. (5) SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi, OECD Tanımlı.

TABLO: 2 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (GSYH İçindeki Yüzde Paylar) 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (1) (2) GSYH 1.567.289 1.747.362 1.962.637 2.206.829 100,0 100,0 100,0 100,0 NET MAL VE HİZMET İHRACATI 102.550 77.677 59.843 53.888 6,5 4,4 3,0 2,4 YURT İÇİ TALEP 1.669.839 1.825.039 2.022.480 2.260.717 106,5 104,4 103,0 102,4 SABİT SERMAYE YATIRIMI 323.141 356.648 405.818 463.993 20,6 20,4 20,7 21,0 KAMU 78.165 80.433 93.628 100.954 5,0 4,6 4,8 4,6 ÖZEL 244.975 276.215 312.190 363.039 15,6 15,8 15,9 16,5 STOK DEĞİŞMESİ 4.948 1.262-15.950-16.276 0,3 0,1-0,8-0,7 KAMU -689-3.927 1.787-1.506 0,0-0,2 0,1-0,1 ÖZEL 5.637 5.189-17.737-14.770 0,4 0,3-0,9-0,7 YATIRIMLAR 328.089 357.911 389.867 447.717 20,9 20,5 19,9 20,3 KAMU 77.476 76.506 95.415 99.448 4,9 4,4 4,9 4,5 ÖZEL 250.612 281.404 294.452 348.269 16,0 16,1 15,0 15,8 TÜKETİM 1.341.750 1.467.129 1.632.613 1.813.000 85,6 84,0 83,2 82,2 KAMU 185.163 208.938 236.106 270.802 11,8 12,0 12,0 12,3 ÖZEL 1.156.587 1.258.191 1.396.507 1.542.198 73,8 72,0 71,2 69,9 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı Not: Net mal ve hizmet ihracatı kalemi toplam yurtiçi talebe ulaşılırken formülasyon gereği ters işaretli olarak gösterilmektedir. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 3 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 (2) (3) (2) (3) GSYH 122.556 126.128 131.173 137.076 2,9 4,0 4,5 NET MAL VE HİZMET İHRACATI (1) 3.719 1.483 2.362 2.134-1,8 0,7-0,2 YURT İÇİ TALEP 126.276 127.611 133.535 139.210 1,1 4,6 4,2 SABİT SERMAYE YATIRIMI 31.062 30.652 32.312 34.377-1,3 5,4 6,4 KAMU 6.817 6.372 6.967 6.996-6,5 9,3 0,4 ÖZEL 24.246 24.280 25.345 27.381 0,1 4,4 8,0 STOK DEĞİŞMESİ (1) 137 94-532 -957 0,0-0,5-0,3 KAMU -45-235 102-80 -0,2 0,3-0,1 ÖZEL 182 329-633 -878 0,1-0,8-0,2 YATIRIMLAR 31.199 30.746 31.780 33.420-1,5 3,4 5,2 KAMU 6.771 6.137 7.069 6.916-9,4 15,2-2,2 ÖZEL 24.428 24.610 24.711 26.503 0,7 0,4 7,3 TÜKETİM 95.076 96.865 101.755 105.790 1,9 5,0 4,0 KAMU 9.944 10.320 10.810 11.310 3,8 4,7 4,6 ÖZEL 85.132 86.545 90.945 94.480 1,7 5,1 3,9 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı Not: Net mal ve hizmet ihracatı kalemi toplam yurtiçi talebe ulaşılırken formülasyon gereği ters işaretli olarak gösterilmektedir. (1) Yüzde değişimler GSYH büyümesine katkılarını göstermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

TABLO 4: ÖDEMELER DENGESİ (Milyon Dolar) 2013 2014 2015 2016 (1) (2) CARİ İŞLEMLER HESABI -64.658-46.523-31.703-28.588 I. DIŞ TİCARET DENGESİ -99.859-84.567-63.141-55.200 İHRACAT (FOB) (3) 158.234 165.521 144.974 156.962 İHRACAT (FOB) 151.803 157.610 143.920 155.493 BAVUL TİCARETİ VE DİĞER MALLAR 6.431 7.911 1.054 1.469 İTHALAT (FOB) 226.568 225.402 195.068 198.449 İTHALAT (CİF) 251.661 242.178 207.061 210.693 NAVLUN, SİGORTA VE DİĞER MALLAR -25.093-16.776-11.993-12.244 PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -11.779-3.896 4.145-500 II. HİZMETLER DENGESİ (NET) 22.844 25.164 23.231 23.254 SEYAHAT (NET) 23.180 24.480 21.700 21.939 GELİR 27.997 29.552 27.000 27.000 GİDER 4.817 5.072 5.300 5.061 III. BİRİNCİL GELİR DENGESİ (NET) -8.986-9.210-10.040-11.070 ÜCRET ÖDEMELERİ (NET) -288-882 -940-960 YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET) -8.698-8.328-9.100-10.110 DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET) PORTFÖY YATIRIMLARI (NET) DİĞER YATIRIMLAR (NET) -3.383-2.325-3.200-4.150-1.311-1.972-2.400-2.400 GELİR 2.430 2.247 2.100 2.200 GİDER 3.741 4.219 4.500 4.600-4.004-4.031-3.500-3.560 FAİZ GELİRİ 1.778 1.666 1.750 1.850 FAİZ GİDERİ 5.782 5.697 5.250 5.410 UZUN VADE 4.573 4.383 4.000 4.360 MERKEZ BANKASI 46 14 10 10 GENEL HÜKÜMET 712 624 520 700 BANKALAR 782 937 1.000 1.100 DİĞER 3.033 2.808 2.450 2.550 KISA VADE 1.209 1.314 1.000 1.050 IV. İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.391 1.107 965 1.115 İŞÇİ GELİRLERİ (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Bavul Ticareti Dahil 877 838 715 815

TABLO 5: ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN BAZI ORANLAR 2013 2014 2015 2016 (1) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -7,9-5,8-4,4-3,9 FAİZ GİD. HARİÇ CARİ İŞL. DENGESİ / GSYH -6,7-4,6-3,1-2,6 ALTIN TİCARETİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -6,4-5,3-5,0-3,8 DIŞ TİCARET DENGESİ (3) / GSYH -9,7-8,0-6,4-5,7 TİCARET HACMİ / GSYH 49,0 50,0 48,6 49,8 İHRACAT / GSYH 18,4 19,7 19,9 21,1 İHRACAT / CARİ İŞLEM GELİRLERİ 70,8 70,2 70,3 73,3 İHRACAT / İTHALAT 60,3 65,1 69,5 73,8 İTHALAT / GSYH 30,6 30,3 28,7 28,6 İTHALAT / CARİ İŞLEM GİDERLERİ 90,2 89,3 87,6 87,5 HİZMET GELİRLERİ / CARİ İŞLEM GELİRLERİ 21,8 22,4 23,0 21,9 SEYAHAT GELİRLERİ / CARİ İŞLEM GELİRLERİ 13,1 13,2 13,2 12,7 BİRİNCİL GELİR DENGESİ GİDERLERİ / CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ 4,8 5,0 6,0 6,4 FAİZ GİDERLERİ / CARİ İŞLEM GİDERLERİ 3,4 3,7 3,8 4,0 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle

TABLO 6: İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER 2014 2015 (1) 2016 (2) 15 Ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus (Bin Kişi) 56.986 57.866 58.728 İşgücüne Katılım Oranı (%) 50,5 51,3 51,7 İşgücü (Bin Kişi) 28.786 29.694 30.388 İstihdam Edilenler (Bin Kişi) 25.933 26.655 27.292 Tarım Dışı İstihdam 20.463 21.157 21.876 Tarım İstihdamı 5.470 5.498 5.416 İşsiz (Bin Kişi) 2.853 3.039 3.097 İşsizlik Oranı (%) 9,9 10,2 10,2 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,0 12,3 12,1 İstihdam Oranı (%) 45,5 46,1 46,5 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO 7: KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ (KKBG) 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (MİLYON TL) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 7.146 10.807-810 7.060 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 18.543 23.370 22.596 29.688 KİT -4.526 176-653 -7.841 - İŞLETMECİ KİT -1.473 5.994-450 -8.324 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ -3.052-5.818-204 483 MAHALLİ İDARELER 2.293-1.200-722 -1.272 DÖNER SERMAYELİ -1.872-842 -500-383 SOSYAL GÜVENLİK I -709-1.155 613 0 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -9.189-11.041-11.681-12.197 FONLAR 2.607 1.500-10.463-934 BİLGİ İÇİN: - KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 51.830 52.029 55.529 59.083 - KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 12.636 12.094 11.700 14.600 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ) -32.048-29.128-44.639-37.423 - PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (3) 16.312 10.284 16.044 13.047 (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 0,46 0,62-0,04 0,32 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 1,18 1,34 1,15 1,35 KİT -0,29 0,01-0,03-0,36 - İŞLETMECİ KİT -0,09 0,34-0,02-0,38 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ -0,19-0,33-0,01 0,02 MAHALLİ İDARELER 0,15-0,07-0,04-0,06 DÖNER SERMAYELİ -0,12-0,05-0,03-0,02 SOSYAL GÜVENLİK I -0,05-0,07 0,03 0,00 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -0,59-0,63-0,60-0,55 FONLAR 0,17 0,09-0,53-0,04 BİLGİ İÇİN: - KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 3,31 2,98 2,83 2,68 - KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 0,81 0,69 0,60 0,66 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ) -2,04-1,67-2,27-1,70 - PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (3) 1,04 0,59 0,82 0,59 Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.

TABLO 8: GENEL DEVLET GELİR VE HARCAMALARI 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (1) (2) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) VERGİLER 334.445 361.940 419.094 471.668 21,34 20,71 21,35 21,37 -VASITASIZ 92.602 105.982 119.034 135.694 5,91 6,07 6,06 6,15 -VASITALI 231.110 243.672 285.393 320.324 14,75 13,95 14,54 14,52 -SERVET 10.733 12.285 14.667 15.650 0,68 0,70 0,75 0,71 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 29.520 38.941 43.661 38.605 1,88 2,23 2,22 1,75 FAKTÖR GELİRLERİ 90.781 99.361 112.784 121.162 5,79 5,69 5,75 5,49 SOSYAL FONLAR 157.967 178.900 211.388 257.779 10,08 10,24 10,77 11,68 612.713 679.142 786.928 889.213 39,09 38,87 40,10 40,29 -ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 12.636 12.094 11.700 14.600 0,81 0,69 0,60 0,66 GELİR 625.350 691.236 798.628 903.813 39,90 39,56 40,69 40,96 CARİ HARCAMALAR 281.603 314.569 355.925 407.010 17,97 18,00 18,14 18,44 YATIRIM HARCAMALARI 65.775 66.916 78.885 83.033 4,20 3,83 4,02 3,76 -SABİT SERMAYE 66.097 67.053 78.674 82.790 4,22 3,84 4,01 3,75 -STOK DEĞİŞMESİ -322-137 211 243-0,02-0,01 0,01 0,01 TRANSFER HARCAMALARI 289.643 320.382 363.661 428.672 18,48 18,34 18,53 19,42 -CARİ TRANSFERLER 272.044 295.827 340.133 414.141 17,36 16,93 17,33 18,77 -SERMAYE TRANSFERLERİ 17.598 24.555 23.528 14.531 1,12 1,41 1,20 0,66 HARCAMA 637.021 701.867 798.471 918.715 40,64 40,17 40,68 41,63 FAİZ DIŞI HARCAMALAR I 585.428 650.174 743.387 860.347 37,35 37,21 37,88 38,99 BORÇLANMA GEREĞİ 11.672 10.631-157 14.901 0,74 0,61-0,01 0,68 FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ -39.921-41.062-55.241-43.466-2,55-2,35-2,81-1,97 BORÇLANMA GEREĞİ FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME -27.285-28.968-43.541-28.866-1,74-1,66-2,22-1,31 GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO 9: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (Yüzde Değişim) (Yüzde Dağılım) (GSYH'ya Oran, Yüzde) 2015 (1) 2016 (2) 2016 (2) 2015 (1) 2016 (2) 2015 (1) 2016 (2) HARCAMALAR 505.982 570.507 12,8 100,0 100,0 25,8 25,9 01 - Personel Giderleri 125.046 147.826 18,2 24,7 25,9 6,4 6,7 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 21.042 24.895 18,3 4,2 4,4 1,1 1,1 03 - Mal ve Hizmet Alımları 45.443 46.891 3,2 9,0 8,2 2,3 2,1 04 - Faiz Giderleri 53.006 56.000 5,6 10,5 9,8 2,7 2,5 05 - Cari Transferler 182.787 217.674 19,1 36,1 38,2 9,3 9,9 06 - Sermaye Giderleri 56.866 51.789-8,9 11,2 9,1 2,9 2,3 07 - Sermaye Transferleri 10.460 7.522-28,1 2,1 1,3 0,5 0,3 08 - Borç Verme 11.333 12.939 14,2 2,2 2,3 0,6 0,6 09 - Yedek Ödenekler 0 4.972 0,0 0,9 0,0 0,2 GELİRLER 483.386 540.819 11,9 100,0 100,0 24,6 24,5 01 - Genel Bütçe Gelirleri 464.785 528.317 13,7 96,2 97,7 23,7 23,9 - Vergi Gelirleri 407.474 459.150 12,7 84,3 84,9 20,8 20,8 - Vergi Dışı Gelirler 47.169 54.509 15,6 9,8 10,1 2,4 2,5 - Sermaye Gelirleri 7.932 12.202 53,8 1,6 2,3 0,4 0,6 - Alınan Bağış ve Yardımlar 2.208 2.457 11,2 0,5 0,5 0,1 0,1 02 - Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri 18.602 12.501-32,8 3,8 2,3 0,9 0,6 BÜTÇE DENGESİ -22.596-29.688 31,4-1,2-1,3 BİLGİ İÇİN - Faiz Dışı Harcamalar 452.976 514.507 13,6 23,1 23,3 - Faiz Dışı Bütçe Dengesi 30.410 26.312-13,5 1,5 1,2 - Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi 8.394 1.263-85,0 0,4 0,1 Not: - Merkezi yönetim bütçesi genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır. - Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO 10: MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (2) (3) (2) (3) GELİRLER 61.328 68.120 78.696 90.855 3,9 3,9 4,0 4,1 1.VERGİLER 40.530 48.080 57.608 65.045 2,6 2,8 2,9 2,9 A. VASITASIZ 9.957 12.078 14.767 16.917 0,6 0,7 0,8 0,8 B. VASITALI 26.728 30.975 36.428 41.542 1,7 1,8 1,9 1,9 C. SERVET 3.845 5.027 6.413 6.586 0,2 0,3 0,3 0,3 2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 7.165 8.747 8.850 9.982 0,5 0,5 0,5 0,5 3.FAKTÖR GELİRLERİ (NET) 12.370 11.292 12.238 14.238 0,8 0,6 0,6 0,6 4.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 1.263 0 0 1.589 0,1 0,0 0,0 0,1 HARCAMALAR 63.621 66.920 77.973 89.583 4,1 3,8 4,0 4,1 1.CARİ GİDERLER 38.379 40.246 46.301 53.121 2,5 2,3 2,4 2,4 2.YATIRIM HARCAMALARI 22.627 20.358 23.206 29.877 1,4 1,2 1,2 1,4 A.SABİT SERMAYE 22.624 20.344 23.191 29.857 1,4 1,2 1,2 1,4 B.STOK DEĞİŞİMİ 3 14 15 20 0,0 0,0 0,0 0,0 3.CARİ TRANSFERLER 3.891 4.359 5.634 6.449 0,2 0,2 0,3 0,3 4.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI -1.275-460 -159 136-0,1 0,0 0,0 0,0 5.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 0 2.417 2.991 0 0,0 0,1 0,2 0,0 GELİR-GİDER FARKI -2.293 1.200 722 1.272-0,1 0,1 0,0 0,1 (1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler ve büyükşehir belediyelerine bağlı idareleri kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

TABLO 11: DÖNER SERMAYELİ FİNANSMAN DENGESİ (1) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) 2013 2014 2015 2016 (2) (3) A. GELİRLER 38.596 43.066 48.332 53.846 I. İŞLETME GELİRLERİ 38.110 42.442 47.760 53.413 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 33.196 37.208 41.632 46.539 2. DİĞER GELİRLER 4.914 5.233 6.129 6.874 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 486 624 572 433 1. AMORTİSMANLAR 319 600 559 418 2. KARŞILIKLAR 167 24 13 15 III. BÜTÇE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 1. SERMAYE 0 0 0 0 2. YARDIM-DİĞER 0 0 0 0 B. GİDERLER 36.724 42.224 47.832 53.463 I. İŞLETME GİDERLERİ 36.586 41.130 46.333 52.066 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 24.656 28.104 31.890 35.682 2. DİĞER GİDERLER 11.930 13.026 14.443 16.383 - GENEL YÖNETİM GİD. 9.112 10.130 11.231 12.800 - DİĞER 2.818 2.896 3.212 3.583 II. YATIRIM HARCAMALARI 1.415 1.521 2.203 2.094 III. STOK ARTIŞI -324-151 196 222 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI -1.417-781 -1.405-1.487 V. DOLAYSIZ VERGİLER 38 77 49 55 VI. FONLARA TRANSFERLER 426 429 457 513 VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME 0 0 0 0 C. GELİR GİDER FARKI 1.872 842 500 383 D. FİNANSMAN -1.872-842 -500-383 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -651-602 -530-602 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -1.221-240 30 218 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 0 0 0 0 (1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

TABLO 12: SOSYAL GÜVENLİK I GELİR-GİDER DENGESİ 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) I-GELİRLER 158.381 178.762 212.588 257.321 -PRİM TAHSİLATLARI 120.350 136.993 159.784 196.623 II-GİDERLER 178.056 198.835 225.487 268.630 -SİGORTA ÖDEMELERİ 120.397 136.553 155.157 190.476 -SAĞLIK GİDERLERİ 49.938 54.603 59.608 66.067 -YATIRIM HARCAMALARI (3) 182 206 180 280 III-GELİR-GİDER FARKI -19.675-20.074-12.899-11.309 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 20.385 21.229 12.286 11.309 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (4) 71.793 77.294 80.083 102.282 V-FİNANSMAN AÇIĞI -709-1.155 613 0 (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 10,11 10,23 10,83 11,66 -PRİM TAHSİLATLARI 7,68 7,84 8,14 8,91 II-GİDERLER 11,36 11,38 11,49 12,17 -SİGORTA ÖDEMELERİ 7,68 7,81 7,91 8,63 -SAĞLIK GİDERLERİ 3,19 3,12 3,04 2,99 -YATIRIM HARCAMALARI (3) 0,01 0,01 0,01 0,01 III-GELİR-GİDER FARKI -1,26-1,15-0,66-0,51 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 1,30 1,21 0,63 0,51 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (4) 4,58 4,42 4,08 4,63 V-FİNANSMAN AÇIĞI -0,05-0,07 0,03 0,00 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım bedeli kadar ekleme yapılmıştır. (4) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ve prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil edilmiştir.

TABLO 13: İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 12.734 15.308 18.273 22.636 0,81 0,88 0,93 1,03 -PRİM GELİRLERİ 5.804 6.713 8.158 10.553 0,37 0,38 0,42 0,48 -DEVLET KATKISI 1.935 2.238 2.719 3.518 0,12 0,13 0,14 0,16 -FAİZ GELİRLERİ 4.800 6.158 6.908 8.053 0,31 0,35 0,35 0,36 -DİĞER GELİRLER 195 199 487 513 0,01 0,01 0,02 0,02 II-GİDERLER 3.545 4.266 6.592 10.439 0,23 0,24 0,34 0,47 -SİGORTA GİDERLERİ (3) 1.293 1.685 2.216 3.213 0,08 0,10 0,11 0,15 -DİĞER GİDERLER 2.252 2.582 4.376 7.226 0,14 0,15 0,22 0,33 III-GELİR-GİDER FARKI 9.189 11.041 11.681 12.197 0,59 0,63 0,60 0,55 IV- FON VARLIĞI 70.357 81.399 93.080 105.277 4,49 4,66 4,74 4,77 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu giderleri dahil edilmiştir.

TABLO 14: FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1) 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (2) (3) (2) (3) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-KAYNAKLAR 7.384 8.577 19.088 10.931 0,47 0,49 0,97 0,50 -VERGİ GELİRLERİ 5.947 6.800 7.606 8.722 0,38 0,39 0,39 0,40 -VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 1.426 1.777 5.744 1.896 0,09 0,10 0,29 0,09 -FAKTÖR GELİRLERİ (NET) 11 0 257 314 0,00 0,00 0,01 0,01 -CARİ TRANSFERLER (NET) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 0 0 5.481 0 0,00 0,00 0,28 0,00 II-ÖDEMELER 9.990 10.077 8.625 9.997 0,64 0,58 0,44 0,45 -CARİ GİDERLER 2.418 3.516 3.770 4.239 0,15 0,20 0,19 0,19 -FAKTÖR GİDERLERİ (NET) 0 21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -CARİ TRANSFERLER (NET) 3.422 4.380 4.855 5.024 0,22 0,25 0,25 0,23 -SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 4.151 2.160 0 734 0,26 0,12 0,00 0,03 III-GELİR-GİDER FARKI -2.607-1.500 10.463 934-0,17-0,09 0,53 0,04 IV-FİNANSMAN 2.607 1.500-10.463-934 0,17 0,09-0,53-0,04 -DIŞ BORÇ KULLANIMI 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -DIŞ BORÇ ÖDEMESİ -5 0-1 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET) -45-30 50 56 0,00 0,00 0,00 0,00 -KASA-BANKA DEĞİŞİMİ 2.656 1.531-10.513-990 0,17 0,09-0,54-0,04 (1) Özelleştirme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hesaplarını içermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

TABLO 15: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ DAHİL İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) 2013 2014 2015 2016 (1) (2) A. GELİRLER 131.947 144.954 135.388 115.661 I. İŞLETME GELİRLERİ 116.175 124.918 119.709 100.220 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 103.828 114.241 108.450 91.182 2. DİĞER GELİRLER 12.347 10.677 11.259 9.038 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 5.090 5.145 5.004 4.856 1. AMORTİSMANLAR 3.801 4.674 4.430 4.707 2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 0 3. KARŞILIKLAR 1.289 471 574 149 III. BÜTÇE VE FONLAR 10.681 14.891 10.675 10.585 1. BÜTÇE 10.681 14.891 10.675 10.585 -SERMAYE 9.028 13.137 8.433 8.612 -GÖREV ZARARI 1.628 1.754 2.242 1.973 -YARDIM VE DİĞER 26 0 0 0 2. FONLAR 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER 0 0 0 0 B. GİDERLER 127.421 145.130 134.735 107.820 I. İŞLETME GİDERLERİ 115.262 128.646 117.393 87.678 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 94.964 111.920 99.219 72.074 2. DİĞER GİDERLER 20.298 16.727 18.174 15.604 II. YATIRIM HARCAMALARI 7.508 8.455 9.457 11.994 III. STOK ARTIŞI 199-2.361 2.249-582 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI -3.597 1.223-1 778 V. DOLAYSIZ VERGİLER 2.684 2.198 1.709 3.721 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ 4.488 5.865 1.338 1.931 VII. DİĞER GİDERLER 876 1.103 2.590 2.300 C. GELİR GİDER FARKI 4.526-176 653 7.841 D. FİNANSMAN -4.526 176-653 -7.841 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -753 3.408-384 417 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -5.205-1.150-1.975-7.463 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 1.432-2.081 1.706-796 Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO 16: 233 SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) 2013 2014 2015 2016 (1) (2) A. GELİRLER 124.542 135.106 131.126 111.568 I. İŞLETME GELİRLERİ 112.644 121.482 115.815 96.486 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 101.009 111.103 104.835 87.733 2. DİĞER GELİRLER 11.635 10.379 10.981 8.752 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 4.554 4.849 4.719 4.558 1. AMORTİSMANLAR 3.512 4.400 4.148 4.413 2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 0 3. KARŞILIKLAR 1.041 449 571 145 III. BÜTÇE VE FONLAR 7.345 8.775 10.592 10.523 1. BÜTÇE 7.345 8.775 10.592 10.523 -SERMAYE 5.692 7.021 8.350 8.551 -GÖREV ZARARI 1.627 1.754 2.242 1.972 -YARDIM VE DİĞER 26 0 0 0 2. FONLAR 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER 0 0 0 0 B. GİDERLER 123.069 141.100 130.677 103.243 I. İŞLETME GİDERLERİ 106.975 124.409 113.086 83.625 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 92.153 108.962 95.862 69.043 2. DİĞER GİDERLER 14.822 15.447 17.224 14.581 II. YATIRIM HARCAMALARI 7.386 8.425 9.350 11.884 III. STOK ARTIŞI 515-2.215 2.555-957 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 144 1.316 48 740 V. DOLAYSIZ VERGİLER 2.684 2.197 1.709 3.721 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ 4.488 5.865 1.338 1.931 VII. DİĞER GİDERLER 876 1.103 2.590 2.300 C. GELİR GİDER FARKI 1.473-5.994 450 8.324 D. FİNANSMAN -1.473 5.994-450 -8.324 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -1.385 3.399-387 421 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -1.382 4.541-1.692-7.902 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 1.293-1.946 1.630-844 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO 17: 4046 SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) 2013 2014 2015 2016 (1) (2) A. GELİRLER 7.404 9.848 4.261 4.093 I. İŞLETME GELİRLERİ 3.531 3.437 3.893 3.734 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 2.819 3.138 3.615 3.449 2. DİĞER GELİRLER 712 298 278 285 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 537 296 285 297 1. AMORTİSMANLAR 289 274 281 294 2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 0 3. KARŞILIKLAR 248 22 3 3 III. BÜTÇE VE FONLAR 3.336 6.116 84 62 1. BÜTÇE 3.336 6.116 84 62 -SERMAYE 3.336 6.116 83 61 -GÖREV ZARARI 1 0 0 1 -YARDIM VE DİĞER 0 0 0 0 2. FONLAR 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER 0 0 0 0 B. GİDERLER 4.352 4.030 4.058 4.576 I. İŞLETME GİDERLERİ 8.286 4.237 4.307 4.054 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 2.811 2.957 3.357 3.031 2. DİĞER GİDERLER 5.475 1.280 950 1.023 II. YATIRIM HARCAMALARI 122 30 107 110 III. STOK ARTIŞI -316-146 -306 375 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI -3.741-92 -50 38 V. DOLAYSIZ VERGİLER 0 1 0 0 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ 0 0 0 0 VII. DİĞER GİDERLER 0 0 0 0 C. GELİR GİDER FARKI 3.052 5.818 204-483 D. FİNANSMAN -3.052-5.818-204 483 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ 632 8 4-4 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -3.823-5.692-283 439 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 139-135 76 48 Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 18 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (Cari Fiyatlarla Milyon TL.) (Yüzde Dağılım) (1998 Fiyatlarıyla Milyon TL.) Yüzde Değişme 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) 1. MERKEZİ YÖNETİM 53.100 50.559 60,3 53,3 3.907 3.470-11,2 2. KİT 9.457 11.994 10,7 12,7 693 816 17,8 İŞLETMECİ 9.350 11.884 10,6 12,5 685 809 18,1 ÖZELLEŞTİRME 107 110 0,1 0,1 8 8-4,3 3. İLLER BANKASI 13 0 0,0 0,0 1 0-100,0 4. DÖNER SERMAYE 2.203 2.094 2,5 2,2 156 139-11,4 5. SOSYAL GÜVENLİK KUR. 180 280 0,2 0,3 13 19 45,2 ARA 64.953 64.928 73,7 68,5 4.771 4.445-6,8 MAHALLİ İDARELER 23.179 29.857 26,3 31,5 1.787 2.124 18,8 KAMU 88.132 94.785 100,0 100,0 6.558 6.569 0,2 SABİT SERMAYE YATIRIMI 405.818 463.993 100,0 100,0 32.312 34.377 6,4 KAMU (3) 93.628 100.954 23,1 21,8 6.967 6.996 0,4 ÖZEL 312.190 363.039 76,9 78,2 25.345 27.381 8,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

TABLO: 19 SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI () (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 12.097 14.196 15.863 17,4 11,7 3,4 3,5 3,4 MADENCİLİK 10.310 12.024 13.305 16,6 10,7 2,9 3,0 2,9 İMALAT 105.689 118.403 139.889 12,0 18,1 29,6 29,2 30,1 ENERJİ 13.363 14.873 16.782 11,3 12,8 3,7 3,7 3,6 ULAŞTIRMA 71.113 83.527 89.107 17,5 6,7 19,9 20,6 19,2 TURİZM 22.468 25.141 28.028 11,9 11,5 6,3 6,2 6,0 KONUT 51.262 58.274 70.268 13,7 20,6 14,4 14,4 15,1 EĞİTİM 22.556 23.169 26.370 2,7 13,8 6,3 5,7 5,7 SAĞLIK 17.349 19.963 22.495 15,1 12,7 4,9 4,9 4,8 DİĞER HİZMETLER 30.443 36.247 41.887 19,1 15,6 8,5 8,9 9,0 356.648 405.818 463.993 13,8 14,3 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 20 SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI () (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2014 2015 2016 2015 2016 (1) (2) (1) (2) TARIM 942 1.033 1.068 9,7 3,4 MADENCİLİK 877 937 967 6,8 3,3 İMALAT 9.440 9.629 10.571 2,0 9,8 ENERJİ 1.158 1.181 1.239 1,9 4,9 ULAŞTIRMA 6.068 6.592 6.563 8,6-0,4 TURİZM 1.925 2.020 2.094 4,9 3,6 KONUT 4.295 4.595 5.148 7,0 12,1 EĞİTİM 1.850 1.801 1.907-2,7 5,9 SAĞLIK 1.429 1.527 1.601 6,9 4,8 DİĞER HİZMETLER 2.668 2.998 3.219 12,4 7,4 30.652 32.312 34.377 5,4 6,4 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 21 SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (3) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 7.084 8.631 9.575 21,8 10,9 8,8 9,2 9,5 MADENCİLİK 1.283 1.876 1.513 46,2-19,4 1,6 2,0 1,5 İMALAT 577 643 1.015 11,4 57,8 0,7 0,7 1,0 ENERJİ 4.488 4.825 5.212 7,5 8,0 5,6 5,2 5,2 ULAŞTIRMA 30.246 35.482 35.343 17,3-0,4 37,6 37,9 35,0 TURİZM 379 798 787 110,4-1,4 0,5 0,9 0,8 KONUT 809 766 965-5,3 25,9 1,0 0,8 1,0 EĞİTİM 12.899 12.359 13.807-4,2 11,7 16,0 13,2 13,7 SAĞLIK 4.516 5.501 6.016 21,8 9,3 5,6 5,9 6,0 DİĞER HİZMETLER 18.151 22.747 26.722 25,3 17,5 22,6 24,3 26,5 80.433 93.628 100.954 16,4 7,8 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

TABLO: 22 SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2014 2015 2016 2015 2016 (1) (2) (1) (2) TARIM 496 569 581 14,8 2,1 MADENCİLİK 99 134 101 35,1-25,0 İMALAT 48 49 71 2,3 46,4 ENERJİ 376 372 373-1,3 0,4 ULAŞTIRMA 2.344 2.558 2.368 9,1-7,4 TURİZM 29 58 53 99,8-8,3 KONUT 55 50 58-9,9 17,0 EĞİTİM 1.015 924 959-9,0 3,8 SAĞLIK 335 383 389 14,4 1,6 DİĞER HİZMETLER 1.574 1.871 2.043 18,9 9,2 6.372 6.967 6.996 9,3 0,4 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 23 SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 (2) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 5.012 5.565 6.288 11,0 13,0 1,8 1,8 1,7 MADENCİLİK 9.027 10.148 11.793 12,4 16,2 3,3 3,3 3,2 İMALAT 105.111 117.760 138.874 12,0 17,9 38,1 37,7 38,3 ENERJİ 8.875 10.049 11.569 13,2 15,1 3,2 3,2 3,2 ULAŞTIRMA 40.867 48.045 53.764 17,6 11,9 14,8 15,4 14,8 TURİZM 22.089 24.343 27.241 10,2 11,9 8,0 7,8 7,5 KONUT 50.453 57.508 69.303 14,0 20,5 18,3 18,4 19,1 EĞİTİM 9.657 10.811 12.563 11,9 16,2 3,5 3,5 3,5 SAĞLIK 12.833 14.462 16.479 12,7 13,9 4,6 4,6 4,5 DİĞER HİZMETLER 12.291 13.500 15.165 9,8 12,3 4,4 4,3 4,2 276.215 312.190 363.039 13,0 16,3 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 24 SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2014 2015 2016 2015 2016 (1) (2) (1) (2) TARIM 446 464 487 4,0 5,0 MADENCİLİK 778 802 867 3,2 8,0 İMALAT 9.392 9.580 10.500 2,0 9,6 ENERJİ 782 809 866 3,5 7,0 ULAŞTIRMA 3.724 4.033 4.195 8,3 4,0 TURİZM 1.896 1.962 2.041 3,5 4,0 KONUT 4.240 4.545 5.090 7,2 12,0 EĞİTİM 835 878 948 5,1 8,0 SAĞLIK 1.094 1.144 1.212 4,6 5,9 DİĞER HİZMETLER 1.094 1.127 1.176 3,0 4,4 24.280 25.345 27.381 4,4 8,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

TABLO: 25 KURUMLAR VE SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2015) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KiT KAP. KUR. BANKASI + S.G.K. DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM 6.790 225 2 0 236 7.253 11,2 773 8.026 9,1 MADENCİLİK 189 1.658 0 0 0 1.847 2,8 1 1.848 2,1 İMALAT 121 430 38 0 6 596 0,9 20 616 0,7 ENERJİ 1.811 2.664 50 0 0 4.525 7,0 25 4.550 5,2 ULAŞTIRMA 20.290 4.357 1 0 66 24.714 38,0 8.802 33.516 38,0 TURİZM 532 0 16 0 5 553 0,9 134 688 0,8 KONUT 254 1 0 0 0 254 0,4 402 656 0,7 EĞİTİM 10.372 0 0 0 131 10.503 16,2 756 11.260 12,8 SAĞLIK 3.271 0 0 0 1.621 4.892 7,5 268 5.159 5,9 DİĞER HİZMETLER 9.470 16 0 13 318 9.816 15,1 11.996 21.813 24,8 İKTİSADİ 6.124 0 0 0 14 6.138 9,4 1.140 7.277 8,3 SOSYAL 3.346 16 0 13 304 3.679 5,7 10.857 14.536 16,5 53.100 9.350 107 13 2.383 64.953 100,0 23.179 88.132 100,0 YÜZDE DAĞILIM 81,8 14,4 0,2 0,0 3,7 100,0 YÜZDE DAĞILIM 60,3 10,6 0,1 0,0 2,7 73,7 26,3 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.

TABLO: 26 KURUMLAR VE SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2016) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KiT KAP. KUR. BANKASI + S.G.K. DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM 7.394 254 2 0 251 7.900 12,2 996 8.896 9,4 MADENCİLİK 241 1.240 0 0 0 1.481 2,3 1 1.482 1,6 İMALAT 89 818 49 0 8 963 1,5 21 984 1,0 ENERJİ 1.819 3.002 50 0 0 4.871 7,5 33 4.904 5,2 ULAŞTIRMA 13.196 6.554 4 0 120 19.873 30,6 13.262 33.135 35,0 TURİZM 479 0 6 0 5 490 0,8 173 663 0,7 KONUT 426 1 0 0 0 427 0,7 414 841 0,9 EĞİTİM 11.558 0 0 0 139 11.697 18,0 877 12.574 13,3 SAĞLIK 3.861 0 0 0 1.467 5.328 8,2 303 5.632 5,9 DİĞER HİZMETLER 11.498 15 0 0 384 11.898 18,3 13.776 25.673 27,1 İKTİSADİ 6.849 0 0 0 39 6.889 10,6 1.515 8.404 8,9 SOSYAL 4.649 15 0 0 345 5.009 7,7 12.260 17.269 18,2 50.559 11.884 110 0 2.374 64.928 100,0 29.857 94.785 100,0 YÜZDE DAĞILIM 77,9 18,3 0,2 0,0 3,7 100,0 YÜZDE DAĞILIM 53,3 12,5 0,1 0,0 2,5 68,5 31,5 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Program (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.

YATIRIMLAR

2016 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

TABLO 27: KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*) SEKTÖRLER 2015 2016 % PAY TAHSİS TAHSİS % PAY TARIM 6.865.683 12,8 12,2 Sulama 4.596.000 8,6 5.423.270 8,4 Bitkisel Ürünler 989.238 1,8 1.089.772 1,7 Hayvancılık 117.245 0,2 140.120 0,2 Su Ürünleri 77.200 0,1 84.986 0,1 Ormancılık 1.086.000 2,0 1.161.928 1,8 MADENCİLİK 2.016.000 3,8 1.480.668 2,3 Madencilik 2.016.000 3,8 1.480.668 2,3 İMALAT 990.366 1,9 963.349 1,5 Gıda 271.840 0,5 283.816 0,4 Dokuma ve Giyim 200 0,0 1.000 0,0 Basım Sanayii 24.850 0,0 47.817 0,1 Kimya 345.000 0,6 254.076 0,4 Demir-Çelik 150.000 0,3 165.180 0,3 Elektriksiz Makineler 80.000 0,1 80.000 0,1 Elektrikli Makine 7.000 0,0 3.000 0,0 Demiryolu Taşıt Sanayii 83.826 0,2 97.096 0,1 Standardizasyon ve Kalite 27.650 0,1 31.364 0,0 ENERJİ 3.920.560 7,3 4.871.028 7,5 Enerji 3.920.560 7,3 4.871.028 7,5 ULAŞTIRMA 14.500.534 27,1 19.872.982 30,6 Demiryolu Ulaştırması 6.960.000 13,0 7.175.000 11,1 Denizyolu Ulaştırması 510.000 1,0 533.564 0,8 Havayolu Ulaştırması 637.500 1,2 627.200 1,0 Karayolu Ulaştırması 3.276.992 6,1 7.817.156 12,0 Otoyollar 581.000 1,1 617.022 1,0 Boru Hattı 556.000 1,0 772.000 1,2 Kentiçi Ulaşım 1.736.842 3,2 2.090.246 3,2 Haberleşme 242.200 0,5 240.794 0,4 TURİZM 452.698 0,8 490.329 0,8 Turizm 452.698 0,8 490.329 0,8 KONUT 339.070 0,6 426.680 0,7 Konut 339.070 0,6 426.680 0,7 EĞİTİM 10.153.977 19,0 11.696.514 18,0 İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim 3.465.820 6,5 3.751.824 5,8 Mesleki ve Teknik Eğitim 2.018.710 3,8 2.511.698 3,9 Yüksek Öğretim 3.363.201 6,3 3.874.229 6,0 Kültür 749.980 1,4 988.891 1,5 Beden Eğitimi ve Spor 556.266 1,0 569.872 0,9 SAĞLIK 3.924.213 7,3 5.328.458 8,2 Sağlık 3.924.213 7,3 5.328.458 8,2 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 10.365.538 19,4 11.897.727 18,3 DKH-İKTİSADİ 6.229.670 11,6 7.068.574 10,9 Genel İdare 3.056.613 5,7 2.600.785 4,0 Güvenlik Hizmetleri 1.526.750 2,9 2.313.942 3,6 Adalet Hizmetleri 1.292.800 2,4 1.777.849 2,7 Düzenleyici ve Denetleyici Kur. 353.507 0,7 375.998 0,6 DKH-SOSYAL 4.135.868 7,7 4.829.153 7,4 İçme Suyu 899.850 1,7 1.051.428 1,6 Kanalizasyon 18.600 0,0 1.700 0,0 Kırsal Alan Planlaması 105.120 0,2 106.772 0,2 Belediye Hizmetleri 26.968 0,1 25.650 0,0 Şehirleşme 335.827 0,6 285.418 0,4 Çevre 73.705 0,1 112.929 0,2 KOBİ ve Girişimcilik 60.650 0,1 75.680 0,1 Teknolojik Araştırma 1.346.198 2,5 1.787.774 2,8 Sosyal Güvenlik 264.000 0,5 280.368 0,4 Afetler 217.050 0,4 213.783 0,3 İstihdam ve Çalışma Hayatı 124.000 0,2 141.581 0,2 Sosyal İçerme 586.200 1,1 661.755 1,0 Teknik İşbirliği 5.100 0,0 7.320 0,0 Göç 72.600 0,1 76.995 0,1 GENEL 53.528.639 100,0 100,0 (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 16/15 ARTIŞ(%) 7.900.076 15,1 18,0 10,2 19,5 10,1 7,0-26,6-26,6-2,7 4,4 400,0 92,4-26,4 10,1 0,0-57,1 15,8 13,4 24,2 24,2 37,1 3,1 4,6-1,6 138,5 6,2 38,8 20,3-0,6 8,3 8,3 25,8 25,8 15,2 8,3 24,4 15,2 31,9 2,4 35,8 35,8 14,8 13,5-14,9 51,6 37,5 6,4 16,8 16,8-90,9 1,6-4,9-15,0 53,2 24,8 32,8 6,2-1,5 14,2 12,9 43,5 6,1 64.927.811 21,3 (*)-Mahalli İdareler, özelleştirilen kuruluşlar ve yatırım işçiliği dahil değildir. -Merkezi Yönetim Bütçesi yatırımları, kamulaştırma hariç, sermaye giderlerini ve kamu yatırımı niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. -KİT ve Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların yatırımları, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır.

TABLO 28: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) SEKTÖRLER SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ 2015 2016 % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ TARIM 6.183.500 159.000 6.342.500 15,8 7.231.728 162.160 7.393.888 14,6 16,6 Sulama 4.470.000 126.000 4.596.000 11,5 5.297.120 126.150 5.423.270 10,7 18,0 Bitkisel Ürünler 648.700 17.355 666.055 1,7 776.589 19.395 795.984 1,6 19,5 Hayvancılık 101.600 15.645 117.245 0,3 123.505 16.615 140.120 0,3 19,5 Su Ürünleri 77.200 0 77.200 0,2 84.986 0 84.986 0,2 10,1 Ormancılık 886.000 0 886.000 2,2 949.528 0 949.528 1,9 7,2 MADENCİLİK 216.000 0 216.000 0,5 240.668 0 240.668 0,5 11,4 Madencilik 216.000 0 216.000 0,5 240.668 0 240.668 0,5 11,4 İMALAT 70.500 0 70.500 0,2 88.661 0 88.661 0,2 25,8 Gıda 40.000 0 40.000 0,1 42.480 0 42.480 0,1 6,2 Basım Sanayii 2.850 0 2.850 0,0 14.817 0 14.817 0,0 419,9 Standardizasyon ve Kalite 27.650 0 27.650 0,1 31.364 0 31.364 0,1 13,4 ENERJİ 1.796.200 2.000 1.798.200 4,5 1.804.417 14.151 1.818.568 3,6 1,1 Enerji 1.796.200 2.000 1.798.200 4,5 1.804.417 14.151 1.818.568 3,6 1,1 ULAŞTIRMA 8.342.234 1.500 8.343.734 20,8 13.194.794 1.062 13.195.856 26,1 58,2 Demiryolu Ulaştırması % PAY 2.087.000 0 2.087.000 5,2 2.000.000 0 2.000.000 4,0 Denizyolu Ulaştırması 357.000 0 357.000 0,9 378.320 0 378.320 0,7 6,0 Havayolu Ulaştırması 158.500 0 158.500 0,4 120.000 0 120.000 0,2 Karayolu Ulaştırması 3.272.442 0 3.272.442 8,2 7.812.324 0 7.812.324 15,5 138,7 Otoyollar 581.000 0 581.000 1,5 617.022 0 617.022 1,2 6,2 Boru Hattı 6.000 0 6.000 0,0 22.000 0 22.000 0,0 266,7 Kentiçi Ulaşım 1.734.092 500 1.734.592 4,3 2.090.246 0 2.090.246 4,1 20,5 Haberleşme 146.200 1.000 147.200 0,4 154.882 1.062 155.944 0,3 5,9 TURİZM 214.013 228.000 442.013 1,1 250.929 228.450 479.379 0,9 8,5 Turizm 214.013 228.000 442.013 1,1 250.929 228.450 479.379 0,9 8,5 KONUT 338.070 0 338.070 0,8 425.618 0 425.618 0,8 25,9 Konut 338.070 0 338.070 0,8 425.618 0 425.618 0,8 25,9 EĞİTİM 9.995.003 27.060 10.022.063 25,0 11.495.016 62.514 11.557.530 22,9 15,3 İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim 3.353.820 0 3.353.820 8,4 3.633.824 0 3.633.824 7,2 8,3 Mesleki ve Teknik Eğitim 2.018.710 0 2.018.710 5,0 2.511.698 0 2.511.698 5,0 24,4 Yüksek Öğretim 3.345.937 0 3.345.937 8,4 3.855.895 0 3.855.895 7,6 15,2 Kültür 721.330 26.000 747.330 1,9 925.052 61.189 986.241 2,0 32,0 Beden Eğitimi ve Spor 555.206 1.060 556.266 1,4 568.547 1.325 569.872 1,1 2,4 SAĞLIK 2.538.113 4.300 2.542.413 6,4 3.860.236 750 3.860.986 7,6 51,9 Sağlık 2.538.113 4.300 2.542.413 6,4 3.860.236 750 3.860.986 7,6 51,9 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 8.780.492 1.137.764 9.918.256 24,8 10.070.163 1.427.908 11.498.071 22,7 15,9 DKH-İKTİSADİ 6.192.863 0 6.192.863 15,5 7.029.485 0 7.029.485 13,9 13,5 Genel İdare 3.019.806 0 3.019.806 7,5 2.561.696 0 2.561.696 5,1 Güvenlik Hizmetleri 1.526.750 0 1.526.750 3,8 2.313.942 0 2.313.942 4,6 51,6 Adalet Hizmetleri 1.292.800 0 1.292.800 3,2 1.777.849 0 1.777.849 3,5 37,5 Düzenleyici ve Denetleyici Kur. 353.507 0 353.507 0,9 375.998 0 375.998 0,7 6,4 DKH-SOSYAL 2.587.629 1.137.764 3.725.393 9,3 3.040.678 1.427.908 4.468.586 8,8 19,9 İçme Suyu 879.400 8.800 888.200 2,2 1.046.337 5.091 1.051.428 2,1 18,4 Kanalizasyon 1.600 3.000 4.600 0,0 1.700 0 1.700 0,0-63,0 Kırsal Alan Planlaması 53.640 51.480 105.120 0,3 65.287 41.485 106.772 0,2 1,6 Belediye Hizmetleri 18.635 7.100 25.735 0,1 18.767 6.883 25.650 0,1-0,3 Şehirleşme 259.250 785 260.035 0,6 242.704 5.838 248.542 0,5 (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Çevre 48.800 3.355 52.155 0,1 84.828 5.220 90.048 0,2 72,7 KOBİ ve Girişimcilik 45.650 15.000 60.650 0,2 48.572 27.108 75.680 0,1 24,8 Teknolojik Araştırma 645.554 684.394 1.329.948 3,3 828.889 944.813 1.773.702 3,5 33,4 Afetler 217.050 0 217.050 0,5 213.783 0 213.783 0,4-1,5 İstihdam ve Çalışma Hayatı 23.000 95.000 118.000 0,3 29.686 105.525 135.211 0,3 14,6 Sosyal İçerme 320.000 266.200 586.200 1,5 378.080 283.675 661.755 1,3 12,9 Teknik İşbirliği 2.450 2.650 5.100 0,0 5.050 2.270 7.320 0,0 43,5 Göç 72.600 0 72.600 0,2 76.995 0 76.995 0,2 6,1 GENEL 38.474.125 1.559.624 40.033.749 100,0 48.662.230 1.896.995 50.559.225 100,0 26,3 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. 2016/15 ARTIŞ % -4,2-24,3-15,2-4,4

TABLO 29: GENEL BÜTÇE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) SEKTÖRLER SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ TARIM 826.550 5.000 831.550 4,1 991.086 5.000 996.086 4,1 19,8 Bitkisel Ürünler 633.350 5.000 638.350 3,1 760.372 5.000 765.372 3,2 19,9 Hayvancılık 100.000 0 100.000 0,5 122.200 0 122.200 0,5 22,2 Su Ürünleri 77.200 0 77.200 0,4 84.986 0 84.986 0,4 10,1 Ormancılık 16.000 0 16.000 0,1 23.528 0 23.528 0,1 47,1 MADENCİLİK 4.000 0 4.000 0,0 6.800 0 6.800 0,0 70,0 Madencilik 4.000 0 4.000 0,0 6.800 0 6.800 0,0 70,0 İMALAT 42.850 0 42.850 0,2 57.297 0 57.297 0,2 33,7 Gıda 40.000 0 40.000 0,2 42.480 0 42.480 0,2 6,2 Basım Sanayii 2.850 0 2.850 0,0 14.817 0 14.817 0,1 419,9 ENERJİ 28.500 0 28.500 0,1 36.680 401 37.081 0,2 30,1 Enerji 28.500 0 28.500 0,1 36.680 401 37.081 0,2 30,1 ULAŞTIRMA 4.533.942 1.000 4.534.942 22,3 4.845.676 1.062 4.846.738 20,1 6,9 Demiryolu Ulaştırması % PAY 2.087.000 0 2.087.000 10,2 2.000.000 0 2.000.000 8,3 Denizyolu Ulaştırması 357.000 0 357.000 1,8 378.320 0 378.320 1,6 6,0 Havayolu Ulaştırması 154.000 0 154.000 0,8 115.500 0 115.500 0,5 Karayolu Ulaştırması 49.650 0 49.650 0,2 94.728 0 94.728 0,4 90,8 Boru Hattı 6.000 0 6.000 0,0 22.000 0 22.000 0,1 266,7 Kentiçi Ulaşım 1.734.092 0 1.734.092 8,5 2.080.246 0 2.080.246 8,6 20,0 Haberleşme 146.200 1.000 147.200 0,7 154.882 1.062 155.944 0,6 5,9 TURİZM 148.694 175.000 323.694 1,6 162.662 170.064 332.726 1,4 2,8 Turizm 148.694 175.000 323.694 1,6 162.662 170.064 332.726 1,4 2,8 KONUT 337.570 0 337.570 1,7 425.299 0 425.299 1,8 26,0 Konut 337.570 0 337.570 1,7 425.299 0 425.299 1,8 26,0 EĞİTİM 5.855.250 6.000 5.861.250 28,8 6.775.835 25.000 6.800.835 28,2 16,0 İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim 3.353.820 0 3.353.820 16,5 3.633.824 0 3.633.824 15,1 8,3 Mesleki ve Teknik Eğitim 2.000.950 0 2.000.950 9,8 2.480.837 0 2.480.837 10,3 24,0 Yüksek Öğretim 42.500 0 42.500 0,2 47.410 0 47.410 0,2 11,6 Kültür 423.000 6.000 429.000 2,1 576.616 25.000 601.616 2,5 40,2 Beden Eğitimi ve Spor 34.980 0 34.980 0,2 37.148 0 37.148 0,2 6,2 SAĞLIK 1.690.500 4.300 1.694.800 8,3 2.880.179 750 2.880.929 12,0 70,0 Sağlık 1.690.500 4.300 1.694.800 8,3 2.880.179 750 2.880.929 12,0 70,0 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 6.232.756 476.840 6.709.596 32,9 7.165.375 555.423 7.720.798 32,0 15,1 DKH-İKTİSADİ 5.242.219 0 5.242.219 25,7 6.033.818 0 6.033.818 25,0 15,1 Genel İdare 2.998.669 0 2.998.669 14,7 2.553.739 0 2.553.739 10,6 Güvenlik Hizmetleri 1.526.750 0 1.526.750 7,5 2.313.942 0 2.313.942 9,6 51,6 Adalet Hizmetleri 716.800 0 716.800 3,5 1.166.137 0 1.166.137 4,8 62,7 DKH-SOSYAL 990.537 476.840 1.467.377 7,2 1.131.557 555.423 1.686.980 7,0 15,0 İçme Suyu 35.000 8.800 43.800 0,2 37.579 5.091 42.670 0,2 Kanalizasyon 1.600 3.000 4.600 0,0 1.700 0 1.700 0,0-63,0 Kırsal Alan Planlaması 42.400 21.000 63.400 0,3 52.403 5.000 57.403 0,2 Belediye Hizmetleri 14.300 6.100 20.400 0,1 14.880 5.883 20.763 0,1 1,8 Şehirleşme 257.337 785 258.122 1,3 239.543 838 240.381 1,0 Çevre 48.800 3.355 52.155 0,3 84.828 5.220 90.048 0,4 72,7 KOBİ ve Girişimcilik 29.150 15.000 44.150 0,2 30.673 27.108 57.781 0,2 30,9 Teknolojik Araştırma 33.050 55.150 88.200 0,4 80.648 115.027 195.675 0,8 121,9 Afetler 213.400 0 213.400 1,0 209.151 0 209.151 0,9-2,0 İstihdam ve Çalışma Hayatı 23.000 95.000 118.000 0,6 29.186 105.525 134.711 0,6 14,2 Sosyal İçerme 222.500 266.000 488.500 2,4 274.176 283.461 557.637 2,3 14,2 Teknik İşbirliği 0 2.650 2.650 0,0 2.450 2.270 4.720 0,0 78,1 Göç 70.000 0 70.000 0,3 74.340 0 74.340 0,3 6,2 GENEL 19.700.612 668.140 20.368.752 100,0 23.346.889 757.700 24.104.589 100,0 18,3 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. 2015 2016 (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 2016/15 ARTIŞ % -4,2-25,0-14,8-2,6-9,5-6,9

TABLO 30: ÖZEL BÜTÇE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) (Cari Fiyatlarla, Bin TL) SEKTÖRLER SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ 2015 2016 % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ % PAY 2016/15 ARTIŞ % TARIM 5.356.950 154.000 5.510.950 28,5 6.240.642 157.160 6.397.802 24,5 16,1 Sulama 4.470.000 126.000 4.596.000 23,8 5.297.120 126.150 5.423.270 20,8 18,0 Bitkisel Ürünler 15.350 12.355 27.705 0,1 16.217 14.395 30.612 0,1 10,5 Hayvancılık 1.600 15.645 17.245 0,1 1.305 16.615 17.920 0,1 3,9 Ormancılık 870.000 0 870.000 4,5 926.000 0 926.000 3,6 6,4 MADENCİLİK 212.000 0 212.000 1,1 233.868 0 233.868 0,9 10,3 Madencilik 212.000 0 212.000 1,1 233.868 0 233.868 0,9 10,3 İMALAT 27.650 0 27.650 0,1 31.364 0 31.364 0,1 13,4 Standardizasyon ve Kalite 27.650 0 27.650 0,1 31.364 0 31.364 0,1 13,4 ENERJİ 1.767.700 2.000 1.769.700 9,2 1.767.737 13.750 1.781.487 6,8 0,7 Enerji 1.767.700 2.000 1.769.700 9,2 1.767.737 13.750 1.781.487 6,8 0,7 ULAŞTIRMA 3.808.292 500 3.808.792 19,7 8.349.118 0 8.349.118 32,0 119,2 Havayolu Ulaştırması 4.500 0 4.500 0,0 4.500 0 4.500 0,0 0,0 Karayolu Ulaştırması 3.222.792 0 3.222.792 16,7 7.717.596 0 7.717.596 29,6 139,5 Otoyollar 581.000 0 581.000 3,0 617.022 0 617.022 2,4 6,2 Kentiçi Ulaşım 0 500 500 0,0 10.000 0 10.000 0,0 1.900,0 TURİZM 65.319 53.000 118.319 0,6 88.267 58.386 146.653 0,6 23,9 Turizm 65.319 53.000 118.319 0,6 88.267 58.386 146.653 0,6 23,9 KONUT 500 0 500 0,0 319 0 319 0,0 Konut 500 0 500 0,0 319 0 319 0,0-36,2 EĞİTİM 4.139.753 21.060 4.160.813 21,5 4.719.181 37.514 4.756.695 18,2 14,3 Mesleki ve Teknik Eğitim 17.760 0 17.760 0,1 30.861 0 30.861 0,1 73,8 Yüksek Öğretim 3.303.437 0 3.303.437 17,1 3.808.485 0 3.808.485 14,6 15,3 Kültür 298.330 20.000 318.330 1,6 348.436 36.189 384.625 1,5 20,8 Beden Eğitimi ve Spor 520.226 1.060 521.286 2,7 531.399 1.325 532.724 2,0 2,2 SAĞLIK 847.613 0 847.613 4,4 980.057 0 980.057 3,8 15,6 Sağlık 847.613 0 847.613 4,4 980.057 0 980.057 3,8 15,6 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 2.194.229 660.924 2.855.153 14,8 2.528.790 872.485 3.401.275 13,0 19,1 DKH-İKTİSADİ 597.137 0 597.137 3,1 619.669 0 619.669 2,4 3,8 Genel İdare 21.137 0 21.137 0,1 7.957 0 7.957 0,0 Adalet Hizmetleri 576.000 0 576.000 3,0 611.712 0 611.712 2,3 6,2 DKH-SOSYAL 1.597.092 660.924 2.258.016 11,7 1.909.121 872.485 2.781.606 10,7 23,2 İçme Suyu 844.400 0 844.400 4,4 1.008.758 0 1.008.758 3,9 19,5 Kırsal Alan Planlaması 11.240 30.480 41.720 0,2 12.884 36.485 49.369 0,2 18,3 Belediye Hizmetleri 4.335 1.000 5.335 0,0 3.887 1.000 4.887 0,0-8,4 Şehirleşme 1.913 0 1.913 0,0 3.161 5.000 8.161 0,0 326,6 KOBİ ve Girişimcilik 16.500 0 16.500 0,1 17.899 0 17.899 0,1 8,5 Teknolojik Araştırma 612.504 629.244 1.241.748 6,4 748.241 829.786 1.578.027 6,1 27,1 Afetler 3.650 0 3.650 0,0 4.632 0 4.632 0,0 26,9 İstihdam ve Çalışma Hayatı 0 0 0 0,0 500 0 500 0,0 Sosyal İçerme 97.500 200 97.700 0,5 103.904 214 104.118 0,4 6,6 Teknik İşbirliği 2.450 0 2.450 0,0 2.600 0 2.600 0,0 6,1 Göç 2.600 0 2.600 0,0 2.655 0 2.655 0,0 2,1 GENEL 18.420.006 891.484 19.311.490 100,0 24.939.343 1.139.295 26.078.638 100,0 35,0 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. -36,2-62,4 -

TABLO 31: DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) (Cari Fiyatlarla, Bin TL) SEKTÖRLER SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ 2015 2016 % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ DİĞER KAMU HİZMETLERİ 353.507 0 353.507 100,0 375.998 0 375.998 100,0 6,4 DKH-İKTİSADİ 353.507 0 353.507 100,0 375.998 0 375.998 100,0 6,4 Düzenleyici ve Denetleyici Kur. 353.507 0 353.507 100,0 375.998 0 375.998 100,0 6,4 GENEL 353.507 0 353.507 100,0 375.998 0 375.998 100,0 6,4 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. % PAY 2016/15 ARTIŞ %

TABLO 32: DÖNER SERMAYE VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*) SEKTÖRLER TARIM Bitkisel Ürünler Ormancılık İMALAT Gıda ULAŞTIRMA Havayolu Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Kentiçi Ulaşım Haberleşme TURİZM Turizm EĞİTİM İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim Yüksek Öğretim Kültür SAĞLIK Sağlık DİĞER KAMU HİZMETLERİ DKH-İKTİSADİ Genel İdare DKH-SOSYAL Şehirleşme Çevre Sosyal Güvenlik İstihdam ve Çalışma Hayatı GENEL 2015 TAHSİS % PAY 2016 TAHSİS (Cari fiyatlarla, Bin TL) % PAY 2016/15 ARTIŞ(%) 236.052 10,3 250.688 10,6 6,2 36.052 1,6 38.288 1,6 6,2 200.000 8,7 212.400 8,9 6,2 11.840 0,5 7.692 0,3-35,0 11.840 0,5 7.692 0,3-35,0 131.800 5,7 119.882 5,0-9,0 30.000 1,3 30.200 1,3 0,7 4.550 0,2 4.832 0,2 6,2 2.250 0,1 0 0,0-95.000 4,1 84.850 3,6-10,7 5.000 0,2 5.000 0,2 0,0 5.000 0,2 5.000 0,2 0,0 131.914 5,7 138.984 5,9 5,4 112.000 4,9 118.000 5,0 5,4 17.264 0,7 18.334 0,8 6,2 2.650 0,1 2.650 0,1 0,0 1.381.800 60,0 1.467.472 61,8 6,2 1.381.800 60,0 1.467.472 61,8 6,2 403.857 17,5 384.381 16,2-4,8 36.807 1,6 39.089 1,6 6,2 36.807 1,6 39.089 1,6 6,2 367.050 15,9 345.292 14,5-5,9 75.500 3,3 35.673 1,5-52,8 21.550 0,9 22.881 1,0 6,2 264.000 11,5 280.368 11,8 6,2 6.000 0,3 6.370 0,3 6,2 2.302.263 100,0 2.374.099 100,0 3,1 (*) Döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kurumları yeni bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

TABLO 33: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (Cari fiyatlarla, Bin TL) SEKTÖRLER DİĞER KAMU HİZMETLERİ DKH-SOSYAL Sosyal Güvenlik GENEL 2015 TAHSİS % PAY 2016 TAHSİS % PAY 2016/15 ARTIŞ(%) 264.000 100,0 280.368 100,0 6,2 264.000 100,0 280.368 100,0 6,2 264.000 100,0 280.368 100,0 6,2 264.000 100,0 280.368 100,0 6,2