YENİ NESİL SERİ 6.30



Benzer belgeler
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

START İçindekiler Kasa 2/17

Kod Listeleri Genel Yapısı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

Kod Listeleri Genel Yapısı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

LKS2. Sabit Kıymetler

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

e-mutabakat Ekstre Gönderimi

YENİ NESİL 720 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Ücret Bütçe Simülasyonu

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

Kod Listeleri Genel Yapısı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

GO Plus Muhasebeleştirme

15 Versiyonu / Tarihli Arşivin İçeriği

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Kullanıcı Giriş Ekranı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO Plus Muhasebeleştirme

Kod Listeleri Genel Yapısı

Borç / Alacak Yönetimi

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

LKS2. Muhasebeleştirme

Teminatlar LOGO Haziran 2008

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

KLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi.

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

15xx versiyonu / Tarihli Arşivin İçeriği

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

GMS.NET Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Doküman Yönetimi

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

GMS.NET Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

BORÇ TAKİP PROGRAMI..3

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel : Faks: (216)

Satınalma LOGO Ocak 2013

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Ücret Simülasyonu LOGO

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Transkript:

YENİ NESİL SERİ 6.30 Genel Tanımlar - E-Mail Tanımları sayfasına E-Mail Dosyası varsayılan değerlenin tanımlanabilmesi ve mail gönderim işlemi esnasında bu pencerenin sorulup sorulmaması özellikleri eklendi. - Program dili İngilizce seçildiğinde Ana Menü ekranında Türkçe ifadeler geliyordu, gerekli değişiklikler yapıldı. - Liste tanımlarına, Listelerde Filtreler Liste alınırken sor gelsin / gelmesin parametresi eklendi. Kullanıcı Alan Tanımları - Alan boyuna database uzunluğundan büyük bir değer girilmemesi sağlandı. Kullanıcı Tanıtımı - Referans Kodu alanı eklendi.programa girerken eğer kullanıcı kodu on karakterden uzunsa aşağıda görünen mesaj ekrana gelir.

Referans Kodunun tanımlanabilmesi için bu mesaja onay verilir ve aşağıdaki pencere ekrana getirilir. Referan Kodu bilgisi girildikten sonra kayıt düğmesiyle kaydedilir. Anamenü ekranını alt kısmında yer alan durum çubuğunda kullanıcı kodunun tamamı ve parantez içerisindede referans kodu bilgisi gösterilir. Referans Kodu bilgi girişlerinde Kullanıcı Kodu olarak kabul edilir ve sisteme Giren/Son Değiştiren kullanıcı bilgisi olarak kayıt edilir. Yeni Şirket Hazırlama - Yedek alırken sıkıştırma işleminin yapılması için Yedek Dosyasını = Sıkıştır / Sıkıştırma parametresi eklendi. - Yönetici Şifresi = İlk İşlemde Sorulsun / Her İşlemde Sorulsun parametresi eklendi. İlk İşlemde Sorulsun, ilk işlemde sa şifresi sorulur. Sonraki işlemlerde sorulmaz. Her İşlemde Sorulsun, her işlemde sa şifresi sorulur. Çok Amaçlı Bilgi Transferi - Stok Hareket,Cari Hareket ve Muhasebe Fişi bilgi transfer işleminde, transfer parametrelerine "Dosyada Mevcut Olmayan Alan Öndeğerleri" tanımları eklendi.bu kısımda yer alan alanlar aktarılacak dosyada olmasa bile burada tanımlanarak transfer işlemi gerçekleştirilir.

Çok Amaçlı Form Tasarımı - Genel sayfasına Baştan Boş Satır parametresi eklendi. Baştan Boş Satır Bırakma seçilirse herhangi bir işlem yapılmaz. Baştan Boş Satır Bırak seçilmişse yan tarafta açılan satır sayısı alanına girilen değer kadar her sayfada baştan satır eklenerek döküm alınır.bu şekilde form tasarımında tüm satırları aşağı kaydırmak yerine bu özellik kullanılabilir.baştan Boş Satır Sil seçilmişse yan tarafta yer alan satır sayısı alanına girilen değer kadar her sayfada satır eksiltilerek döküm alınır.bu şekilde tüm tanımlar aynı satır sayısında yukarı çekilmek istenirse yani satır sayısı eksiltilmek istenirse bu özellik kullanılabilir.

- Dizayn sayfasında yer alan dizayn araç çubuğuna Sola Hizala, ve Sağa Hizala düğmeleri eklendi.control tuşuyla hizalanması istenen alanlar işaretlenerek Sola Hizala veya Sağa Hizala komutuyla ilk işaretlenen (Siyah Renkle gösterilir, sonra işaretlenenler kırmızı renkle gösterilir) alana göre hizalanır. - Alacak Senet Çek Sistemi Özel Alanlara; Son Verildiği Yer, Son Verildiği Yer Ünvan-1, Son Verildiği Yer Ünvan-2, Son Verildiği Yer Adres-1, Son Verildiği Yer Adres-2 ve Son Verildiği Yer Adres-3 alanları eklendi.

- Alan Özelliklerine 'Basılmasın' onay kutusu eklendi.bu tanım seçilerek döküm alındığında alanın değeri basılmaz. Diğer Program Tanımları - Yeni Nesile bağlı çalışan (örn. Çok Amaçlı.Net ve Finansal Muhasebe Analizi gibi) veya farklı programların kısayol tanımları oluşturularak Ana Menüde bu başlık altından çalıştırılmasını sağlar.

Tanım ekranı; Yeni Nesil İşlemler\Sistem Tanımları\Diğer Program Tanımları seçeneğinden girilir - Program adı yazıldıktan sonra ekle düğmesine basılır.gelen ekrandan çalıştırılacak program dosyası seçilerek sol kısımda yer alan seçenekler listesine eklenir.seçenekler listesinden bir seçeneği çıkarmak istersek ilgili seçeneğin üzerine konumlanıp düğmesine basılır. Alt ve üst yön tuşlarıyla seçeneklerin sırası değiştirilebilir.mevcut seçeneğin adını güncellemek için seçeneğin üzerine konumlandıktan sonra Program Adı değiştirilerek düğmesine basılarak seçenek adı güncellenir.yapılan işlemlerin kaydeilmesi için araç çubuğunda yer alan Kaydet düğmesiyle kaydedilir. Yine araç çubuğunda yer alan Tümünü Sil düğmesi ile tüm kayıtlar toplu halde silinebilmektedir.

Çok Amaçlı Listeler - Filtre özelliklerine Filtre Değerinin liste başlığında basılması özelliği eklendi. Basılmasın, seçildiğinde Filtre bilgisi rapor başlığında basılmaz. Rapor Başlığından Sonra Basılsın, Rapor Başlığının alt satırında yazılır Alan Başlıklarından Önce Basılsın, Alan başlıklarının üst satırında yazılır - Excele alınan listede 2.ve 3. liste başlıklarınında basılması sağlandı. - Personel listelerinde işyeri detayı listelensin seçilerek excele liste alındığında, ilk işyeri bilgileri kolon başlıklarından sonra basılıyordu, önce basılması sağlandı. - Cari Hareket Dosyası e-fatura alanlarının isimleri daha anlaşılır olması için yeniden düzenlendi. - Toplu değer değişikliğinde sorulan onay mesajının öndeğeri "Hayır" olarak değiştirildi. Yeni Nesil Çok Amaçlı Listeler - Gruplama alanı özelliği eklenerek çalışması sağlandı. - Kayıtlı rapor farklı isimle kayıt edildiğinde Filtrenin de yeni isimle kayıt edilebilmesi sağlandı. - Genel Tanımlarda sistem dili İngilizce seçildiğinde bazı açıklamalarda Türkçe ifadeler geliyordu, gerekli değişiklikler yapıldı. - Rapor ekranında kolon genişliklerinde yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sağlandı. Ynmaster Veritabanı - Yedek alma işleminde şifre sorulmaması sağlandı.

MUHASEBE SİSTEMİ Çalışma Parametreleri / Değişiklik / İptal İşlemleri - Kontrol Şekli parametresi eklendi.geriye Dönük parametresi "Verilen Günden Öncesine Kadar İşlem Yapılsın" seçilmişse bu parametrede yapılan tanıma göre kontroller çalışır. Verilen Tarih veya Güne göre; Mevcut durum tarih veya gün girilir Bir Önceki ayın verilen günü; Gün girilir.güne 25 girildiyse bir önceki ayın 25'inden önceye kayıt girilemez ve değişiklik yapılamaz. Bir önceki ayın son günü; Bir önceki ayın son günü 28,30 veya 31 olabilir aya göre kontrol yapılır İki önceki ayın verilen günü; Gün girilir.güne 25 girildiyse bir önceki ayın 25'inden önceye kayıt girilemez ve değişiklik yapılamaz İki önceki ayın son günü; İki önceki ayın son günü 28,30 veya 31 olabilir aya göre kontrol yapılır

Çalışma Parametreleri / Genel Parametreler - Fiş Girişinde Fiş No Parametresine "Hergün 1'den Başlasın (AAGG00001)" parametre tanımı eklendi.bu parametre seçili olduğunda muhasebe fişinde fiş numarasına günün tarihine göre formatlama yapılarak otomatik değer set edilir.örnek, Fiş tarihine 09.04.2015 girilmişse ve bu tarihte fiş mevcut değilse Fiş Numarası 040900001 şeklinde değer alır.bu fiş kaydedildikten sonra yeni fişe geçiş yapıldığında Fiş numarası 040900002 şeklinde gelir.fiş tarihi değiştirildiğinde fiş numarası yine girilen tarihe uygun şekilde değer alır. Çalışma Parametreleri / Entegrasyon Parametreleri - Entegrasyon İşleminde Fiş No Parametresine "Hergün 1'den Başlasın (AAGG00001)" parametre tanımı eklendi.bu parametre seçili olduğunda enttegrasyon işleminde muhasebe fişinin fiş numarasına günün tarihine göre formatlama yapılarak otomatik değer set edilir.örnek; 09.04.2015 tarihinde entegrasyon işlemi gerçekleşiyorsa ve bu tarihteki ilk fiş ise Fiş Numarası 040900001 şeklinde değer alır.aynı güne ikinci fiş entegre olurken bu sefer 040900002 değerini alır ve bu şekilde artarak devam eder.tarih değiştiğinde yine o günde fiş varmı bakılır yoksa 1 den başlanarak aynı mantıkla işleme devam edilir.

Alt Hesap Planı - Vergi Hesap Numarasında eş zamanlı pencere açılması sağlandı. Muhasebe Fişi - Mevcut Muhasebe Fişinin Geçici fiş olarak kaydedilmesi özelliği eklendi. Fiş Numaralarını Düzenleme - Kayıt sayısı fazla olan şirketlerde yavaşlık vardı, hızlandırma yapıldı Mizan - Ana Hesapların Mavi renkte listelenmesi sağlandı. Mal ve Hizmet Alımları Bildirimi (Form Ba) - Listeleme Şekli= Tutar sahasına göre sıralı / Ünvan sahasına göre sıralı parametresi eklendi Tutar sahasına göre sıralı parametresi mevcut listeleme şeklidir.form Bs kayıtları Tutara göre büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir. Ünvan sahasına göre sıralı parametresi seçildiğinde Form Bs kayıtları Ünvana göre sıralı şekilde listelenir. - Excele listeleme işleminde Vergi Hesap No ve TC Kimlik No alanlarının ayrı kolonlarda listelenmesi sağlandı. Mal ve Hizmet Satışları Formu (Form Bs) - Listeleme Şekli= Tutar sahasına göre sıralı / Ünvan sahasına göre sıralı parametresi eklendi Tutar sahasına göre sıralı parametresi mevcut listeleme şeklidir. Form Bs kayıtları Tutara göre büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir. Ünvan sahasına göre sıralı parametresi seçildiğinde Form Bs kayıtları Ünvana göre sıralı şekilde listelenir. - Excele listeleme işleminde Vergi Hesap No ve TC Kimlik No alanlarının ayrı kolonlarda listelenmesi sağlandı. Demirbaş - Muhasebe Entegrasyonu - Aylık amortisman takibi yapılan şirketlerde, Aylık Amortisman entegrasyonunun yapılabilmesi sağlandı.dönem bilgisinin yanında o döneme ait ayların bilgisi gösterilir.ay bilgisi seçilerek, seçilen aya ait amortisman bilgileri entegre edilir.

PERSONEL SİSTEMİ İşyeri Kartı - Adres alanlarının boyu 40 haneye çıkarıldı. Personel Kartı - Adres alanlarının boyu 40 haneye çıkarıldı. - Mevcut Personel Kartı üzerinden yeni kart açıldığında SGK yıllık bilgilerin yeni karta taşınması sağlandı. Transferi (IBAN a göre) - İşbankasına Maaş Transferine Excele Transfer özelliği eklendi. Diğer Bildirimler\İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı - İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı seçeneği eklendi. İş akdine işveren tarafından son verilecek olan personele verilmesi gereken İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı dökümünün alınmasını sağlar.

Diğer Bildirimler\ Muhtasar Beyannamesi Listesi - Muhtasar Beyannamesi Listesi seçeneği eklendi.muhtasar Beyannameye eklenen İşyeri Bilgilerine ait dökümün alınmasını sağlar. TFRS Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü - Kıdem Tazminatı Karşılığı - Listelenen bilgilerin CTRL_E tuşu ile excele listelenmesi sağlandı.

FATURALAMA SİSTEMİ Parametreler\Döviz Parametreleri - İrsaliyeleşen/Faturalaşan Sipariş/İrsaliye hareketleri pamaetresindeki Döviz Kuru ifadesi Döviz Bilgileri olarak değiştirildi. Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri - Sipariş, İrsaliye ve Fatura Parametreleri seçeneklerinin 2.sayfasına, Son Evrak Seri No ve Tarih Kontrolü parametresi eklendi. Uyarı Mesajı Versin, uyarı mesajı verilir ve işleme devam edilir. İşleme İzin Vermesin, uyarı mesajı verir işlem durdurulur. Yapma, seçilmişse Kontrol işlemi yapılmaz.

Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri\Parametreler - "Faturalaşan İrsaliye Tarih Kontrolü" parametresi eklendi.fatura tarihi ile faturalaştırlan irsaliyelerin tarihleri karşılaştırılır. Eğer irsaliye tarihi fatura tarihinden büyük olan kayıt varsa kontrol işlemi çalışır.eğer 'Yapma' tanımı seçilmişse Kontrol işlemi yapılmaz.'uyarı Mesajı Versin' seçilmişse uyarı mesajı verilir ancak işleme devam edilir.'işleme İzin Vermesin' seçilmişse uyarı verir ve işlem durdurulur. Online Entegrasyon Parametreleri - E-Alım Faturası seçeneği eklendi.seçenek işaretlenirse E-Alım Faturası transferinde kayıt işlemi esnasında fiş bilgileri penceresi gelir. Alım Faturası - İthalat Numarası alanında, İthalat Dosya Kartında açılan kayıtların F9 arama penceresinde gösterilmesi ve seçilebilmesi sağlandı.

Ödeme Kaydedici Cihaz Alım Fişi - Ödeme Kaydedici Cihaz Alım Fişi evrağının girilebilmesi için eklenmiştir.kullanım şekli satış faturaları menüsünde yer alan Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi seçeneğiyle aynıdır. Fatura - Döviz Birim Fiyatı alanında stok kartı döviz fiyatlarının seçilebilmesi sağlandı. - Mal kalemleri kolon düzeninde stok kartı Mal Kodu -2 alanının seçilebilmesi sağlandı.eş zamanlı pencereden ve F9 arama penceresinden arama yapılabilmesi sağlandı. Satış Faturası - Fatura Öndeğerleri sayfasına İhracat Numarası alanı eklendi.ihracat Dosya Kartında açılan kayıtların F9 arama penceresinde gösterilmesi ve seçilebilmesi sağlandı.

E-Alım Faturası Transferi - Genel Tanımlar sekmesi eklendi.tanımların hepsi tek ekranda toplandı. - Genel Tanımlar / Genel sekmesine Vergi Kimlik No ve Müşteri Numarasına göre arama yapılsın tanımı eklendi. Fatura görüntülenmek istendiğinde e-fatura sisteminden gelen vergi hesap no ve müşteri no bilgilerine uygun olan cari hesap kartı getirilir. - Öndeğerler sayfasına Açıklama,Açıklama-2,Masraf Merkezi Kodu ve İthalat Numarası alanları eklendi. - Mal kalemlerine Açıklama,Açıklama-2,Masraf Merkezi Kodu, Karşı Muhasebe Kodu ve Kod-1 'den 12 ye kadar kod alanları eklendi ve bilgi girilebilmesi sağlandı. - Hesap Kodu alanında F5 tuşuyla Cari Hesap Kartına gidilmesi sağlandı - Mal Kodu alanındayken F5 tuşuyla stok kartına gidilmesi sağlandı. - Kaydedilen e-alım faturlarının Orjinal halinin görüntülenebilmesi için kayıtlı faturaların listelendiği alt bölümde en son sütüna Gib logosu kolonu eklendi.gib logosu fare ile tıklandığında orjinal fatura görüntülenir. - İthalat Numarası alanında, İthalat Dosya Kartında açılan kayıtların F9 arama penceresinde gösterilmesi ve seçilebilmesi sağlandı.

- Öiv' li faturalarda Öiv bilgilerinin kaydedilmesi sağlandı - Genel Tanımlar ekranında Genel sayfasına Posta Kutusu Etiketini Filtreden Çıkar parametresi eklendi.bu parametre seçilmemişse eskisi gibi çalışır.yani e-alım Faturaları listelenirken yeni nesil şirketi firma tanıtımı e-fatura bilgilerinde yazan posta kutusu etiketine uyan kayıtlar listelenir.eğer bu parametre seçilirse posta kutusu etiketine uyan uymayan tüm kayıtlar listelenir. - Genel Tanımlar ekranına 'ÖTV'li Fatura' sekmesi eklendi.shell firması gibi bazı firmalardan ÖTV Tutarı ve İskonto Tutarı mal bedeline dahil olan ÖTV`li Faturalar gelebilmektedir.bu şekilde gelen faturaların sistemede bu şekliyle kaydedilebilmesi için bu parametre tanımları eklenmiştir.faturayı kesen firmaya göre bu uygulama değiştiği için Vergi Kimlik Numarasına göre tanım yapılması sağlandı.ilgili firmanın Vergi Kimlik Numarası girilerek ÖTV' li Faturalarda Ötv ve İskonto tutarlarının dahil olması isteniyorsa onay kutularına işaret konularak düğmesiyle tanım eklenir.ekli bir tanım silinmek isteniyorsa VKN numarası işaretlenip düğmesiyle çıkarılır.tüm bu değişikliklerin geçerli olması için düğmesiyle kaydedilmesi gerekmektedir.

Karşılaştırmalı örnek e-alım Fatura görüntüsü

İthalat / İhracat Dosyası - İthalat Dosya Kartı ve İhracat Dosya Kartı Seçenekleri eklendi.ithalat ve İhracat Dosyalarına ait bilgi girişi bu seçeneklerde yapılır. - İthalat Dosya Kartında girilen kayıtlar Alım Faturası İthalat Numarasında açılan F9 arama pencerelerinde listelenir. - İhracat Dosya Kartında girilen kayıtlar Satış Faturası İhracat Numarasında açılan F9 arama pencerelerinde listelenir. Not: İthalat / İhracat Dosyası seçeneğine ilişkin detaylı bilgi YNS097_KSM.pdf (Asgari Kayıt Saklama Modülü) döküman dosyasında yer almaktadır.

STOK TAKİP SİSTEMİ Parametreler / Son Evrak Numaraları - Son Üretim Evrak Seri No alanı eklendi.en son yapılan üretim işleminde kaydedilen Evrak Seri Numarası buraya yazılır. Stok Takip Kartı - Son Alım/Satış Fatura Bilgileri sayfasına KDV Muafiyet Nedeni alanı eklendi.kalemde KDV uygulanan faturalarda Kdv Muafiyet Nedenine öndeğer olarak getirilir. Stok Hareket Girişi - Mal Seri no alanı 30 haneye çıkarıldı

Dövizli Stok Ekstresi - Özel alanlara Döviz Net Tutarı alanı eklendi. Stoktaki Mal Maliyeti Listesi - Excele alınan dökümde maliyet tarihininde listelenebilmesi sağlandı. Satılan Mal Maliyeti Listesi - Liste Basım Alanları varsayılan alanlara Birim Maliyet alanı eklendi. Üretim Modülü / Entegre Mamül Hareketi - Sayfa 2' ye Hammadde Mamül Kodu alanı eklendi.alanda açılan listede yer alan kod alanlarından hangisi seçilmişse Hammadde çıkış hareketlerinde seçilen kod alanına üretimi yapılan Mamülün Kodunun set edilmesi sağlanır. - Üretim işlemine otomatik Evrak Seri No takibi yapılması sağlandı.parametrelerde Son Evrak Numaraları seçeneğinde Son Üretim Seri No bir artırılarak Giriş ve Çıkış Evrak Seri No alanlarına getirilir. - Sayfa 3' e Alternatif Mal Kullanımı = Tümü alternatif maldan kullanılsın / Eksik kalan miktar alternatif maldan kullanılsın parametresi eklendi. Tümü alternatif maldan kullanılsın seçildiğinde mevcut sistemdeki gibi çalışır. Eksik kalan miktar alternatif maldan kullanılsın seçildiğinde stok miktarı sıfırlanana kadar mevcut hammaddeden kalan kısım alternatif maldan kullanılır.

Üretim Modülü / Mamül Maliyet Raporu - Sayfa 2' ye Alternatif Mal Kullanımı = Tümü alternatif maldan kullanılsın / Eksik kalan miktar alternatif maldan kullanılsın parametresi eklendi. Tümü alternatif maldan kullanılsın seçildiğinde mevcut sistemdeki gibi çalışır. Eksik kalan miktar alternatif maldan kullanılsın seçildiğinde stok miktarı sıfırlanana kadar mevcut hammaddeden kalan kısım alternatif maldan kullanılır.

CARİ HESAP SİSTEMİ Cari Hesap Kartı - Fatura Öndeğerleri sayfasına KDV' den Muaf Cari Hesap onay kutusu eklendi.onaylı olan cari hesaplara satış faturası girilirken KDV satırının hesaplanmaması sağlandı. - Fatura Öndeğerleri sayfasında İrsaliye ve Fatura Form Tasarım Adı alanlarında F9 tuşuyla arama özelliği eklendi. Havale/EFT Girişi - E-Defter Bilgileri Onay kutusu eklendi.e-defter Bilgileri Belge Tipi Boş veya Diğer seçilebilir. Onay kutusu işaretli gelir ve Öndeğer olarak Belge Tipi = Diğer, Belge Tipi Açıklama = Havale/EFT Fişi, Ödeme Yöntemi = Banka, Belge Tarihi = Fişin Tarihi ve Belge No= Fiş No şeklinde getirilir. İstenirse değiştirilebilir. Onay kutusu işaretli olduğunda e-defter bilgileri fiş içerisinde girilen tüm satırlara otomatik olarak kaydedilir. Onay kutusu işaretlenmez ise o zaman satıra girilirken e-defter penceresi sorulsun seçilmişse e-defter bilgileri penceresi gelir.

Cari Hesap Ekstresi - Stoklu Cari Hesap Ekstresinde Stok Kartı Birim-1 sahasının listelenebilmesi sağlandı. Fatura Listesi - Kdv matrahı yuvarlamadan dolayı hatalı olabiliyordu, stok hareketlerinde kontrol edilerek Kdv matrahının doğru listelenmesi sağlandı. Dövizli Cari Hesap Ekstresi - Hesap Toplamlarının altında, Hareket detaylarında yer alan Döviz Cinslerine göre Toplam Tutarların gösterilmesi sağlandı Fatura Listesi - Prametreler sayfasında yer alan Ayrı Kolonlarda Listelenecek İskonto ve KDV Bilgileri bölümüne Hesaplanan KDV alanı eklendi. Faturaya ait Hesaplanan Toplam KDV Tutarı gösterilir.kdv Tevkifatlı Faturalarda bu alanın listelenmesine ihtiyaç duyuluyordu. Genel Borç/Alacak Listesi - Liste Basım Alanlarına Bak. Ort. Vadesi (Gün) alanı eklendi.bakiyenin Ortalama Gün bilgisini gösterir.

Masraf Fişi - Masraf Fişi seçeneği eklendi.masraf hareketlerinin bir fiş içerisinde toplu olarak tek bir evrak bazında veya detaylı şekilde girilebilmesini sağlar.masraf hareketi tek satırda KDV Dahil veya Hariç olarak girilebilir.fişte tek hareket gisterilir ancak Cari harekete Gider ve Gider KDV işlem tipleriyle ayrı satır olarak kaydedilir.aşağıda örnek kayıt girişi yer almaktadır. - Masraf Fişi onay kutusu işaretlenerek giriş yapıldığında fiş içerisinde e-defter Bilgilerine uğramaz ve başlıkta seçilen değerler otomatik kayıt edilir.bu şekilde girilen masraf fişleri entegrasyon tablosunda uygun olan aktarma şekli seçimine bağlı olarak aynı fişe yazılır. - Masraf Fişi onay kutusu işaretlenmez ise başlık bilgilerindeki e-defter alanları pasif olur.fiş içerisindeki e-defter alanlarına bilgi girilebilir hale gelir.satır bazında e-defter bilgileri farklı girilebilir.bu kayıtların muhasebe fişleri belge bazında ayrı fiş olacak şekilde oluşturulur. - Çok Amaçlı Form Tasarımı kullanılarak döküm alınabilir. Masraf Fişi onay kutusu işaretlenerek giriş yapıldığında Örnek :

Bu kaydın sonunda oluşan cari hareket bilgileri ise şu şekildedir. Muhasebe Fiş kaydı ise aşağıdaki gibidir.

Masraf Fişi onay kutusu işaretlenmeden giriş yapıldığında Örnek : Bu kaydın sonunda oluşan cari hareket bilgileri ise şu şekildedir.

Muhasebe Fiş kayıtları ise aşağıdaki gibi belge bazında ayrı ayrı oluşmaktadır.

SENET ÇEK SİSTEMİ Borç Çekleri Çıkış Bordrosu - Banka bilgileri Ünvan-2 alanından getiriliyordu, banka bilgilerinden getirilmesi sağlandı.

DEMİRBAŞ SİSTEMİ Genel - Demirbaş Kartı, Satış Girişi, Aktifleşmeden Önce Yapılan Harcamalar ve Gider Girişi seçeneklerinde Evrak Seri No alanı 16 karaktere çıkarıldı