KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

Benzer belgeler
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2008 YILI PROGRAMI

ORTA VADELİ PROGRAM (TASLAK)

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM

Devlet Planlama Örgütü 2007 YILI PROGRAMI. Ocak 2007, Lefkoşa

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2017 YILI EKONOMİK VE SOSYAL GÖRÜNÜM

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA GERÇEKLEŞME VE TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNE BAKIŞ

DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNE BAKIŞ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2008 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2007 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2016 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2009 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

AYDIN TİCARET BORSASI

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: I

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

AYDIN TİCARET BORSASI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YILLIK RAPOR

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( )

Ders içeriği (11. Hafta)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA VADELİ PROGRAM

AYDIN TİCARET BORSASI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN TİCARET BORSASI

A Y L I K EKONOMİ BÜLTENİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AYDIN TİCARET BORSASI

Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomi II. 14.Bölüm:Milli Gelir. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

KKTC Merkez Bankası KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI 2005 YILLIK RAPOR. Salamis Harabeleri

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

Dolaysız ölçme. Dolaylı ölçme. Toplam üretim yaklaşımı. Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı

AYDIN TİCARET BORSASI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

AYDIN TİCARET BORSASI

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

AYDIN TİCARET BORSASI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2006

OCAK 2019-BÜLTEN 12 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ

AYDIN TİCARET BORSASI

YILI PROGRAMI

CARİ İŞLEMLER DENGESİ

AYDIN TİCARET BORSASI

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

Büyüme Değerlendirmesi : Çeyrek

AYDIN TİCARET BORSASI

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16

Turkey Data Monitor. 1 Nisan Grafikte Büyüme Rakamları

CARİ İŞLEMLER DENGESİ

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında konut satış sayıları, ortalama

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ.

GSYH

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Transkript:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK GELİŞMELER KKTC ekonomisinde 2002 yılında başlayan ekonomik büyüme, 2003-2006 döneminde reel olarak yılda ortalama % 13.4 oranında gerçekleşmiştir. Böylelikle, cari fiyatlarla, 2002 yılında 1,418.7 milyon YTL olan GSMH, 2006 yılında 4,101.4 milyon YTL düzeyine ulaşmış; fert başına GSMH da 17,063 YTL olmuştur. Aynı dönemde, cari ABD Doları değerleriyle GSMH, 941.4 milyon Dolar düzeyinden 2,845.2 milyon Dolar düzeyine yükselirken, fert başına GSMH 11,837 Dolara ulaşmıştır. Ancak, son dört yılda yıllık ortalama % 13.4 oranında büyümüş olan KKTC ekonomisinin, 2007 yılı tahminlerine göre GSYİH da % 2.1 ve GSMH da % 2.5 daralması beklenmektedir. İnşaat sektöründe dış talebin hızlandırdığı büyüme süreci 2006 yılında da devam etmiş, yavaşlama ve daralma 2007 yılında gerçekleşmiştir. Kamu inşaat yatırımlarının azalması 2007 yılında etkili olmuştur. 2006 yılında, reel olarak % 68.1 oranında büyümeye devam eden inşaat sektörünün 2007 yılında reel olarak % 12.9 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir. İnşaat sektöründen etkilenen taşocakçılığı sektörü de 2006 yılında % 47.2 oranında büyümüşken, 2007 yılında % 10.1 oranında daralması beklenmektedir. Konut gelirleri sektörü de, inşaat sektöründeki gelişmeler paralelinde, 2006 yılında % 20.1 oranında reel büyüme kaydederken, 2007 yılında büyüme hızı oldukça yavaşlamış ve % 1.4 oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir. Tel: (90) (392) 228 3141 Fax: (90) (392) 228 5988 E-Mail: dpo@devplan.org LEFKOŞA KKTC

Tarım sektörü 2003-2005 dönemindeki üç yılda büyüme kaydetmişken, kuraklığın etkisiyle 2006 yılında % 3.2 ve 2007 yılında da % 4.3 oranında, iki yıl üst üste gerileyeceği tahmin edilmektedir. Tarım sektöründeki daralma, çoğunlukla tarımsal üretim içerisinde önemli bir paya sahip olan bitkisel üretimin kuraklık nedeniyle daralmasından kaynaklanmıştır. İmalat sanayi 2006 yılında % 21.5 oranında reel büyüme kaydetmiş ancak 2007 yılında % 6.1 oranında daralacağı tahmin edilmiştir. İmalat sanayindeki daralma, önemli ölçüde inşaat girdisi üreten sanayi sektörlerindeki talep azalmasına bağlı olarak üretmin azalmasından ve kamu yatırımlarının gerilemesinden kaynaklanmıştır. Elektrik-su sektörü, her iki alanda da hızlanmış bulunan yatırımların etkisiyle 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla % 8.6 ve % 13.1 oranında reel olarak büyümüştür. Merkezi hükümetin her iki alt sektörde ve yerel yönetimlerin de özellikle su sektöründeki yatırımları bu sektörün her iki yıldaki büyümesinde etkili olmuştur. Toptan ve perakende ticaret sektörü 2006 yılında, reel olarak % 13.6 oranında büyümüş; ancak 2007 yılında % 8.4 oranında gerileyeceği tahmin edilmiştir. Daralan ticaret hacmi, tarım sektöründeki gerilemeden ve 2007 yılında ithalat artış hızının yavaşlamasından kaynaklanmıştır. 2007 yılı tahminlerine göre dışalımın dolar bazında % 5.6 oranında artış göstermesine rağmen, kur değerinde % 6.3 oranında olacağı tahmin edilen gerilemenin etkisiyle, dışalımda reel olarak artış olmayacağı tahmin edilmektedir. Otelcilik ve lokantacılık sektöründe ise 2006 yılında yaşanan % 11.2 oranındaki daralmanın ardından, 2007 yılında % 7.6 oranında reel büyüme beklenmektedir. Nitekim net turizm gelirlerinde dolar bazındaki artış, dolar değer kaybının (% -6.3) oldukça üzerinde ve % 24.1 oranında tahmin edilmektedir. 2006 yılında 303.2 milyon Dolar olan net turizm gelirleri, 2007 yılında 376.2 milyon Dolara yükselmiştir. Mali müesseseler sektöründeki büyümenin ise, 2006 yılında % 8.9 olduğu ve 2007 yılı tahminlerine göre de % 2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yüksek öğretim sektörünü de kapsayan, Serbest meslek ve hizmetler sektörü 2006 ve 2007 yıllarında, reel olarak % 9.1 oranında büyümüştür. 2006 yılında gerek üniversitelerin ve gerekse diğer serbest meslek ve hizmetlerin yarattığı katma değer toplamı artmıştır. 2007 yılında ise sektör toplamındaki olumlu gelişmeler çoğunlukla üniversitelerde yaratılan katma değer artışından kaynaklanırken, diğer serbest meslek ve hizmet gruplarında daralma yaşanacağı tahmin edilmektedir. Kamu hizmetleri sektörü 2006 yılında, reel olarak % 2.4 oranında büyümüş ve 2007 yılında da % 3.5 oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir. 2

2006 yılındaki sektörel gelişmeler sonucunda GSYİH reel olarak % 12.7 oranında büyümüş; net dış alem faktör gelirlerindeki % 34.1 olarak gerçekleşen büyümenin etkisiyle GSMH daki reel büyüme % 13.2 ye yükselmiştir. 2007 yılı tahminlerine göre beklenen sektörel gelişmeler sonucunda GSYİH nın, reel olarak % 2.1 gerileyeceği ancak, net dış alem faktör gelirlerinde beklenen % 16.3 oranındaki gerilemenin etkisiyle, GSMH daki reel gerilemenin % 2.5 oranına ulaşacağı tahmin edilmiştir. Net dış alem faktör gelirlerindeki reel gerilemede, kur değerindeki gerilemenin ( Dolar da tahminen % 6.3) ve işçi gelirlerindeki azalmanın etkili olacağı tahmin edilmektedir. 2006 Yılında, toplam sabit sermaye yatırımları reel olarak % 30 oranında artarken toplam yatırımlardaki artış da % 28.8 oranında gerçekleşmiştir. Böylelikle, yatırımların GSMH ya oranı % 24.8 e ulaşmıştır. Sabit sermaye yatırımlarındaki reel artış kamu kesiminde % 53.2 ve özel sektörde ise % 21.4 oranında gerçekleşmiştir. Toplam tüketimdeki artış ise, reel olarak, % 3.5 ile sınırlı kalmıştır. Toplam tüketimdeki artış hızının sınırlı kalmasında, özel kesim tüketiminin bir önceki yıla göre artış göstermemesi (hatta % - 0.4 oranında gerilemesi) ve kamu tüketiminin reel olarak % 14.6 oranında artması etkili olmuştur. Böylelikle özel kesim, tasarruflarını % 73.5 oranında artırmış ve negatif olan kamu tasarrufunu% 13.2 oranında artırmıştır Özel tasarrufların önemli ölçüde artmasıyla, yurtiçi tasarruflar, reel olarak % 101 oranında artmış; tasarrufların GSMH ya oranı da bir önceki yıldaki % 10 düzeyinden, 2006 da % 17.7 ye yükselmiştir. 2007 Yılı Tahminlerine göre, toplam yatırımların % 6 ve sabit sermaye yatırımlarının da % 6.4 oranında azalmasında etkili olacaktır. Sabit sermaye yatırımlardaki azalma, büyük ölçüde kamu kesimi yatırımlarının % 21.5 oranında gerilemesinden kaynaklanmaktadır. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının, yaklaşık ( % 0.6 oranında artarak) bir önceki yılın seviyesini koruması ve 2007 yılında genel yatırım oranının yüzde 23.9 olması beklenmektedir. Toplam tüketim harcamalarının ise, reel olarak % 3.7 oranında gerileyeceği tahmin edilirken, özel tüketimde bu gerilemenin % 7.2 seviyelerine kadar yükseleceği; kamu kesimi tüketiminin ise % 4.8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2006 Yılında, 1,509.5 milyon YTL olarak gerçekleşen toplam bütçe gelirleri yanında, toplam bütçe giderleri 1,923.7 milyon YTL düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle 414.2 milyon YTL tutarında finansman gereği doğmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, TC nden sağlanan 320.1 milyon YTL tutarındaki kredilerle, bu finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmış ancak bu finansmana ek olarak 94.1 milyon YTL tutarında da iç kredi kullanılması gereği doğmuştur. 3

2006 yılında bütçe gider artışı hızının, gelir artışı hızının üzerine çıkması, % 5 olarak tahmin edilen enflasyon oranının (TÜFE artış oranı) % 19.2 oranında gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Toplam bütçe gelirlerinin, 1,215.6 milyon YTL tutarındaki kısmı yerel gelirlerden oluşurken, 293.8 milyon YTL tutarındaki kısmı TC yardımlarından, böylelikle toplam gelirlerin % 80.5 i yerel ve % 19.5 i de TC yardımlarından oluşmuştur. Bütçe giderlerinin yüzde 38.6 sı cari, yüzde 40.7 si transfer, yüzde 6.2 si savunma ve yüzde 14.4 ü de yatırım harcamalarında kullanılmıştır. 2007 Yılı gerçekleşme tahminlerine göre, toplam bütçe gelirlerinin cari değerlerle % 20.3 oranında artarak 1,816.6 milyon YTL olması beklenmektedir. Toplam bütçe giderlerinin ise cari olarak % 11.5 oranında artarak 2,145.3 milyon YTL na ulaşacağı tahmin edilmektedir. Böylelikle gider artış hızının gelir artış hızından az olması nedeniyle, ek finansman gereksiniminde, cari değerlerle % 20.6 düzeyinde azalma sağlanmış olacaktır. TC Kedilerinde, cari değerlerle, meydana gelen % 31.7 oranındaki daralma sonucunda, iç borçlanma yoluyla sağlanacak finansmanın, cari değerlerle, % 17.1 oranında artmasına ve 2007 yılında 110.2 milyon YTL düzeyine ulaşmasına naden olacaktır. Enflasyon tahmininin 2007 yılında da aşılacağı ancak bunun % 10 dolayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2007 yılındaki toplam bütçe gelirlerinin 1,494.4 milyon YTL si yerel ve 322.0 milyon YTL si de TC finansmanıyla sağlanacaktır. Böylelikle, toplam gelirlerin % 82.3 ü ( 2006 yılına kıyasla daha yüksek oranda) yerel gelirlerden ve % 17.7 si de TC yardımlarından sağlanmış olacaktır. Bütçe giderlerinin yüzde 42.3 ü cari, yüzde 39.4 ü transfer, yüzde 5.8 i savunma ve yüzde12.5 i de yatırımlara ayrılmış olacaktır. Ayrıca, 2006 ve 2007 yılları ile 2002-2007 dönemine ait detay rakamları içeren ana tablolar, özet gelişmelerle birlikte yarından itibaren http://www.devplan.org sayfasında erişilebilir olacaktır. Kamuoyu ve ilgilenenlerin bilgilerine saygıyla sunulur. Işılay Yılmaz Müsteşar 4

Üretici Fiyatlarıyla 2006 GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ve GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (İzafi Banka Hizmet Masrafları Dağıtılmış Şekliyle) Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla Reel SEKTÖRLER Cari Fiyat. Sabit Fiyat. Büyüme (YTL) (YTL) İndeks Zincirleme İndeks Zincirleme (%) 1977=100 İndeks 1977=100 İndeks 1.TARIM 249,446,249.5 1,141.7 40,278,742.1 116.5 184.3 96.8-3.2 a.çiftçilik 235,784,443.8 1,068.9 39,687,669.4 118.0 179.9 98.8-1.2 - Bitkisel 128,152,058.0 579.3 111.9 93.7-6.3 - Hayvancılık 107,632,385.8 489.6 126.3 105.7 5.7 b.ormancılık 810,420.5 21.2 19,295,726.2 81.4 504.8 68.2-31.8 c.balıkçılık 12,851,385.2 51.6 61,197,072.4 95.5 245.7 76.9-23.1 2. SANAYİ 377,504,439.0 1,638.4 103,397,545.6 134.3 448.7 120.0 20.0 a.taşocakçılığı 41,080,997.3 64.1 461,584,239.3 233.5 719.9 147.2 47.2 b.imalat sanayi 180,786,026.1 1,313.3 56,994,333.6 123.7 414.0 121.5 21.5 c.elektrik-su 155,637,415.6 261.0 399,070,296.4 132.6 669.2 108.6 8.6 3.İNŞAAT 314,785,285.7 2,136.9 205,742,016.8 190.9 1,396.7 168.1 68.1 4.TİCARET 617,508,618.1 2,650.7 77,092,212.0 114.1 330.9 109.5 9.5 a.toptan Perakende Tic. 455,028,113.5 2,296.6 64,883,518.3 122.8 327.5 113.6 13.6 b.otel.-lokanta 162,480,504.6 354.1 162,969,412.8 95.2 355.2 88.8-11.2 5.ULAŞT.-HABERLEŞME 437,242,766.0 1,478.0 169,868,984.5 133.0 574.2 99.3-0.7 6.MALİ MÜESSESELER 259,316,015.9 470.7 224,710,585.7 132.6 407.9 108.9 8.9 7.KONUT GELİRLERİ 117,722,525.7 631.8 33,133,274.9 167.5 177.8 120.1 20.1 8.SERBEST MES. VE HİZ. 441,919,623.1 1,440.2 344,980,189.8 143.5 1,124.3 112.5 12.5 9.ENDÜSTRİLER TOP. (1..8) 2,815,445,523.0 11,588.4 100,745,921.5 133.8 414.7 116.3 16.3 10.KAMU HİZMETLERİ 808,000,153.1 1,741.0 107,346,904.9 128.6 231.3 102.4 2.4 11.TOPLAM (9+10) 3,623,445,676.1 13,329.4 102,146,581.2 132.6 375.8 114.3 14.3 12.İTHALAT VERGİLERİ 364,654,029.4 1,344.5 159,795,806.0 107.8 589.2 99.4-0.6 13.GSYİH (11+12) 3,988,099,705.5 14,673.9 105,631,034.4 129.9 388.7 112.7 12.7 14.NDAFG 113,287,485.0 416.8 323,678,528.6 154.5 1,191.0 134.1 34.1 15.GSMH (13+14) 4,101,387,190.5 15,090.7 107,633,832.6 130.5 396.0 113.2 13.2 (Alıcı Fiyatları ile)

Üretici Fiyatlarıyla 2007 GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ve GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA ÖN TAHMİN (İzafi Banka Hizmet Masrafları Dağıtılmış Şekliyle) Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla Reel SEKTÖRLER Cari Fiyat. Sabit Fiyat. Büyüme (YTL) (YTL) İndeks Zincirleme İndeks Zincirleme (%) 1977=100 İndeks 1977=100 İndeks 1.TARIM 267,279,018.5 1,092.5 43,158,246.2 107.1 176.4 95.7-4.3 a.çiftçilik 250,148,591.0 1,002.5 42,105,468.9 106.1 168.7 93.8-6.2 - Bitkisel 121,875,748.0 524.6 95.1 90.6-9.4 - Hayvancılık 128,272,843.0 477.9 119.2 97.6-2.4 b.ormancılık 717,586.7 21.8 17,085,397.6 88.5 519.0 102.8 2.8 c.balıkçılık 16,412,840.8 68.2 78,156,384.8 127.7 324.8 132.2 32.2 2. SANAYİ 498,971,515.3 1,586.4 136,667,081.7 132.2 434.5 96.8-3.2 a.taşocakçılığı 39,722,622.6 57.6 446,321,602.7 96.7 646.8 89.9-10.1 b.imalat sanayi 199,953,084.9 1,233.6 63,036,912.0 110.6 388.9 93.9-6.1 c.elektrik-su 259,295,807.7 295.2 664,861,045.4 166.6 756.9 113.1 13.1 3.İNŞAAT 300,118,635.9 1,861.0 196,155,971.2 95.3 1,216.3 87.1-12.9 4.TİCARET 624,262,540.5 2,483.8 77,935,398.3 101.1 310.1 93.7-6.3 a.toptan Perakende Tic. 443,693,173.8 2,102.8 63,267,242.8 97.5 299.8 91.6-8.4 b.otel.-lokanta 180,569,366.7 381.0 181,112,704.8 111.1 382.1 107.6 7.6 5.ULAŞT.-HABERLEŞME 533,093,078.5 1,445.0 207,106,868.1 121.9 561.4 97.8-2.2 6.MALİ MÜESSESELER 293,545,553.1 479.9 254,372,229.7 113.2 415.9 102.0 2.0 7.KONUT GELİRLERİ 130,672,003.5 640.8 36,777,935.1 111.0 180.4 101.4 1.4 8.SERBEST MES. VE HİZ. 469,690,401.5 1,486.8 366,659,173.7 106.3 1,160.7 103.2 3.2 9.ENDÜSTRİLER TOP. (1..8) 3,117,632,746.8 11,076.2 111,559,176.5 110.7 396.3 95.6-4.4 10.KAMU HİZMETLERİ 986,199,250.4 1,802.9 131,021,555.8 122.1 239.5 103.6 3.6 11.TOPLAM (9+10) 4,103,831,997.2 12,879.1 115,688,890.1 113.3 363.1 96.6-3.4 12.İTHALAT VERGİLERİ 410,953,500.0 1,491.1 180,084,794.0 112.7 653.4 110.9 10.9 13.GSYİH (11+12) 4,514,785,497.2 14,370.2 119,581,128.3 113.2 380.6 97.9-2.1 14.NDAFG 109,593,000.0 348.8 313,122,857.1 96.7 996.6 83.7-16.3 15.GSMH (13+14) 4,624,378,497.2 14,719.0 121,358,837.3 112.8 386.3 97.5-2.5 (Alıcı Fiyatları ile)

Gayri Safi Milli Hasılada Sektörel Gelişmeler (Cari Fiyatlarla, YTL) Sektörler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 1. Tarım 125,668,938.8 176,365,031.8 222,993,161.4 214,199,034.4 249,446,249.5 267,279,018.5 1.1. Bitkisel 75,400,813.5 109,587,114.6 135,405,526.6 114,550,000.4 128,152,058.0 121,875,748.0 1.2. Hayvancılık 43,670,587.5 61,138,072.0 75,763,647.8 85,190,495.1 107,632,385.8 128,272,843.0 1.3. Ormancılık 389,327.1 365,732.3 813,571.0 995,504.6 810,420.5 717,586.7 1.4. Balıkçılık 6,208,210.7 5,274,112.9 11,010,416.0 13,463,034.3 12,851,385.2 16,412,840.8 2. Sanayi 157,576,560.4 191,426,017.9 231,046,611.0 281,023,837.1 377,504,439.0 498,971,515.3 2.1. Taşocakçılığı 7,823,663.0 11,094,473.8 13,109,133.2 17,596,564.2 41,080,997.3 39,722,622.6 2.2. İmalat Sanayii 74,178,656.2 97,153,553.3 118,634,340.9 146,091,419.9 180,786,026.1 199,953,084.9 2.3. Elektrik-Su 75,574,241.2 83,177,990.8 99,303,136.9 117,335,853.0 155,637,415.6 259,295,807.7 3. İnşaat 62,012,967.1 93,301,912.1 106,808,649.0 164,910,647.6 314,785,285.7 300,118,635.9 4. Ticaret-Turizm 215,553,627.8 300,879,734.5 391,227,279.3 541,407,692.0 617,508,618.1 624,262,540.5 4.1. Toptan ve Perakende Ticaret 134,383,446.5 180,437,962.2 264,236,699.3 370,648,370.3 455,028,113.5 443,693,173.8 4.2. Otelcilik ve Lokantacılık 81,170,181.3 120,441,772.3 126,990,580.0 170,759,321.7 162,480,504.6 180,569,366.7 5. Ulaştırma-Haberleşme 185,264,817.9 221,109,706.3 257,580,209.2 328,773,502.2 437,242,766.0 533,093,078.5 6. Mali Müesseseler 89,952,347.0 115,256,266.8 187,245,581.7 195,523,141.4 259,316,015.9 293,545,553.1 7. Konut Sahipliği 41,431,859.9 50,851,059.5 61,591,937.3 70,261,205.2 117,722,525.7 130,672,003.5 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 138,860,124.0 152,767,569.2 225,376,845.3 307,873,501.9 441,919,623.1 469,690,401.5 9. Kamu Hizmetleri 277,867,134.2 404,604,239.3 510,392,550.4 628,119,921.8 808,000,153.1 986,199,250.4 10. İthalat Vergileri 113,513,407.6 170,842,157.1 262,481,261.1 338,288,483.0 364,654,029.4 410,953,500.0 11. GSYİH 1,407,701,784.7 1,877,403,694.5 2,456,744,085.7 3,070,380,966.6 3,988,099,705.5 4,514,785,497.2 12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri 11,001,478.9 29,667,269.5 64,062,661.7 73,318,645.0 113,287,485.0 109,593,000.0 GSMH 1,418,703,263.6 1,907,070,964.0 2,520,806,747.4 3,143,699,611.6 4,101,387,190.5 4,624,378,497.2 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

2002-2007 Döneminde Gayri Safi Milli Hasılada Sektörel Gelişmeler Sektörler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 (1977 Fiyatlarıyla, YTL) 2002-2006 Yıllık ort. Gelir (%) 2002-2007 Yıllık ort. Gelir (%) 1. Tarım 985.3 1,057.5 1,147.2 1,179.5 1,141.7 1,092.5 3.8 2.1 1.1. Bitkisel 577.5 601.0 657.4 618.1 579.3 524.6 0.1-1.9 1.2. Hayvancılık 343.8 388.7 412.0 463.2 489.6 477.9 9.2 6.8 1.3. Ormancılık 15.7 13.1 26.1 31.1 21.2 21.8 7.8 6.8 1.4. Balıkçılık 48.3 54.7 51.7 67.1 51.6 68.2 1.7 7.1 2. Sanayi 1,075.9 1,159.0 1,282.4 1,364.7 1,638.4 1,586.4 11.1 8.1 2.1. Taşocakçılığı 29.0 36.1 39.2 43.5 64.1 57.6 21.9 14.7 2.2. İmalat Sanayii 869.6 932.9 1,028.0 1,080.9 1,313.3 1,233.6 10.9 7.2 2.3. Elektrik-Su 177.3 190.0 215.2 240.3 261.0 295.2 10.1 10.7 3. İnşaat 776.0 1,015.0 1,068.9 1,271.0 2,136.9 1,861.0 28.8 19.1 4. Ticaret-Turizm 1,420.0 1,597.9 2,004.8 2,420.9 2,650.7 2,483.8 16.9 11.8 4.1. Toptan ve Perakende Ticaret 1,110.5 1,272.9 1,618.5 2,021.9 2,296.6 2,102.8 19.9 13.6 4.2. Otelcilik ve Lokantacılık 309.5 325.0 386.3 399.0 354.1 381.0 3.4 4.2 5. Ulaştırma-Haberleşme 1,149.4 1,197.9 1,303.3 1,487.8 1,478.0 1,445.0 6.5 4.7 6. Mali Müesseseler 390.3 416.3 414.9 432.4 470.7 479.9 4.8 4.2 7. Konut Sahipliği 485.1 496.8 508.9 526.0 631.8 640.8 6.8 5.7 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 807.0 853.3 1,074.9 1,280.0 1,440.2 1,486.8 15.6 13.0 9. Kamu Hizmetleri 1,454.3 1,514.6 1,592.8 1,700.8 1,741.0 1,802.9 4.6 4.4 10. İthalat Vergileri 519.0 710.5 1,043.2 1,353.1 1,344.5 1,491.1 26.9 23.5 11. GSYİH 9,062.3 10,018.8 11,441.3 13,016.2 14,673.9 14,370.2 12.8 9.7 12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri 70.8 158.3 298.3 310.8 416.8 348.8 55.8 37.6 GSMH 9,133.1 10,177.1 11,739.6 13,327.0 15,090.7 14,719.0 13.4 10.0 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Sektörel Paylarında Gelişmeler (1977 sabit fiyatları esasına göre paylar, %) Sektörler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 1. Tarım 10.9 10.6 10.0 9.1 7.8 7.6 1.1. Bitkisel 6.4 6.0 5.7 4.7 3.9 3.7 1.2. Hayvancılık 3.8 3.9 3.6 3.6 3.3 3.3 1.3. Ormancılık 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 1.4. Balıkçılık 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 2. Sanayi 11.9 11.6 11.2 10.5 11.2 11.0 2.1. Taşocakçılığı 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 2.2. İmalat Sanayii 9.6 9.3 9.0 8.3 8.9 8.6 2.3. Elektrik-Su 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 2.1 3. İnşaat 8.6 10.1 9.3 9.8 14.6 13.0 4. Ticaret-Turizm 15.7 15.9 17.5 18.6 18.1 17.3 4.1. Toptan ve Perakende Ticaret 12.3 12.7 14.1 15.5 15.7 14.6 4.2. Otelcilik ve Lokantacılık 3.4 3.2 3.4 3.1 2.4 2.7 5. Ulaştırma-Haberleşme 12.7 12.0 11.4 11.4 10.1 10.1 6. Mali Müesseseler 4.3 4.2 3.6 3.3 3.2 3.3 7. Konut Sahipliği 5.4 5.0 4.4 4.0 4.3 4.5 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 8.9 8.5 9.4 9.8 9.8 10.3 9. Kamu Hizmetleri 16.0 15.1 13.9 13.1 11.9 12.5 10. İthalat Vergileri 5.7 7.1 9.1 10.4 9.2 10.4 11. GSYİH 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri 0.8 1.6 2.6 2.4 2.8 2.4 GSMH 100.8 101.6 102.6 102.4 102.8 102.4 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

(Cari Fiyatlarla YTL) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 1. Toplam Kaynaklar 1,398,132,003.8 1,878,250,481.9 2,540,942,363.1 3,516,842,761.6 4,394,876,590.5 4,864,678,497.2 1.1. GSMH 1,418,703,263.6 1,907,070,964.0 2,520,806,747.4 3,143,699,611.6 4,101,387,190.5 4,624,378,497.2 1.2. Dış Açık -20,571,259.8-28,820,482.1 20,135,615.7 373,143,150.0 293,489,400.0 240,300,000.0 2. Toplam Yatırımlar 224,436,826.2 329,272,466.6 509,834,737.3 686,011,306.8 1,018,044,241.0 1,105,680,795.5 2.1. Sabit Sermaye 199,231,606.8 306,203,356.7 466,600,661.0 645,460,056.4 966,659,314.9 1,045,644,371.5 2.1.1. Kamu 72,427,431.4 107,642,306.6 146,665,039.8 174,763,841.3 308,425,110.5 279,966,231.5 2.1.2. Özel 126,804,175.4 198,561,050.1 319,935,621.2 470,696,215.1 658,234,204.4 765,678,140.0 2.2. Stok Değişimleri 25,205,219.4 23,069,109.9 43,234,076.3 40,551,250.4 51,384,926.1 60,036,424.0 2.2.1. Kamu 6,156,369.8-1,226,302.1 1,095,183.5 6,335,935.7 7,362,476.2 8,322,200.0 2.2.2. Özel 19,048,849.6 24,295,412.0 42,138,892.8 34,215,314.7 44,022,449.9 51,714,224.0 3. Toplam Tüketim 1,173,695,177.6 1,548,978,015.3 2,031,107,625.8 2,830,831,454.8 3,376,832,349.5 3,758,997,701.7 4. Kamu Harcanabilir Geliri 108,227,350.2 324,355,696.0 491,284,224.7 606,582,467.7 802,973,134.0 972,050,153.3 4.1. Kamu Tüketimi 322,959,794.0 478,793,537.1 597,959,676.7 749,134,768.6 988,884,634.8 1,197,884,610.6 4.2. Kamu Tasarrufu -214,732,443.8-154,437,841.1-106,675,452.0-142,552,300.9-185,911,500.8-225,834,457.3 4.3. Kamu Yatırımı 78,583,801.2 106,416,004.5 147,760,223.3 181,099,777.0 315,787,586.7 288,288,431.5 4.4. Kamu Tasarruf-Yatırım Farkı -293,316,245.0-260,853,845.6-254,435,675.3-323,652,077.9-501,699,087.5-514,122,888.8 5. Özel Harcanabilir Gelir 1,310,475,913.4 1,582,715,268.0 2,029,522,522.7 2,537,117,143.9 3,298,414,056.5 3,652,328,343.9 5.1. Özel Tüketim 850,735,383.6 1,070,184,478.2 1,433,147,949.1 2,081,696,686.2 2,387,947,714.7 2,561,113,091.1 5.2. Özel Tasarruf 459,740,529.8 512,530,789.8 596,374,573.6 455,420,457.7 910,466,341.8 1,091,215,252.8 5.3. Özel Yatırım 145,853,025.0 222,856,462.1 362,074,514.0 504,911,529.8 702,256,654.3 817,392,364.0 5.4. Özel Tasarruf-Yatırım Farkı 313,887,504.8 289,674,327.7 234,300,059.6-49,491,072.1 208,209,687.5 273,822,888.8 Özel Tasarruf Oranı (%) 35.1 32.4 29.4 18.0 27.6 29.9 6. Toplam Yurtiçi Tasarruflar 245,008,086.0 358,092,948.7 489,699,121.6 312,868,156.8 724,554,841.0 865,380,795.5 Yatırımlar/GSMH (%) 15.8 17.3 20.2 21.8 24.8 23.9 Tasarruflar/GSMH (%) 17.3 18.8 19.4 10.0 17.7 18.7 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü Ekonominin Genel Dengesi

Ekonominin Genel Dengesi (1977 Fiyatlarıyla, YTL) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 2002-2007 Yıllık Ort. Büyüme (%) 1. Toplam Kaynaklar 9,000.7 10,023.3 11,833.4 14,908.9 16,170.6 15,483.9 11.5 1.1. GSMH 1.2. Dış Açık 9,133.1-132.4 10,177.1-153.8 11,739.6 93.8 13,327.0 1,581.9 15,090.7 1,079.9 14,719.0 764.9 10.0.. 2. Toplam Yatırımlar 1,444.9 1,757.2 2,374.3 2,908.2 3,745.8 3,519.3 19.5 2.1. Sabit Sermaye 1,282.6 1,634.0 2,173.0 2,736.3 3,556.7 3,328.2 21.0 2.1.1. Kamu 466.3 574.4 683.0 740.9 1,134.8 891.1 13.8 2.1.2. Özel 816.3 1,059.6 1,490.0 1,995.4 2,421.9 2,437.10 24.5 2.2. Stok Değişimleri 162.3 123.1 201.3 171.9 189.1 191.1 3.3 2.2.1. Kamu 39.7-6.5 5.1 26.9 27.1 26.5.. 2.2.2. Özel 122.6 129.7 196.2 145.0 162.0 164.6 6.1 3. Toplam Tüketim 7,555.8 8,266.1 9,459.0 12,000.7 12,424.8 11,964.6 9.6 4. Kamu Harcanabilir Geliri 696.8 1,730.9 2,288.0 2,571.5 2,954.5 3,094.0 34.7 4.1. Kamu Tüketimi 2,079.1 2,555.1 2,784.7 3,175.8 3,638.5 3,812.8 12.9 4.2. Kamu Tasarrufu -1,382.3-824.2-496.8-604.3-684.0-718.8-12.3 4.3. Kamu Yatırımı 506.0 567.9 688.1 767.7 1,161.9 917.6 12.6 4.4. Kamu Tasarruf-Yatırım Farkı -1,888.3-1,392.1-1,184.9-1,372.0-1,845.9-1,636.4-2.8 5. Özel Harcanabilir Gelir 8,436.4 8,446.2 9,451.6 10,755.5 12,136.2 11,625.0 6.6 5.1. Özel Tüketim 5,476.7 5,711.0 6,674.3 8,824.9 8,786.3 8,151.8 8.3 5.2. Özel Tasarruf 2,959.6 2,735.2 2,777.4 1,930.7 3,349.9 3,473.2 3.3 5.3. Özel Yatırım 938.9 1,189.3 1,686.2 2,140.5 2,583.9 2,601.7 22.6 5.4. Özel Tasarruf-Yatırım Farkı 2,020.7 1,545.9 1,091.2-209.8 766.0 871.5-15.5 Özel Tasarruf Oranı (%) 35.1 32.4 29.4 18.0 27.6 29.9 6. Toplam Yurtiçi Tasarruflar 1,577.3 1,911.0 2,280.6 1,326.3 2,665.9 2,754.40 11.8 Yatırımlar/GSMH (%) 15.8 17.3 20.2 21.8 24.8 23.9 Tasarruflar/GSMH (%) 17.3 18.8 19.4 10.0 17.7 18.7 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (Cari Fiyatlarla YTL) Sektörler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 1. Tarım 15,876,418.2 19,505,376.0 25,067,329.5 30,288,995.7 37,031,696.5 40,964,483.4 2. Sanayi 22,529,433.0 40,640,073.2 70,693,090.7 84,573,998.0 154,480,514.6 166,070,402.9 2.1. Taşocakçılığı 240,120.0 581,744.8 730,071.1 1,210,690.9 1,494,338.6 1,609,547.0 2.2. İmalat Sanayii 14,629,250.3 26,897,248.7 55,959,681.7 59,725,765.6 66,640,455.5 72,964,683.4 2.3. Elektrik-Su 7,660,062.7 13,161,079.7 14,003,337.9 23,637,541.5 86,345,720.5 91,496,172.5 3. İnşaat 4,327,423.0 8,909,608.5 21,259,857.0 43,258,675.4 34,687,310.1 38,022,508.4 4. Ticaret-Turizm 19,239,532.6 35,370,682.2 55,650,643.9 68,847,433.3 90,649,789.0 95,729,755.8 4.1. Ticaret 8,838,609.5 14,210,973.8 25,636,774.0 31,365,312.0 35,800,632.3 41,058,391.5 4.2. Turizm 10,400,923.1 21,159,708.4 30,013,869.9 37,482,121.3 54,849,156.7 54,671,364.3 5. Ulaştırma-Haberleşme 29,705,307.4 44,707,365.5 63,636,784.3 86,087,316.9 125,687,146.5 118,132,669.4 6. Mali Müesseseler 1,371,729.5 1,953,076.3 7,523,937.0 9,103,826.6 10,069,587.4 11,212,337.2 7. Konut Sahipliği 66,347,993.9 91,113,091.2 121,390,563.7 204,215,564.9 353,405,768.1 424,474,231.8 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 7,999,201.9 12,718,481.6 22,014,944.9 25,959,956.5 49,092,282.6 57,586,817.1 9. Kamu Hizmetleri 31,834,567.3 51,285,602.2 79,363,510.0 93,124,289.1 37,031,696.5 93,451,165.5 9.1. Sağlık 1,298,629.4 5,313,311.2 3,884,086.9 4,354,195.6 17,287,059.8 19,299,121.7 9.2. Eğitim 15,117,508.0 23,454,844.6 41,220,862.1 54,362,203.5 51,152,845.3 18,908,603.6 9.3. Diğer 15,418,429.9 22,517,446.4 34,258,561.0 34,407,890.0 43,115,315.0 55,243,440.2 Toplam 199,231,606.8 306,203,356.7 466,600,661.0 645,460,056.4 966,659,314.9 1,045,644,371.5 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

Ödemeler Dengesi (2002-2007) Milyon ABD $ Sektörler 2002 2003 2004 2005 2006 Yıllık Ortalama 1 2007 artış (%) 1.Cari İşlemler 1.1. Dış Ticaret 1.1.1. Dışsatım 45.4 50.8 62.0 68.1 68.1 81.1 12.3 1.1.2. Dışalım 309.6 477.8 853.1 1,255.50 1,376.2 1,453.3 36.2 Dış Ticaret Dengesi -1,187.40-1,308.1-1,372.2 39.0 1.2. Görünmeyen İşlemler 1.2.1. Turizm (Net) 114.1 178.8 288.3 328.8 303.2 376.2 26.9 1.2.2. Diğer Görünmeyenler (Net) 163.8 267.6 488.7 582.3 801.3 818.0 37.9 Görünmeyen İşlemler Dengesi 277.9 446.4 777 911.1 1,104.5 1,194.2 33.9 Cari İşlemler Dengesi 13.7 19.4-14.1-276.3-203.6-178.0.. 2. Sermaye Hareketleri 2.1. TC Kredileri 202.3 178.7 175.3 217.2 218.0 166.7-3.8 2.2. Diğer Sermaye Hareketleri(Net) 14.4 46.8 79.4 66.0 172.9 150.0 59.8 Sermaye Hareketleri Dengesi 216.7 225.5 254.7 283.2 390.9 316.7 7.9 Genel Denge 230.4 244.9 240.6 6.9 187.3 138.7-9.7 3.Rezerv Hareketleri (- Artış, + Azalış) -219.0-281.0-322.0-53.0-433.3-264.0 3.8 4. Net Hata ve Noksan -11.4 36.1 81.4 46.1 246.0 125.3.. Ortalama ABD $ Kuru (1$=...YTL) 1.5071 1.4856 1.4281 1.3505 1.4415 1.3500-2.2 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

2002-2007 Devlet Bütçe Dengesi (Cari Fiyatlarla YTL) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 I.BÜTÇE GELİRLERİ 462,215,751.1 764,430,180.2 1,113,058,470.5 1,249,910,179.1 1,509,540,794.2 1,816,551,141.5 1.Yerel Gelirler 349,495,497.3 600,616,770.8 937,103,669.8 1,042,305,418.6 1,215,615,338.9 1,494,444,691.3 1.1.Vergi Gelirleri 228,729,649.2 339,140,945.1 508,382,819.8 635,864,588.4 765,387,680.3 970,642,896.9 1.1.1.Dolaysız Vergiler 114,648,012.9 168,814,269.4 237,740,888.4 241,992,465.0 323,571,931.7 399,993,428.2 1.1.2.Dolaylı Vergiler 114,081,636.3 170,326,675.7 270,641,931.4 393,872,123.4 441,815,748.5 570,649,468.7 1.2.Diğer Gelirler 84,462,631.6 114,209,800.1 151,544,409.7 215,236,518.1 193,558,294.4 202,219,188.4 1.3.Fon Gelirleri 36,303,216.5 147,266,025.6 277,176,440.3 191,204,312.1 256,669,364.3 321,582,606.0 2. Dış Yardımlar 112,720,253.8 163,813,409.4 175,954,800.7 207,604,760.5 293,925,455.2 322,106,450.2 2.1.Türkiye Cumhuriyeti 111,582,343.1 162,356,671.2 175,694,492.5 207,526,730.8 293,778,605.0 321,989,912.3 2.2.Diğer 1,137,910.7 1,456,738.2 260,308.3 78,029.8 146,850.2 116,537.9 II.BÜTÇE GİDERLERİ 801,470,483.8 1,027,199,638.9 1,261,834,304.7 1,500,220,978.1 1,923,710,074.6 2,145,303,712.8 1.Cari Giderler 220,646,137.4 334,498,045.2 436,157,692.2 571,203,866.0 742,526,703.9 907,818,360.6 1.1.Personel Giderleri 186,722,954.6 285,819,431.5 374,790,266.1 483,139,433.7 624,001,846.5 759,498,415.9 1.2.Diğer Cari Giderler 33,923,182.8 48,678,613.7 61,367,426.1 88,064,432.3 118,524,857.4 148,319,944.7 2.Transferler 455,145,454.4 506,948,350.6 617,197,819.0 700,234,763.2 784,546,989.9 845,050,666.8 3.Savunma Giderleri 54,000,000.0 68,918,000.0 78,000,000.0 80,145,649.0 118,843,456.0 125,000,000.0 4.Yatırımlar 71,678,892.0 116,835,243.1 130,478,793.4 148,636,700.0 277,792,924.8 267,434,685.4 III.FİNANSMAN DENGESİ -339,254,732.7-262,769,458.7-148,775,834.2-250,310,799.0-414,169,280.4-328,752,571.3 IV. FİNANSMAN 339,254,732.7 262,769,458.7 148,775,834.2 250,310,799.0 414,169,280.4 328,752,571.3 1.Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 304,904,504.8 269,718,956.1 164,314,431.9 293,182,876.5 320,091,287.0 218,552,783.5 2. İç Borçlanma 34,350,227.9-6,949,497.4-15,538,597.8-42,872,077.5 94,077,993.4 110,199,787.8 GSMH 1,418,703,263.6 1,907,070,964.0 2,520,806,747.4 3,143,699,611.6 4,101,387,190.5 4,624,378,497.2 Kaynak: DPÖ

2002-2007 Döneminde, GSMH Payları İtibariyle Devlet Bütçe Dengesi (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 I.BÜTÇE GELİRLERİ 32.6 40.1 44.2 39.8 36.8 39.3 1.Yerel Gelirler 24.6 31.5 37.2 33.2 29.6 32.3 1.1.Vergi Gelirleri 16.1 17.8 20.2 20.2 18.7 21.0 1.1.1.Dolaysız Vergiler 8.1 8.9 9.4 7.7 7.9 8.6 1.1.2.Dolaylı Vergiler 8.0 8.9 10.7 12.5 10.8 12.3 1.2.Diğer Gelirler 6.0 6.0 6.0 6.8 4.7 4.4 1.3.Fon Gelirleri 2.6 7.7 11.0 6.1 6.3 7.0 2. Dış Yardımlar 7.9 8.6 7.0 6.6 7.2 7.0 2.1.Türkiye Cumhuriyeti 7.9 8.5 7.0 6.6 7.2 7.0 2.2.Diğer 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 II.BÜTÇE GİDERLERİ 56.5 53.9 50.1 47.7 46.9 46.4 1.Cari Giderler 15.6 17.5 17.3 18.2 18.1 19.6 1.1.Personel Giderleri 13.2 15.0 14.9 15.4 15.2 16.4 1.2.Diğer Cari Giderler 2.4 2.6 2.4 2.8 2.9 3.2 2.Transferler 32.1 26.6 24.5 22.3 19.1 18.3 3.Savunma Giderleri 3.8 3.6 3.1 2.5 2.9 2.7 4.Yatırımlar 5.1 6.1 5.2 4.7 6.8 5.8 III.FİNANSMAN DENGESİ -23.9-13.8-5.9-8.0-10.1-7.1 Kaynak: DPÖ

2002-2007 Döneminde Devlet Bütçesi Kalemlerinin Yapısı ( % paylar) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 I.BÜTÇE GELİRLERİ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.Yerel Gelirler 75.6 78.6 84.2 83.4 80.5 82.3 1.1.Vergi Gelirleri 49.5 44.4 45.7 50.9 50.7 53.4 1.1.1.Dolaysız Vergiler 24.8 22.1 21.4 19.4 21.4 22.0 1.1.2.Dolaylı Vergiler 24.7 22.3 24.3 31.5 29.3 31.4 1.2.Diğer Gelirler 18.3 14.9 13.6 17.2 12.8 11.1 1.3.Fon Gelirleri 7.9 19.3 24.9 15.3 17.0 17.7 2. Dış Yardımlar 24.4 21.4 15.8 16.6 19.5 17.7 2.1.Türkiye Cumhuriyeti 24.1 21.2 15.8 16.6 19.5 17.7 2.2.Diğer 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 II.BÜTÇE GİDERLERİ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.Cari Giderler 27.5 32.6 34.6 38.1 38.6 42.3 1.1.Personel Giderleri 23.3 27.8 29.7 32.2 32.4 35.4 1.2.Diğer Cari Giderler 4.2 4.7 4.9 5.9 6.2 6.9 2.Transferler 56.8 49.4 48.9 46.7 40.8 39.4 3.Savunma Giderleri 6.7 6.7 6.2 5.3 6.2 5.8 4.Yatırımlar 8.9 11.4 10.3 9.9 14.4 12.5 Kaynak: DPÖ

2006-2007 Devlet Bütçe Dengesi YTL 2006 2007 1 Değişim Cari 1977 Yılı Dağılım GSMH Cari 1977 Yılı Dağılım GSMH Fiyatlarla Fiyatlarıyla % %si Fiyatlarla Fiyatlarıyla % %si Cari Sabit I.BÜTÇE GELİRLERİ 1,509,540,794.2 5,554.2 100.0 36.8 1,816,551,141.5 5,781.9 100.0 39.3 20.3 4.1 1.Yerel Gelirler 1,215,615,338.9 4,472.8 80.5 29.6 1,494,444,691.3 4,756.7 82.3 32.3 22.9 6.3 1.1.Vergi Gelirleri 765,387,680.3 2,816.2 50.7 18.7 970,642,896.9 3,089.5 53.4 21.0 26.8 9.7 1.1.1.Dolaysız Vergiler 323,571,931.7 1,190.6 21.4 7.9 399,993,428.2 1,273.1 22.0 8.6 23.6 6.9 1.1.2.Dolaylı Vergiler 441,815,748.5 1,625.6 29.3 10.8 570,649,468.7 1,816.3 31.4 12.3 29.2 11.7 1.2.Diğer Gelirler 193,558,294.4 712.2 12.8 4.7 202,219,188.4 643.6 11.1 4.4 4.5-9.6 1.3.Fon Gelirleri 256,669,364.3 944.4 17.0 6.3 321,582,606.0 1,023.6 17.7 7.0 25.3 8.4 2. Dış Yardımlar 293,925,455.2 1,081.5 19.5 7.2 322,106,450.2 1,025.2 17.7 7.0 9.6-5.2 2.1.Türkiye Cumhuriyeti 293,778,605.0 1,080.9 19.5 7.2 321,989,912.3 1,024.9 17.7 7.0 9.6-5.2 2.2.Diğer 146,850.2 0.5.... 116,537.9 0.4.... -20.6-31.4 II.BÜTÇE GİDERLERİ 1,923,710,074.6 7,078.1 100.0 46.9 2,145,303,712.8 6,828.3 100.0 46.4 11.5-3.5 1.Cari Giderler 742,526,703.9 2,732.1 38.6 18.1 907,818,360.6 2,889.5 42.3 19.6 22.3 5.8 1.1.Personel Giderleri 624,001,846.5 2,296.0 32.4 15.2 759,498,415.9 2,417.4 35.4 16.4 21.7 5.3 1.2.Diğer Cari Giderler 118,524,857.4 436.1 6.2 2.9 148,319,944.7 472.1 6.9 3.2 25.1 8.3 2.Transferler 784,546,989.9 2,886.7 40.8 19.1 845,050,666.8 2,689.7 39.4 18.3 7.7-6.8 3.Savunma Giderleri 118,843,456.0 437.3 6.2 2.9 125,000,000.0 397.9 5.8 2.7 5.2-9.0 4.Yatırımlar 277,792,924.8 1,022.1 14.4 6.8 267,434,685.4 851.2 12.5 5.8-3.7-16.7 III.FİNANSMAN DENGESİ -414,169,280.4-1,523.9 100.0-10.1-328,752,571.3-1,046.4 100.0-7.1-20.6-31.3 IV. FİNANSMAN 414,169,280.4 1,523.9 100.0 10.1 328,752,571.3 1,046.4 100.0 7.1-20.6-31.3 1.Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 320,091,287.0 1,177.7 77.3 7.8 218,552,783.5 695.6 66.5 4.7-31.7-40.9 2. İç Borçlanma 94,077,993.4 346.2 22.7 2.3 110,199,787.8 350.8 33.5 2.4 17.1 1.3 Kaynak: DPÖ