Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1



Benzer belgeler
PROSEDÜR KONU: PRM.009 ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÖRÜ. 1.AMAÇ ve KAPSAM

Kontrol: Gökhan BİRBİL

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ, DÜZELTİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ & ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

17025:2017 revizyonu kapsamında prosedürün genelinde değişiklikler yapılmıştır.

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Karaman Akar Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. Elektrik Teknik Muayene ve Kontrol Laboratuvarı. Müşteri Şikâyet, İtiraz ve Öneri Prosedürü

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Müşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

İmza... Tarih... Bir klinik çalışmaya başlamadan önce gönüllülerin çalışmaya alınması için gerekenlerin planlanması

PERSONEL BELGELENDİRME

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

EUROCONT TEKNİK DENETİM ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi:

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

ISO EĞİTİM TALİMATI

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ Yayın Tarihi:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Risk Analiz Prosedürü

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ <DOC_ADI>

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN referanslara eklendi.

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

ALT İŞVEREN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ P17-IK-011

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İSTEK, ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ KILAVUZU

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Sistemi ve OtelCrm.net Uygulaması

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

AK-TAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Doküman No: 06.PR.İ.03 Yayın Tarihi: Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Transkript:

Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle ilgili gereklilikleri belirlemektir. Ayrıca, bu prosedür sayesinde yalnız onaylanmış belge ve verilerin kullanıldığından da emin olunur. Bu prosedür, kalite yönetim sistemi, kalite el kitabı, kalite süreç ve prosedürleri, kalite politikası ve kalite hedefleriyle ilgili tüm belge ve verilere uygulanır. Genel Belgelerin hepsinin sunum şekli incelenir. Güncelleştirilmiş belgelere her personel erişebilir. Belgelerin kontrolü Yeni bir belge oluştururken veya mevcut bir belgede değişiklik yaparken, kalite yöneticisinin söz konusu belge veya belgeleri kullanan personelle işbirliği yapması gerekir. Her durumda, belgenin onay tarihi ve numarası belirtilmelidir. Her belgenin kendine özel bir kod numarası vardır., kuruluşun elinde olan ve kalite yönetim sisteminde tanımlanan kullanımdaki tüm belge ve kayıtların bir listesini tutar. Ayrıca, bu belgeleri alan kişileri gösteren bir listeyi de saklar. gerektiğinde listelerin güncelleştirilmesinden, geçersiz olanların ayrılıp kaldırılmasından ve geçerli/geçersiz tüm listelerin saklanmasından sorumludur. Yeni bir belge oluşturmak veya var olan bir belgeyi güncelleştirmek süreç(ler) ve prosedür(ler)de kaydedilmelidir. Kalite El Kitabı, süreçler ve kalite prosedürlerinin kontrolü, kalite el kitabını, süreçleri ve kalite prosedürlerini yayına hazırlar. Kalite el kitabında, süreçlerde ve kalite prosedürlerinde yapılacak olan değişikliklerden kalite yöneticisi sorumludur. Şirketin faaliyetlerinde ufak bir değişiklik olsa bile bunu belirtmek gerekir. Ayrıca, personel görevlerinde veya personelin durumunda kaliteyi etkileyebilecek bir değişiklik yapılırsa, kalite kontrol prosedürlerinde bir değişiklik olursa ve kalite yönetim sistemiyle ilgili yeni belgeler veya dosyalar eklenirse bunların belirtilmesi gerekir. alan kişi belge ve kaydı, bilgi/veri, istenen bilgileri temin etmek (örneğin, herhangi bir işlemi tetkik/kontrol ettiğini belirtmek) veya bilgi edinmek amacıyla kullanan herhangi bir personeli tanımlar.

Her durumda kalite yöneticisi değişiklikten etkilenen şeyleri (bu birden fazla olabilir) revize eder ve yapılan revizyonun onaylandığı tarihi ve değişikliği belirtmek suretiyle ilgili kalite el kitabında, süreç ya da kalite prosedürlerinde kaydetmek zorundadır. Değişen kısımlar el kitabından çıkarılır, yerlerine yenileri konur ve bunun bir kopyası çekilerek saklanır. Son olarak, yapılan değişiklikler şirketteki her el kitabının ilk sayfasında bulunan kontrol bölümüne yazılır. Kalite el kitabının, süreç ve kalite prosedürlerinin her incelenen/kontrol edilen kopyasını kalite yöneticisi imzalar. Kayıtların kontrolü ün amacı kalite kayıtlarını toplamak ve bunları kolay bulunabilecek şekilde dosyalamaktır. Diğer bir amaç da kayıtların ne kadar süreyle saklanacağını kararlaştırmaktır. şirketin kalite kayıtlarının tümüne uygulanır. Tüm şirket personeli Kalite kayıtları, basılmış veya elektronik olarak ya da iki şekilde de saklanır. Kalite yöneticisi elektronik olarak saklanan kayıtları zaman zaman kopyalamak suretiyle olabilecek zararlardan korur. Kişisel bilgisayarlar bir ağ kanalıyla bağlıdır, kayıtlar merkezi sunucuda güvenli olarak saklanır ve bu şekilde herkesin elektronik dosyaları açma olanağı vardır. Basılı kayıtların zarar görme ihtimalini azaltmak, kayıtlara kolay ulaşıp takip edebilmek için bunlar güvenli bir şekilde dosya dolaplarında saklanır. işletmenin kalite yönetim sistemine kayıtlı olan kullanımdaki tüm kayıtların bir listesini tutar. Ayrıca, her kayıttan sorumlu olan personelin, kaydın nasıl saklandığının ve ne süreyle saklanacağının listesi de tutulur.

İç kalite denetimleri Kalite yönetim sistemi, iç denetiminin hedefi ISO 9001 koşullarının yerine getirilip getirilmediğini ve özellikle kalite el kitabıyla gerekli süreç ve prosedürlere uyulup uyulmadığını kontrol etmektir., şirketin kalite yönetim sisteminin tümüne ve yapılan hizmetin kalitesini etkileyen işlemlerin hepsine uygulanır. Genel müdür İç kalite denetimi yılda en az bir kere kalite yöneticisi tarafından yapılır. Denetim sırasında genel müdür veya/ve dış danışman kalite yöneticisine yardımcı olur. Bunlar aynı zamanda kalite yöneticisinin sorumluluklarını denetleyen kişilerdir. Kalite yönetim sisteminin denetimleri iç kalite kontrol soru formu ndaki sorulara göre yapılır. Kalite yönetim sisteminin denetimi kalite yöneticisinin hazırladığı programa göre yapılır. Kalite yönetim sistemi uygulaması değerlendirilirken incelenen kriterler işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığıyla ilgilidir. Soru formundaki soruların yanıtları şirketin kalite yönetim sistemi kapsamındaki işlemleri tam olarak yerine getirip getirmediğini belirler. Burada olabilecek sapmaların düzeltilmesi için yönetim düzeltici faaliyetler alır. Kalite yöneticisi alınan düzeltici faaliyetleri etkinlikleri açısından değerlendirir. İç denetimden elde edilen sonuçlar kalite yöneticisi tarafından tüm personele duyurulur ve yönetimin gözden geçirildiği toplantıda bunlar incelenir.

Hatalı ürünlerin kontrolü Bu prosedürün amacı hataların belirlenmesi, problemlerin kaydedilmesi ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasıdır., şirket veya müşteriler tarafından belirlenen temel problemlerin hepsine uygulanır. Genel müdür Zarar gören mallar, gecikmeler, unutulanlar, bir siparişin yerine getirilmesinde yapılan kusurlar hata kapsamına girer. Hatalar öncelikle Hata belgesine kaydedilir. Hata, alınması kararlaştırılan düzeltici faaliyetler aracılığıyla ilgili personel tarafından düzeltilir. Sonunda yapılan işlem, hatayı düzelten kişi tarafından tekrar kontrol edilir. Eğer yapılan yanlışlık bir sipariş veya bir müşteriyle ilgili olursa o zaman müşteriyle ilgilenen kişi müşterinin kendisine bilgi verir. Şirkette sistematik olarak tekrarlayan birtakım hatalar veya hata eğilimleri varsa, bunların anlaşılması için, yapılan hatalar yönetim tarafından da incelenir. Düzeltici faaliyetler Bu prosedürün amacı yapılan hataların analizi, nedenlerinin araştırılması, alınacak düzeltici faaliyetlerin programlanması ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu prosedür, gecikmeler, hatalar, eksiklikler, müşteri şikâyetleri, hatalı ürünler, vb tüm problemlere uygulanmaktadır. Düzeltici faaliyetlerin planlanması veya uygulanması tüm şirket personelini ilgilendirir. Düzeltici faaliyetler, müşteri şikâyeti vasıtasıyla veya şirket tarafından belirlenmiş olsun, herhangi bir problemi derhal çözümlemek için uygulanan süreçler veya

kullanılan prosedürlerdir. Düzeltici faaliyet almak gerekmese bile müşterilerin şikâyetlerini incelemek gerekir. Düzeltici faaliyetler hatalı olan her durumda uygulanabilir. Bir hata olduğu zaman kalite yöneticisi bunu inceler, gerekirse düzeltilmesi için alınacak önlemi belirtir ve uygulama sürecinde kontrol eder., hataların düzeltilmesi için alınan düzeltici faaliyetleri kaydeder. Farkında olduğu her problemi ve o problemi ortaya çıkaran kişinin adını kayda geçirir. Problemin nedenleri incelenir, düzeltilmesi için alınması gerekli olan önlemler ve bunların uygulanmasından kimin sorumlu olacağı belirtilir. En son olarak, alınan düzeltici faaliyetlerin sonuçları kaydedilir. Düzeltici faaliyetlerle ilgili belgeler yönetim tarafından düzenli olarak incelenir. Önleyici faaliyetler Bu prosedürün amacı alınması gerekli olan önleyici faaliyetlerin yararını ve analiz yöntemlerini kararlaştırmak ve bunların nasıl uygulanacağına ve nasıl değerlendirileceğine karar vermektir. Bu prosedür, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm prosedürlere uygulanır. Önleyici faaliyetlerin planlanması veya uygulanmasıyla tüm şirket personeli ilgilidir. Önleyici faaliyetler, ortaya çıkacağına dair belirtiler olan veya daha önce tekrarlamış olan bir problemin önlenmesi için yapılan her türlü faaliyeti kapsar., önleyici faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Her olası problem için alınması gereken önlemi belirler ve bunu yönetim toplantılarında veya herhangi başka bir yolla açıklar. Alınması gereken bir önleyici faaliyetin iyi sonuç vermesi için şirketin süreç ve prosedürlerinde değişiklik yapmak gerekebilir. Alınan önleyici faaliyetler, uygulanan problemin analizi, olası nedeni, ilgili kişilerin adları ve sonuçların değerlendirilmesiyle birlikte ilgili belgelere kaydedilir. bu belgeleri saklar ve bunlar yönetim toplantılarında incelenir. Ayrıca, belgelerin içeriğini herkesin bilmesi için, bunların bir kopyası işyerindeki duyuru panosuna asılır veya kalite yöneticisi toplantı yaparak bunlar hakkında bilgi verir.