SUNUġ. Ramazan SODAN Adıyaman Valisi FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ. Ramazan SODAN Adıyaman Valisi ---------------------- 2009 FAALĠYET RAPORU -------------------------- 1"

Transkript

1 SUNUġ Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinin 2009 Mali Yılı çalıģmalarını kapsayan ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu nun 39 ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddeleri gereğince hazırlanmıģ bulunmaktadır. Ġl Özel Ġdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi uygulamasında, özellikle israf ve gereksiz harcamalardan kaçınılarak, kamu yararına ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurulması hedeflenmiģtir. Ġl Özel Ġdaresi, bütçe ve programlarını hazırlarken mahalli müģterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin ulaģamadığı en ücra yerleģim birimlerine dahi bu gibi hizmetlerin en rasyonel Ģekilde ulaģmasına gayret göstermektedir. Faaliyet raporu, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taģlarından biridir. Bu ilke ve anlayıģa uygun olarak hazırlanan 2009 Yılı Adıyaman Ġl Özel Ġdaresi Faaliyet Raporu; Ġl Özel Ġdaresinin misyonu, vizyonu, teģkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, biliģim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2009 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait mali bilgileri kapsamaktadır yılı çalıģma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalıģmaları ile Ġlimizin geliģmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum yılı sonu itibariyle Cari Harcamalar ,73 TL, Transfer Harcamaları ,87 TL ve Yatırım Harcamaları ,51 TL olmak üzere toplam ,11 TL olarak gerçekleģmiģtir yılı sonu itibariyle Vergi Gelirleri ,51 TL, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,38 TL, Alınan BağıĢ ve Yardımlar (Genel Ġdare Ödenekleri) ,10 TL ve Diğer Gelirler ,20 TL olmak üzere toplam ,16 TL olarak gerçekleģmiģtir. Adıyaman halkının daha iyi yaģam düzeyine kavuģması yönündeki çalıģmalarda büyük gayret gösteren Ġl Genel Meclisi BaĢkan ve Üyelerine, Ġlçe Kaymakamlarına, Ġl Müdürlerimize, Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri ve personeline teģekkür ederim. Ramazan SODAN Adıyaman Valisi FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ. 1 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 5 1- Fiziksel Yapı 5 2- TeĢkilat Yapısı Kurumsal Yapının Tanıtılması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Ġlçe Özel Ġdareleri Merkez Birimler Köy Yolları Envanter Bilgileri Kanalizasyon Tesisi Envanter Bilgileri Ġçme Suları Tesisi Envanter Bilgileri Toprak Sulama Tesisi Envanter Bilgileri Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi. 63 II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 65 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri. 65 B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER.. 68 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tabloları Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 75 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 77 A- Üstünlükler 77 B- Zayıflıklar. 77 C- Değerlendirme. 77 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 80 EKLER FAALĠYET RAPORU

3 FAALĠYET RAPORU

4 I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon ve Vizyon Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinin Misyonu Adıyaman Ġline, ildeki kiģi ve kuruluģlara yönelik, baģta eğitim, sağlık, tarım, çevre, kültür, gençlik spor, dinlenme, imar ve bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; Ġl Özel Ġdaresinin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel bir biçimde dağılımını ve kullanımını sağlayarak kırsal ve kentsel kesimler arasındaki geliģmiģlik farkını asgariye indirerek halkın yaģam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Açık-ġeffaf, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı bir kuruluģ olmaktır. Ġlkelerimiz -Güvenilirlik, -Karar alma, uygulama ve eylemde Ģeffaflık ve açıklık -Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı, -Katılımcı ve paylaģımcı bir yöntem, -Adalet ve tarafsızlık, -Sosyal idare anlayıģı, -GeliĢmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum, FAALĠYET RAPORU

5 -Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması, -Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değiģimi yönetmek, -Güler yüzlü ve yapıcı anlayıģ, -ÇalıĢan ve vatandaģ memnuniyeti, -Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır. -Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır. -Ġlçelerin, Beldelerin ve Köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda iģsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir. -Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde Ģeffaflık sağlanacaktır. Stratejik yatırım planı ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaģılacaktır. -Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek Ģekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. -Ġl Özel Ġdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir. -Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller önemli seçilme kriteri olacaktır. -Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlamasında, uygulamasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyi gerçekleģtirilecek, bu konuda Ġl Özel Ġdaresi ve diğer kuruluģlar sürekli desteklenecektir. -Sektörel olarak Adıyaman Ġl Özel Ġdaresi yatırım ve hizmetlere iliģkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiģtir. Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir. B-Yetki Görev ve Sorumluluklar Ġl Özel Ġdaresi; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karģılanmasına iliģkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliģkin hizmetleri belediye sınırları dıģında, yapmakla görevli ve yetkilidir FAALĠYET RAPORU

6 C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı a. Hizmet Binası ve Konut: Ġl Özel Ġdaresinin Merkez Ġlçede 3 adet hizmet binası, 1 adet Vali Konağı, 64 daireli lojman, 3 adet dükkan, asfalt plent Ģantiyesi, makine ikmal atölyesi, sosyal tesis, ilçelerde kaymakamlık konutu, hizmet binaları ve 20 adet lojmanı, 6 Ġlçede bakımevi mevcuttur. b.makine Parkı: Ġl Özel Ġdaresinin makine parkı aģağıda belirtilen makine ve teçhizattan oluģmaktadır. S.NO CİNSİ ADEDİ 1 BİNEK OTOMOBİL 15 2 PİCK-UP 20 3 MİNİBÜS 2 4 DAMPERLİ KAMYON 26 5 SABİT KASALI KAMYON 4 6 ÇEKİCİ 3 7 OTOBÜS 1 8 AKARYAKIT TANKERİ 1 9 GREYDER DOZER LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR 3 12 PALETLİ YÜKLEYİCİ 2 13 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 7 14 KONKASÖR(SABİT TESİS) 1 15 KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ 1 16 VAGON DRILL(DELİCİ) 1 17 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 3 18 ROLEYTANK 1 19 SEMİTREYLER (DORSE) 5 20 YATAK TİPİ KAMPTREYLER VİBRASYONLU SİLİNDİR 5 22 SEYYAR KAYNAK MAKİNASI 2 23 JENERATÖR 4 24 AMBULANS 1 25 ÇEKİLİR TİP ROLEYTANK 2 26 VİNÇ 1 27 MOTOR SKREYPER 1 28 JEEP 2 TOPLAM FAALĠYET RAPORU

7 2- TeĢkilat Yapısı 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve Norm Kadro Usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanan yönetim Ģeması aģağıda görüldüğü Ģekilde oluģturulmuģtur. ĠL GENEL MECLĠSĠ.. VALĠ ĠL ENCÜMENĠ GENEL SEKRETER Gen.Sek.Yrd. ANA HĠZMET BĠRĠMLERĠ YARDIMCI HĠZMET BĠRĠMLERĠ DANIġMA VE DENETĠM BĠRĠMLERĠ BAĞLI BĠRĠMLER Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği Ġlçe Özel Ġdareleri (8 Ġlçe) Encümen Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

8 Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

9 FAALĠYET RAPORU

10 KURUMSAL YAPININ TANITILMASI A. Ġl Özel Ġdaresi Organları tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, il özel idaresinin karar organlarını il genel meclisi, il encümeni ve vali olarak tanımlanmıģtır. AĢağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan iliģkileri üzerinde durulmuģtur. 1. Ġl Genel Meclisi Ġl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiģ üyelerden oluģur. Ġl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiģtir ve çalıģmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleģtirir. Ġl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen il genel meclisi baģkanı tarafından yönetilir. 2. Vali 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununa göre Vali, il özel idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin baģkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiye il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiģtir. 3. Ġl Encümeni 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununa göre il encümeni valinin baģkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beģ üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beģ üyeden oluģur. Böylece Ġl encümeni toplam 11 kiģiden oluģması öngörülmüģtür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baģkanlık eder. B. Üst Yönetim Üst yönetim; vali, genel sekreter ve yardımcısından oluģur. Vali, il özel idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık performans planına göre düzenleyen ve yürüten kiģidir. Genel sekreter, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karģı sorumludur. 1. Ana Hizmet Birimleri Ġl Özel Ġdaresinde yer alan Mali Hizmetler Müdürü, Encümen Müdürlüğü, ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü, Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ve Plan Proje Yatırım ĠnĢaat Müdürlükler temel fonksiyonları icra ederler. 2. Yardımcı Hizmet Birimleri Doğrudan genel sekretere bağlı olan ve esas olarak genel sekreterin çalıģmalarını kolaylaģtırmayı hedefleyen birimlerdir. Bunlar, Destek Hizmetleri, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimlerinden oluģur FAALĠYET RAPORU

11 3. Bağlı Birimler Ġl Özel Ġdaresi mevcut 8 ilçede teģkilatlanmıģ olup; Ġlçe Özel Ġdareleri: Besni Ġlçe Özel Ġdaresi, Çelikhan Ġlçe Özel Ġdaresi, Gerger Ġlçe Özel Ġdaresi, GölbaĢı Ġlçe Özel Ġdaresi, Kahta Ġlçe Özel Ġdaresi, Samsat Ġlçe Özel Ġdaresi, Sincik Ġlçe Özel Ġdaresi, Tut Besni Ġlçe Özel Ġdaresi olarak ilçelerde Ġl Özel Ġdaresinin görevlerini ifa etmektedirler sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle mevcut örgüt yapısının incelenerek ve analiz edilmesi sonucunda Norm Kadro Standartlarına uygun olarak değiģiklik yapılmıģ ve Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinin TeĢkilat Ģemasında yer alan birimler zamanla değiģiklikler yapılarak aģağıdaki Ģekilde oluģturulmuģtur: 1. Genel Sekreterlik 2. Genel Sekreter Yardımcısı 3. Hukuk MüĢavirliği 4. 8 Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü 5. Mali Hizmetler Müdürlüğü 6. Encümen Müdürlüğü 7. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 8. Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü 9. Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 10. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 11. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13. Plan Proje Yatırım ĠnĢaat Müdürlüğü 14. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġl Özel Ġdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiģ, internet bağlantısı yaygınlaģtırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile Ģeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için gerekli tedbirler alınmıģtır. Bilgi iģlem ağının korunması için lisanslı güvenlik sistemi (fortigate) kurulmuģtur. Ġdareye ait WEB sitesi hazırlanmıģtır. Birimlerin iģ ve iģlemlerini yürütmeleri için bilgisayar ve yazılım programları (Personel özlük hakları programları, icra takip programı, Bütçe Muhasebe Otomasyon Programı, Mali Bilgilerin Merkezi Yönetime aktarılmasına iliģkin Kullanıcı Bilgi Sistemi Programı, Teknik iģlemlere iliģkin CAD programı, Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge ve Vergi Dairesi iģlemleri için e-beyanname programları, birimler arası bilgi alıģveriģini sağlayan ağ sistemi v.b.) kurulmuģtur. Adres Kayıt Sistemi, UAVT Sistemi ile ilgili programlar kurulmuģtur. Arazi Ģartlarında çalıģan personelin çalıģmaları veri kayıtları için GPRS cihazları ve dijital fotoğraf makineleri temin edilmiģtir FAALĠYET RAPORU

12 HaberleĢmenin sağlanması için ihtiyaç duyulan fax sistemleri, hizmet binaları, vatandaģ ve kamu kuruluģları ile iletiģimin sağlanması için telefon santralleri kurulmuģtur. Ġl Özel Ġdaresi Merkez birimlerinde; 115 Adet Masaüstü Bilgisayar, 8 adet dizüstü bilgisayar, 109 Adet Yazıcı, 4 Adet tarayıcı, 9 adet modem, Ġlçelerde ise; 9 Adet Masaüstü Bilgisayar, 9 Adet Yazıcı, 8 adet modem ile hizmet verilmektedir. 4-Ġnsan Kaynakları Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinde 31 Genel Ġdare Hizmetleri, 28 Teknik Hizmetler, 7 Yardımcı Hizmetler, 319 Sürekli ĠĢçi ve 11 SözleĢmeli Personel olmak üzere toplam 396 personeli mevcuttur. Personel Kadro Durumu S. NO KADRO ÜNVANLARI TOPLAM 1 GENEL ĠDARE HĠZMETLERĠ PERSONELĠ 31 2 YARDIMCI HĠZMETLER PERSONELĠ 7 3 ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ 4 4 MAKĠNA MÜHENDĠSĠ 2 5 ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ 5 6 JEOLOJĠ MÜHENDĠSĠ 2 7 JEOFĠZĠK MÜHENDĠSĠ 3 8 KĠMYA MÜHENDĠSĠ 1 9 TEKNĠKER VE TEKNĠSYENLER 11 TEKNĠK PERSONEL TOPLAMI 28 MEMURLAR TOPLAMI KADROLU ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ PERSONEL 11 GENEL TOPLAMI FAALĠYET RAPORU

13 FAALĠYET RAPORU

14 5-SUNULAN HĠZMETLER ĠLÇE ÖZEL ĠDARELERĠ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 35 nci maddesine göre Ġlçelerde Özel Ġdare iģlemlerini yürütmek amacıyla Ġlçe Özel Ġdare TeĢkilatının oluģturulması öngörülmüģtür. Bağlı Olduğu Üst Birim: Kaymakamlık sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu çerçevesinde Özel Ġdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi görevlerini yürütmek. -Mevzuat gereği ve Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek. -Ġl Özel Ġdaresi nin iģ ve iģlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb. çalıģma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek. -Ġl Özel Ġdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleģtirmek, sonuçlarını raporlamak. BESNĠ ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,83 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 2.702, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 759, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD , MAMUL MAL ALIMLARI ,04 GENEL TOPLAM ,83 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,17 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) TL harcama yapılmıģtır FAALĠYET RAPORU

15 Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Su, Yakacak) TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim ve Donatım Malzemeleri için (Yakacak, MefruĢat) TL harcama yapılmıģtır. -Anaokulu Yapım Gideri için ,00 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,69 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Yol Yapım (Karayolları-BölünmüĢ Yol) giderleri için TL harcama yapılmıģtır. -SODES Ödeneklerinden Gençlik Spor için ,00 TL, Kültür Hizmetleri için ,00 TL ve Sosyal Hizmetler için ,00 TL olmak üzere TL ödenek aktarılmıģtır. ÇELĠKHAN ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,26 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 3.155, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , YOLLUKLAR 742, HĠZMET ALIMLARI 860, GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 2.167, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD ,00 GENEL TOPLAM , FAALĠYET RAPORU

16 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,47 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,47 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Su, Yakacak) ,54 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,35 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim, Hizmet ve Donatım Malzemeleri için (Yakacak, HaberleĢme, MefruĢat) ,43 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için ,00 TL harcama yapılmıģtır. GERGER ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,69 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 2.639, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , YOLLUKLAR 1.207, HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 3.029, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD , GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERĠ , KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD ,00 GENEL TOPLAM , FAALĠYET RAPORU

17 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,82 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,84 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Su, Yakacak) ,00 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,92 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak, Su) ,00 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için ,35 TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,82 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Ġlköğretim okulları yapım giderleri için ,00 TL harcama yapılmıģtır. -SODES Ödeneklerinden Gençlik Spor için ,00 TL ve Sosyal Hizmetler için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek aktarılmıģtır. GÖLBAġI ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,22 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 2.571, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , YOLLUKLAR 1.297, HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 6.383, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD , MAMUL MAL ALIMLARI ,66 GENEL TOPLAM , FAALĠYET RAPORU

18 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,69 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,78 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Su, Yakacak) TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,93 TL harcama yapılmıģtır. Sağlık Harcamaları -Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz alımları için ,66 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri ve HaberleĢme giderleri için (Yakacak, Su, HaberleĢme) ,33 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için ,77 TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,49 TL harcama yapılmıģtır. -Ortaöğretim Kurumları Donatım Malzemeleri alımları için ,00 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -SODES Ödeneklerinden Gençlik Spor için ,00 TL, Kültür Hizmetleri için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek aktarılmıģtır. KAHTA ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , , FAALĠYET RAPORU

19 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 3.172, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 8.232, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRIMENKUL YAPINM GĠDERĠ ,20 GENEL TOPLAM ,46 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,15 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,38 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak) ,00 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,13 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri ve Donatım giderleri için (Yakacak, Su, Donatım) ,36 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,00 TL harcama yapılmıģtır. -Ġlköğretim Okulu Yapım Gideri için ,20 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -SODES Ödeneklerinden Emniyet Hizmetleri için ,00 TL, Gençlik Spor için ,00 TL, Kültür Hizmetleri için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek aktarılmıģtır FAALĠYET RAPORU

20 SAMSAT ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,85 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ KODU 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 5.600, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , YOLLUKLAR 967, HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 3.766, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD ,00 GENEL TOPLAM ,85 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,60 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,73 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak, Su) ,46 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,00 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak) ,00 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için ,72 TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,34 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -SODES Ödeneklerinden Gençlik Spor için ,00 TL, Kültür Hizmetleri için ,00 TL ve Sosyal Hizmetler için ,00 olmak üzere toplam ,00 TL ödenek aktarılmıģtır FAALĠYET RAPORU

21 SĠNCĠK ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,79 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ KODU 01 1 MEMURLAR 4.582, DĠĞER PERSONEL , TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD ,00 GENEL TOPLAM ,79 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,56 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,96 TL harcama yapılmıģtır. -Lojman Bakım onarım giderleri için 5.013,90 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak, Su) ,55 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,44 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak) ,85 TL harcama yapılmıģtır. -Okul Bakım Onarım giderleri için ,56 TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,85 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -SODES Ödeneklerinden Gençlik Spor için ,00 TL ödenek aktarılmıģtır FAALĠYET RAPORU

22 TUT ĠLÇE ÖZEL ĠDARESĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,04 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 1 MEMURLAR , DĠĞER PERSONEL , MEMURLAR 2.466, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , YOLLUKLAR 1.048, HĠZMET ALIMLARI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 1.660, KÖYLERE HĠZM.GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNE YARD , MAMUL MAL ALINMLARI ,00 GENEL TOPLAM ,04 Yapılan Harcamalar -Özel Ġdare Ödenekleri - Personel Giderleri için ,52 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketim Malzemeleri ve Hizmet Alımları için (Su, Yakacak, Elektrik, HaberleĢme v.b.) ,01 TL harcama yapılmıģtır. Gençlik Spor Harcamaları - Spor Sahası düzenlenmesi için iģ makinesi kiralama gideri olarak 7.000,00 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri için (Yakacak, Su) ,00 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL yardım yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri - Personel (Muhtar Ödenekleri) Giderleri için ,58 TL harcama yapılmıģtır. Eğitim Harcamaları -Tüketim Malzemeleri, Donatım ve HaberleĢme giderleri için (Yakacak, Elektrik, HaberleĢme, Donatım) ,17 TL harcama yapılmıģtır FAALĠYET RAPORU

23 -Okul Bakım Onarım giderleri için ,00 TL harcama yapılmıģtır. -Öğrenci TaĢıma Giderleri için ,76 TL harcama yapılmıģtır. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Yardımlar -SODES Ödeneklerinden Gençlik Spor için ,00 TL ödenek aktarılmıģtır FAALĠYET RAPORU

24 FAALĠYET RAPORU

25 MERKEZ BĠRĠMLER ÖZEL KALEM TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,96 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 03 6 TEMSĠL, TANITMA GĠDERLERĠ ,96 GENEL TOPLAM ,96 Yapılan Harcamalar -Temsil, Ağırlama ve Tanıtma Gideri olarak ,96 TL harcama gerçekleģtirilmiģtir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ile diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Alt Birimler: Muhasebe, Bütçe, Gelir, Strateji GeliĢtirme TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,75 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 03 1 ÜRET. YÖN. MAL VE MALZEME ALIMLARI , TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM , GÖREV GĠDERLERĠ , HĠZMET ALIMLARI , FAALĠYET RAPORU

26 03 7 MENK. MAL GAYR. HAK ALIM BAK.VE ON.GĠD , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , SOS. GÜVENKLĠK KUR. AYRILAN PAYLAR , KAR AMACI GÜTMEYEN. KURUL. YAP. TRANS , GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR , MAMUL MAL ALIMLARI , YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ ,04 GENEL TOPLAM ,75 Yapılan Harcamalar : -Ġdare Birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere alınan malzeme (Kereste ürünleri v.b) bedeli olarak ,00 TL harcama yapılmıģtır. -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme (Elektrik, Su, Kırtasiye, Temizlik v.b.) gideri olarak ,20 TL harcama yapılmıģtır. - Mahkeme Harç ve giderleri ile tazminatlar gideri olarak ,89 TL harcama yapılmıģtır. - Hizmet Alımları gideri (HaberleĢme, Makine Teçhizat Bakım SözleĢmeleri, Sigorta Ġlan V.b.) olarak ,23 TL harcama yapılmıģtır. - Ġdare Birimlerinde kullanılan Makine Teçhizat ve Büro Malzemeleri gideri olarak ,60 TL harcama yapılmıģtır. - Bina bakım onarım giderleri olarak ,00 TL harcama yapılmıģtır. - Memurların Emekli Sandığı Kurum KarĢılıkları Payı ve Memur Emekli Ġkramiyesi olarak ,05 transfer yapılmıģtır. -Vilayetler Hizmet Birliği Payı olarak ,00 TL transfer yapılmıģtır. - Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden; - Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, -Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - Gerger Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - GölbaĢı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, - Tut Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL, Olmak üzere toplam ,00 TL transfer yapılmıģtır. -GAP Kültürel Mirası Koruma Birliği Payı olarak ,00 TL transfer yapılmıģtır. -Ġller Bankası Ortaklık Payı olarak ,74 TL transfer yapılmıģtır. -Organize Sanayi Bölgeleri (Kahta, GölbaĢı, Besni) Ortaklık Payı olarak ,00 TL transfer yapılmıģtır FAALĠYET RAPORU

27 -Kültür Bakanlığınca Belediyelere tahsis edilen ödeneklerden ,04 TL transfer yapılmıģtır. YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: 5302 sayılı Yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin görev alanında sayılan belediye ve mücavir alan sınırları dıģında kalan yerleģme birimlerinin yol yapım, onarım ve bakımının sağlanması için Yol ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü kurulması öngörülmüģtür. TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,72 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 01 3 ĠġÇĠLER , ÜRET.YÖNELĠKMALVE MALZEME ALIMLARI , HĠZMET ALIMLARI 3.776, GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONR. GĠD , MENKUL SERM. ÜRET. GĠDERLERĠ , GAYRIMENKUL SERM. ÜRETĠM GĠDERLERĠ , YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 GENEL TOPLAM ,72 Yapılan Harcamalar: Özel Ġdare Ödenekleri -Yol Yapım çalıģmalarında iģçilerin fazla çalıģma ücreti olarak ,57 TL harcama yapılmıģtır. -Asfalt Katkı Malzemesi, Büz boru alımı için ,00 TL harcama yapılmıģtır. - Bakımevi onarımı için ,60 TL harcama yapılmıģtır. - Asfalt malzemesi alımı için ,55 harcama yapılmıģtır. -Yol Yapım Gideri ve bu iģlere ait ilan giderleri için ,81 TL harcama yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı -Yol Yapım Gideri ve bu iģlere ait ilan giderleri için ,19 TL harcama yapılmıģtır. - Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 TL Transfer yapılmıģtır FAALĠYET RAPORU

28 Yapılan ĠĢler: Ġl Özel Ġdaresi: - Merkez Yeniköy- Varlık Mezrası Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,23 TL harcama yapılmıģtır. - Merkez Börgenek çıkıģı- Akhisar-Yayladam Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,22 TL harcama yapılmıģtır. -Merkez Kazni Köy Yolu Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,03 TL harcama yapılmıģtır. -Merkez Mamel-Harabe-Çınarik Köy Yolu Yapım gideri olarak ,98 TL harcama yapılmıģ olup iģin yapımı devam etmektedir. -Merkez, Çelikhan ve Kahta Ġlçesine bağlı Köy Yollarına sanat yapılarının yapımı için ,78 TL harcama yapılmıģtır. - Besni GümüĢlü Köy Yolu Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,57 TL harcama yapılmıģtır yılında yapımına baģlanan Besni Bahri-Nohudanlı, Dipevler-Kornacık Köy Yolu Alt Temel Yapımı için ,23 TL harcama yapılarak iģ tamamlanmıģtır. - Çelikhan Recep-Yağızatlı Köy Yolu Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları yapılmıģ olup ,51 TL harcama yapılmıģtır. -GölbaĢı Muhtelif Köy Yolları Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,78 TL harcama yapılmıģtır. - Gerger Onevler Konacık Grup Köy Yolu Yapımı için ,18 TL havrama yapılmıģ olup, iģ devam etmektedir. - Kahta Ġkizce Köy Yolu Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,16 TL harcama yapılmıģtır. - Kahta Çaltılı-Bayramlar Köy Yolu Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,02 TL harcama yapılmıģtır. - Kahta Sultanmağara Köy Yolu Temel Malzemesi alımı ve nakliye iģi için ,00 TL harcama yapılmıģtır. - Kahta Ekinci ÜçkardeĢ Köy Yolu yapımı için ,85 TL harcanmıģ olup, iģ devam etmektedir. - Kahta Burmapınar- Dikme Köy Yolu yapılmıģ olup ,87 TL harcama yapılmıģtır. - Samsat Göltarla Köy Yolu Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,56 TL harcama yapılmıģtır Yılında yapımına baģlanan Sincik Kıran-TaĢkale Grup Köy Yolu Onarım, Alt Temel ve Sanat Yapıları yapımı için ,02 TL harcama yapılarak iģ tamamlanmıģtır. - Sincik ġahkolu Köy Yolu Sathi Kaplama yapılmıģ olup ,88 TL harcama yapılmıģtır FAALĠYET RAPORU

29 -Tut Tepecik Köseli köy yolu Asfalta hazır hale getirme iģi için ,17 TL harcama yapılmıģtır. Genel Ġdare Ödenekleri : Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kahta Arsemia-Kayadibi-Nemrut Dağı Yolu Güzergahı Harita ve Projesi YaptırılmıĢ olup, ,00 TL harcama yapılmıģtır. - Besni Sofraz Mezarları Yolunun yapımı için Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00 transfer yapılmıģtır. - Gerger Kalesi Yolu Kilitli Parke yapılmıģ olup, ,58 TL harcama yapılmıģtır. ASFALT PROGRAMI 1.KAT ASFALT İlçesi Yolun Adı BİTEN 1 MERKEZ Kayaönü-Kazni (Yazıbaşı) mezrası 1,5 2 MERKEZ Akhisar-Yayladamı 7,0 DEVAM EDEN 3 MERKEZ Büyükkavaklı-Karaköprü 0,8 4 MERKEZ Uludam köyü 2,0 5 MERKEZ Boztepe-Mamil mezrası 1,0 6 MERKEZ Yeniköy-Narlık 0,8 BAŞLANMAYAN 7 MERKEZ Akdere-Bellikan 2,0 8 MERKEZ Pınaryayla-İnlice 17,0 9 MERKEZ Kuyucak-Armutlu 3,0 10 MERKEZ Kuyucak çıkışı-kaşköy bağlantısı 9,0 11 MERKEZ Derinsu 2,0 12 MERKEZ Kömür çıkışı Kaşköy-Kayadibi 9,0 13 MERKEZ Olgunlar-Toptepe 4,0 14 MERKEZ Akpınar-Harabe-Çınar 4,5 1 BESNİ Şambayat-Bostancı yol ayr.-gümüşlü 3,0 51,3 10,3 2,0 2 BESNİ Suvarlı yol ayrımı-çorak köyü 3,0 3 BESNİ Yelbastı-Satıruşağı 2,0 4 BESNİ Gölbaşı Devlet yol ayr.-güneykaş 2,0 5 BESNİ Bahri 1,6 6 BESNİ Nohudanlı 0,9 7 BESNİ Karnacık 1,6 8 BESNİ Dipevler 1,0 8,1 0,0 7,0 1 ÇELİKHAN Aksu-Recep-Yeşiltepe yol ağı 7,0 Aksu-Recep yol ayrımı Yeşiltepe(Altyapısı 2 ÇELİKHAN hazır asfaltı eksik) 7, FAALĠYET RAPORU

30 14,0 0,0 0,0 1 GERGER Onevler-Konacık-Ortaca-Cevizpınar 10,0 1 GÖLBAŞI Haydarlı-Sorkun mezrası 1,0 2 GÖLBAŞI Beşevler mz. 1,4 Çatalağaç-Keralmaz mz.kç.ören yol ay. 3 GÖLBAŞI arası 1,3 4 GÖLBAŞI Tecirli 0,8 5 GÖLBAŞI Harmanlı-Çakmak 3,0 7,5 0,0 0,0 1 KAHTA İkizce 4,0 2 KAHTA Çaltılı-Bölükyayla 4,0 3 KAHTA Ekinci-Üçkardeş 7,0 4 KAHTA Aşağıçingil 4,0 5 KAHTA Burmapınar-Dikmen 1,0 6 KAHTA Elbeyi 1,8 7 KAHTA Sultanmağara 1,8 8 KAHTA Bidos 3,0 10 KAHTA Bağbaşı 3,0 20,6 11,0 4,0 39 SAMSAT Göltarla 4,0 40 SİNCİK Sincik Yol ayr-şahkolu 8,6 41 SİNCİK Yarpuzlu-Şahinbeyler 10,0 8,6 0,0 10,0 42 TUT (Tepecik-Köseli) 4,0 2.KAT ASFALT GENEL TOPLAM 114,1 35,3 23,0 BİTEN 1 MERKEZ Karaburç 1,0 DEVAM EDEN BAŞLANMAYAN 2 MERKEZ Kuyulu Giriş-Çıkış 2,0 3 MERKEZ Güzelyurt girişi 0,5 4 MERKEZ Payamlı 0,7 5 MERKEZ Lokman-Sarıgül 0,5 6 MERKEZ Zey(İndere) Yolu 4,0 7 MERKEZ Eskihisar(Mağara) 1,0 8 MERKEZ Çobandede 3,0 10,2 0,0 2, FAALĠYET RAPORU

31 9 BESNİ Topkapı-Sarıkaya arası 2,5 10 BESNİ Kızılin köy yol Ayr. Bahri 2,0 11 BESNİ Sarıkaya-Alataş 2,0 11 BESNİ Ören 1,0 BESNİ Çanakçı(Akyazı) 0,6 8,1 0,0 0,0 12 KAHTA Çıralık 4,0 0,0 0,0 STABĠLĠZE ÇALIġMALARI GENEL TOPLAM 22,3 0,0 2,5 S.NO ĠġĠN ADI KM.Si DURUMU 1 Mrk.Sarıharman köy içi 3 Bitti 2 Mrk. Kuyulu köy içi 0,5 Bitti 3 Mrk. Mestan Balıkburnu 3 Bitti 4 Mrk. Ġncebağ köy içi 0,5 Bitti 5 Mrk. Kızılcapınar köy içi 1,3 Bitti 6 Mrk. Karaköprü 0,8 Bitti 7 Mrk. KuĢakkaya karģı evler mah. 1 Bitti 8 Mrk. Yaylakonak 4 Bitti 9 Mrk. Akyurt z.abidin 2 Bitti 10 Mrk. Alibeyköy 0,6 Bitti 11 Malatya ily. ay. Toptepe olgunlar 7 Bitti 12 Mrk. Doğanlı 1,3 Bitti TOPLAM: Kat Asfalt Yapım Programında bulunan iģlerden; Sincik Ġlçesi Yarpuzlu ġahinbeyler Köy Yolu (10 km) coğrafi yapının uygun olmaması, Merkez Akdere-Bellikan Köy Yolu (2 km), Kâhta AĢağıçingil Köy yolu ödenek yetersizliği, Besni Ġlçesi Suvarlı-Çorak Köy Yolu (3 km) Suvarlı Belediye BaĢkanlığınca yapılacak protokollü iģ kapsamında olması, Yelbastı-SatıluĢağı Köy Yolu (2 km) Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılmıģ olması, GölbaĢı Devlet Yolu ayırımı- GüneykaĢ Köy Yolu 1. dereceli Köy yolu olmaması, 2. Kat Asfalt Programında bulunan iģlerden Merkez Kuyulu GiriĢ-ÇıkıĢ (2 km) ve Güzelyurt giriģi 2.kat asfalt yapılacak durumda olmadığından yapımına baģlanamamıģtır. 1. Kat Asfalt Programı kapsamında olan 35,3 km lik yolun yapımı devam etmektedir. S.NO FAALĠYETĠN ADI KÖYDES ÖZEL TOPLAM ĠDARE 1-1. Kat Sathi asfalt kaplama 25,60 114,10 139, FAALĠYET RAPORU

32 2-2.Kat Sathi Asfalt kaplama 120,30 22,3 142,60 3- Stabilize Yol Yapımı Asfalt yama Greyderli bakım Kar Mücadelesi Dozerle Onarım 26,40-8- Köyiçi Yol (Parke) TaĢ Duvar Yapımı Menfez yılında Ġl Özel Ġdaresi Programı ve Köydes Programı kapsamında bulunan iģlerden; 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama; Özel Ġdarece 114,1 km, Köydes Projesi Kapsamında 25,6 km olmak üzere toplam 139,7 km, 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama; Özel Ġdarece 22,3 km, Köydes Projesi Kapsamında 120,3 km olmak üzere toplam 142,6 km, Stablize Yol Yapımı; Özel Ġdarece 25 km, Köydes Projesi Kapsamında 30 km olmak üzere toplam 55 km, Asfalt Yama Yapımı: Özel Ġdarece 840 M3 rodmix malzeme kullanılarak 140 km lik yolda yama çalıģması, Greyderli Bakım: Özel Ġdarece km, Kar Mücadelesi: Özel Ġdarece km. Dozerle onarım; Köydes Projesi kapsamında 26,4 km lik onarım iģi yapılmıģtır. Köyiçi Yol (Parke) Yapımı; Köydes Projesi kapsamında km2 lik yapım iģi gerçekleģtirilmiģtir. TaĢ Duvar Yapımı; Köydes Projesi kapsamında 92 m.lik taģ duvar (istinat) yaptırılmıģtır. Menfez Yapımı; Köydes Projesi kapsamında köy yollarına 5 adet menfez yaptırılmıģtır. KÖY YOLLARI ENVANTER BĠLGĠLERĠ ĠLÇESĠ 1.DERECELĠ YOL 2.DERECELĠ YOL TOPLAM YOL KÖY- MEZRA KÖY-MEZRA KÖY+MEZRA ASFLT STABLZ TESV ASFALT STABLZ TESV ASFLT STABLZ TESV MERKEZ BESNĠ ÇELĠKHAN GERGER TOP FAALĠYET RAPORU

33 GÖLBAġI KAHTA SAMSAT SĠNCĠK TUT Ġlimiz Köy Yollarının km. asfalt, km. stabilize, 103 km.si tesviye olmak üzere toplam km.dir SU VE KANAL HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: 5302 sayılı Yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleģme birimlerine yeterli içmesuyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalıģmalarını yürütmek için Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kurulması öngörülmüģtür. Alt Birimler: Ġçme Suları, Kanalizasyon TOPLAM ÖDENEK HARCAMA , ,06 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali EKONOMĠK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GĠDERĠ 03 1 ÜRET. YÖN. MAL VE MALZEME ALIMLARI , HĠZMET ALIMLARI 1.156, MENK. MAL GAYR. HAK ALIM,BAK.VE ,20 ON.GĠD 06 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRET. GĠDERLERĠ ,07 GENEL TOPLAM , FAALĠYET RAPORU

34 İLÇESİ TOPLAM KÖY TOPLAM MEZRA GENEL TOPLAM (Köy+Mezra) NUFUS HANE SAYISI ŞEBEKELİ (Köy+Mezra) ŞEBEKESİZ (Köy+Mezra) ŞEBEKELİ KÖY ŞEBEKELİ MEZRA KÖY MEZRA Yapılan Harcamalar: Ġçme Suları: -Köy Ġçme Suları Tesislerine malzeme (Boru, Motopomp, Dalgıç, pano v.b) için ,99 TL harcama gerçekleģtirilmiģtir -Köy Ġçme Suları Yapım Gideri ve ilan giderleri olarak ,01 TL harcama gerçekleģtirilmiģtir. Kanalizasyon Yapımı -Kanalizasyon Yapım Gideri olarak ,06 TL harcama gerçekleģtirilmiģtir. Kanalizasyon Tesisi Envanter Bilgileri: İLÇESİ MEVCUT KÖY SAYISI MEVCUT KÖY SAYISI TOPLAM (KÖY+MEZRA) KANALİZASYONU MEVCUT KÖY KANALİZASYONU MEVCUT MEZRA MERKEZ BESNİ ÇELİKHAN GÖLBAŞI GERGER KAHTA SAMSAT SİNCİK TUT TOPLAM YAPILAN ĠġLER: (KANALĠZASYON) 2009 Yılı içerisinde Özel Ġdare Programında 1 adet Yeni Yapım Kanalizasyon ĠnĢaatı (Kâhta Salkımbağı) ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ġller Bankasınca gönderilen ödenekler ile Merkez GüneĢli Köyü ve Çelikhan TaĢdamlar Köyü Kanalizasyon ĠnĢaatları yapılmıģtır Yılsonu itibarıyle 38 köy ve 5 mezrada toplam 43 kanalizasyon tesisi mevcuttur. Ġçme Suları Tesisi Envanter Bilgileri: ŞEBEKESİZ MERKEZ BESNĠ ÇELĠKHAN GERGER FAALĠYET RAPORU

35 GÖLBAġI KAHTA SAMSAT SĠNCĠK TUT TOPLAM YAPILAN ĠġLER (ĠÇMESUYU): Yılı içerisinde Özel Ġdare Programında 8 adet Yeni Yapım Ġçme Suyu ĠnĢaatı ve 70 ünitenin Tesis GeliĢtirme, Onarım ve Tadilat iģleri yapılmıģtır Yılsonu itibarıyle ilimizde 969 üniteden 404 köy, 422 mezra olmak üzere 826 Ģebekeli, 22 köy, 121 mezra olmak üzere 143 Ģebekesiz ünite mevcuttur. A-ÖZEL ĠDARE BÜTÇESĠNDEN YAPILAN ĠÇMESULARI ĠġLERĠ S.No ĠĢin Adı Ünitesi Fiziksel Durumu Merkez-GüneĢli, Durukaynak, Çokpınar, Tekpınar, Ağveren, 1 ġerefli Grubu Ġçme Narlık, BaĢpınar, Örümce, Karagöl, suyu ĠnĢaatı iģi Kızılcahöyük, Çaylı, PaĢamezrası, Bitti Karakoç, Aslanoğlu, Uzunömer, Tilkicik, Bağdere Kayatepe köyü- Keklikçi mezrası ve Kuyulu Köyü Altunlar Mez. Ġçme suyu inģaatı iģi Ġzci ve Karagöl Ġçme suyu inģaatı iģi Kahta-Arılı- Bedirdikmen, Merkez- Alibeyköy Mahmutlar ve Gerger Kütüklü- Çetin üniteleri içme suyu inģaatı iģi Kayatepe köyü-keklikçi mezrası ve Kuyulu Köyü Altunlar Mez Bitti DüĢünceler Yeni Yapım Ġsale Hattı Yenileme Yapım ĠĢi Yeni Yapım Çelikhan Ġzci ve Karagöl Bitti Yeni Yapım Kahta-Arılı-Bedirdikmen, Merkez- Alibeyköy Mahmutlar ve Gerger Kütüklü-Çetin üniteleri Bitti Ġkmal ve Yeni Yapım 5 Çamgazi Köyü Merkez- Çamgazi Köyü Bitti Sondaj açılması iģi Yenigüven,Çamgazi, Merkez- Yuvacık ve 6 Yenigüven,Çamgazi,Yuvacık ve Bitti Yeni Yapım ve Ġkmal Hatunçifliği Ġçme Hatunçifliği Suyu ĠnĢaatı ĠĢi 7 12 Adet Muhtelif köyün Depo onarım iģi Merkez-Akdere,KuĢakkaya, Derinsu, Besni-GüneykaĢ, Oyratlı, Kızılhisar, Gerger-Seyitmahmut, Erenler, GölbaĢı- Hacılar, Akçamezra, Tut-Öğütlü, Havutlu Bitti Ġkmal ve Onarım ĠĢi Kozağaç ve Devam 8 7 Ünite Ġkmal-Yeni Yapım Boğazkaya Grubu ediyor. 9 Oymaklı Köyü 1 Ünite Bitti Sondaj Kuyu ĠĢi FAALĠYET RAPORU

36 Ünitenin sondaj kuyuları denemesi 5 Ünitenin sondaj kuyuları denemesi 6 Ünitenin sondaj kuyuları denemesi Ġçme Suyu Tesis GeliĢtirme Merkez-Hatunçiftliği, Boğazözü, Maltepe, Kahta-Karagöl, Karapınar,Yüksekyayla,Fıstıklı, BağbaĢı, Besni-PınarbaĢı Merkez-Yuvacık, Battalhöyük, Yenigüven,Yenice, Gerger- Beybostan Merkez-Yenice, Ġpekli, Kozan, Uzunpınar,Kahta-Yk.yayla,Bahçe Bitti Bitti Bitti Sondaj deneme iģi Sondaj deneme iģi Sondaj deneme iģi Merkez-YeĢilova Bitti Tesis GeliĢtirme B-KÖYDES KAPSAMINDA YAPILAN ĠÇMESUYU ĠġLERĠ S.No Ġlçesi Ünitesi Fiziksel DüĢünceler Durumu 1 Merkez Ağaçkonak Köyü Bitti Yeni Yapım 2 Merkez Boğazözü Köyü ve Kürk Mezrası Bitti Tesis GeliĢtirme 3 Merkez Ġndere Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 4 Merkez Büyükkırgı Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 5 Merkez Serhatlı ve Kç. Kınık Mz. Bitti Tesis GeliĢtirme 6 Merkez Battalhöyük Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 7 Merkez Yazlık Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 8 Merkez Güzelyurt Ky-Yassıhöyük Mz. Bitti 9 Merkez Kayaönü Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 10 Merkez Alibeyköy Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 11 Besni Berete (Akdoğan) Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 12 Besni Demirobası Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 13 Besni Konuklu Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 14 Besni PınarbaĢı Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 15 Besni KöseuĢağı Köyü Bitti Yeni Yapım 16 Gerger KesertaĢ Köyü Bitti Yeni Yapım 17 Gerger 18 Gerger Yayladalı Kardiğin, Yayladalı- Aksan, Yayladalı-Bazik Oymaklı, Oymaklı OnbaĢılar,Oymaklı- Yk.Varlık,Oymaklı-AĢ.Varlık, Oymaklı- AĢ.Kerzel, Oymaklı-Hödük ve Yağmurlu- Kerzal Bitti Devam ediyor Yeni Yapım Yeni Yapım 19 Gerger Çifthisar Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 20 Gerger Beybostan Köyü Bitti Yeni Yapım 21 Gerger Burçaklı, Burçaklı-Bayır, Burçaklı-Kamber, Burçaklı-Ocaklar,Burçaklı-Kızık, Çamiçi Köyü,Çamiçi-ġengül,Çamiçi-Yk.Akçalı Ġhale edildi BaĢlanmadı Yeni Yapım 22 GölbaĢı Yk.Nasırlı Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 23 GölbaĢı Yk. Nasırlı Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 24 Kahta YeĢilkaya Köyü Bitti 25 Kahta Teknecik Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 26 Kahta Tütenocak Ky.Karapınar Mz. Bitti Yeni Yapım 27 Kahta BağbaĢı köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 28 Kahta Erikli Köyü-Kaplı Mez. Bitti Yeni Yapım Erikli-YeniĢehir 29 Samsat TaĢkuyu Köyü Dasınç Mezrası Bitti Tesis GeliĢtirme 30 Samsat Uzuntepe Köyü Bitti Tesis GeliĢtirme 31 Samsat Bayırlı-Tokaçlı Bitti Tesis GeliĢtirme FAALĠYET RAPORU

37 32 Samsat Gölpınar Bitti Tesis GeliĢtirme 33 Samsat Kırmacık Bitti Tesis GeliĢtirme 34 Samsat Çiçek Bitti Tesis GeliĢtirme 35 Sincik TaĢkale (Kilimli Mah),TaĢkale -AĢ Bitti Yeni Yapım Sağlam, TaĢkale -Yk Sağlam 36 Sincik ġahinbeyler Ky.( Küplüce Mh.) Bitti Yeni Yapım 37 Sincik Baklaya Ky. Tokluca Mz. Bitti Yeni Yapım 38 Sincik Arıkonak Ky.Budak Mz. Bitti Yeni Yapım 39 Sincik Geçitli-Tozluk, Geçitli-Çat,Geçitli-TarlabaĢı Bitti Yeni Yapım 40 Sincik Sakız-OcakbaĢı Mez. (Küçükevler) Bitti Yeni Yapım 41 Sincik Hüseyinli-ÖztaĢ Mez. Bitti Yeni Yapım 42 Sincik Çamdere I.Kısım Bitti Tesis GeliĢtirme 43 Sincik Pınarlı,Akçatepe,KaĢlıca ve Boyundere Bitti Tesis GeliĢtirme C-DĠĞER ÖDENEKLER ĠLE YAPILAN ĠÇMESUYU ĠġLERĠ (Ġller Bankası, Bayındırlık, Ġlçe Köylere Hiz.Götürme Birlikleri) S.No Ġlçesi Ünitesi Fiziksel Durumu DüĢünceler 1 Çelikhan Yağızatlı-Ġncirli Bitti Ġçmesuyu ikmal 2 Çelikhan Yağızatlı-Bulgur Bitti Ġçmesuyu ikmal 3 Çelikhan YeĢiltepe Depo Fayans ve Klorlama cihazı Bitti Ġçmesuyu ikmal 4 Merkez Pınaryayla Bitti Ġçmesuyu ikmal 5 Kahta Kahta-Karadut-Kan Bitti Ġçmesuyu yeni yapım 6 Kahta Kahta-Oluklu Grb.Ġsale Hattı Yenileme Bitti Ġçmesuyu ikmal ve EskitaĢ depo yapılması 7 Gerger Gürgenli Bitti Ġçmesuyu ikmal D-DĠĞER ÖDENEKLER ĠLE YAPILAN KANALĠZASYON ĠġLERĠ (Ġlçe Köylere Hiz. Götürme Birlikleri) S.No Ġlçesi Ünitesi Fiziksel Durumu DüĢünceler 1 Çelikhan TaĢdamlar Bitti Kanalizasyon yapım 2 Merkez GüneĢli Bitti Kanalizasyon yapım E- LĠMĠTTEN MALZEME YARDIMI YAPILAN ÜNĠTELER Adıyaman Ġl Özel Ġdaresi Ġçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Yapım-ĠĢletme-Bakım ve Onarım Yönetmenliği gereği 2009 yılında aģağıda ismi yazılı ünitelerde köylü + devlet iģbirliği Ģeklinde Ģebeke ilavesi, onarım, boru yenileme v.s çalıģmalar yapılarak içme suyu sorunları çözülmüģtür. Sıra No Ġlçesi Ünitenin Adı Fiziksel Durumu Verilen Borunun Miktarı (metre) 1- Merkez Uludam köyü Bitti Merkez Kayaönü köyü Bitti Merkez Çamyurdu Bitti Merkez Alibeyköy-Mahmutlar Bitti Merkez Bağlıca-AĢ. Mahalle Bitti Merkez Doğanlı-Aksu Bitti FAALĠYET RAPORU

SUNUġ. Ramazan SODAN Adıyaman Valisi ---------------------- 2009 FAALĠYET RAPORU -------------------------- 1

SUNUġ. Ramazan SODAN Adıyaman Valisi ---------------------- 2009 FAALĠYET RAPORU -------------------------- 1 SUNUġ Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinin 2010 Mali Yılı çalıģmalarını kapsayan ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu nun 39 ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.

Detaylı

2007 MALĠ YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU

2007 MALĠ YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 2007 MALĠ YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU ADIYAMAN ġubat-2008 SUNUġ Adıyaman Ġl Özel Ġdaresinin 2007 Mali Yılı çalıģmalarını kapsayan ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ADIYAMAN-ġUBAT 2013 1 SUNUġ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu nun 39 ncu maddesi kapsamında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ADIYAMAN-ġUBAT 2014 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER 2 SUNUġ 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A) Misyon ve Vizyon 5 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C) Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 7

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ADIYAMAN-ŞUBAT 2012 ---------------------- 2011 FAALİYET RAPORU -------------------------- 1

ADIYAMAN-ŞUBAT 2012 ---------------------- 2011 FAALİYET RAPORU -------------------------- 1 ADIYAMAN-ŞUBAT 2012 ---------------------- 2011 FAALİYET RAPORU -------------------------- 1 SUNUŞ Adıyaman İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılı çalışmalarını kapsayan İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 5302

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Adıyaman İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı Sayfa - 1 - GÜNEYDOĞUNUN İNCİSİ HUZUR VE BARIŞ KENTİ ADIYAMAN Adıyaman İl Özel İdaresi 2015

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SUNUġ 3 I. GENEL BĠLGĠLER A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4-5 a. Yasal Yükümlükleri, Yetki ve Ġmtiyazlar 5-6 b. Ġl

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 2019 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüģülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 01.10.2018 günlü birinci BirleĢiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2018

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri... 7

ĠÇĠNDEKĠLER. I. OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri... 7 ĠÇĠNDEKĠLER I. OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 4 01- Personel Giderleri... 4 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03- Mal ve Hizmet Alım

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2014 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2014 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 EKOMİK LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 204 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ EKOMİK İL Sİ 204 YILI YATIRIM

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge MADDE 1- Bursa Osmangazi Belediyesi 2018 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 540.000.000,00 TL dir. Gelir

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C KİLİS VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C KİLİS VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C KİLİS VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun; kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde;

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. 016 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. 016 YILI PERFORMANS PROGRAMI BĠLECĠK, KASIM 015 i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ġl Özel Ġdaresinin temel amacı, Bilecik halkının mahalli müģterek nitelikte ihtiyaç duydukları

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU.C. MALİYE BAKANLIĞI OCAK 2015 BAġKAN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki Görev ve

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

SUNUġ. kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

SUNUġ. kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 2011 I. OCAK - HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip Karar Tarihi 01.08.2012 Dönem No 2012/8 Birleşim No 1 Karar No 205 Oturum No 1 Toplantı No 1 hazır bulunan (27) üyenin iştirakiyle Meclis Başkanı H. Necmi BAYKAN ın başkanlığında 28 üye ile toplandı. İlimiz

Detaylı

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi 2013 ADIYAMAN VALİLİĞİ KÖYDES PROJESİ FAALİYET RAPORU Ülke genelinde suyu ve yolu olmayan köy kalmayacak parolasıyla, 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2011

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2011 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2011 2011 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2011 31.12.2011 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU İletişim Telefonlar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

SĠRKÜLER (2019/39) Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK nun 516,518,565 ve 610.ncu maddeleri hükümlerine göre;

SĠRKÜLER (2019/39) Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK nun 516,518,565 ve 610.ncu maddeleri hükümlerine göre; Ġstanbul, 24.02.2019 SĠRKÜLER (2019/39) Konu Yıllık Faaliyet Raporları Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK nun 516,518,565 ve 610.ncu maddeleri hükümlerine göre; Anonim ġirketler ve kooperatiflerde yönetim

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı