Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI



Benzer belgeler
KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

İç Tetkik Soru Listesi

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

T. C. KAMU İHALE KURUMU

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

ISO PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

ISO 9001 Kalite Terimleri

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

Müşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi

İç Denetim Kontrol Formu

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

T. C. KAMU İHALE KURUMU

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

Laboratuvar Akreditasyonu

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: Doküman No: KEK Revizyon Tarihi:

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI ŞİKÂYET YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi Sayfa No

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN NO : EK-02 (KEK)

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

YOZGAT TİCARET BORSASI

Transkript:

0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Madde 4 4.1.Genel Madde 4.1 4.2.Dökümantasyon Şartları Madde 4.2 4.2.1.Genel Madde 4.2.1 4.2.2. Madde 4.2.2 4.2.3.Dökümanların Kontrolü Madde 4.2.3 4.2.4.Kayıtların Kontrolü Madde 4.2.4 5.0 YÖNETİM SORUMLULUĞU Madde 5 5.1.Yönetimin Taahhüdü Madde 5.1. 5.2.Müşteri Odaklılık Madde 5.2 5.3.Kalite Politikası Madde 5.3 5.4.Planlama Madde 5.4 5.4.1.Kalite Hedefleri Madde 5.4.1 5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Madde 5.4.2 5.5.Sorumluluk,Yetki ve İletişim Madde 5.5 5.5.1.Sorumluluk ve Yetki Madde 5.5.1 5.5.2.Yönetim Temsilcisi Madde 5.5.2 5.5.3.İç İletişim Madde 5.5.3 5.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi Madde 5.6. 5.6.1.Genel Madde 5.6.1. 5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi Madde 5.6.2 5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı Madde 5.6.3 6.0 KAYNAK YÖNETİMİ Madde 6 6.1.Kaynakların Sağlanması Madde 6.1 6.2.İnsan Kaynakları Madde 6.2 6.2.1.Genel Madde 6.2.1 6.2.2.Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık Madde 6.2.2 6.3.Alt Yapı Madde 6.3 6.4.Çalışma Ortamı Madde 6.4 Sayfa 1 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

7.0 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Madde 7 7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Madde 7.1 7.2.Müşteri ile İlişkili Prosesler Madde 7.2 7.2.1.Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi Madde 7.2.1 7.2.2.Ürüne İlişkin Şartların Gözden Madde 7.2.2 Geçirilmesi 7.2.3.Müşteri ile İletişim Madde 7.2.3 7.4.Satın Alma Madde 7.4 7.4.1.Satın Alma Prosesi Madde 7.4.1 7.4.2.Satın Alma Bilgisi Madde 7.4.2 7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Madde 7.4.3 7.5.Üretim ve Hizmetin Sunumu Madde 7.5 7.5.1.Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Madde 7.5.1 7.5.2.Üretim ve Hizmetin Sunumu İçin Madde 7.5.2 Proseslerin Geçerli Kılınması 7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik Madde 7.5.3 7.5.4.Müşteri Mülkiyeti Madde 7.5.4 7.5.5.Ürünün Muhafazası Madde 7.5.5 7.6.İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü Madde 7.6 8.0 ÖLÇME.ANALİZ ve İYİLEŞTİRME Madde 8 8.1.Genel Madde 8.1 8.2.İzleme ve Ölçme Madde 8.2 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti Madde 8.2.1 8.2.2.İç Tetkik Madde 8.2.2 8.2.3.Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Madde 8.2.3 8.2.4.Ürün İzlenmesi ve Ölçülmesi Madde 8.2.4 8.3.Uygun olmayan Ürünün Kontrolü Madde 8.3 8.4.Veri Analizi Madde 8.4 8.5.İyileştirme Madde 8.5 8.5.1.Sürekli İyileştirme Madde 8.5.1 8.5.2.Düzeltici Faaliyet Madde 8.5.2 8.5.3.Önleyici Faaliyet Madde 8.5.3 Sayfa 2 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

0.2.ŞİRKETİN TANIMI BALORMAN AŞ.1958 yılından beri ağaç sanayiinde faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye de beyaz eşya üst tabla ihtiyacı 1990 lı yılların başlarına kadar ithalat yoluyla karşılanmıştır.1990 lı yıllarda yine bir Balkır kuruluşu olan Tekağaç Firması nın Tekirdağ daki mobilya/kapı/pencere fabrikasında, üst tabla üretimine yönelik çalışmalar başlatılmış ve ülke ihtiyacının bir kısmı bu fabrikada yapılan üretimle tedarik edilmiştir.1999 yılında ise tamamen üst tabla üretimine yönelik faaliyet gösterecek olan Balorman fabrikasının yatırımı tamamlanmış ve yüksek kapasite ile üst tabla üretimine geçilmiştir. 2014 yılında Ankara Balorman Şube üst tabla üretimine başlamıştır. Arçelik, Bosch-Siemens, Vestel, Electrolux, Whirlpool firmaları başta olmak üzere, Balorman dünyanın önde gelen birçok beyaz eşya üreticisinin İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, İran, Çin, Romanya fabrikalarına satışlar gerçekleştirilmiştir. Balorman, beyaz eşya üst tablasının hem ahşap, hem de plastik kısımlarını aynı çatı altında üreten ve gruplayan Avrupa daki iki üreticiden biridir. Bolu merkez fabrika 11.000m² lik kapalı ve 22.500 m² lik açık alana, Ankara Şube 4200 m² lik kapalı ve 800 m² lik açık alana sahiptir. Balorman, beyaz eşya üst tablası yanında taşıyıcı palet ve çıta üretimiyle de piyasaya hizmet vermektedir. BOLU FABRİKA ADRES: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:17 Bolu 14240 /TÜRKİYE Tel:+90 (374)243 91 92-243 94 92 / 93 Fax:+90 (374)243 81 65 ANKARA ŞUBE ADRES: Fabrika: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:7 Sincan/ANKARA Tel:+90 (312) 267 10 55 Fax:+90 (312) 267 10 56 Merkez: Derebeyi Cad. Meydan Sok. Beybigiz Plaza No:28 K:9 D:34 Maslak İstanbul/TÜRKİYE Tel :+90 (212)290 29 29 Fax :+90 (212) 290 29 20 e-mail:balorman@balorman.com info@balorman.com Sayfa 3 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

0.3. DAĞITIM LİSTESİ nın dağıtıldığı bölümler PL.001 Master Doküman Dağıtım Listesi nde belirtilmiştir. 1.0.KAPSAM ve HARİÇ TUTMALAR 1.1.Genel Kalite el kitabı içerisinde Balorman AŞ. nin Kalite Yönetim Sistemi (KYS) açıklanmakta ve gereklerini ortaya koyarak sistemin kurulumunda kılavuzluk etmektedir. Firmamız, müşteri odaklılık ilkesini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kalite sistemini oluştururken TS EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini referans almıştır. Firmamız piyasada gözlenen hızlı değişimlere kısa sürede ayak uydurabilmek için müşterilerimizin sektörel faaliyetlerini takip altında tutmaktadır. Müşteri beklentilerine kalite ve süreklilikle karşılık vermek, sürekli gelişme prensibiyle sistemin iyileştirilmesini sağlamak için prosesler belirlenmiş ve bunların uygulanması ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçlanmıştır. 1.2.Uygulama Kalite Yönetim Sistemi ne müşteri şartlarını yerine getiren ürünleri sağlama performansını ve sorumluluğunu etkileyecek faaliyetler dahil edilmiştir. Bu kapsamda üretimi yapılan ürünler şunlardır; Bolu Fabrika; Beyaz eşya üst tablası (sunta/mdf) üretim ünitesinde ; Melamin kaplı yonga levha Melamin kaplı mdf MDF çıta Bolu Fabrika ve Ankara Şube; Beyaz eşya üst tabla (gruplu) üretim ünitesinde ; Beyaz eşya gruplu üst tablası Bolu Fabrika; Palet imalat ünitesinde ; Taşıyıcı ahşap palet Ahşap çıta Sayfa 4 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

Firmamızın prosesleri ana hatlarıyla şu şekildedir ; A.ÜRETİM PROSESİ Fabrika içerisinde gerçekleştirilen tüm üretim ve bakım faaliyetlerini kapsamakladır. Üretim Bakım A.1.ÜRETİM: Balorman da üretimi yapılan ürünleri ve üretim aşamalarını belirtmektedir. Üretim prosesi kendi arasında üç alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; Sunta İmalat Bölümü Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü Palet İmalat Bölümü - Palet İmalat - Çıta İmalat A.1.1.Sunta İmalat Bölümü: Hammadde olarak alınan suntalar melaminle kaplanarak suntalam haline getirilir. Üretim esnasında ve bitiminde ilgili dökümanlara uygun olarak kontrol edilir ve tanımlanır. Sunta imalat birimi başlıca şu ünitelerden oluşmaktadır; Pres Ünitesi Pano Kesme Ünitesi Mini Pres Ünitesi Pres Ünitesi: Hammadde olarak gelen suntalar bu ünitede melamin kağıdıyla birlikte preslenerek gruplama bölümü için yarımamül olan suntalam haline getirilir. Pano Kesme Ünitesi: Preslenmiş yarımamüller pano kesim istasyonunda üretim programına uygun olarak üst tabla suntası haline getirilir. Ambalaj destek malzemesi olarak kullanılan MDF levhalar pano kesim ünitesinde istenilen ebatlarda kesilerek MDF çıta halini alırlar. Mini Pres Ünitesi: Mdf malzemeler mini pres ünitesinde preslenerek mdflam haline getirilir. A.1.2.Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü Sunta İmalat Biriminden yarımamül olarak alınan ebatlanmış üst tablalar bu birimde plastik çerçeve ile gruplanarak beyaz eşya gruplu üst tablası haline getirilir. Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır; Plastik Enjeksiyon Ünitesi Boya Ünitesi (Ankara Şube de) Gruplama Ünitesi Plastik Enjeksiyon Ünitesi: Gruplu üst tabla üretimi için gerekli olan plastik çerçevelerin ve montaj parçalarının üretimi yapılır. Boya Ünitesi: Enjeksiyondan çıkan plastik çerçeveler bu bölümde boyama ve kurutma işlemlerine tabi tutulduktan sonra gruplama bölümüne gönderilir. Sayfa 5 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

Gruplama Ünitesi: Üst tabla suntası, enjeksiyondan ve boya bölümünden gelen plastik elemanlarla bu bölümde bir araya getirilerek beyaz eşya gruplu üst tabla üretimi yapılır. A.1.3.Palet İmalat Bölümü Palet imalat bölümü palet ve çıta imalatı olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılır. Palet İmalatı: Bu bölümde otomatik üretim hattı bulunmaktadır. Makine hattında belirli ölçülerdeki ahşap takoz veya sıkıştırılmış ahşap takoz ve tahtalar besleme kalıbına yerleştirildikten sonra otomatik olarak çivi çakma, damgalama, pah kırma ve boyama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Çıta İmalatı: Bu birimde ambalaj malzemesi olarak ahşap çıta imalatı yapılmaktadır. Keresteler sırası ile boy, kalınlık, çoklu dilme makinelerinden geçerek istiflenir ve buradan ayıklama bölümüne alınır. Ayıklama ve damgalama işlemi ile sevke hazır hale gelir. Gerekli görülen ahşap malzemeler kurutma işlemine tabi tutulmaktadır. Bütün ahşap malzemeler ısıl işleme tabi tutulup markalanır. Palet imalatıyla ilgili olarak kullanılan demonte ahşap malzemelerde müşteri isteği durumunda FSC Belgeli ürünler de kullanılmaktadır. Üretimle ilgili geniş bilgi PR-14 no lu Üretim Prosedüründe anlatılmaktadır. A.2.BAKIM Balorman da KYS kapsamında olan planlı bakım, operatör bakımları, önleyici ve kestirimci bakımlar anlatılmaktadır. Balorman Bolu Fabrika da bu amaçla PBYS yazılımı (Proteus Bakım Yönetim Sistemi) kullanılmaktadır. PBYS : Bakım Sisteminin bilgisayar üzerinden takip edilmesini sağlayan, bakım yapılacak ekipmana ait bilgilerin, bakım planlarının, her bakımda ne iş yapılacağının (Bakım Talimatlarının) kayıtlı olduğu, bakım veya arızaların iş emirleri ile yapılmasını ve tamamının kayıt edilmesi olanağını veren, planlı ve plansız duruşların kontrol altına alınmasını sağlayan ve raporlama imkanı veren yazılımdır. Bakım bölümüyle ilgili geniş bilgi PR-16 Bakım Prosedürü nde yer almaktadır. B.KALİTE YÖNETİMİ PROSESİ Balorman da uygulanan bu proses sisteminde Giriş Kalite Kontrol, Proses Kalite Kontrol, Çıkış Kalite Kontrol faaliyetleri izlenmektedir. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi her bölüm için ayrı ayrı kalite kontrol talimatlarında mevcuttur; Kİ : Giriş Kalite Kontrol Talimatı (Kİ.SİM.XXX, Kİ.PİM.XXX, Kİ.GİM.XXX) KC : Çıkış Kalite Kontrol Talimatı (KC.SİM.XXX, KC.PİM.XXX, KC.GİM.XXX) KP : Proses Kalite Kontrol Talimatı (KP.SİM.XXX, KP.PİM.XXX, KP.GİM.XXX) Bunların yanında Ölçme Cihazlarının Yönetimi, PR-13 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü nde ve Ürün Audit PR-12 Kontrol ve Deney Prosedürü nde anlatılmıştır. Sayfa 6 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

C.TİCARET YÖNETİMİ PROSESİ Balorman da bu proses, Satın Alma ve Satış faaliyetlerini kapsamaktadır. Prosesin amacı, üretim birimleri tarafından talep edilen malzemenin uygun miktarda, zamanında ve uygun fiyata alımının sağlanması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetini sağlamaya yöneliktir. Ticaret Yönetimi Prosesi ile ilgili ayrıntılar PR-08 Satın Alma Prosedürü nde yer almaktadır. İlgili hedefler Proses Hedef Takip Tablosu nda yer almaktadır. D. İNSAN KAYNAKLARI PROSESİ Balorman da bu proses, müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla gerekli işgücünün sağlanması, gerekli eğitimlerin planlanması, eğitimlerin verilmesi ve işgücü kayıplarının azaltılması faaliyetlerini yürütür. İnsan Kaynakları Prosesi Eğitim faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi PR-15 Eğitim Faaliyetleri Prosedürü nde yer almaktadır. İlgili hedefler Proses Hedef Takip Tablosu nda yer almaktadır. E. YÖNETİM Balorman da bu proses Madde 5.1 Yönetim Sorumluluğu nda anlatılmaktadır. Proses hedeflerine ulaşabilme oranı periyodik olarak yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında 5.6 Yönetim Gözden Geçirmesi maddesine göre takip edilerek değerlendirilmektedir. İlgili hedefler Proses Hedef Takip Tablosu nda yer almaktadır. 1.3.Hariç Tutma Balorman da müşteri tasarımı odaklı çalışılmaktadır. Bu nedenle 7.3 Tasarım ve Geliştirme Maddesi kapsam dışı tutulmuştur. Balorman da daha sonraki bir izleme ve ölçme metodu ile doğrulaması yapılan bir ürün ve hizmet olmaması nedeniyle 7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması Maddesi kapsam dışı tutulmuştur. 2.0.REFERANSLAR Kalite Yönetim Sistemimizin kurulması ve nın hazırlanmasında ; TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları dikkate alınmıştır. Sayfa 7 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

3.0.TERİMLER ve TANIMLAR TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler Standartı Madde 3 Terimler ve Tarifler e uygun olarak sistem dökümanları oluşturulmuştur. 4.0.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1.GENEL ŞARTLAR Firmamız, standardın şartlarına uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, müşteri isteklerini karşılamak ve tatminini arttırmak amacıyla proses yönetimini benimsemiş ve dökümante etmiştir. Bu sayede Kalite Yönetim Sistemin uygulanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aşağıda belirtilen prosesleri içeren Proses Hedef Takip Tablosu oluşturulmuş ve bunlar proses kartları (PK.XXX) ile desteklenmiştir; Üretim Prosesi Kalite Prosesi Ticaret Prosesi İnsan Kaynakları Prosesi Yönetim Prosesi Prosesler tanımlanırken müşteri şartları, ürünün durumu, organizasyon şartları, performans ve sürekli iyileştirilmesi dikkate alınmıştır. Proseslerin birbirleri ile olan etkileşimleri TB.002 Prosesler ve Etkileşimleri tablosunda ifade edilmiş olup, bu sayede süreç akışlarının izlenmesi ve yönetilmesi etkin olarak sağlanmıştır. Proseslerin çalıştırılmasının, izlenmesinin ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için performans kriterleri, bu performans kriterlerini ölçmek için gerekli kontrol kriterleri ve kaynak ihtiyacı Proses Kartlarında belirtilmiştir. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi proses sahipleri tarafından belirtilen gözden geçirme periyotlarında yapılmakta ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. Proses Hedef Takip Tablosu nda belirtilen hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve etkinliği ile ilgili konular YGG de ele alınmaktadır. Ölçme ve analiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler PR-10 İstatistiksel Teknikler Prosedüründe yer almaktadır. Proseslerin anlaşılırlığını sağlanmak ve düzenli bir şekilde planlanıp, yürütülüp, kontrolünün sağlanabilmesi için sistem; proses kartları, prosedürler, talimatlar ve akış şemalarına ayrılmıştır. Balorman da ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek bir dış kaynaklı proses mevcut değildir. Sayfa 8 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

4.2.DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1.Genel Balorman Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonu yazılı ve elektronik ortamda, kalite el kitabı, proses kartları, prosedürler, organizasyon el kitabı, iş akış şemaları, talimatlar, planlar, tablolar, şartnameler, listeler, formlar, teknik resimler ve standartlardan oluşmaktadır. Balorman AŞ, çalışmalarını dökümante edilmiş kalite sistem gereklerine uygun olarak sürdürür, kalite kayıtlarını tanımlayarak tutulmasını sağlar. Dökümanların, hazırlanması, dağıtımının yapılması, güncelleştirilmesi, saklanması ve imhası PR-03 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürüne göre yapılmaktadır. 4.2.2. Balorman AŞ. de TS EN 9001:2008 standardının gereklerini karşılayan, sistem kapsamını ve hariç tutmaları belirten, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlayan prosesler ve bütün sistem kayıt ve dokümantasyonuna sahip olan bir kalite el kitabı mevcuttur. 4.2.3. Dökümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi ne ait tüm dökümanlar ile standartlar, teknik resimler ve müşteri şartnameleri gibi dış kaynaklı dökümanların kontrolü sağlanmıştır. Dokümanların kontrolü için M-files doküman yönetim sistemi bilgisayar yazılımı kullanılmaktadır Referans Doküman: PR-03 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü 4.2.4. Kayıtlarının Kontrolü Balorman da, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması amacıyla kayıtların kontrolü sağlanmakta ve muhafaza edilmektedir. İstenilen zamanda sağlıklı olarak ulaşılabilmesi için bir arşivleme sistemi geliştirilmiştir. Referans Doküman: PR-06 no lu Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü 5.0. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1.Yönetimin Taahhüdü Üst yönetim, müşteri ve firma çıkarlarını düşünerek politikasını ortaya koymuş, bu doğrultuda hedeflerini belirlemektedir. Bunun için gerekli kaynakları tahsis ederek sürekli gözden geçirmelerle bu hedeflere ulaşılmasını sağlamaktadır. Planlanan hedeflere ulaşmak amacıyla, verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi ve etkinliği amaçlayan bir yaklaşımla proseslerin kontrolü, organizasyon yapısı, yasal şartlar ve müşteri Sayfa 9 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

şartları, iç ve dış denetimler üst yönetim için birer yapı taşını oluşturmaktadır. Üst Yönetim, gözden geçirme toplantılarında kalite hedefleri, müşteri şikayetleri, ürün performanslarını gözden geçirerek taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Ayrıca gerekli personel ve eğitim durumları, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyaçları ortaya koyulup gerekli kaynaklar ve yapılacak olan uygulamalar tespit edilerek yapılacak çalışmalar planlanır. 5.2.Müşteri Odaklılık Üst yönetim, müşteri beklentilerinin karşılanması ve tatmininin arttırılmasına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması, bu ihtiyaç ve beklentilerin Balorman bünyesine doğru bir şekilde iletilmesi ve bu sayede kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, müşteriye sunulan ürünlerin performansının izlenmesi faaliyetlerini yürütür. Yıl içerisinde müşterilerimize yapılan ticari ve kalite ziyaretleri, müşterilerle yapılan toplantılar, anketler, müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılan uygulamalardır. Müşteri memnuniyetini ölçmeye dayalı olan anket uygulaması, PR-09 no lu Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedüründe yer almaktadır. Bu ihtiyaç ve beklentilerin yerine getirilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi, yıl içerisinde yapılan yönetimin gözden geçirilmesi (YGG) toplantısı ve yapılan diğer toplantılarda üst yönetimin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Referans Doküman: PR-09 Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi 5.3.Kalite Politikası Balorman yönetimi tarafından, firma hedefleri ve müşteri beklentilerine uygun olarak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve iyileşmesini amaçlayan kalite politikası yazılı olarak belirlenmiş, onaylanmış, tüm çalışanlara bildiri ve eğitimlerle duyurulmuş, anlaşılması ve benimsenmesi sağlanmıştır. Kalite Politikasının uygunluğunun sürekliliğini sağlamak amacıyla her yıl periyodik olarak yönetim toplantıları ile gözden geçirilir. Sayfa 10 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

YAYIN TARİHİ 10.08.2002 REV NO 02 REV TARİHİ 29.07.2011 KALİTE POLİTİKASI Balorman olarak ana felsefemiz müşterilerimiz için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmak, Balorman olarak amacımız, bünyemizde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin benimsenmesini ve sürekliliğini sağlamak, Yerli ve yabancı tüm müşterilerimizde memnuniyet odaklı çalışarak, yurtiçi ve yurtdışı pazarda, tüm yasal şartları yerine getiren, beyaz eşya üst tabla ve ambalaj malzemeleri üretiminde tercih edilen bir firma olmak, Teknolojik gelişmeleri takip ederek süreçlerini hedefleri doğrultusunda yürütmek, Tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileşme yolunda ilerlemek ve bu sayede üstün kalite ve değerde ürün anlayışını benimsetmek, Sistemimizin etkin olarak faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak firmamızın kalite politikasıdır. YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHADIR BALKIR Sayfa 11 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

5.4.Planlama 5.4.1.Kalite Hedefleri Üst yönetim, kalite sistemini oluşturan prosesler bazında kalite politikası ile tutarlı olan kalite hedeflerini belirlemiştir. Hedeflerin performansları, belli periyotlarda kalite yöneticisinin katkısı ile proses sahipleri tarafından ölçülerek izlenir. Bu veriler sayesinde, ulaşılmak istenen hedeflerin hangi basamaklarında olunduğu gözlenir. Referans Doküman: Proses Hedef Takip Tablosu Hedeflere ulaşmak bir anlamda yapılan iyileşmelerin göstergesidir. Hedefler, yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında görüşülerek yapılan iyileştirmelerin etkinlikleri ve yapılması gereken faaliyetler görüşülür. 5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan süreçler, müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri tatminini arttırmak için proses yaklaşımı benimsenerek kurulmuş ve beş ana süreç üzerinde yapılandırılmıştır. Süreçlerin hedefleri, sonuçları ve periyotları; Proses Hedef Takip Tablosu nda ifade edilmiş, proseslerin sıralaması, etkileşimleri Prosesler ve Etkileşimleri Tablosu nda belirtilmiş, ihtiyaç duyulan kaynaklar, izlenme yöntemleri, girdi-çıktı ve faaliyetler Proses Kartları nda belirlenmiştir. Ölçülebilen kalite hedeflerine ulaşabilmek için planlama yapılmaktadır. Bu planlama sisteminde önemli kriterler; girdilerin bilinmesi ve gerekli kaynakların(insan,altyapı,ortam) belirlenerek sağlanması, faaliyetlerin ve sorumluların bilinmesi, gerektiğinde değişikliklerin kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için, özellikle üretimde kalite kriterleri ve hangi kontrollerin hangi dökümana ve teçhizata göre gerçekleştirileceği, hangi kayıtların tutulacağı Kalite Planlarında tanımlanmıştır.(pl.sim.xxx-pl.gim.xxx-pl.pim.xxx) 5.5.Sorumluluk,Yetki ve İletişim 5.5.1.Sorumluluk ve Yetki Üst yönetim, sorumlulukları, yetkileri ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamış ve kuruluş içinde iletişimlerini sağlamış ve madde 4.2.3 e uygun olarak dağıtımını yaparak tebliğ etmiştir. Referans Doküman: Organizasyon El Kitabı (OEK) Sayfa 12 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

5.5.2.Yönetim Temsilcisi Üst Yönetim, standarda uygun Kalite Yönetimi Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor verilmesi ve Balorman da müşteri beklentilerinin bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bir Yönetim Temsilcisi atamıştır. Ankara Şube için Kalite Müdürü, Yönetim Temsilcisinin yaptığı işleri takibinden ve verilerin aktarılmasından sorumludur. Referans Döküman: Atama yazısı Organizasyon El Kitabı (OEK) 5.5.3.İç İletişim Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği göz önüne alınarak, düzenli bilgi akışlarının sağlanması ve muhtemel yönetimsel kayıpların önlenmesi amacıyla bir iletişim sistemi kurulmuştur. İletişim sağlamak amacıyla, toplantılar, telefon ve elektronik posta kullanılmaktadır. M-files DYS ile sistemde yer alan dokümanların incelenmesi amacıyla birimler arası görev atama, dokümantasyon değişiklikleri ve revizyonlarında otomatik uyarı elektronik postaları yer almaktadır. Üst yönetim belirlediği kalite hedeflerine göre kuruluşun başarısını, iç ve dış gelişmeleri, öneri vb. faaliyetleri çalışanlarına iletmek için ilan panosu kullanmaktadır. 5.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6.1.Genel Balorman üst yönetimi; kurulmuş olan kalite sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak, belirlenmiş olan kalite politikası, kalite hedef göstergeleri ve firma performans göstergelerini izleyerek etkinliklerini kontrol etmek amacıyla, yılda bir kez yönetimi gözden geçirme toplantılarını (YGG) gerçekleştirir. İlgili hedefler ve ulaşma kabiliyeti ise Balorman Proses Hedef Takip Tablosu ile takip edilir. Ankara Şube Proses Hedef Takip Tablosu nda gerçekleşen değerleri YGG toplantısı öncesinde Yönetim Temsilcisi ne mail yoluyla iletir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarından elde edilen kayıtlar 4.2.4 maddesine göre muhafaza edilmektedir. 5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi Balorman da; kalite politikası ve hedefler, ürün ve proses kalite kayıtları, müşteri istek, beklenti ve şikayetleri, iç tetkik sonuçları, belgelendirme kuruluşu ve müşteri tetkikleri, tedarikçiye ait performans kayıtları, sistemle ilgili gerekli görülen veya gerekli olabileceği düşünülen düzeltici/önleyici faaliyetler, proseslerin performansları, firma içi ve dışı gerekli görülen eğitimler, bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, verimlilik analizleri gibi kalite yönetim sistemini etkileyecek konular gözden geçirme girdilerini Sayfa 13 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

oluşturmaktadır. Balorman Yönetim Temsilcisi bu verileri YGG toplantısında üst yönetime sunar. Ankara Şube Kalite Müdürü gözden geçirme girdilerini içeren raporu Yönetim Temsilcisi ne YGG toplantısı öncesinde iletir. 5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının çıktılarını; Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi için alınan karar ve terminler, müşteri şartları ve ilgili ürünlerin iyileştirilmesi için gerekli karar ve terminler ve bu karar ve terminlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçları ve sorumluları oluşturmaktadır. Bu toplantılarda değerlendirmeler ve alınan kararlar, Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır, muhafaza edilir ve ilgili birimlere iletilir. 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1.Kaynakların Sağlanması Balorman, Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla gerekli olan kaynaklar (insan, altyapı, teçhizat, ortam) her proses için tespit edilir. Bu kaynakların temin edilmesi ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında planlanarak gerekli kaynaklar temin edilir. Proses sahipleri kaynak ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmekle sorumludur. 6.2.İnsan Kaynakları 6.2.1.Genel Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyen işleri yürüten uygun personel Organizasyon El Kitabı nda belirtildiği şekilde sağlanmaktadır. 6.2.2.Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık Balorman da ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personel için gerekli yeterlilik düzeyi belirlenmiş ve dökümante edilmiştir. Ürün Kalitesi ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyen tüm personelin eğitimlerine ilişkin gereksinimler PR-15 no lu Eğitim Faaliyetleri Prosedüründe anlatılmaktadır. Referans Doküman: PR-15 Eğitim Faaliyetleri Prosedürü OEK Organizasyon El Kitabı Sayfa 14 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

6.3.Alt Yapı Proses sahipleri tarafından ürün şartlarına uygunluğa ve belirlenen hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan çalışma alanı, bina, tesisler, ekipman, donanım ve destek hizmetlerini içeren (taşıma, iletişim hizmetleri) kaynak ihtiyaçları tespit edilir. Kaynakların temini konusunda karar; Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında ve Balorman bünyesindeki toplantılarda üst yönetim liderliğinde görüşülür ve uygulamaya alınır. Referans Döküman: PR-08 Satın Alma Prosedürü Bolu fabrika için bakım yönetim sistemi ile arızalar oluşmadan, önleyici bakım yöntemini baz alan Proteus Bakım Yönetim Sistemi Yazılımı ile bakımlar planlanarak uygulanır ve kayıt altına alınır. Ankara Şube de yapılan bakım faaliyetleri PR-16 Bakım Prosedürü nde anlatılmaktadır. Proses Hedef Takip Tablosu nda belirlenen bakım hedefleri ile bakım faaliyetleri kontrol edilmektedir. Referans Döküman: PR-16 Bakım Prosedürü 6.4.Çalışma Ortamı Balorman da ürün ve üretim kalitesini üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışma mekanlarının görsel dizaynı ile güvenli, sağlıklı, temiz ve ergonomik hale getirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Balorman Bolu fabrikası bünyesindeki bu çalışmalar; İş Sağlığı Güvenliği-Çevre Politikası ve Yönetim Sistemleri, Ankara Şube için uyulması gereken tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve diğer gereklilikler kapsamında ele alınır. Bu çalışmalar yapılırken aşağıda belirtilen referans dokümanlar baz alınır; Referans Döküman: Balorman İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası (Bolu Fabrika için) LS.015 Dış Kaynaklı Doküman Listesi 7.0.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Balorman, müşteri beklentileri ve taleplerini karşılamaya uygun olarak yeni ürün devreye alma ve ürünün gerçekleştirilmesi için belirli prosesleri planlamıştır. Bu proseslerin geliştirilebilmesi ve ürün gerçekleştirme sürecinin açıkça ortaya koyulması amacıyla proses kartları oluşturulmuştur. Süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimleri belirlenmiş bu sayede ürün gerçekleştirme planlamasında belli bir koordinasyon sağlanmıştır. Yeni ürün talebi ile gelen müşteriden Ticaret Yöneticiliği vasıtası ile teknik resimler ve ürün spesifikasyonları temin edilir. KKY ve İY teknik resim ve malzeme özellikleri doğrultusunda üretim onayını verir. Eğer müşterinin numune talebi varsa ve üretim şartlarında bir uygunsuzluk yok ise KKY ve sorumlu üretim birimleri tarafından numune çalışması gerçekleştirilir. Müşteriden numune doğrultusunda alınan onay üzerine TY tarafından gerekli sözleşmeler Sayfa 15 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

yapılarak malzeme siparişi verilir ve fabrikaya teslimi gerçekleştirilir. Temin edilen malzemelerin kalite planları doğrultusunda Giriş Kalite Kontrol işlemleri yapılır. Hammadde ürün şartnamelerine uygun olan malzemeler üretim aşaması için depolanırlar. Balorman da hammadde, yarımamül ve nihai ürünlerin hazırlanmış olan Kalite Planı na göre kontrolleri gerçekleştirilir ve tanımlanır. Bu planda ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney kriterleri, ürünün kabulü için kriterler belirlenir. İlgili kayıtlar Kalite Planında belirtilen sorumlular tarafından tutulur ve 4.2.4.maddesine göre muhafaza edilir. Bu sistem sayesinde, sadece kontrollerden geçen uygun malzemelerin müşterilere ulaşması garanti altına alınır. Referans Dökümanlar: Ürün Kalite Planları (PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX) Ürün Şartnameleri (SR.PİM.XXX, SR.GİM.XXX, SR.SİM.XXX) PR-12 Kontrol ve Deney Prosedürü PR-12 Ek- Yeni Ürün Devreye Alma PR-08 Satın Alma Prosedürü Giriş Kalite Kontrol, Proses Kontrol, Çıkış Kalite Kontrol Talimatları Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.2.Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.2.1.Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi Balorman da ürüne bağlı şartlar müşterilerin taleplerine göre yapılan çalışmalarla şekillenmektedir. Müşteri numune taleplerine uygun olarak yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkan şartlara uygun olarak elde edilen dökümanlar, KGY kontrolü altında gerektiğinde revize edilip çalışanlar bilgilendirilerek şartların yerine getirilmesi sağlanır. Müşteri taleplerinin tam ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla, karşılıklı fiyat, ödeme şekli, teslim süreleri ve kalite standartlarına uygun mamul üretilmesi için anlaşma sağlanır gerekli bilgiler dokümante edilerek saklanır. Referans Döküman:PR-08 Satın Alma Prosedürü 7.2.2.Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi Balorman da sözleşme faaliyetleri çerçevesinde ticari şartlar Ticaret Yönetimi tarafından, teknik şartlar Kalite Yönetimi tarafından gözden geçirilir. Şartlar açık olarak belirtilmediği veya mutabık kalınan şartlara göre farklılıklar olduğu durumda ilgili birimler tarafından inceleme yapılır. Ticaret birimi tarafından müşteriden gerekli bilgiler ve teyitler alınır. Sözleşme şartlarında değişiklik karşılıklı mutabakatla sağlanır. Sözleşme şartlarına ait dökümanlar, Ticaret Yöneticiliği tarafından dosyalanır ve muhafaza edilir. Teknik şartlar, kalite kriterleri, teknik resimler, talimat vb. dokümanlar ayrıca Kalite Yönetim tarafından kontrol altında tutulur ve madde 4.2.4 e göre muhafaza edilir. Sayfa 16 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

Referans Doküman: PR-003 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü PR-006 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 7.2.3.Müşteri ile İletişim Balorman da müşteri gereklerinin, ticari ve kalite ile ilgili talep, beklenti ve şikayetlerini öğrenilebilmesi için Ticaret Yöneticiliği ve Kalite Yönetimi tarafından mevcut iletişim araçları kullanılır. Bunlar; Ürüne ait bilgilerin alımı (fax, telefon, e-posta, toplantı v.b.) Sözleşme görüşmeleri Yazılı sipariş ve talepler Bilgilendirme ve bilgi alma görüşmeleri Ortak iyileştirme çalışmaları Şikayet iletimleri Müşteri anketleri Bu faaliyetler ve sonuçları ürün ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesinde girdi olarak kullanılır. 7.3. Tasarım ve Geliştirme Balorman bünyesinde tasarım ve geliştirme faaliyetleri olmadığı için bu madde kapsam dışı bırakılmıştır. 7.4.Satın Alma 7.4.1.Satın alma Prosesi Balorman da ürünlerde kullanılacak ilgili standart ve özelliklere uygun malzemelerin onaylanmış tedarikçilerden temininden ve uygun tedarikçi araştırmalarından Ticaret Yönetimi sorumludur. Yapılan satın alımlarda bunları sağlayacak tedarikçilerin belirlenmesinde Kalite ve Ticaret Birimleri tarafından kalite, fiyat, termin veya müşteri onaylı tedarikçi kriterlerine göre değerlendirme yapılır. Periyodik olarak yapılan bu işlemler neticesinde tedarikçilerin seçilmesi, değerlendirilmesi yapılır. Onaylı tedarikçi dışında alternatif konumda olan tedarikçiler içinde aynı kriterlerle takip edilir. Balorman da hammadde ve diğer yardımcı malzemeler için ilgili birimlerden gelen talep üzerine Ticaret Yöneticiliği tarafından sipariş formları düzenlenerek satın alma işlemleri gerçekleştirilir. Satın alınan ürünün bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisi dikkate alınarak ortaya çıkarılmış olan şartlar sipariş formlarında ve/veya tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde belirtilmiştir. Referans Döküman:PR-08 no lu Satın Alma Prosedürü Sayfa 17 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

7.4.2.Satın Alma Bilgisi Satın alınacak ürüne ait teknik bilgiler, müşteri isteğine uygun olarak tedarikçilerden alınan bilgilere göre (ürünün fiziksel standart değerleri, firma bilgileri ) üretim ve kalite birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ve aylık toplantılarda belirlenir. Daha sonra 7.4.1 de belirtilen değerlendirme sonucuna göre hareket edilir. Ortaya çıkan teknik bilgiler Kalite Bölümü tarafından Hammadde Kabul Şartnamesi ve Ürün Şartnameleri ile kayıt altına alınır. Buna göre Ticaret Yöneticiliği tarafından alımlar gerçekleştirilir. Satın alınacak malzeme (hammadde, yardımcı malzeme) ile ilgili gerekli bilgileri doğru ve zamanında tedarikçilere ulaştırılmasından Ticaret Yönetimi sorumludur. Hazırlanan siparişler Ticaret Yönetimi tarafından gözden geçirildikten sonra onaylanır. 7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Balorman da, satın alma dökümanlarında belirttiği ürün bilgilerinin istenen şartlara uygunluğunu doğrulamak için Kalite Birimi tarafından Giriş Kalite Kontrol yapılır. Bu faaliyet Kalite Yöneticisi tarafından hazırlanmış olan Kalite Planı na ve ilgili talimatlara uygun olarak her parti için gerçekleştirilir. Satın alınan bu ürünlerin giriş ve prosesteki performansı ölçülerek değerlendirmesi yapılır. Gerektiğinde tedarikçiden ürün test sonuçları alınır ve ürünün uygunluğu için veri olarak kullanılır. Müşteri veya temsilci, satın alınan ürünün istenilen şartlara uygun olup olmadığını kaynağında görmek isterse tedarikçi firma veya firma kaynağına götürülür. Referans Doküman : PR-08 Satın Alma Prosedürü Ürün Kalite Planları.(PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX) (Kİ.SİM.XXX, Kİ.PİM.XXX, Kİ.GİM.XXX) 7.5.Üretim ve Hizmetin Sunumu 7.5.1.Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Balorman da ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğu girdi, proses ve son kontrol aşamalarında kalite planlarına göre sağlanır. Üretim proseslerimizin gerçekleştirilmesi ve kontrolü proses kartlarında gösterilmiştir. Bu dökümanlarda prosesin nasıl gerçekleşeceği, nasıl test edileceği, hangi kaynakları kullanacağı, girdilerin, çıktıların neler olacağı, izlenmesi gerekli proses parametreleri ve performans kriterleri açıkça gösterilmiş, talimatlar, iş akış şemaları ve ilgili dökümanlarla atıflar yapılarak güçlendirilmiştir. Sayfa 18 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

Buna göre ürünün, prosesin önemli aşamalarında istenilen şartları sağlaması, tanımlanması ve uygun şekilde depolanması için iş talimatları ve diğer dökümanlar güncel halleri ile uygulayıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde konumlandırılmıştır. Prosesteki ürün bilgileri ve parametreleri gerekli kısımlarda bulunan dökümanlarda(iş talimatları, şartnameler, planlar, listeler) açıkça belirtilmiştir. Bu bilgi ve parametrelere sahip ürünü elde edebilmek için yeterli seviyede operatör, makine ve ölçüm cihazı kullanımı sağlanmaktadır. Ölçüm cihazlarının ölçüm şartlarını karşılayacak yeterlilikte olması ve ilgili bölümlerde bulunmasının sağlanması Kalite Kontrol Yöneticisi sorumluluğundadır. Ürünün müşteriye sunulması, teknik şartnamelerin uygunluğuna, paketleme, nakliye ve müşteri sözleşmelerine varılan mutabakat şartlarına bağlıdır. Ürünün son kontrol kayıtları Kalite Kontrol Yönetimi tarafından tutulur ve muhafaza edilir. Referanslar Döküman: PR-14 Üretim Prosedürü PR-12 Kontrol ve Deney Prosedürü PR-13 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.5.2.Üretim ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması Sonuçları, sonraki ölçüm veya izleme ile doğrulanan proses olmadığı için bu madde kapsam dışı bırakılmıştır. 7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik BALORMAN da malzemenin tedariğinden başlayıp, işletmeye girişini, üretim, depolama ve sevkiyat aşamalarında malzeme, yarı mamul ve nihai ürünlerin tanımlayıcı işlemlerini belirlemek, mevcut veya potansiyel hatalar tespit edildiğinde, müşteriden talep geldiğinde, geriye yönelik hata kaynaklarını tespit etmek ve kalite güvence için gerekli kayıtlarının oluşturulması sağlanmaktadır. Balorman da, ürünlere ilişkin izlenebilirlik faaliyetleri müşteriden başka türlü bir izlenebilirlik talebi olmazsa, Sunta Biriminde bilgisayar destekli barkot sistemi yardımıyla, Gruplama Bölümünde bilgisayar destekli barkot sistemi ve ürün üzerine işaretleme metodu ile, Palet Bölümünde ürün üzerine işaretleme metodu ve çıta paletleri üzerindeki etiketler ile yapılmaktadır. Referans Döküman: PR-11 Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik Prosedürü Barkot Talimatları Sayfa 19 / 24 Genel / Kalite Dokümanları

7.5.4.Müşteri Mülkiyeti Balorman da, sözleşme gereği, müşteri tarafından veya müşterinin yönlendirmiş olduğu tedarikçiden temin edilen hammaddelerin doğrulanması, işlenerek müşteriye ulaşıncaya kadar olan sürelerde depolanmasından sevkiyatına kadar olan tüm işlemler firmanın kendi mülkü gibi işlem görür. Kaybolan, zarar gören kullanıma uygun veya uygun olmayan malzemeler hakkında müşteriye bilgi verilir. Bu bilgiler Kalite Yönetimi tarafından 4.2.4 maddesine göre kayıtlara alınarak muhafaza edilir. Referanslar Döküman: PR-17 Müşterinin Temin Ettiği Ürünün Kontrolü Prosedürü PR-12 Kontrol ve Deney Prosedürü Proses Kontrol Talimatları Giriş Kalite Kontrol Talimatları Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.5.5.Ürünün Muhafazası Balorman, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmektedir. Firma içi ve firma dışı hareketlerin kontrollü bir şekilde yapılması için gerekli yöntemler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalar ürünün uygunluğunu sağlamak amacıyla taşıma, depolama, muhafaza, ambalajlama ve sevkiyat aşamalarını içermektedir. Müşteri için amaçlanan teslimat yerine ulaşıncaya kadar üründe bozulmaya neden olmayacak araçların tahsis edilmesinden Ticaret Yöneticiliği sorumludur. Taşıma, depolama, muhafaza, ambalajlama, yükleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ise Üretim Yöneticiliği sorumludur. Referans Doküman: Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.6.İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü Balorman da ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğunu garanti altına almak amacıyla, ürün kalitesine direkt etki eden ve değişkenlerin ölçümünü yapan tüm kontrol, test ve deneylerde kullanılan cihazlar, TSE veya akreditasyonu olan kuruluşlara kalibre ettirilmekte, uzunluk ölçme aletleri için doğrulama eğitimi almış bir eleman tarafından kalibreli blok mastarlar ile doğrulama yapılmaktadır. Mastarlar kullanım dışında uygun koşullarda saklanmaktadır. Kalibrasyonu yapılmamış veya kalibrasyon tarihi geçen, ürün kalitesini doğrudan etkileyen değişkenlerin ölçümünü yapan cihazlar tanımlanarak kullanılması önlenmektedir. Referans Döküman: PR-13 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü Sayfa 20 / 24 Genel / Kalite Dokümanları