ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

Benzer belgeler
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMI

QSA İŞ ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Demirtaş Dumlupınar Mh. 51.Sk. No:14 Kat:1 Osmangazi Bursa / Türkiye Tel : +90 (224) Fax

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Yöneticilere Odaklı ISO Bilgilendirme TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

CYMSOFT Bilişim Teknolojileri

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

CYMSOFT Bilişim Teknolojileri

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) İSG Yönetim Sistemi

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM]

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008

ISO 9001 Kalite Terimleri

EK-3 HAVAALANI ĠġLETĠMĠ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI. Kodu Yayınlama Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

BGYS ve BGYS Kurma Deneyimleri

Hazırlayan: Yasemin Özkonuk

MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN KLİNİK VERİ DEĞERLENDİRME

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

Tasarım Aşamasında Proses Güvenliği ve Yatırımlarının Yönetilmesi

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi

Risk Analiz Prosedürü

Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katkısı - Enerjisa Uygulaması -

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ISO/IEC Özdeğerlendirme Soru Listesi

. Dairesi Başkanlığı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

RGN İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ISO27001, PCI-DSS, ADSIC İÇİN ENTEGRE TEK ÇÖZÜM

IT Dönüşüm Projesi Başlangıç/Kick-off Toplantısı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

Bu dokümanla BGYS rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanarak BGYS sürecinin efektif şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları

BS25999 İŞ SÜREKLİLİĞİ İĞİ YÖNETİM M SİSTEMİSTEMİ STANDARDI

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

T. C. KAMU İHALE KURUMU

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

Çevre Denetiminde Minimum Kriterler. Robert Bakx Kıdemli Proje Yöneticisi Çevre Finansmanı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI

daha kolay! MicroDestek İş ve Dava Takibi KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur.

BELSİS-EBYS ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

MYB İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 7: Doğrulama Süreci. İklim ŞAHİN , ANTALYA

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

İç Denetim Kontrol Formu

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

Rugila Classification

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Burcu Yaroğlu Finansbank. Özgür Dönmez Experteam Consulting

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın.

Persono Performans Yönetim Sistemi

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 1.1 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İç Denetim Prosedürü

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Transkript:

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI Entegre Yönetim Sistemi; yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir. QSA Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı; şirketlerde Yönetim Sistemleri Standart şartlarına, yasal ve sözleşmelerden doğan gereksinimlere uygunluğun sağlanmasında; Yönetim sistemlerinin yaygın olarak kabul ettiği proses yaklaşımı olan PUKÖ ( Planla Uygula Kontrol et Önlem al ) çalışma prensibine ait aşamaların etkin bir şekilde uygulanmasını, takip edilmesini ve yönetilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bir yazılım çözümüdür. NEDEN QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI? Annex SL Yapısı : Yenilenen Yönetim Sistemleri yapısına ( Annex SL ) uygun olarak geliştirilen yapısı sayesinde bu yapıda güncellenen/güncellenecek olan tüm yönetim sistemleri standartlarına ait süreçlerin tek bir ekrandan entegre olarak birden fazla tüzel kişilik içinde yetki bazlı yönetilebilmesini sağlar. Erişim Kontrolü : Kullanıcı erişim yetkilendirilmesi, Log kayıt sistemi. Entegrasyon : Dış Sistemlerle Entegrasyon, Active Directory Entegrasyonu Teknik Destek : Alanında uzman güçlü bir ekip desteği. Çoklu Dil Desteği Yapısı : Uyarlanabilir yapısı sayesinde İstenilen DİL ile programı kullanabilme olanağı. Verimlilik : Entegre Yönetim Sistemleri için yapısal uygunluğu ve desteği sayesinde birden fazla Yönetim sisteminin standart gerekliliklerinin aynı anda tek bir ekrandan karşılanabilir. (aksiyon planlama, aksiyona bağlı görev atama, onaylama, hatırlatma uyarıları, durum bilgilendirme, raporlama ve takip sistemi, etkinlik planlama, iş sürekliliği yönetimi, İç tetkik planlama, gerçekleştirme ve raporlama, risk değerlendirme ve işleme, varlık envanteri ve değerlendirilmesi süreç tanımları ve analizi, doküman yönetimi, ihlal olayı yönetimi v.b) İzlenebilirlik : Sisteme eklenen kayıtların tarihsel yaşam döngüsü ve dosyaların versiyon takibinin yapılabilmesi. Doküman Ekleme ve Saklanması: Değişik tür ve kategorideki dosyaları ilgili modül kayıtlarına ekleyebilme ve yaşam döngüleri boyunca elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanabilmesi ile Yönetim sisteminin ilgili standarda uygunluğuna yönelik objektif kanıtların sisteme dosya olarak eklenebilmesi. Microsoft Office ( XLSX, DOCX, PPTX ), Adobe Acrobat, ( PDF ) ve Resim ( XPS, JPG, PNG, TIF )

Ana Modüller ve Temel Alt Bileşenleri QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI MODÜLLERİ Varlık Yönetimi Modülü Varlıklar Varlık değerlendirme Varlık değerlendirme metodu Varlık kategorileri Varlık grupları Varlık değerlendirme kriterleri Değerlendirme kriter grupları Bilgi sınıflandırması Süreç Yönetimi Modülü Ana süreçler Alt süreçler Süreç değerlendirme tablosu İş etki analizi Sürece ait riskler Süreç & Varlık ilişkilendirmesi Süreç & Departman ilişkisi Risk Yönetimi Modülü Risk değerlendirme Risk değerlendirme metodları Risk hedef belirleme Değerlendirme kriterleri Risk işleme Risk işleme yöntemleri Tehditler Zaafiyetler Tehdit & Zaafiyet ilişkisi Kontrol & Tehdit ilişkisi Tedarikçi ilişkileri Yönetimi Modülü Tedarikçiler Sözleşmeler Hizmet alanları Hizmet seviyeleri ( SLA ) Operasyonel seviye tanımları ( OLA ) Proje Risk Yönetimi Modülü Projeler Proje aşamaları tanımları Proje risk alanları tanımları Risk değerlendirme kriterleri Olasılık & Etki düzeyleri Etki kategorileri Proje risk alanları şablonu Risk alanları sorular şablonu İş sürekliliği Yönetimi Modülü İş sürekliliği planları İş sürekliliği test planları İş sürekliliği olay tanımları Olasılık tanımları Etki düzeyi tanımları Yedek fazlalıkları İhlal olayı yönetimi Modülü Bilgi güvenliği ihlal olayı İhlal olayı tipleri Olay etki matris şablonu Olay etki kategorileri Etki düzeyi tanımları İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü Çalışanlar Departmanlar Görev tanımları Roller Sorumluluklar Yetkiler Yetkinlikler

İç Tetkik Modülü İç tetkik takvimi İç tetkik detay planı İç tetkik ( Gerçekleştirme ) İç tetkik soru listesi İç tetkikçiler İletişim Modülü İletişim listesi İletişim grupları Dış taraflar listesi Otoriteler listesi Özel ilgi grupları listesi 3 ncü Taraf Denetimleri Modülü Denetim kayıtları Denetim tipleri Uygulanabilirlik bildirgesi ( SOA ) Modülü Uygulanabilirlik bildirgesi şablonu ( SOA ) İyileştirme Modülü İyileştirme kayıtları Bulgu tipleri Uygunsuzluk tipleri Hedefler ve Etkinlik ölçümü listesi Uyum Modülü Uyum tablosu Yetki talep Yönetimi Modülü Erişim Yetkilendirme ve Talebi Yetki grupları Yetki tanımları Yetkilendirme şablonu Doküman Yönetimi Modülü Doküman listesi Doküman tipleri Yönetim Organizasyon Modülü Kontroller & Standartlar Standartlar & Departmanlar Kapsam tanımları Rol tanımları Yönetim sistemi rolleri Etkinlikler ( Toplantılar ) Komite ve Ekip tanımları Komite ve Ekip üyeleri Etkinlik ( Toplantı ) tanımları Boşluk Analizi ( GAP ) Modülü Boşluk analizi ( Gerçekleştirme ) Durum tanımları

QSA GENEL KAPSAMI ( SCOPE ) ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ETKİLEŞİMİ Kuruluşun ve bağlamanın anlaşılması, İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, Yönetim Sistemi kapsamının oluşturulması, Politikaların ilgili iç ve dış taraflara duyurulması, Çalışanlara ait roller, sorumluluklar, yetkinlikler ve yetkilerin tanımlanması, Yönetim Sistemlerine ait Roller ve Sorumlulukların tanımlanması ve atanması, Yönetim sistemi amaçlarını başarmak için planlama ( Etkinlik Ölçümü ve Hedefler Listesi ), İç ve Dış taraflarla iletişimin sağlanması ( İletişim listelerinin oluşturulması ), Yönetim Sistemlerine ait yazılı bilgilerin, kayıtların saklanması, korunması ve güncelliğinin sağlanması ( Doküman yönetimi ), İşletimsel planlama ve kontrol (Risk değerlendirmesi ve risk işleme planları), Uygulanabilirlik bildirgesinin oluşturulması ( ISO IEC 27001:2013 ), Yasal ve sözleşme gereksinimlerine UYUM tablosunun oluşturulması ve takibi, İş sürekliliği planlarının oluşturulması, testlerin planlanması ve uygulanmasına ait işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi, Bilgi Güvenliği İhlal olayı yönetimi, Varlık envanterinin oluşturulması ve değerlendirilmesi, İç tetkik takvimi ve detay planlarının oluşturulması, İç tetkik soru listelerinin oluşturulması, İç tetkikin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, Yönetimin gözden geçirmesi ( Toplantı planlarının oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması), Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet ( İyileştirme aksiyonlarının açılması, takip edilmesi ve kayıt altına alınması ), Sürekli iyileştirme, Boşluk Analizi ( GAP Firmanın mevcut durumunun ilgili Yönetim Sistemi standart şartlarına göre uyumluluğunun belirlenmesi ve raporlanması ) Tedarikçi İlişkileri ( Tedarikçi, Müşteri, firma listelerinin ve bunlara bağlı Sözleşmelerin oluşturulması ve değişiklik takibi ile SLA, OLA kriterlerinin atanması ) İnsan Kaynakları (Çalışan personel listelerinin oluşturulması, çalışanlara ait; Rol ve Sorumluluklar ile birlikte Yetkinlik ve Yetkilerin tanımlanması, eğitim kayıtları, mesleki yeterliliklerine ait sertifikalar, akademik belgeler, tarama (Özgeçmiş, Sabıka kayıtları v.b) kayıtlarına ait belgelerin eklenmesi, saklanması ) Süreç Yönetimi ( Ana ve Alt Süreçlerin tanımlanması, süreçlere ait risklerin, sahiplerinin, varlıkların belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi, kritik iş süreçlerinin tespiti, iş etki analizi, risk aksiyonları )