Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin Kurulumu



Benzer belgeler
DESTEK DOKÜMANI. LogoConnect e-fatura Kurulumu Ve Ayarları:

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

LogoConnect e-fatura Kurulumu ve Ayarları:

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

DESTEK DÖKÜMANI START DEMO KURULUMU VE AYARLARI

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

DESTEK DÖKÜMANI GO 3 DEMO KURULUMU VE AYARLARI

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

Netsis 3 SMS Uygulaması

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

Link: ftp://download.logo.com.tr/windows/tools/sql_kurulum/sql_2012_express/

LDX. Doküman Eşleme Eklentileri. LOGO Ürün Geliştirme

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Waseem Ishaq tarafından yazıldı. Çarşamba, 01 Haziran :58 - Son Güncelleme Pazartesi, 06 Haziran :56

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI

VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU

e-müstahsil Makbuzu Nedir?

Tüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir.

Yeni Nesil e-fatura Kullanıcı Kılavuzu

Bay.t Destek. İnternetten Uzak Erişim. Kullanım Klavuzu

Picture 1 - Bağlantı Hatası Penceresi

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 DÖNEMİ ÜRETİCİ ŞARTLARINDA SÖZLEŞMELİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJESİ KULLANIM KILAVUZU 2/20/2018

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

e-fatura Başvuru Açıklamalar

TachoMobile Web Uygulaması v1.00.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

LogoConnect Nasıl Çalışır?

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Logo Mobile Kurulum ve Kullanım

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

AYBEL YAZILIM E-REÇETE PROGRAMI

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

E-Netsis.Net Yenilikleri

Fiyat Farkı Faturası

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı

İSGBYS (İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı) OSGB/Firma Yetkilisi Kullanım Kılavuzu

Çalışma alanı ekle seçeneği ile e-fatura çalışacağınız çalışma alanını 3 adımda oluşturabilirsiniz.

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

COLLECTOR Özellikleri Teknik Özellikler Ürün Özellik Seti... 4

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V Kullanım Kılavuzu

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu (Kapsam Genişletme, Belge İtiraz, Adres/Unvan Güncelleme)

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

MİCRODESTEK E-SMM UYGULAMASI TANITIM DOKÜMANI

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU

18 Haziran Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (İMALAT) Başvuru

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

DynEd KAYIT YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon :

Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS)

Transkript:

LOGO CONNECT EXCEL EKLENTİSİ İLE VERİ TRANSFERİ B2B işlemleri karşılıklı bir ya da birden çok firma arasında gerçekleşir. B2B işlemi yapan firmalarda Logo Ticari Sistem (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go) olabileceği gibi Logo uygulaması dışında herhangi başka bir uygulamada olabilir. Eğer veri alışverişi yapan iki firmadan birinde Logo Ticari Sistem, diğerinde başka bir uygulama kullanılıyor ise LogoConnect ExcelPlugin yardımı ile Logo uygulaması kullanılmayan firmadan veri gönderimi/ alımı yapılabilir. Örneğin; Sipariş alan ana dağıtıcı firma Logo ERP (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go) ürünü kullanmaktadır, Bu dağıtıcı firmaya sipariş veren bir işletme ise siparişlerini kendi belirlediği bir şablonda excel e kaydetmekte ve dağıtıcı firmaya siparişlerini telefon ile geçmektedir. Dağıtıcı firma telefonla alınan siparişleri kendi sistemine kaydetmek için büyük zaman kaybetmekte ve zaman zaman (veri giriş hatası vs. gibi nedenlerden) aldığı siparişlerde sorunlar yaşamaktadır. Dağıtıcı firma bu zaman kayıpları ve hataların önüne geçmek için siparişlerin elektronik ortamda gönderilmesini istemektedir. Sipariş veren firma Logo uygulaması kullanmamaktadır. Böyle bir durumda sorunun çözümü için Logo uygulması kullanmayan firmaya LogoConnect ExcelPlugin yükleyerek, sunulan hazır şablonlar ile excelde girilen bu siparişler LogoConnect ExcelPlugin üzerinden dağıtıcı firmaya gönderilebilmesi sağlanmaktadır. Yine aynı şekilde dağıtıcı firma siparişe istinaden oluşturduğu faturayı LogoConnect ExcelPlugin üzerinden siparişi veren firmaya gönderebilir ve LogoConnect ExcelPlugin ile bu fatura excel dokümanı olarak kaydedilebilir. LogoConnect ExcelPlugin Uygulamasında; Logo Ticari Sistem (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go ) kullanan firma da LogoConnect B2B paketinin olması yeterli iken, Logo ürünleri kullanmayan tarafta ise, LogoConnect ExcelPlugin paketinin kurulması gerekmektedir. LogoConnect ExcelPlugin Uygulaması E-iş kodları ile aktarım yapmaktadır. Aktarımı yapan ve alan taraflarda LogoConnect ExcelPlugin kurulumu sonrası çalışma alanları oluşturulduğunda otomatik E-iş kodu ataması yapılacaktır. Bu E-İş kodları, aktarım için kullanılacak Excel dokümanının adı belirtilen tanıma uygun olarak yazılmalıdır. PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_Fiş türü.xls olarak şablonlar Excel Template klasörü altında bulunmaktadır. Receiver: Alıcı cari hesabın e-iş kodu yazılmalı. Sender: Gönderici E-İş kodu yazılmalı. Örnek: PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_SatışFiyatListesi.xls PLG2_ ZVLID00002735_ ZVLID00002739_109_0_1.xls Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin Kurulumu 1. AŞAMA (PROGRAM KURULUM) LogoConnect Kurulum işlemleri için LogoConnect Excel Plug-in setup.exe çalıştırılmalıdır. Kuruluş (Autorun) programı çalışır, bu ekranda Kuruluş işlemi için LogoConnect Kur seçeneğini tıklayınız. Kur programı otomatik olarak çalışır. Doküman No : 1/25

Kur programı otomatik olarak çalışır.hoşgeldiniz sayfası açılır. LogoConnect ürünü bilgisayarınıza yüklenecektir. Devam etmek için İleri düğmesini tıklayınız. Lisans anahtarı giriş penceresinde Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin lisans anahtarı yazılır,lisans anahtarı girildikten sonra İLERİ düğmesine basılır. Doküman No : 2/25

Lisans sözleşmesi penceresinde lisans sözleşmesi kabul edilmiyorsa iptal seçeneği ile kurulumdan vazgeçilir, lisans sözleşmesi kabul ediliyor ise, lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum işaretlendikten sonra İLERİ düğmesine basılır. Doküman No : 3/25

Yükleme yapılacak klasör size tekrar gösterilecektir, eğer klasör bilgisinin doğruluğunu kabul ediyorsanız İLERİ düğmesine basınız. Bu ekranda size verilen kullanıcı kodunuzu (çoğunlukla e-mail adresi), ve firmanıza ait şifreyi (öndeğer firma şifresi sözleşme numaranız için kullandığınız 4 haneli şifredir) girmelisiniz. Bilgileri girdikten sonra İLERİ düğmesine basınız. Karşınıza gelen bu pencerede, bayi adı, kullanıcı adı ve kullanıcı bilgileri dolu olarak gelecektir. Bu pencerede kullanıcı şifresi bilgisini girmelisiniz. Şifreyi girdikten sonra İLERİ düğmesine basınız. Doküman No : 4/25

Müşteri bilgileri penceresinde müşteri firma ve müşteri yetkilisine ait bilgiler girilmelidir. Buradaki bilgilerin doğruluğuna özen göstermenizi rica ederiz. Burada yapılan hatalar yüklenen setlerin farklı firmalara ait görünmesine neden olmaktadır. Sol tarafında * olan satırlara bilgi girilmesi zorunludur. Bilgileri girildikten sonra İLERİ düğmesine basılır. Aktivasyon için internet bağlantınızı tekrar kontrol edip internet bağlantınızda sorun yoksa İLERİ düğmesine basınız. Doküman No : 5/25

Dosya kopyalamaları bittikten sonra karşımıza işlem tamamlandı penceresi gelecektir 2. AŞAMA (LOGOCONNECT SYS DE PROGRAM AYARLARI) 1 -Kurulum işleminin tamamlanmasıyla birlikte Veri Tabanı Bilgilerini gireceğiniz ekran görüntülenir. (Yada Connect klasörü içerisindeki LConfig.exe dosyası içerisinde veri tabanı bilgileri girilebilir.) Kullanıcı Adı: SQL e bağlanırken girmiş olduğunuz Username Şifre : SQL e bağlanırken girmiş olduğunuz Username nin şifresi Server Adı : SQL sunucunun ismi (sunucu veya diğer adıyla SQL Server Client Network Utility (SQL Sunucu İstemcisi Network Kurulumu) tercih edilir veya sunucu makinası için IP adresi) Veri Tabanı Adı : LogoConnect için oluşturulan yada oluşturulacak veritabanının ismi yazılır. Veri Tabanı Tipi : MS SQL seçeneğini veritabanı olarak seçiniz. Bilgilerinizi girdikten sonra İleri düğmesini tıklayınız. Veri Tabanı Oluşturma ekranı görüntülenir. Mevcut veri tabanını kullanacaksanız Mevcut Veri Tabanını Kullan seçimi yapınız. Eğer yeni bir veri tabanı oluşturacaksanız Yeni Veri Tabanı Oluştur seçeneğini işaretleyiniz. Yeni Veri Tabanı Oluştur seçimi yaptıysanız varolan veri tabanındaki bilgiler silinecektir. Doküman No : 6/25

2- Kullanıcı tanımlama ekranında Logo Connect programını kullanacak kullanıcılarının tanımlaması yapılır. Bu ekranda kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve kullanıcı yetkisi belirtilmektedir. Bu ayarlar daha sonar Logo ConnectSYS ekranında tekrar düzenlenebilir. 3- Terminal tanımlama ekranında Logo Connect programına bağlanacak terminal tanımı yapılmaktadır. Bu ekranda terminal kodu, terminal adı ve tanımlanacak terminalden bağlanacak kullanıcı seçimi yapılır. Bu ayarlar daha sonar Logo ConnectSYS ekranında tekrar düzenlenebilir. Doküman No : 7/25

Böylece programın çalışabilmesi için gerekli temel ayarları yapmış oldunuz. Tamam düğmesini tıklayarak programa girebilirsiniz. 3. AŞAMA (LOGO CONNECT SİSTEM İŞLETMENİN DE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER) Program kurulumu gerçekleştirildikten sonra LogoConnectSYS de gerekli bir kaç düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin bir bölümünü kurulum sırasında gerçekleştirdir. Bunun dışında Çalışma alanı ve diğer tanımlamaları yapabilmeniz için Araçlar tabı altında bulunan kurulum asistanını kullanabilirsiniz. Kurulum Asistanı : Kurulum asistanı çalıştırıldığında ilk olarak giriş ekranı gelecektir. Doküman No : 8/25

l Çalışma Alanı Bilgileri bölümünde, çalışma alanı tanımı yapılmaktadır. Çalışma alanı ilk kez tanımlanıyor ise çalışma alanı veri tabloları oluşturulacaktır. Daha önceden tanımlanan bir çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılıyor ise çalışma alanı veri tablolarının oluşturulması kullanıcının seçimine bağlıdır. Önceden tanımlanmış olan çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılırken önceki verilerin silinmemesi isteniliyor ise veri tabloları yeniden oluşturulmamalıdır. Çalışma alanı önceden tanımlanmış olandan farklı bir firma için kullanılacak ise veri tabloları yeniden oluşturularak tabloların temizlenmesi sağlanabilir. Doküman No : 9/25

LogoConnect kurulumunda güncellemelerin mylogo serverdan alınması, ayarlamaların yapılması ve tanımlanacak firmaya atanacak E-iş kodunun alınması için mylogo.com.tr ye bağlanması gerekmektedir. Mylogo hizmetleri kullanılmayacak ise LogoConnect mylogo server bağlantısını kurulum aşamasındaki işlemler tamamlandıktan sonra bir daha kullanmayacaktır. LogoConnect kurulan makinada internete çıkış için proxyi kullanılıyor ise proxy kullan işaretlenerek kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir. Doküman No : 10/25

Mylogo hesap başvurusu aşamasında işaretlenen seçeneğe göre yeni açılacak hesabın veya mevcut bulunan mylogo hesabının bilgilerinin girileceği bölümdür. Mylogo hesabı yeni açılacak ise Set numarası girilmek zorundadır.(set numarası default olarak gelmektedir.) Set Numarası: Set numarası otomatik olarak gelmektedir. Hesap Kodu: Firmanın mylogo da açtığı veya açacağı hesap numarasıdır. Kullanıcı Kodu: Firmanın mylogo da açtığı veya açacağı hesabın kullanıcı kodudur. Şifre: Firmanın mylogo da açtığı veya açacağı hesabının şifresidir. Firma Ünvanı: Firmanın ticari ünvanı yazılmalıdır. Vergi Numarası: Firma vergi numarası yazılmalıdır. e-posta adresi: Mylogo hesabı ve hizmet başvuruları hakkında ilgili kişiye bilgi dönülebilmesi için güncel bir e- posta adresi girilmelidir. Önceden açılmış bir mylogo hesabı için e-posta adresi yazılıyor ise hesap açılışında yazılmış olunan posta adresi güncellenecektir. (Not: Mevcut bir mylogo hesabının bilgileri girildiğinde Kontrol et butonu tıklanılarak girilmiş olunan hesap bilgileri kontrol edilebilir.) Mylogo hesap başvurusunun bu aşamasında girmiş olduğunuz şifrenin onaylanması için tekrar şifrenizi girip daha sora hatırlatma bilgilerini doldurunuz. Doküman No : 11/25

Doküman No : 12/25

Mylogo Hizmet kullanımı seçimi ekranında Bankacılık kullanmayacağım ve aktarımı klasör / ftp üzerinden yapacağım işaretlenmelidir. Logo Ticari Sistem seçimi ekranında ürün bağımsız olarak kullanılacağı için Logo Ticari sistem ile çalışmayacağım seçilmelidir. Doküman No : 13/25

E-iş Kodu otomatik olarak program tarafından atanacaktır ve excel aktarımı sırasında Sender alanında Gönderici E-İş kodu yani size atanan E-İş kodu girilmektedir. Gönderim için doküman adında düzenlenmesi gereken alanlar: PLG2: Sabit alan. Receiver: Alıcı cari hesabın e-iş kodu yazılmalı. Sender: Gönderici E-İş kodu yazılmalı. D: Çapraz veya düz gönderim isteğine yazı numara verilecektir. 0= Düz, 1= Çapraz gönderim demektir. Fiş Türü: Bu alanda excel şablonunun hangi fiş türüne ait olduğu belirtilmektedir. Bu alana index numarası yazılacaktır. Örnek: PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_SatışFiyatListesi.xls PLG2_ ZVLID00002735_ ZVLID00002739_109_0_1.xls Doküman No : 14/25

LogoConnect te lokal veri akışında öndeğer bağlantı tipinin seçilerek gerekli bilgilerin girilebildiği alandır. Öndeğer bağlantı tipi ftp veya klasör olarak ayarlanabilir. Lokal çalışmada gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır Not: - Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari heaplar için geçerli olacaktır. - Birden fazla cari hesaba gönderilen veya alınan dokümanlar için aynı adresler verilebileceği gibi her cari hesap için farklı adresler de tanımlanabilir. - Kurulum asistanında tanımlaması yapılan bağlantı ayarı Diğer işlemler> Bağlantı ayarlarına öndeğer olarak kaydedilir ve istenildiği taktirde bu alandan değiştirilebilir. Doküman No : 15/25

LogoConnect kurulumu ve ayarları bu şekilde tamamlanmış olmaktadır. 4. AŞAMA (LOGOCONNECT DE AYARLARI) Doküman No : 16/25

LogoConnect e giriş yapıldıktan sonra Excel dokümanı yardımı ile veri gönderimi yapabilmek için yapılması gereken işlemler aşağıda listelenmektedir. A- Excel Dokümanı ile Veri Gönderimi 1 Eklenti Kurulumu Doküman eşlemelerde excel dokümanları ile veri gönderimi veya veri transferi yapılabilmesi için eklentilerin eşleme listesine eklenmesi gerekmektedir. Doküman No : 17/25

Eşleme listesine eklemek için Çalışma Parametreleri> Doküman eşleme eklentilerinde Ekle denilir. LogoConnect in PRG> Plugins dizini altındaki LExcelPlugin.dll seçilerek kaydedilir. Satır başındaki check box işaretlendiğinde eklenti doküman eşleme listesinde görüntülenecektir. Doküman Eşleme Excel dokümanı olarak gönderilecek verilerin düz ve çapraz hangi fiş türü olarak gönderileceği belirlenmelidir. Doküman No : 18/25

Bu işlem Cari Hesap Parametreleri> Doküman eşleme alanından yapılır. Gönderilecek işlemler olduğu için doküman eşleme giden tabında yapılmalıdır. Otomatik Paketleme Kuralı Tanımlama Excel dokümanlarının kaydedildikleri dizinden alınarak paketlenmesi için Planlama menüsünden otomatik paketleme kuralı tanımlanmalıdır. Doküman No : 19/25

Paketleme kuralı tanımlanırken doküman olarak gönderim yapılacak doküman seçilir. Veri kaynağı klasör seçilmeli ve gönderilecek excel dokümanının alınacağı dizin klasör adresi olarak seçilir. İlgili dizinde bulunan excel dokümanlarının uzantısı xls olduğu için filtrede bu uzantı tanımlanılır veya dosya uzantısına bakmadan tüm dosyaların paketlenmesi için tanım yapılır. Eklenti kullanılacak check boxı işaretlenilir ve Doküman Eşleme Eklentisi için oluşturulan eklenti seçilir. Alıcılar tabında excel dokümanının gönderileceği cari hesap veya hesaplar seçilerek otomatik paketleme kural tanımı tamamlanılır. Otomatik paketleme kuralının belirlenen saatlerde veya belirli aralıklarda çalışması isteniliyor ise Görev yöneticisinden kural için tanım yapılmalıdır. Excel Dokümanı Oluşturma Logo Connect/PRG/ ExcelTemplates altında bulunan pluginlerden gönderilmek istenilen doküman tipi için hazırlanmış olan excel şablonu yardımı ile gönderilecek excel dokümanı hazırlanmalıdır. ExcelTemplates altında bulunan plugin çeşitleri. Malzeme Verilen Sipariş Alınan Sipariş Alım İrsaliyesi Satış İrsaliyesi Alım Faturası Satış Faturası Satış Fiyat Listesi *Alış Fiyat listeleri gönderilmemektedir. Doküman No : 20/25

Excel templates dizininde bulunan hazır şablonlar başka bir dizin açılarak kopyalanmalıdır. Gönderinin alınacağı dizine kopyalanan excel dokümanın adı istenilen bilgilere göre düzenlenmeli ve doküman ile aktarımı yapılmak istenilen veriler excele kaydedilmelidir. Oluşturulacak excel dokümanlarında aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. a) Excel Doküman Adı Excel dokümanının adı belirtilen tanıma uygun olarak yazılmalıdır. PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_Fiş türü.xls olarak şablonlar Excel Template altında bulunmaktadır. *Mevcut şablonlar üzerinde isim değişikliği yapmadan şablon Excel Template dizininden kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır. Gönderim için doküman adında düzenlenmesi gereken alanlar: PLG2: Sabit alan. Receiver: Alıcı cari hesabın e-iş kodu yazılmalı. Sender: Gönderici E-İş kodu yazılmalı. D: Çapraz veya düz gönderim isteğine yazı numara verilecektir. 0= Düz, 1= Çapraz gönderim demektir. Fiş Türü: Bu alanda excel şablonunun hangi fiş türüne ait olduğu belirtilmektedir. Bu alana index numarası yazılacaktır. Örnek: PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_SatışFiyatListesi.xls PLG2_ZVLID00001_ ZVLID00002735_109_0_1.xls b)sipariş, İrsaliye ve Fatura için Veri Girişi Excel Template dizini altında bulunan excel şablonlarından istenilen şablon türü seçilmelidir. Şablondaki kolon sıraları ve isimleri değiştirilmemelidir. Şablonu gönderim yapılacak dizine kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır. Veri girişinde dikkat edilmesi gereken özellikler: Kayıt No: Kayıt no unique olmalıdır. Aynı fiş türü için önceden gönderilmiş bulunan bir plugin var ise girilen satırların kayıt numaralarının önceki ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. Her satır için kayıt no alanı yazılmalıdır. Alıcı E-iş Kodu: Fişte birden fazla satır var ise fişin ikinci satırından itibaren gönderilecek diğer alıcı firmaların E- iş kodları yazılır. İşlem: Eklenilen satırın karşı tarafta göreceği işlemin seçildiği kolondur. Uygulanabilecek işlemler: INS - ekleme, UPD -Güncelleme ve DEL- Silme işlemidir. Güncelleme ve silme işlemlerinin uygulanabilmesi için ilgili satır alıcı tarafta olmalıdır. Güncelleme ve silme işlemleri gönderilirken ilgili malzemenin kayıt nosunun önceden gönderilmiş olan excel dokümanındaki kayıt no ile aynı olması gerekmektedir. Birden fazla satır içeren fişlerin yazımı: Fişte birden fazla satır var ise gönderilmek istenilen E-iş kodları ikinci satırdan başlanılarak yazılabilir. Birden fazla malzemesi olan fişler girilirken o fiş üzerindeki alıcı e-iş kodu, işlem, fiş no, fiş tarihi, doküman tarihi, cari hesap kodu gibi bilgiler fişin ilk satırında yazıldığı için diğer satırlarda yeniden yazılması gerekmemektedir. Doküman No : 21/25

Alt malzemelerin yazımı: Fişe yazılan bir mazlemenin alt malzemeleri var ise girilen ilk satırdan itibaren alt malzeme ile ilgili bilgiler girilmeye başlanılır.birden fazla satır içeren fişlerde olduğu gibi alt malzemeler birden fazla ise alt malzeme kolonlarından önceki kolonlardaki alıcı e-iş kodu, işlem, fiş no, fiş tarihi, malzeme kodu gibi bilgiler aynı olacağı için yeniden yazılması gerekmemektedir. Aşağıdaki ekran yukarıdaki ekranın alt malzemelerinin görüntüsüdür. * Bir satır tamamen boş olduğunda sorgulama biteceği için boş satır bırakıp veri girişine devam edilmemelidir. c) Malzeme için Veri Girişi Excel Template dizini altında bulunan excel şablonlarından PLG2_RECEIVER_SENDER_101_D_Malzeme.xls şablon türü seçilmelidir. Excel Şablonlarındaki kolon sıraları ve isimleri değiştirilmemelidir. Şablonu gönderim yapılacak dizine kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır. Veri girişinde dikkat edilmesi gereken özellikler: Kayıt No: Kayıt no unique olmalıdır. Aynı fiş türü için önceden gönderilmiş bulunan bir plugin var ise girilen satırların kayıt numaralarının önceki ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. Her satır için kayıt no alanı yazılmalıdır. Alıcı E-iş Kodu: Fişte birden fazla satır var ise fişin ikinci satırından itibaren gönderilecek diğer alıcı firmaların E- iş kodları yazılır. İşlem: Eklenilen satırın karşı tarafta göreceği işlemin seçildiği kolondur. Uygulanabilecek işlemler: INS - ekleme, UPD -Güncelleme ve DEL- Silme işlemidir. Güncelleme ve silme işlemlerinin uygulanabilmesi için ilgili satır alıcı tarafta olmalıdır. Güncelleme ve silme işlemleri gönderilirken ilgili malzemenin kayıt nosunun önceden gönderilmiş olan excel dokümanındaki kayıt no ile aynı olması gerekmektedir. Malzeme Birimlerinin yazılması: Malzeme listesine yazılan bir mazlemenin birim setinin birimleri birden fazla ise birim seti yazılan ilk satırdan itibaren birimler satır satır yazılmaya başlanılır. Aşağıda ilk ekran görüntüsünde mazleme bilgilerinin yazılması, ikinci ekranda birim setine ait birimlerin yazılması gösterilmektedir. Doküman No : 22/25

*İkinci ekran ilk satırın devamıdır. d) Fiyat Listesi için Veri Girişi Excel Template dizini altında bulunan excel şablonlarından PLG2_RECEIVER_SENDER_101_D_SatışFiyatListesi.xls şablon türü seçilmelidir. Excel Şablonlarındaki kolon sıraları ve isimleri değiştirilmemelidir. Şablonu gönderim yapılacak dizine kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır. Veri girişinde dikkat edilmesi gereken özellikler: Kayıt No: Kayıt no unique olmalıdır. Aynı fiş türü için önceden gönderilmiş bulunan bir plugin var ise girilen satırların kayıt numaralarının önceki ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. Her satır için kayıt no alanı yazılmalıdır. Alıcı E-iş Kodu: Fişte birden fazla satır var ise fişin ikinci satırından itibaren gönderilecek diğer alıcı firmaların E- iş kodları yazılır. İşlem: Eklenilen satırın karşı tarafta göreceği işlemin seçildiği kolondur. Uygulanabilecek işlemler: INS - ekleme, UPD -Güncelleme ve DEL- Silme işlemidir. Güncelleme ve silme işlemlerinin uygulanabilmesi için ilgili satır alıcı tarafta olmalıdır. Güncelleme ve silme işlemleri gönderilirken ilgili satırın kayıt nosunun önceden gönderilmiş olan excel dokümanındaki kayıt no ile aynı olması gerekmektedir Gelen Dokümanların Kaydedilmesi Veriler excel dokümanı olarak gönderildiğinde alan tarafta dokümanlar ticari sisteme veya belirtilen bir dosyaya kaydedilebilir. 1-Excel Dokümanlarının Ticari Sisteme Kaydedilmesi Excel Dokümanlarının ticari sisteme kaydedilebilmesi için aşağıdaki işlem adımları uygulanmalıdır. Doküman Eşleme Eklentisi seçilir. Bağlantı ayarlarından ftp veya klasör ile excel dokümanının alınacağı dizin tanımlanır. Cari Hesap Parametrelerinden Doküman eşleme alanından gelen dokümanın ticari sisteme alım veya satış seçeneklerinden hangisi ile kaydedileceği belirlenmelidir. Doküman No : 23/25

Gelen doküman olarak alınan excel dokümanının türü seçilmeli ve kayıt şekli belirlenmelidir. Gelen veri tanımlanan Klasör veya FTP seçimindeki Gelen klasörünü otomatik kopyalanır yada manuel bu klasöre kopyalanmalıdır. Gönder/Al yapıldığında veriler otomatik içeri alınacaktır. Belirtilen dizinden alınan excel dokümanı doküman eşlemede yapılan tanıma göre dönüştürülmüş olarak gelen işlemlerde görüntülenir. Gelen işlemlerden kaydedilir. 2- Alınan Paketlerin Alıcı Tarafta Excele Kaydedilmesi Doküman Eşleme Eklentisi seçilmelidir. Cari Hesap Parametrelerinden Doküman eşleme alanından gelen dokümanın alım veya satış seçeneklerinden hangisi ile kaydedileceği belirlenmelidir. Gelen doküman türü seçilmeli ve kayıt şekli excel dokümanı olarak belirlenmelidir. Doküman No : 24/25

Alınan paket kaydedildiğinde önceki adımda yapılan doküman eşleme tanımına göre dönüşüm yapılarak paket kaydedilir. Doküman No : 25/25