SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri

Benzer belgeler
SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Sözleşme İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Malzeme Ana Verisi İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi- Müşteri Ana Verisi İşlemleri

HR - İnsan Kaynakları Modülü Bordro Yönetimi - Bordro Çalıştırması

HR - İnsan Kaynakları Modülü Organizasyon Yönetimi - Organizasyon Şeması İşlemleri

PALET TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HR - İnsan Kaynakları Modülü Bordro Yönetimi - Yasal Raporlar

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

ÜYE FİRMA İŞLEMLERİ 1

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

HATTAT TARIM. Müşteri HATTAT TARIM 2013

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

SLCM - Dönemde Açılan Dersler için Şube Tanımlama

Sap Co Kullanıcı Kitabı

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ

Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri

Adres sorgu ekranında harita üzerindeki katmanların listelendiği Katman Listesi ve bu katmanlara yakınlaşmak için Git düğmesi bulunmaktadır.

EDOWEB (EK DERS OTOMASYONU) Mutemet İşlemleri BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2018

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

Kod Listeleri Genel Yapısı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Seyir Bilişim tarafından Kalibrasyon firmaları için tasarlanan KALİBRASYON OTOMASYON SİSTEMİ kapsamında hazırladığımız MICROCAL programımız

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Web Labaratuar Modulu

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ

Sap akademi

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI

İÇİNDEKİLER

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5

1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

HYS TEMİNAT MEKTUBU İŞLEMLERİ MODÜLÜ KILAVUZU

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU


AYBEL YAZILIM E-REÇETE PROGRAMI

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 2 EBYS KULLANICI MODÜLÜ ÜST MENÜ - GİRİŞ SAYFASI YAZI OLUŞTURMA ADIMLARI

SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD NOTLARI

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Hekim Kullanım Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI PERSONEL BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

Ek-2. A. Halka arz uygulamaları işlem akışı. 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş

Berqnet SATINALMA SİSTEMİ İŞ ORTAĞI KULLANMA REHBERİ

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

DERS AÇMA İŞLEMLERİ DERS AÇMA EKRAN KULLANIMI Ders Bilgileri Yeni ders açma işlemi nasıl yapılır?

Sorumluluk Sınavlarının Hazırlanması YABİL. Sınav Planlama Programı İş

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

T. C. KAMU İHALE KURUMU

SLCM Program Müfredatlarının (Gereksinim Kataloğu) yaratılması

Kod Listeleri Genel Yapısı

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

SATIġ ve DAĞITIM. SAP- SD SĠPARĠġ 1/67

PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ

Transkript:

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri Terimler ve Kısaltmalar Terim / Kısaltma ABAP HR (HCM) OM SAP ASAP O S C P Açıklama Advanced Business Application Programming Human Resource (Human Capital Management) Organization Management Systems Applications and Products in Data Processing Accelerated SAP Organization Position Job Person Giriş Bu belge, TED Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Kurulumu Projesinin, Satış ve Dağıtım (+Sales & Distribution - SD+) modülü altında gruplanan, aşağıdaki işlem ve işlevlerin anahtar kullanıcılara aktarılması amacıyla oluşturulmuştur: SD Müşteri Ana Verisi İşlemleri, SD Malzeme Ana Verisi İşlemleri, SD Fiyatlandırma Ana Verisi İşlemleri, Teklif Belgesi Süreci Sözleşme Belgesi Süreci Sipariş Belgesi Süreci Faturalama Belgesi Süreci İşletme hakkı devri satışı Danışmanlık hizmeti satışı

İade süreci Faturalama İşlemleri Faturalama işlemleri SAP SD standardı gereği bir başka belgeye referans ile gerçekleştirilebilmektedir. Sözleşmeye, Siparişe, Teslimata, Faturalama Belgesine istinaden faturalama işlemi gerçekleştirilebilir. İşletme Hakkı Devri satış sürecinde oluşturulan sözleşmeler ile beraber, Danışmanlık Hizmet satış sürecinde oluşturulan satış siparişleri iki şekilde faturalandırılabilmektedir. 1. Faturalama Belgesi Oluşturma 2. Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama Faturalama Belgesi Oluşturma Faturalama Belgesi oluşturma işlem kodu VF01'dir. VF01 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF01 - Yarat menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir. VF01 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Gelen ekranda faturalayacağımız belge numarasını girerek enter tuşuna basarız.

Enter tuşuna basıldıktan sonra sistem bizi faturalama belgelerine genel bakış ekranına götürür. Bu ekranda faturalayacağımız kalemde değişiklik yapacağımızı varsayarak üzerine gelerek çift tıklarız. Karşımıza gelen ekranda eğer bir değişiklik yapmayacaksak, belgeyi saklayabiliriz.

Eğer varsa faturalama belgesi üzerinde yapacağımız düzeltmeler yukarıdaki gibi 10 nolu kalemin üzerine çift tıklarız. Karşımıza gelen ekrandan koşullar tabına geçiş yaparız.

Bu ekranda varsa fiyat ile ilgili değişiklik yapmamız mümkündür. Değişiklikleri yaptıktan sonra son olarak kaydederiz. Faturalama Listesi Aracılığı İle Faturalama Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama işlem kodu VF04'tür. VF04 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF04 - Faturalama Listesi menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

VF04 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Bu ekranda bulunan kıstaslar kullanılarak çeşitli dönemlere ait faturalama zamanı gelmiş satış ve dağıtım belgeleri listenerek faturalandırılabilir. Mesela 4000017 nolu sözleşmemizi faturalama planı üzerinden bir faturalama yapalım. Bunun için aşağıdaki ekranda kırmızı kutuların içerisinde olan alanlar doldurulur.

Seçim ekranında seçim yaptıktan sonra sol üstte bulunan Saat düğmesi tıklanarak veya F8 tuşuna basılarak listeleme işlemi yapılır. Karşımıza 4000017 sözleşmesine ait faturalama planı gelecektir.

Bu ekranda Haziran ayına ait olan faturalama işlemini Münferit faturalama belgesi düğmesini tıklayarak yapıyoruz. Karşımıza gelen ekran VF01 işlem kodunda gelen detay ekran ile aynı olacaktır. Bu ekranda daha sonra kaydetme işlemimizi yaparız. Böylelikle faturalama belgesi oluşmuş olacaktır. Faturalama Belgesi Değiştirme Faturalama Belgesi değiştirme işlem kodu VF02'dir. VF02 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF02 - Değiştir menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

VF02 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Yukarıdaki ekranda faturalama belge numarası girerek enter tuşuna basarız.

Faturalama işlemi gerçekleştikten hemen sonra muhasebeye aktarım otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı faturalama belgesindeki alanlar bir değişiklik yapılamaz. Faturalama belgesi değiştirme ekranındayken istenirse muhasebe belgesi şu şekilde kontrol edilebilir; Öncelikle mali işler butonu aşağıdaki ekranda gösterildiği üzere tıklanır; Karşımıza gelen açılır pencerede Muhasebe belgesi çift tıklanarak seçilir. Muhasebe belgesi seçimi

Muhasebe belgesi görünümü Faturalama Belgesi Yazdırma Faturalama belgesi yazdırma işlemi VF02 - Faturalama Belgesi değiştir veya VF03 - Faturalama Belgesi görüntüle işlem kodlarından yapılmaktadır. Bu işlem kodlarından herhangi biri çalıştırıldığında gelen ekranda aşağıdaki işlem yapılarak faturalama belgesi çıktısı alınabilir.

Öncelikle faturalama belgesi menusu tıklanır Menu tıklandığında seçilir listeden Yazıcı seçilir.

Gelen ekranda ZD00 - Fatura seçilerek Yazdırma Öngörünümü düğmesi tıklanır. Karşımıza faturamız Adobe print forms olarak gelecektir.

Bundan sonra faturayı istersek bilgisayarımıza pdf olarak kaydedebiliriz. Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı işlem kodu VF11'dir. VF11 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF11 - Ters Kayıt menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

VF11 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Faturalama belgesi iptalinde sadece yukarıdaki gibi iptal edilecek faturalama belgesi numarası girilerek enter tuşuna basılır. Yukarıdaki ekrana geldikten sonra Kaydet veya Sakla düğmesine basılarak iptal gerçekleşir. İptal sonrasında sistem iptal edilen faturalama belgesine istinaden bir adet ters kayıt faturalama belgesi oluşturur.