SUNUŞ. Prof. Dr. İbrahim USLAN Rektör

Benzer belgeler
SUNUŞ. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU


2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUġ. kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

01-Personel Giderleri

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

Transkript:

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmasını, Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Üniversitemizin 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. İbrahim USLAN Rektör

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... i İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR DİZİNİ... iii ŞEKİLLER DİZİNİ... iii I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman... 14 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 15 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 17 A. Bütçe Giderleri... 17 B. Bütçe Gelirleri... 17 C. Finansman... 17 IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER... 18 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 19 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... 20 ii

TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. 2016 Ocak-Haziran Ayı Giderleri... 2 Tablo 2. Hizmet Alım Giderleri... 4 Tablo 3. Tük. Yön. Mal ve Malz. Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)... 5 Tablo 4. Ocak Ayı Giderleri... 7 Tablo 5. Şubat Ayı Giderleri... 7 Tablo 6. Mart Ayı Giderleri... 7 Tablo 7. Nisan Ayı Giderleri... 8 Tablo 8. Mayıs Ayı Giderleri... 8 Tablo 9. Haziran Ayı Giderleri... 8 Tablo 10. Ocak-Haziran Gelirleri... 9 Tablo 11. Öz Gelirler İtibariyle Gelirler... 11 Tablo 12. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri... 12 Tablo 13. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri... 12 Tablo 14. Mart Ayı Bütçe Gelirleri... 12 Tablo 15. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri... 13 Tablo 16. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri... 13 Tablo 17. Haziran Ayı Gelirleri... 13 Tablo 18. 2016 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı... 16 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. 2014-2016 Başlangıç Ödenekleri... 1 Şekil 2. 2015-2016 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri... 1 Şekil 3. 2016 Yılı Giderlerinin Yüzdesel Dağılımı... 2 Şekil 4. Giderlerin Aylık Dağılımı... 3 Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yüzdesel Dağılımı... 4 Şekil 6. Geçici Görev Yollukları... 5 Şekil 7. 2015-2016 Bütçe Gelirleri... 9 Şekil 8. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı... 10 Şekil 9. 2015-2016 Gelir-Gider... 14 iii

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Üniversitemize 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %25,46 artarak 734.137.000,00 TL ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 4 üncü büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. Şekil 1. 2014-2016 Başlangıç Ödenekleri 734.137.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 537.509.000 585.121.000 2014 2015 2016 A. Bütçe Giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış göstererek 352.910.632,06 TL ye ulaşmıştır. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %48 i oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2. 2015-2016 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri 734.137.000 800.000.000 585.121.000 352.910.632 600.000.000 400.000.000 284.559.791 200.000.000 0 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2015 2016 1

2016 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 229.257.729,21 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Mal ve Hizmet Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,98 ile en yüksek artışı gösteren grup olmuştur. Sermaye Giderleri ise 2015 yılına göre %62,57 oranında artmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. 2016 Ocak-Haziran Ayı Giderleri OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 229.257.729,21 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 36.982.313,53 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 50.048.338,61 5-CARİ TRANSFERLER 11.633.441,65 6-SERMAYE GİDERLERİ 24.988.809,06 TOPLAM 352.910.632,06 2016 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde personel giderlerinin toplam giderlerin %65 ini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %75,45 e ulaşmıştır. Bu durum Şekil 3 te gösterilmiştir. Şekil 3. 2016 Yılı Giderlerinin Yüzdesel Dağılımı 2016 Yılı Giderleri Yüzdesel Dağılımı 3,29% 7,08% 14,18% 10,47% 64,96% PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2

Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 58.818.438,67 TL harcanmış olup en yüksek harcama Nisan ayında yapılmıştır. Bu durum Geçici Bütçe uygulanmasından ve 2016 Yılı Yatırım Programı nda yer alan projeler kapsamında yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2016 yılı giderlerinin aylar itibariyle dağılımı 2015 yılı ile karşılaştırılmalı olarak Şekil 4 te gösterilmiştir. 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Şekil 4. Giderlerin Aylık Dağılımı GİDERLERİN AYLIK DAĞILIMI 64.994.180 64.470.922 57.742.536 58.863.490 50.554.482 52.454.613 54.384.890 50.671.835 47.319.905 47.689.034 45.855.597 42.468.938 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 Üniversitemizin 2016 yılının ilk altı aylık dönemindeki gider gruplarındaki değişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: Personel Giderleri daha öncede belirtildiği üzere en fazla harcama yapılan grup olmuştur. Bu kapsamda 2016 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.994 i akademik, 3.489 u idari personel olmak üzere toplam 7.483 personele, 3.446 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 347 intörn öğrenciye toplam 229.257.729,21 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %13,92 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %49,8 i gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artış memurlar ile sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre %15,74 artmıştır. 3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri genel olarak bir önceki döneme göre 50.048.338,61 TL ile %96 oranında artış göstermiş olup başlangıç ödeneklerinin %62 sine ulaşmıştır. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri grubundaki harcamalarının yüzdesel dağılımı Şekil 5 te gösterilmektedir. Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yüzdesel Dağılımı Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 26% Yolluklar 5% Hizmet Alımları 45% Görev Giderleri 19% Mal ve Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde (03.5) Hizmet Alımlarının 22.507.101,35 TL ile bu grubun %45 ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,71 artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderlerinden ve Temizlik Hizmeti Alım Giderlerinden kaynaklanmıştır. Asgari ücret zammının yanı sıra Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Üniversitemiz yönetim kurulu kararı doğrultusunda Gazi Hastanesi Başhekimliğinin temizlik ve güvenlik hizmeti alım giderlerinin bir kısmının ödenmesi bu artışlara neden olmuştur. Bu durum Tablo 2 de detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Tablo 2. Hizmet Alım Giderleri HİZMET ALIMLARI 2015 2016 ARTIŞ ORANI Temizlik Hizmeti Alım Gideri 6.685.871,04 11.445.262,57 %71,18 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 4.432.535,05 7.068.567,17 %59,47 Taşıt Kiralaması Giderleri 219.605,32 438.172,23 %99,52 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 197.437,18 202.939,64 %2,78 Diğer 2.826.376,46 3.352.159,74 %18,60 TOPLAM 14.361.825,05 22.507.101,35 %56,71 4

(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları incelendiğinde 13.113.444,14 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım giderleri grubunun %26,20 sını oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %30,78 ini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %50,44 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Tablo 3. Tük. Yön. Mal ve Malz. Alım Giderleri (Zorunlu Giderler) GİDER TÜRÜ 2015 2016 ARTIŞ ORANI Elektrik Alımları 3.522.170,86 5.841.297,00 %65,84 Yakacak Alımları 1.854.295,16 2.661.172,00 %43,51 Su Alımları 656.802,06 574.085,00 -%12,59 Toplam 6.033.268,08 9.076.554,00 %50,44 (03.3) Yolluk Ödemeleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,58 artarak 2.592.422,40 TL ye ulaşmıştır. Yolluk ödemeleri kapsamında 125.980,28 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 1.181.385,26 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 1.285.056,86 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu olarak ödenmiştir. Yolluk ödemelerinde yaşanan artışın yurtiçi bilimsel ve idari konularda kongre, konferans, seminer, eğitim ve toplantılara katılarak inceleme, araştırma uygulama yapmak üzere görevlendirilen akademik ve idari personelin sayısının artmasından dolayı olduğu görülmüştür. Şekil 6. Geçici Görev Yollukları 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1.181.385,00 488.204,00 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLAR 2015 2016 1.591.057,00 1.285.057,00 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 5

(03.4) Görev Giderleri incelendiğinde 9.271.901,80 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım giderleri grubunun %18,52 sini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme ve harç giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin diğer alt grupları incelendiğinde; a) Temsil ve Tanıtma Giderlerinde %77,35 b) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde %51,01 c) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde ise %51,12 gerçekleşme sağlanmıştır Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,23 lük bir artış meydana gelmiştir. Söz konusu gider grubunda 2015 yılı Bütçe Kanunu ile ilk defa Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazine Yardımı olarak tahsis edilen ve Döner Sermaye hesabına aktarılan tutar 2016 yılında bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre 2.026.000,00 TL artmıştır. Ayrıca 2016 yılı 6682 sayılı Bütçe Kanunu ile Diş Hekimliği Fakültesinin gider finansmanında kullanılmak üzere 468.000,00 TL hazine yardımı tahsil edilmiştir. 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında başlangıç ödeneğine göre %24,20 bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %14,10 azalmış olup 10.760.729,18 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Sermaye Giderleri hesaplarında yer alan Mamul Mal Alımları 6.333.535,00 TL harcama ile yaklaşık %44,10 oranında artmıştır. 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 6

Tablo 4. Ocak Ayı Giderleri OCAK AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 46.816.266,82 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 8.326.669,01 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 1.817.648,61 5-CARİ TRANSFERLER 781.951,65 6-SERMAYE GİDERLERİ - TOPLAM 57.742.536,09 Tablo 5. Şubat Ayı Giderleri ŞUBAT AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 35.342.032,15 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 5.779.018,75 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 6.494.069,29 5-CARİ TRANSFERLER 1.059.844,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 3.779.649,15 TOPLAM 52.454.613,34 Tablo 6. Mart Ayı Giderleri MART AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 36.124.552,89 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 5.737.862,78 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 15.880.702,15 5-CARİ TRANSFERLER 428.944,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 691.428,50 TOPLAM 58.863.490,32 7

Tablo 7. Nisan Ayı Giderleri NİSAN AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 38.021.403,97 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 5.732.316,35 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 7.692.507,88 5-CARİ TRANSFERLER 5.990.770,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 7.557.181,76 TOPLAM 64.994.179,96 Tablo 8. Mayıs Ayı Giderleri MAYIS AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 36.233.375,21 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 5.702.870,75 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 7.839.550,64 5-CARİ TRANSFERLER 1.919.966,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 2.689.127,41 TOPLAM 54.384.890,01 Tablo 9. Haziran Ayı Giderleri HAZİRAN AYI GİDERLERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 36.720.098,17 2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ 5.703.575,89 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 10.323.860,04 5-CARİ TRANSFERLER 1.451.996,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 10.271.422,24 TOPLAM 64.470.922,34 8

B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı ayında 290.119.210,94 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %39,51 lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,26 oranında azalma meydana gelmiştir. 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri aşağıdaki Şekil 7 de gösterilmiştir. Şekil 7. 2015-2016 Bütçe Gelirleri 2015-2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 734.137.000 800.000.000 585.121.000 600.000.000 400.000.000 326.954.955 290.119.210 200.000.000 0 2015 2016 Planlanan Gelir Ocak-Haziran Gerçekleşme Üniversitemizin 2016 Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu durum aşağıdaki Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımını içeren Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler toplam bütçe gelirinin yaklaşık %95 ini oluşturmaktadır. Tablo 10. Ocak-Haziran Gelirleri OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.890.673,48 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 265.883.747,72 05-DİĞER GELİRLER 16.074.108,40 06-SERMAYE GELİRLERİ 0,00 09-RET VE İADELER(-) 729.318,66 TOPLAM 290.119.210,94 9

Üniversitemizin gelirlerinin %3,06 sını oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %7,45 azalmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %51,80 olmuştur. Bu gelir grubunun alt hesapları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. Öğrenci katkı payı gelirlerini içeren hizmet satışları bu gelir grubunun yaklaşık olarak %86,84 ünü oluşturmuş ve bir önceki döneme göre yaklaşık %9,22 azalmıştır. Bu azalma 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince normal öğrenim süresi içerisinde bulunan öğrencilerden katkı payı alınmamasından ve ikinci öğretim programlarının kapatılmasından kaynaklanmaktadır. Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2015 yılının aynı dönemine göre %9,22 lik azalış meydana geldiği görülmüştür. 2015 yılında önceki yıllara ait emanet hesaplarında yer alan tutarların gelir olarak kaydedilmesi ile bu gelir grubunda önemli bir artış gerçekleşmiş olup 2016 yılındaki azalışın sebebi ise bu durumdan kaynaklanmıştır. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında döner sermaye gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (7.803.183,70 TL) %35,02 artmış olup %65 lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ise %12 azalmış olup 5.991.996,00 TL olmuştur. Üniversitemiz gelirleri Hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının Hazine Yardımı (%91,60) olduğu görülmektedir. Hazine Yardımı, 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının aynı dönemine göre %8,56 azalarak 265.763.000,00 TL olmuştur. Bu tutarın 131.433.000,00 TL si bir önceki yıldan devretmiştir. Şekil 8. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı 8% 92% Hazine Yardımı Öz Gelir 10

Üniversitemizin 2016 yılı öz gelirleri 2015 yılına göre yaklaşık %33 azalarak 24.356.210,94 TL olmuştur. Bu azalış daha önce de belirtildiği üzere 2015 yılında önceki yıllara ait emanet hesaplarında yer alan tutarların gelir olarak kaydedilmesinden kaynaklanmıştır. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirler önceki yıla göre %37,94 oranında azalmıştır. Üniversitemizde elde edilen gelirler Öz Gelirler itibariyle 2015 yılı ile karşılaştırılmalı olarak Tablo 11 de belirtilmiştir. GELİR GRUBU Tablo 11. Öz Gelirler İtibariyle Gelirler 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME Hazine Yardımı 290.633.000,00 202.781.000,00 Örgün Öğretim Gelirleri 886.980,32 1.232.840,62 İkinci Öğretim Gelirleri 4.827.283,97 2.995.529,68 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 631.280,00 921.278,44 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 775.927,40 966.633,00 Doktora Gelirleri 248.172,90 375.743,20 Uzaktan Eğitim Gelirleri 533.954,25 531.347,65 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 93.348,00 312.348,00 Araştırma Proje Gelirleri(DS) 5.778.872,46 7.803.183,70 Kira Gelirleri 1.068.137,36 1.132.169,42 Diğer Gelirler 14.604.463,08 7.456.522,32 Öğrenci Katkı Payı Telafi Giderleri 6.873.535,00 5.991.996,00 TOPLAM 326.954.954,74 232.500.592,03 11

Tablo 12. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri OCAK AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 287.722,18 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER - 05-DİĞER GELİRLER 1.497.168,34 06-SERMAYE GELİRLERİ - 09-RET VE İADELER(-) 249.733,29 TOPLAM 1.535.157,23 Tablo 13. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri ŞUBAT AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 216.822,20 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 97.813.000,00 05-DİĞER GELİRLER 558.962,15 06-SERMAYE GELİRLERİ - 09-RET VE İADELER(-) 46.627,54 TOPLAM 98.542.156,81 Tablo 14. Mart Ayı Bütçe Gelirleri MART AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.492.577,71 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 65.270.000,00 05-DİĞER GELİRLER 2.187.769,63 06-SERMAYE GELİRLERİ - 09-RET VE İADELER(-) 98.600,58 TOPLAM 73.851.746,76 12

Tablo 15. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri NİSAN AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.460.820,95 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 36.150.000,00 05-DİĞER GELİRLER 1.504.591,90 06-SERMAYE GELİRLERİ - 09-RET VE İADELER(-) 122.066,00 TOPLAM 38.993.346,85 Tablo 16. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri MAYIS AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 294.082,38 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER - 05-DİĞER GELİRLER 6.745.297,97 06-SERMAYE GELİRLERİ - 09-RET VE İADELER(-) 205.241,37 TOPLAM 6.834.138,98 Tablo 17. Haziran Ayı Gelirleri HAZİRAN AYI GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 138.648,06 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 66.650.747,72 05-DİĞER GELİRLER 3.580.318,41 06-SERMAYE GELİRLERİ - 09-RET VE İADELER(-) 7.049,88 TOPLAM 7.036.266,43 13

C. Finansman Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı ayında 290.119.210,94 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %39,51 lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %91,60 ını oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı 2016 yılının ilk altı ayında 265.763.000,00 TL ye ulaşmıştır.üniversitemizin 2016 yılı öz gelirleri ise 2015 yılının aynı dönemine göre %33 oranında azalarak 24.356.210,94 TL olmuştur. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda 2016 yılında 37.169.806,65 TL likit karşılığı olarak ödenek kaydedilmiştir. Bu tutarın 11.840.106,65 TL si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (YÖK yurtdışı eğitim desteği kapsamında) 3.380.000,00 TL si 2016 Yılı Yatırım Programı nda yer alan projelerin finansmanında, 9.191.100,00 TL si Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme, harç giderleri ve idari para cezalarının ödemelerinde ve geri kalan tutar ise Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir. Şekil 9. 2015-2016 Gelir-Gider 400.000.000,00 350.000.000,00 326.954.954,74 290.119.210,94 284.559.791,35 352.910.632,06 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 GELİR GİDER 2015 2016 14

II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında 24 fakülte, 7 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuarı, 4 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu ve 47 araştırma ve uygulama merkezi yer almaktadır. Ancak yeni eğitim-öğretim yılında yeni fakültelerin kurulması ve öğrencilerinin mezun olması nedenleri ile 3 fakültemizde eğitim öğretime son verilecektir. Bununla birlikte Üniversitemizde 2016 yılında 7.483 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personele yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yaz okulu uygulamasına son verilmiş, ikinci öğretim programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında da yeni öğrenci kabul edilmemiş ve 2547 sayılı Kanun'un 5(I) maddesi kapsamındaki zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte meslek yüksekokulları ile ilgili reorganizasyon çalışmaları da yapılmıştır. Uluslararası eğitim programları kapsamında Üniversitemiz ile Montana State University, Michigan State University, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi-Mevlana) ve uluslararası değişim programlarına (Erasmus +, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Programları-NOVA, St.Cloude, Florida University-) etkin bir şekilde katılım sağlamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin en saygın sağlık kurumlarından biri olan Gazi Hastanesi nin servislerinin renovasyon çalışmalarına hız verilmiştir. Ayrıca Acil ve Onkoloji Hastanesi nin inşaatı devam etmektedir. Gazi Hastanesinin teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir. 2016 Yılı Yatırım Programı ve 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında 109.239.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde 24.463.060,00 TL harcanmıştır. Üniversitemizde 2016 yılında dört sektörde toplam 14 adet proje yürütülmektir. Eğitim sektöründe yer alan 6 adet projenin 2016 yılı toplam ödeneği 40.000.000,00 TL olup %5,05 i (2.022.289,00 TL) harcanmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Muhtelif İşler projesinde 15

olmuştur. Muhtelif İşler projesinin başlangıç ödeneğine yıl içerisinde 1.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydedilmiş ve 313.000,00 TL kampüs Altyapı projesinden ödenek aktarılarak toplam ödeneği 9.313.000,00 TL ye yükseltilmiş olup 932.247,24 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan harcamalar Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımlarında kullanılmıştır. Sağlık sektöründe yer alan 2016I000200 numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında 5.006.345,62 TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 2.902.865,28 TL si Gazi Hastanesi nin gayrimenkul büyük onarım giderleri,318.552,21 TL si (menkul malların büyük onarım giderleri) makine ve cihazların bakım-onarımları ve 1.784.928,13 TL si ise mamul mal alımlarının finansmanında kullanılmıştır. Sağlık sektöründe yer alan 2013I000250 numaralı Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi projesinin inşaatına başlanmış olup 2016 yılının ilk altı aylık döneminde hakediş ödemesi yapılmıştır. Sağlık sektörün Çocuk Hastanesi projesi iz bedel ile 2016 Yılı Yatırım Programı nda yer almaktadır. DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründeki 9.739.000,00 TL tutarındaki ödenekler Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller gereğince özel hesaba aktarılarak harcanmıştır. Tablo 18. 2016 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı PROJE PROGRAM TOPLAM SEKTÖR HARCAMA SAYISI ÖDENEĞİ ÖDENEK EĞİTİM 6 40.000.000 42.950.000 2.022.289,00 SAĞLIK 4 58.000.000 58.430.000 16.440.771,00 DHK-SOS. TEK. ARŞ. EĞİTİM BEDEN EĞT.SPOR 3 9.739.000 9.739.000 6.000.000,00 1 1.500.00 1.500.000 0 TOPLAM 14 109.239.000 112.619.000 24.463.060,00 16

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 2016 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesi 866.453.945,00 TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek-1 de detaylı olarak sunulmaktadır. Üniversitemiz yeni fakültelerinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlanılmış olunması ve Uygulama Araştırma Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimliğinin elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları giderlerinin Maliye Bakanlığının özel bütçeden ödenmesi doğrultusundaki görüşü üzerine artış beklenmektedir. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanununun 112 nci maddesinde yer alan; Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir. hükmü gereğince hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelden hak sahiplerine kıdem tazminatı ödemeleri Üniversitemiz tarafından yapılabilecektir. YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Desteklerinin Üniversitemize aktarılması ile birlikte ÖYP kapsamında harcama gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri ile ilgili harcamalara devam edilecektir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizde 2016 yılsonu itibariyle yedek ödenek taleplerimiz dikkate alındığında 903.960.000,00 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Üniversitemizde ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle bu programlardan elde edilecek gelir azalacaktır. Bununla birlikte yurtdışı üniversiteler ile yapılan protokoller çerçevesinde ortak programlar açılacağından bu programlara ilişkin gelirlerde artış beklenmektedir. C. Finansman Üniversitemizde yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları kullanılabilecektir. 17

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yaklaşık 80.000 öğrenci eğitimöğretim görecektir. Yılın ilk yarısında düzenlendiği gibi hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları da açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye devam edilecektir, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecektir. Üniversitemizde sağlık hizmetleri kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi inşaatına devam edilmektedir. Üniversitemize tahsil edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir. 18

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2016 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME A RTIŞ ORA NI * GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORA NI ** (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU HA RCA M A TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 608.771.801 734.137.000 50.554.482 57.742.536 47.319.904 52.454.613 42.468.937 58.863.490 50.671.837 64.994.180 47.689.032 54.384.890 45.855.596 64.470.922 284.559.788 352.910.632 24,02 33,06 31,23 866.453.945 01 - PERSONEL GİDERLERİ 387.762.925 460.579.000 42.294.560 46.816.267 30.843.847 35.342.032 31.177.282 36.124.553 32.500.662 38.021.404 31.706.239 36.233.375 32.715.615 36.720.098 201.238.205 229.257.729 MEMURLAR 380.224.016 451.408.000 41.775.000 46.266.592 30.306.802 34.640.635 30.611.492 35.419.230 31.587.314 37.052.915 31.100.711 35.458.845 32.026.023 35.917.555 197.407.342 224.755.771 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.607.351 3.131.000 271.224 276.484 208.344 206.068 212.103 204.466 244.014 216.841 230.798 220.577 240.713 211.349 1.407.196 1.335.785 İŞÇİLER 1.761.164 2.145.000 129.630 132.404 94.889 97.958 95.074 99.480 365.088 268.855 88.526 95.795 158.776 130.058 931.983 824.551 GEÇİCİ PERSONEL 1.661.155 2.180.000 0 0 114.332 250.676 139.530 254.722 184.442 337.572 166.351 313.982 168.895 317.864 773.550 1.474.817 DİĞER PERSONEL 1.509.239 1.715.000 118.706 140.787 119.480 146.696 119.083 146.654 119.804 145.220 119.853 144.176 121.208 143.272 718.134 866.805 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 61.331.166 71.794.000 7.316.201 8.326.669 4.927.291 5.779.019 4.910.511 5.737.863 4.937.892 5.732.316 4.915.874 5.702.871 4.945.145 5.703.576 31.952.914 36.982.314 MEMURLAR 60.269.246 70.601.000 7.245.968 8.232.550 4.869.873 5.684.393 4.851.325 5.630.976 4.850.131 5.588.545 4.850.813 5.579.657 4.854.289 5.583.009 31.522.399 36.299.130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 349.924 356.000 34.818 55.698 25.121 41.388 19.687 41.047 22.946 41.975 25.058 44.361 30.761 42.307 158.391 266.778 İŞÇİLER 289.995 389.000 25.467 25.938 17.767 18.325 17.767 18.325 36.679 36.714 16.623 17.677 31.478 25.338 145.781 142.316 GEÇİCİ PERSONEL 348.314 371.000 6.178 7.426 10.679 29.128 17.894 41.731 24.274 59.355 19.517 55.489 24.710 47.272 103.252 240.400 DİĞER PERSONEL 73.687 77.000 3.770 5.057 3.851 5.785 3.838 5.784 3.862 5.727 3.863 5.686 3.907 5.650 23.091 33.690 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 79.175.424 80.746.000 943.721 1.817.649 4.310.440 6.494.069 4.688.800 15.880.702 5.161.003 7.692.508 5.587.452 7.839.551 4.844.758 10.323.860 25.536.174 50.048.339 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 30.792.223 37.652.000 897.018 1.746.548 1.538.167 2.604.406 1.551.843 2.410.752 1.381.309 1.741.594 1.191.283 1.485.026 1.264.569 3.125.118 7.824.189 13.113.444 YOLLUKLAR 5.509.891 3.574.000 9.781 14.167 77.759 241.002 206.936 227.805 389.827 287.613 1.185.151 860.032 280.379 961.804 2.149.833 2.592.422 GÖREV GİDERLERİ 678.201 366.000 2.704 19.751 17.407 6.123 11.975 8.944.859 181.988 93.509 11.122 24.060 27.022 183.599 252.218 9.271.902 HİZMET ALIMLARI 35.956.940 34.170.000 34.218 37.183 2.638.794 3.558.076 2.736.755 3.556.131 2.968.457 5.042.553 2.942.831 5.131.343 3.040.770 5.181.815 14.361.825 22.507.101 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 59.745 75.000 0 0 0 0 0 13.672 1.814 44.341 1.308 3.122 58.013 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.974.281 3.764.000 0 31.434 71.416 151.057 650.749 222.368 285.392 207.828 194.445 183.710 718.056 796.397 1.920.058 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.147.756 1.145.000 0 6.879 13.048 30.234 76.734 15.240 197.504 49.237 144.644 45.565 153.468 147.155 585.398 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 56.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.435 1.435 0 05 - CARİ TRANSFERLER 12.273.200 17.779.000 0 781.952 3.616.600 1.059.844 1.261.600 428.944 1.761.600 5.990.770 1.261.600 1.919.966 2.560.600 1.451.966 10.462.000 11.633.442 GÖREV ZARARLARI 7.569.600 10.050.000 0 0 1.261.600 428.944 1.261.600 428.944 1.261.600 1.451.970 1.261.600 1.451.966 1.261.600 1.451.966 6.308.000 5.213.790 HAZİNE YARDIMLARI 2.601.000 5.095.000 0 780.300 1.302.000 0 0 0 3.846.700 0 468.000 1.299.000 2.601.000 5.095.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.102.600 2.604.000 0 0 1.053.000 630.900 0 0 500.000 692.100 0 0 0 0 1.553.000 1.323.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 30.000 0 1.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.652 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 68.229.086 103.239.000 0 0 3.621.726 3.779.649 430.744 691.429 6.310.680 7.557.182 4.217.867 2.689.127 789.478 10.271.422 15.370.495 24.988.809 MAMUL MAL ALIMLARI 41.478.755 38.139.000 0 0 0 93.267 327.025 286.422 141.278 487.863 3.199.268 1.121.158 727.970 4.344.825 4.395.541 6.333.535 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 773.137 800.000 0 0 0 0 87.379 0 99.506 0 0 87.379 99.506 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 18.106.573 30.800.000 0 0 3.509.283 2.469.365 57.938 5.674.700 5.145.728 48.681 1.451.908 5.823.220 9.232.664 14.948.160 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 595.522 1.000.000 0 0 12.319 12.679 12.319 13.092 60.699 179.837 50.669 56.472 45.359 56.472 181.365 318.552 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.275.099 32.500.000 0 0 100.124 1.204.338 4.021 333.976 434.003 1.644.247 919.249 59.590 16.149 46.905 1.473.546 3.289.056 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,92 51,90 49,78 13,85 51,92 49,79-5,07 53,97 42,66-11,53 52,92 38,44 90,66 46,57 67,65 20,70 47,58 50,54 15,74 52,10 51,51 15,15 52,30 51,41 68,43 45,26 74,94-2,38 50,27 36,59 132,83 29,64 64,80 45,90 31,34 43,75 95,99 32,25 61,98 67,60 25,41 34,83 20,59 39,02 72,54 3.576,15 37,19 2.533,31 56,71 39,94 65,87 1.758,21 5,23 77,35 141,09 16,01 51,01 297,81 12,82 51,13-100,00 2,54 11,20 85,24 65,43-17,35 83,33 51,88 95,89 100,00 100,00-14,81 73,86 50,81 0,00 0,00 0,00 5,51 0,00 62,58 22,53 24,20 44,09 10,60 16,61 0,00 13,88 11,30 12,44 0,00 61,91 50,99 48,53 75,64 30,45 31,86 123,21 20,25 10,12 0,00 479.161.712 470.604.506 2.800.810 1.937.777 2.033.000 1.785.619 76.296.733 74.823.030 608.736 293.170 502.397 69.400 113.409.500 37.420.723 4.322.000 9.547.000 55.916.300 175.000 4.370.977 1.657.500 0 91.107.000 83.378.000 5.095.000 2.604.000 0 0 30.000 0 106.479.000 50.789.000 260.000 42.000.000 1.430.000 12.000.000 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 19

2016 2015 PLANLANA GERÇEKLEŞME N GELİR EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART GERÇEKLEŞME NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 645.133.680 734.137.000 1.122.098 1535156 1.495.770 98542156 136.354.454 73851745 64.893.160 38.993.344 59.415.107 6.834.136 63.671.510 70.362.662 326.955.169 290.119.206-11,27 50,68 39,52 903.960.000 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.598.810 17.162.000 88.275 285762,15 170.680 212892 8.392.124 6397973 298.637 1.338.754 281.231 188.484 375.877 136.068 9.606.824 8.559.933-10,90 46,64 49,88 17.003.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 17.527.436 15.251.000 17.798 25222,15 32.908 36375 8.264.221 6228298 36644 1.155.152 151.878 75.306 22.786 9.788 8.526.235 7.530.141-11,68 48,65 49,37 14.739.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.6 Kira Gelirleri 3.071.374 1.911.000 70.477 260540 137.772 176517 127.903 169675 261.933 183.602 129.354 113.178 352.877 126.280 1.080.375 1.029.794-4,68 35,18 53,89 2.264.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 583.987.191 683.883.000 0 0 0 97813000 126.932.369 65270000 63.611.000 36.150.000 51.053.000 0 49.053.000 66.650.747 290.649.369 265.883.747-8,52 49,77 38,88 855.337.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımla 576.103.822 683.883.000 0 0 97813000 126.916.000 65270000 63.611.000 36.150.000 51.053.000 49.053.000 66.530.000 290.633.000 265.763.000-8,56 50,45 38,86 855.216.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.747 120.747 0,00 0,00 0,00 121.000 04.5 Proje Yardımları 7.883.369 0 0 0 16.369 0 0 0 0 0 16.369 0-100,00 0,21 0,00 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05. Diğer Gelirler 41.382.584 33.092.000 1.051.732 1249393,8 1.356.508 516263,6 1.092.283 2183771,6 1.224.937 1.504.590 8.107.211 6.645.652 14.257.209 3.575.847 27.089.881 15.675.526-42,14 65,46 47,37 31.620.000 05.1 Faiz Gelirleri 1.010.531 840.000 1.894 93252 79.689-10165,77 60.224 147832 66.977 190.915 76.372 206.346 299.370 166.032 584.525 794.299 35,89 57,84 94,56 1.524.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 11.763.359 12.000.000 737.410 1005051,8 1.045.552 286839 891.418 1764139 1.009.609 1.135.974 1.058.775 351.037 1.036.108 3.260.140 5.778.872 7.803.183 35,03 49,13 65,03 15.600.000,00 05.3 Para Cezaları 116.173 58.000 0 0 2636,37 3092,6 23.980 4.861 0 6.727 47 2.467 24.028 19.785-17,66 20,68 34,11 26.000,00 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 28.492.522 20.194.000 312.428 151090 231.267 236954 140.641 268708 124.371 172.840 6.972.064 6.081.542 12.921.684 147.208 20.702.456 7.058.259-65,91 72,66 34,95 14.470.000,00 06. Sermaye Gelirleri 3.163 0 94 0 0 0 0 0 0 0 3.069 0 0 0 3.163 0-100,00 100,01 0,00 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 3.163 94 0 0 0 0 0 0 3.069 0 0 3.163 0-100,00 100,00 0,00 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09. Red ve İadeler (-) 838.068 18.003 249733,29 31.418 46627,2 62.322 241.414 122.066 26.335 205.240 14.576 7.049 394.068 729.317 85,07 47,02 0,00 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 792.845 0 12.005 1960 19.739 3930,2 60.186 94604 240.426 122.066 25.900 105.597 14.216 2.579 372.472 330.736-11,21 46,98 0,00 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.5 Diğer Gelirler 45.222 0 5.998 247773,29 11.679 42697 2.136 3996 988 435 99.643 360 4.470 21.596 398.581 1.745,62 47,76 0,00 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20