NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Benzer belgeler
2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri... 7

2014 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER. SUNUġ... 1 I- OCAK-HAZĠRAN 2017 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1) BÜTÇE GİDERLERİ 6

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

5-2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri K Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2018 KAYSERİ

SUNUġ. kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUġ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESĠNE ĠSTĠNADEN KAMUOYUNA DUYURU

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript:

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 MALĠ YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ-2009 TEKĠRDAĞ 1

ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Bu çerçevede, özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi vermesi gerekmektedir. Hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonun gerçekleģtirilmesi hedeflenmektedir. Ocak Temmuz 2009 döneminde, Üniversitemizin 2008 yılı Kesin hesabı düzenlenerek Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Üniversitemizin 2010-2014 dönemine ait Stratejik Planı hazırlanmıģ ve süresinde değerlendirilmek üzere Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına gönderilmiģtir. Yine Üniversitemizin 2008 Yılı Faaliyet raporu hazırlanmıģ, Maliye Bakanlığına ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Saydamlık, hesap verebilirlik ve eriģebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Kamuoyuna faydalı olmasını ve yapılan faaliyetlerde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizin baģarılarının devamını diliyorum. Prof.Dr.Nizamettin ġenklöylü Rektör 2

ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 Misyonumuz ve Vizyonumuz 4 I OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 Bütçe Giderleri... 4 Bütçe Gelirleri... 12 Finansman... 18 II OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 18 III TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 22 Bütçe Giderleri... 22 Bütçe Gelirleri... 22 Finansman... 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER 23 EKLER Ek-1 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosu Ek-2 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Tablosu 3

ÖDENEKLER MĠSYONUMUZ VE VĠZYONUMUZ MĠSYON: Namık Kemal Üniversitesi; eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslararası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araģtırma ağırlıklı, halkla bütünleģen bir üniversite modelini benimsemektedir. VĠZYON: Namık Kemal Üniversitesi; kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliģtirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında, hem fiziki, hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayıģı benimsemektedir. Vizyonumuz kısaca, eğitimde, bilimde ve akademik yaģamda kalite ve çağdaģlıktır. I-OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GĠDERLERĠ Üniversitemize 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 48.802.000.TL. ödenek tahsis edilmiģtir. 5018 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 5 sıra nolu 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği hükümlerine göre 656.000.TL Likit KarĢılığı ödenek ve 67.000.TL de Gelir Fazlası KarĢılığı Ödenek kaydı yapılmıģ olup, böylece 2009 yılı bütçe ödeneklerimiz 49.525.000.TL. olmuģtur. 1-Bütçe BaĢlangıç Ödeneklerinin 2008-2009 Yılları Ġtibariyle Gider Türlerine göre Dağılımı; Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2008-2009 Yılları İtibariyle Gider Türlerine göre Dağılımı 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur m.yatırılan Dev.Primi Gid. Grafik-1 4 Mal ve Hizm.Alımı Cari Transferler Sermaye Giderleri 2008 KBÖ 13.845.500 1.707.500 6.213.000 537.000 9.010.000 2009 KBÖ 19.740.000 2.394.000 7.491.000 1.277.000 17.900.000

Üniversitemizin 2009 yılı toplam Kesintili BaĢlangıç Ödeneği (KBÖ) 2008 yılı ödeneğine göre % 55,85 artarak 31.313.000.-TL. den 48.802.000.- TL. ye çıkmıģtır. 2008 ve 2009 yılları KBÖ leri itibariyle gider bütçesi içerisinde Cari Transferler en düģük, Personel Giderleri en yüksek paya sahip olmuģtur. 2009 yılında yeni yatırım projeleri onaylanması sonucu yatırım ödeneklerinde önemli bir artıģ meydana gelmiģ ve bununda 2008 yılına göre 2009 yılında bütçe içindeki gider türü oranlarını değiģtirmiģtir. 2008 Yılında Ekonomik Sınıflandırmaya Göre KBÖ'nin Bütçe içindeki Payı (%) Personel Giderleri Mal ve Hizm.Alımı Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kurm.Yatırılan Dev.Primi Gid. Cari Transferler 2% 20% 17% 54% 7%.Grafik-2 2009 Yılında Ekonomik Sınıflandırmaya Göre KBÖ'nin Bütçe içindeki Payı (%) Personel Giderleri Mal ve Hizm.Alımı Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kurm.Yatırılan Dev.Primi Gid. Cari Transferler 37% 40% 15% 5% 3% Grafik-3 5

ÖDENEKLER ÖDENEKLER 2-Bütçe Giderlerinin 2008 yılının aynı dönemine göre geliģimine iliģkin değerlendirme; Üniversitemizin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri, 2008 yılının aynı dönemi ile karsılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. 12.000.000 10.000.000 8.000.000 Bütçe Giderlerinin 2008-2009 yılları Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeleri 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur m.yatırılan Dev.Primi Gid. Grafik-4 Mal ve Hizm.Alımı Cari Transferler Sermaye Giderleri 2008 KBÖ 6.998.340 877.907 1.566.819 241.952 128.125 2009 KBÖ 9.659.654 1.147.558 2.425.379 640.772 2.822.196 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Bütçe Giderlerinin 2008-2009 yılları Aylar İtibariyle Gerçekleşmeleri 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ 1.599.804 1.267.466 1.398.241 1.842.765 1.926.797 1.778.070 2009 KBÖ 1.747.234 2.452.163 2.679.721 3.744.546 2.710.676 3.361.219 Grafik-5 6

ÖDENEKLER Üniversitemizin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 34,21 ini oluģturan Ocak-Haziran dönemine ait giderler, 2008 yılının aynı dönemi ile karsılaģtırıldığında % 70,13 oranında artıģ göstermiģtir. Bunun nedenini Üniversitemizin yeni kurulmuģ olması ve Ġdari teģkilatlanmasını 2008 yılı içinde tamamlayarak 2009 yılına hazırlıklı baģlamasıdır. 2009 Yılı Üniversitemiz Bütçesinin Ġlk Altı Aylık Döneminde Personel Giderleri %48,93, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %47,93, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %32,38,Cari Transferler %50,18 ve Sermaye Giderleri %15,77 sı gider olarak gerçekleģmiģtir. Toplamda, Kesintili BaĢlangıç Ödeneği nin (KBÖ) Ġlk Altı Aylık dönem içinde %34,21 lık kısmı olan 16.695.559 TL. si gider olarak gerçekleģmiģtir. Gider Türlerinden; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yatırılan Devlet Primi Giderleri ve Cari Transferlerde baģlangıç ödeneğinin yarısının harcandığı, fakat Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 1/3 ü; Sermaye Giderlerinin de 1/6 sı harcanmıģtır. 2.1-01 Personel Giderleri : Personel giderlerinde Ocak- Haziran 2008 dönemine ait gerçekleģme tutarı 6.998.340 YTL iken Ocak-Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme tutarı 9.659.654 TL olmuģtur. Dönemler arasında % 38,03 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve Personel sayısındaki artıģtır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise %48,93 tür. 2.000.000 01-PERSONEL GİDERLERİ 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ 1.377.297 997.977 934.368 1.182.873 1.235.581 1.270.244 2009 KBÖ 1.500.471 1.746.290 1.381.354 1.695.580 1.697.643 1.638.316 Grafik-6 7

ÖDENEKLER 2.2-02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yatırılan Devlet Primi Giderleri: 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak- Haziran 2008 döneminde ait gerçekleģme tutarı 877.907 TL. iken, Ocak-Haziran 2009 döneminde gerçekleģme tutarı 1.147.558 TL. olmuģtur. Dönemler arasında % 30,72 oranında artıģ olmuģtur. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise % 47,93 tür. Bu artıģın sebebi memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve yeni kurulan Üniversitemizdeki Akademik Personel sayısındaki artıģtır. 250.000 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 200.000 150.000 100.000 50.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ 193.040 133.192 134.377 137.576 139.512 140.210 2009 KBÖ 200.255 223.965 178.767 176.628 182.483 185.460 Grafik-7 8

ÖDENEKLER 2.3-03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde Ocak- Haziran 2008 döneminde gerçekleģme tutarı 1.566.819 TL. iken Ocak-Haziran 2009 döneminde gerçekleģme tutarı 2.425.379 TL olmuģtur. Dönemler arasında %54,80 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi Üniversitemizin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle sürekli fiziki yapının ve hizmet alanının geniģlemesi ve genel fiyat artıģıdır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise % 32,38 dir. 700.000 03-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ 29.467 109.417 218.775 453.479 406.237 349.444 2009 KBÖ 46.508 397.853 299.399 626.616 394.800 660.203 Grafik-8 9

ÖDENEKLER 2.4-05 Cari Transferler: Cari Transferlerde Ocak- Haziran 2008 dönemine ait gerçekleģme tutarı 241.952 TL. iken Ocak-Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme tutarı 640,772 TL. olmuģtur. Dönemler arasında %164,83 artıģ olmuģtur. Dönemler arasındaki bu yüksek artıģın nedeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2009 yılı itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiģ olması sonucu; Emekli Sandığına ödenen % 5 Kurum karģılıklarının SGK ile birlikte % 20 çıkmasından kaynaklanmaktadır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise %50,18 dir. 350.000 05-CARİ TRANSFERLER 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ 0 26.880 110.721 68.837 35.514 0 2009 KBÖ 0 59.004 248.870 285.842 28.531 18.525 Grafik-9 10

ÖDENEKLER 2.5-06 Sermaye Giderleri : Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran 2008 dönemine ait gerçekleģme tutarı 128.125 TL. iken Ocak-Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme tutarı 2.822.196 TL olmuģtur. Dönemler arasında % 2103,69 artıģ olmuģtur. Dönemler arasındaki artıģ oranı yüksekliği 2008 yılında ihale edilip, 2009 yılında devam eden yatırım projelerimizin mevcut olmasından kaynaklanmaktadır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise %15,77 dir. 1.200.000 06-SERMAYE GİDERLERİ 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ 0 0 0 0 109.953 18.172 2009 KBÖ 0 25.051 571.331 959.880 407.219 858.715 Grafik-10 11

BÜTÇE GELİRLERİ B- BÜTÇE GELĠRLERĠ 1-Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı: Üniversitemize 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 48.741.000.TL. gelir tahmininde bulunulmuģtur. 2008 yılında bu miktar 31.163.000 TL. olarak belirlenmiģtir. Dönemler arasındaki Bütçe gelir tahminlerindeki artıģ oranı % 56,41 dir. 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 2008-2009 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR CETVELİ İÇİNDEKİ DAĞILIMLARI 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2008 KBÖ 4.039.500 27.116.000 7.500 0 2009 KBÖ 4.367.000 44.331.000 43.000 0 Grafik-11 Üniversitemiz 2009 Tahmini Bütçe Gelirlerinin % 91 gibi büyük bir bölümünü hazine yardımları oluģturmaktadır. 2009 yılı itibariyle bu tutar 44.331.000 YTL dir. Bütçe Gelirimizin % 9 u oranında bir bölümünü ise Mal ve Hizmet SatıĢ Geliri ile Kira Gelirinden oluģan TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri oluģturmaktadır. Bu oranlar 2008 yılı Tahmini bütçe gelirleri açısından % 87 lik kısmı hazine yardımları, % 13 ü ise Mal ve hizmet satıģ gelirleridir. Görüleceği üzere bütçedeki büyüme sonrasında hazine yardımlarında daha fazla artıģ olmuģ, TeĢebbüs gelirleri aynı oranda artmamıģtır. 12

2008 YILI GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR CETVELİ İÇİNDEKİ PAYLARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Sermaye Gelirleri 0% 0% 13% 87% Grafik-12 2009 YILI GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR CETVELİ İÇİNDEKİ PAYLARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Sermaye Gelirleri 0% 0% 9% 91% Grafik-13 13

2-Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran GerçekleĢme Durumu: 2008 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gelirlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payları (%) Diğer Gelirler 0% Sermaye Gelirleri 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 79% Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Grafik-14 2009 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gelirlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payları (%) Sermaye Gelirleri 0% Diğer Gelirler 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 89% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Grafik-15 14

Bütçe Gelirleri Tablo Ek-2 den de anlaģılacağı üzere Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran 2009 döneminde 2008 yılının aynı dönemine oranla % 115,46 lik bir artıģ olmuģtur. ArtıĢ oranının yüksek oluģu, önceki yıldan tahakkuk bakiyemiz karģılığı Hazineden alacaklı olmamız ve bu alacaklarımız karģılığında Hazine MüsteĢarlığının nakit miktarı, 2009 yılı ödenekleri ve ulusal nakit dengesini de gözeterek göndermiģ olduğu hazine yardımlarının 2008 yılına göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. B.1 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.500.000 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2008 KBÖ 2.491 79.607 1.819.663 138.173 64.419 42.649 2009 KBÖ 8.631 12.794 2.223.614 142.847 9.279 9.641 Grafik-16 Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, Ģartname, kitap, diğer mal satıģ gelirleri ve sosyal tesis, yurt gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinden oluģan TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 2009 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleģme oranı % 55,11 olup, gerçekleģme miktarı toplam 2.406.805.-TL. dir. Gelir gerçekleģmesi 2008 yılı ile kıyaslandığında % 12,10 oranında artıģ göstermiģtir. Tahsilât oranlarının dağılımına bakıldığında özellikle harç gelirlerinin hesaplara yansıdığı Mart ayındaki oranın yüksek olduğu görülmektedir. 15

Bütçe Gelirleri B.2 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.500.000 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2008 KBÖ 1.500.000 1.511.100 324.000 1.564.918 1.646.533 1.411.804 2009 KBÖ 3.750.000 2.606.050 4.130.000 3.095.000 2.150.000 3.652.000 Grafik 17 Üniversitemiz giderlerinin karģılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluģturduğu Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2009 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleģme oranı % 43,72 olup, gerçekleģme miktarı toplam 19.383.050.- TL. dir. Gelir gerçekleģmesi 2008 yılı ile kıyaslandığında % 143,56 oranında artıģ göstermiģtir. ArtıĢ oranının yüksek oluģu, önceki yıldan tahakkuk bakiyemiz karģılığı Hazineden alacaklı olmamız ve bu alacaklarımız karģılığında Hazine MüsteĢarlığının nakit miktarı, 2009 yılı ödenekleri ve ulusal nakit dengesini de gözeterek göndermiģ olduğu hazine yardımlarının 2008 yılına göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 16

Bütçe Gelirleri B.3 05 Diğer Gelirler 05-Diğer Gelirler 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2008 KBÖ 1.589 600 1.184 6.990 7.539 2.710 2009 KBÖ 865 4.108 3.801 4.262 3.671 10.878 Grafik-18 Diğer Gelirler ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden AraĢtırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan oluģmaktadır. Diğer Gelirler ekonomik kodunda 2009 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleģme oranı % 64,12 olup, gerçekleģme miktarı toplam 27.573.-TL. dir. Gelir gerçekleģmesi 2008 yılı ile kıyaslandığında % 33,77 oranında artıģ olduğu görülmektedir. B.4 06 Sermaye Gelirleri Üniversitemiz gelir bütçesi içinde küçük bir yere sahip olan Sermaye Gelirleri ekonomik kodu genellikle Üniversitemiz çeģitli birimlerinde kullanılmakta olan ve kullanım ömrünü doldurduğu için hurdaya ayrılan demirbaģ nitelikli malzemelerin satıģından elde edilen gelirlerden oluģmaktadır. Ancak, 2008 yılı içinde herhangi bir hurda satıģı gerçekleģmediğinden bu gelir kaleminde tahsilat yapılmamıģtır.ayrıca 2009 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri ekonomik kodunda gelir tahmininde bulunulmamıģtır. 17

C. FĠNANSMAN (Giderlerin Ne ġekilde Finanse edildiği yazılacak.) 2009 Yılında Bütçe Gideri Toplamı 48.802.000 TL. dir. Bu ödeneğin 44.331.000 TL. sı Hazine Yardımı, 4.410.000 TL. sı Özgelir ve 61.000 TL. sı Net Finansmandan karģılanmıģtır. 2008 yılı itibariyle ise Bütçe giderleri toplamı 31.313.000 TL. dır. Bu ödeneğin 27.116.000 TL. sı Hazine Yardımı, 4.047.000 TL. sı Özgelir ve 150.000 TL. sı Net Finansmandan karģılanmıģtır.. II- OCAK HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ: Üniversitemizde Eğitim faaliyetleri 5 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ģeklinde yürütülmektedir. Üniversitemiz Tekirdağ Ġl merkezi ve tüm ilçelerinde birimleri bulunması nedeniyle dağınık bir yapıya sahiptir. Eğitim süreleri Ön Lisans düzeyinde 2 yıl, Lisans düzeyinde 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl olup Yüksek Lisans derecesine eģdeğerdir) Yüksek Lisans düzeyinde 2 yıl, Doktora düzeyinde 4-5 yıldır. 2009 yılı içinde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuģtur. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yıl içinde faaliyete geçirilmiģ, idari kadroları oluģturulmuģ ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için alacaktır. FAKÜLTELERĠMĠZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi YÜKSEKOKULLARIMIZ Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 18

ENSTĠTÜLERĠMĠZ Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversitemizde yabancı dil eğitimine büyük önem verilmekte olup, isteğe bağlı yabacı dil hazırlık eğitimi devam etmektedir. Ayrıca zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması ile ilgili altyapı çalıģmaları hızla devam etmektedir. Üniversitemiz Ocak-Haziran 2009 BAHAR dönemindeki Öğrenci sayıları Tablo- 1 de gösterilmektedir. ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU KURUMU : NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, ÖĞRENCĠ SAYILARI MESLEK YÜKSEKOKULU, Ön Yüksek ENSTĠTÜ Lisans Doktora II.Öğretim TOPLAM Lisans Lisans Çorlu Mühendislik Fakültesi 706 2 708 Fen Edebiyat Fakültesi 30 30 Tıp Fakültesi 21 21 Ziraat Fakültesi 1.202 1.202 Sağlık Yüksekokulu 210 210 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.734 1.093 2.827 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 545 355 900 Çorlu Meslek Yüksekokulu 1.284 538 1.822 Muratlı Meslek Yüksekokulu 244 179 423 Malkara Meslek Yüksekokulu 552 552 Hayrabolu Meslek Yüksekokulu 642 642 Saray Meslek Yüksekokulu 439 427 866 Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 294 84 378 ġarköy Meslek Yüksekokulu 498 194 692 Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 350 98 448 Fen Bilimleri Enstitüsü 390 165 555 GENEL TOPLAM 6.582 2.169 390 165 2.970 12.276 Tablo-1: 2008-2009 Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı 2009 yılının ilk altı aylık döneminde (2008-2009 Bahar yarıyılında) 6.582 ön lisans, 2.169 lisans, 555 yüksek lisans ve 2.970 II.öğretim (2 lisans + 2.968 ön lisans) olmak üzere toplam öğrenci sayısı 12.276 dir. 19

KURUMU: NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNVANI PERSONEL SAYILARI TABLOSU MĠKTARI 2008 2009 Profesör 47 53 Doçent 17 21 Yardımcı Doçent 113 143 Öğreti Görevlisi 100 115 Okutman 20 29 AraĢtırma Görevlisi 60 79 Uzman - 6 Kadrolu Akademik Personel Toplamı 357 446 SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 2 2 Kadrolu Ġdari Personel Sayısı 186 213 SözleĢmeli Ġdari Personel Sayısı 15 15 TOPLAM PERSONEL SAYISI 560 676 Tablo-2: 2008-2009 yılları Personel Sayıları ve Dağılımı Üniversitemizde 2008 yılı sonu itibarı ile 359 akademik, 201 idari olmak üzere toplam 560 personel çalıģmıģtır. 2009 yılında ise 448 akademik (2 kiģi sözlemseli), 213 idari ve 15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 676 personel çalıģmaktadır. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi artırma gayreti içerisindedir. Bu nedenle sürekli yenilik ve geliģmeler yakinen takip edilmekte diğer yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģbirliğine gitmektedir. Socrates Avrupa Birliğinin eğitim alanındaki eylem programı çerçevesinde, gençlere ve yetiģkinlere yönelik eğitimde iģbirliğine gidilmektedir. Üniversitemiz, ERASMUS (Yüksek Eğitimde eğitim kalitesini geliģtirme) programları kapsamında 2009 yılının ilk altı aylık döneminde 25 öğrenciyi, 9 öğretim elemanı olmak üzere toplam 34 kiģiyi Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere göndererek bu programlara katılmalarını sağlanmıģtır. B) SAĞLIK FAALĠYETLERĠ: Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, Kasım 2008'den itibaren poliklinikleri ile hizmete baģlamıģtır.1996 yılında kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak inģa edilen hastane, 2008 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle devralındı. ġu anda 20 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi ve EKO ile hizmet vermektedir. 28 hekim, 5 hemģire, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 5 poliklinik sekteri,16 personel ile hizmete baģlayan Hastanemiz, 2009'un sonu itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluģu olarak hizmete geçecektir. C) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ: 2008 Yılından devreden 6 adet TÜBĠTAK Projesi olup, 2009 yılının ilk altı ayında 1 adet TÜBĠTAK projesi eklenmesiyle devam eden 7 projemiz olmuģtur. Bu projelerden 1 tanesi tamamlanmıģ olup, rapor iģlemleri beklenmektedir. 20

TÜBĠTAK tarafından 2008 yılında proje özel hesaplarına aktarılan kaynak miktarı toplamı 194.139.-TL. dır. Bu kaynaktan 2008 yılında yapılan harcama toplamı 30.933.- TL. dır. Proje ilerleme raporlarına bağlı olarak ve yeni eklenen proje nedeniyle 2009 yılı Haziran-Temmuz döneminde TÜBĠTAK tarafından aktarılan kaynak miktarı 157.591.-TL. dır. Aynı dönemde yapılan harcama miktarı 51.965.-TL. dır. Ocak-Haziran 2009 döneminde 70.400.-TL. toplam tutarlı 36 BAP projesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca kabul ediliģtir. Bu projelerin finansmanı için Öz Gelirden 18.525.-TL. sı proje özel hesabına aktarılmıģ ve 11.530.-TL. tutarında kaynak kullanımı ocakhaziran 2009 döneminde gerçekleģmiģtir. C) FĠZĠKSEL YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER: PROJE ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüd-Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ĠĢler (Eğitim Sektörü) Ġlk 6 Ayda Yapılan ĠĢler Proje kapsamında; Üniversitemiz Ziraat Fakültesi A ve B blok hizmet binalarının deprem güçlendirmesi projesi için 12.000 TL. harcanmıģtır. Yeni kurulan Üniversitemizin altyapı iyileģtirmeleri amacıyla tahsis edilen bir Yatırım Projesidir. Altyapı ile ilgili ikinci altı aylık dönemde ihalesi yapılması planlanan Kampüs giriģ kapısı, elektrik trafosu ve otopark ile çevre düzenlemesi faaliyetlerinin uygulama proje çalıģmaları devam etmektedir. 2009 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği 500.000.-TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. Projenin 26.11.2008 tarihinde yapılan ilk ihalesi kapsamında yapılan isler için 2008 yılı sonu itibariyle 1.300.000.-TL harcama yapılmıģ olup, ocak-temmuz 2009 döneminde proje bütçesinden 2.197.000.-TL. daha harcanmıģtır. 25.07.2009 tarihinde bitmesi planlanan 1.kısım Derslik ve merkezi birimler binasının zamanında tamamlanamayacağı ve süre uzatımına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yılı Bütçe baģlangıç ödeneği olarak 6.442.000.TL. ödenek konulan projeden 2009 yılı ikinci altı ayında 1.kısım Derslik ve Merkezi birimler binasından kalan 1.042.000 TL. ile 1.kısım Derslik ve Merkezi birimler binasının 2.kısım Derslik ve Merkezi birimler binası için ihale çalıģmaları devam etmektedir. Proje kapsamında inģaat iģleri için 2.000.000.TL, makineteçhizat, bilgi teknolojileri ve taģıt alımı için 1.956.000 TL. ve Yayın alımları için 250.000.-TL. olmak üzere toplam 4.206.000.-TL. baģlangıç ödeneği konmuģtur. ĠnĢaat kısmından Ocak-Haziran döneminde 74.500.-TL harcanmıģtır. Üniversitemiz eğitim birimlerinin eğitim materyali ihtiyacını karģılamak amacıyla Makine-teçhizat ve bilgi teknolojileri için 522.000.TL harcanmıģtır. Yayın alımı ile ilgili ihale iģlemleri bitmiģ ve sözleģmeye bağlanmıģtır. Ġkinci altı ayda iģler bitirilecektir 21

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yeni kurulan Üniversitemizde öğrencilerin bedensel ve sosyal geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıģ olan ve DPT tarafından kabul edilerek 1.800.000.TL. baģlangıç ödeneği tahsis edilen toplamda 6.000.000.TL. lik bir Yatırım Projesidir. Proje ile ilgili ikinci altı aylık dönemde ihale yapılması planlanmıģ olup, uygulama projesi ve Ģartname hazırlama çalıģmaları devam etmektedir. 2009 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği 1.800.000.-TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. Muhtelif ĠĢler (Sağlık Sektörü) Proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi için Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi olarak tahsisi edilen Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasının Üniversitesi Hastanesi olarak hizmet verebilmesi için hazırlanmıģ bir projedir ve 4.000.000.- TL.2009 yılı baģlangıç ödeneği verilmiģtir. Proje kapsamında Ocak-Haziran döneminde 21.000.-TL. sı harcanmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Yeni kurulan Üniversitemizin bilimsel çalıģma ve araģtırma altyapısının iyileģtirmesi amacıyla hazırlanan proje için 2009 yılı Yatırım bütçemize etüd proje Ģeklinde 100.000.-TL baģlangıç ödeneği konulmuģ olup, projenin iyileģtirilmesi çalıģmaları tamamlandıktan sonra 2010 yılında proje uygulama ödeneği verilecektir. 2009 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği 100.000.-TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. Tablo-3: NKÜ 2009 Ocak-Haziran Donemi Fiziksel Yapı ile Ġlgili Faaliyetler III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER: A) BÜTÇE GĠDERLERĠ: Temmuz-Aralık 2009 döneminde Bütçe Giderlerinde yılsonu itibariyle baģlangıç ödeneklerine oranla % 10 luk bir artıģ olması beklenmektedir. Bu artıģın nedeni elektrik, su, yakıt ve yolluk giderlerinde gideri karģılayacak baģlangıç ödeneğinin bulunmaması, Üniversitemizin Personel sayılarındaki artıģ ve memurların maaģ hesaplamalarındaki katsayı artıģlarıdır. Diğer bütçe giderlerinde baģlangıç ödeneklerini aģmayacak Ģekilde gider gerçekleģmelerinin sağlanacağı tahmin edilmektedir. B) BÜTÇE GELĠRLERĠ: Temmuz-Aralık 2009 döneminde gelir gerçekleģmesinin 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun B cetvelinde gösterilen gelir toplamının (48.741.000.-TL.) % 95 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Hazine yardımı olarak elde edilecek gelirin B cetvelinde belirtilen tutarlar kadarının tahakkuka bağlanarak tahsil edilebileceği öngörülmüģtür. Öz gelir tertiplerinde ise Örgün ve ikinci öğretim gelirlerinin, Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirlerinin ve Sosyal Tesis Kira gelirlerinin, Diğer Hizmet Gelirleri tahminlerinin B cetvelinde öngörülen düzeyin altında gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. 22

C) FĠNANSMAN: Temmuz-Aralık 2009 döneminde bütçe giderlerinin Hazine Yardımı ve Özgelirler ile karģılanması öngörülmektedir. Ayrıca baģlangıç ödeneklerinin yetmediği durumlarda yaklaģık 2008 yılı sonu itibariyle oluģan yaklaģık 6.000.000.-TL. finans fazlasından likit kaydı yapılarak finansmanın karģılanması yoluna gidilecektir. Hazine tarafından verilecek tutarların zamanında tahakkuka bağlanarak tahsil edilmesi halinde hizmetler aksatılmadan zamanında yürütülebilecektir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ: Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2009 dönemine Eğitim Faaliyetleri alanında 5 Fakülte 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ģeklinde devam edilmektedir. Ayrıca 2009 yılı içinde kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için alacaktır. Bunun yanında mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2009-2010 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aģağıya çıkarılmıģ olup, toplamda 6.505 öğrenci alınması planlanmıģtır. Ayrıca Üniversitemiz Eğitim birimlerinin arasına Eğitim Fakültesinin de katılması planlamıģ ve Yükseköğretim Kuruluna teklifi yapılmıģtır. Yıl sonuna kadar kabul edilmesi beklenmektedir. 2009-2010 ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI TABLOSU KURUMU : NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009-2010 ÖĞRETĠM YILI TAHMĠNĠ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU, ENSTĠTÜ Ön Yüksek Lisans Doktora II.Öğretim TOPLAM Lisans Lisans Çorlu Mühendislik Fakültesi 285 125 410 Fen Edebiyat Fakültesi 120 30 150 Tıp Fakültesi 30 30 Ziraat Fakültesi 355 355 Sağlık Yüksekokulu 60 60 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 60 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 890 500 1390 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 340 330 670 Çorlu Meslek Yüksekokulu 580 210 790 Muratlı Meslek Yüksekokulu 200 100 300 Malkara Meslek Yüksekokulu 345 345 Hayrabolu Meslek Yüksekokulu 360 360 Saray Meslek Yüksekokulu 210 210 420 Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 235 130 365 ġarköy Meslek Yüksekokulu 220 140 360 Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 130 100 230 Fen Bilimleri Enstitüsü 161 43 204 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 6 GENEL TOPLAM 3.570 850 167 43 1.875 6.505 Tablo-4: 2009-2010 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları 23

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2009 dönemine 448 akademik, 213 idari ve 15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 676 personel ile baģlamıģtır. Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2009 döneminde ayrıntısı yukarıdaki tabloda belirtilen 102 akademik personel, 20 idari personel ve 20 sözleģmeli (4/b) olmak üzere toplam 142 personelin iģe alınması planlanmıģtır. Temmuz-Aralık 2009 döneminde 20 öğrenci, 2 öğretim elemanı olmak üzere 22 kiģinin daha Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere gönderilmesi planlanmaktadır. ALINMASI PLANLANAN PERSONEL SAYILARI TABLOSU KURUMU : NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNVANI Temmuz Aralık 2009 Alınacak Personel Sayıları Profesör 4 Doçent 11 Yardımcı Doçent 28 Öğreti Görevlisi 21 Okutman 15 AraĢtırma Görevlisi 16 Uzman 6 Kadrolu Akademik Personel Toplamı 101 SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 1 Kadrolu Ġdari Personel Sayısı 20 SözleĢmeli Ġdari Personel Sayısı 20 TOPLAM PERSONEL SAYISI 142 Tablo-5: Temmuz-Aralık 2009 dönemi alınacak Personel Sayıları ve Dağılımı B) SAĞLIK FAALĠYETLERĠ: Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, Kasım 2008'den itibaren poliklinikleri ile hizmete baģlamıģtır.1996 yılında kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak inģa edilen hastane, 2008 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle devralındı. ġu anda 20 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi ve EKO ile hizmet vermektedir. 28 hekim, 5 hemģire, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 5 poliklinik sekteri,16 personel ile hizmete baģlayan Hastanemiz, 2009'un sonu itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluģu olarak hizmete geçecektir. C) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ: 2009 yılının ikinci altı ayına gelindiğinde BAP Projelerinden 1 tanesi ilk altı aylık dönemde tamamlanmıģ olup, 6 proje devam etmektedir. TÜBĠTAK projelerinden 4 yeni proje kabul edilmiģ olup 2009 un ikinci altı aylık döneminde yürütülmesine baģlanacaktır. 2009 yılı sonuna kadar yeni projelerle birlikte devam eden 6 adet TÜBĠTAK projesi için Proje özel hesaplarından 268.832.-TL. kaynak harcanması planlanmaktadır. 2009 yılı sonuna kadar yeni projelerle birlikte devam eden 36 adet BAP projesi için Özel Bütçe hazine yardımlarından 58.100.-TL. Öz gelirden 36.000,00.-TL. olmak üzere toplam 86.100.000.-TL. harcanması planlanmaktadır. 24

D) FĠZĠKSEL YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER: PROJE ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüd- Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ĠĢler (Eğitim Sektörü) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Ġkinci 6 Ayda Yapılacak ĠĢler Proje kapsamında; ilk altı ayda 12.000.-TL sı harcanmıģ olup, Temmuz-Aralık 2009 döneminde etüd proje olarak 200.000.- TL. harcanması planlanmıģtır. BaĢlangıç ödeneği olan 850.000.-TL. den geriye kalan 638.000.TL lik miktarın yeni ihalesi yapılacak olan 2.kısım Derslik ve merkezi birimler binası için anılan projeye aktarılması düģünülmektedir. Proje kapsamında ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıģ olup, Temmuz-Aralık 2009 döneminde Kampüs giriģ kapısı, elektrik trafosu ve otopark ile çevre düzenlemesi faaliyetlerinin uygulama proje çalıģmaları tamamlanarak ihaleleri gerçekleģtirilecektir. Dolayısıyla 2009 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği olan 500.000.-TL. nın tamamının kullanılması planlanmaktadır. Projenin 26.11.2008 tarihinde ihalesi yapılan 1.kısım binası Ekim 2009 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu bina için 5.400.000.TL. lik bir kaynak kullanılacaktır. Yılı Bütçe baģlangıç ödeneği olarak verilen 6.442.000.TL. ödenekten kalan 1.042.000 TL.ve likit ödenekten yapılacak ekleme ile 2.kısım Derslik ve Merkezi birimler binasının ihalesi yapılacaktır. Proje kapsamında inģaat iģleri için ayrılan 2.000.000.TL, ödeneğin kalan 1.925.500.TL. sı ile Ziraat Fakültesi A ve B Blok hizmet binalarının deprem güçlendirmesi ve büyük onarımı, Çorlu Mühendislik Fakültesinin ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi büyük onarımları yapılarak ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Makine-teçhizat, bilgi teknolojileri ve taģıt alımı için ayrılan ödenekten kalan 1.434.000.-TL.sının taģıt alımı tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılamayacak olup ödeneği kalacak, onun dıģındaki miktarı ile Eğitim birimlerimizin ihtiyaçları için tamamı makine-teçhizat alımı ve bilgi teknolojileri alımında harcanacaktır. Yayın alımları için ayrılan 250.000.- TL.ödenekten ilk altı ayda harcama yapılmamıģ, ancak ihaleleri yapılarak sözleģmeye bağlandığı için mal teslimi ile birlikte ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Proje kapsamında 1.800.000.TL. baģlangıç ödeneği tahsis edilmiģ ve ilk altı ayda kullanılmamıģtır. Proje ile ilgili ikinci altı aylık dönemde ihale yapılması planlanmıģ olup,ayrıca likit ödenekten de ekleme yapılması planlanmaktadır. Uygulama projesi ve Ģartname hazırlama çalıģmaları devam etmektedir. 25

Muhtelif ĠĢler (Sağlık Sektörü) Proje kapsamında Ocak-Haziran döneminde 21.000.-TL. sı harcanmıģ olup, kalan 3.979.000.TL.sı ile Uygulama ve AraĢtırma Hastanesinin her türlü makine-teçhizat,tıbbi malzeme ve bir adet ambulans alımında kullanılarak tamamının bitirilmesi planlanmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Yatırım bütçemize etüd proje Ģeklinde 100.000.-TL baģlangıç ödeneği ile yer alan projede ilk altı ayda ödenek kullanımı yapılmamıģ olup, Temmuz-Aralık 2009 döneminde projenin iyileģtirilmesi çalıģmaları yürütüleceğinden ödeneğin tamamının kullanılması planlanmıģtır. Tablo-6: NKÜ 2009 Temmuz-Aralık Donemi Fiziksel Yapı ile Ġlgili Faaliyetler EKLER EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 26