2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Benzer belgeler
I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu


T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript:

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA

İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 Bütçe Giderleri......... 3 01- Personel Giderleri.... 5 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri....... 6 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri............ 7 05- Cari Transferler...... 8 06- Sermaye Giderleri............ 9 II - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.... 11 III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...12 Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri..... 12 01- Personel Giderleri... 13 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.... 13 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri..... 13 05- Cari Transferler...... 13 06- Sermaye Giderleri..... 13 IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...14 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu..... 17

GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

T.C. Sayıştay Başkanlığı 3 I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sayıştay Başkanlığına 186.372.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında 175.493.300 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılı başlangıç ödeneğine göre % 6,20 artış olmuştur. Sayıştay Başkanlığının 2014 yılı ve 2015 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1 de gösterildiği gibidir. Tablo-1 2014 Yılı ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi 2014 2015 Artış Oranı Başlangıç Ödeneği Başlangıç Ödeneği % 01-Personel Giderleri 107.911.800 114.771.000 6,36 02-SGK Devlet Primi Giderleri 14.235.000 15.345.000 7,80 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 42.582.000 44.400.000 4,27 05-Cari Transferler 684.500 726.500 6,13 06-Sermaye Giderleri 10.080.000 11.130.000 10,42 TOPLAM 175.493.300 186.372.500 6,20 Grafik - 1 2014 Yılı ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği

4 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2 de de görüldüğü gibi 75.130.510 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 49,70 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 86.253.530 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 46,28 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %14,80 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2 de ve sayfa 20 de yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Tablo-2 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı Bütçe Tertibi Ocak-Haziran Dönemi Oran % 2014 2015 2014 2015 % 01-Personel Giderleri 101.931.106,33 114.771.000 54.503.719 63.412.016 53,47 55,25 16,34 02-SGK Prim Giderleri 13.612.393,88 15.345.000 7.276.307 7.617.644 53,45 49,64 4,69 03-Mal ve Hizmet Alımları 28.431.269,83 44.400.000 12.294.281 14.508.083 43,24 32,68 18,01 05-Cari Transferler 675.734,84 726.500 360.448 380.484 53,34 52,37 5,55 06-Sermaye Giderleri 6.510.604,18 11.130.000 695.755 335.303 10,69 3,01-51,81 TOPLAM 151.161.108,06 186.372.500 75.130.510 86.253.530 49,70 46,28 14,80 Grafik - 2 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi

T.C. Sayıştay Başkanlığı 5 01- Personel Giderleri Personel giderleri için 2015 yılı başında 114.771.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 54.503.719 TL olan personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.908.297 TL artışla 63.412.016 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 16,34 olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği şekildedir. Tablo-3 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 12.376.533 14.515.577 2.139.044 17,28 Şubat 8.217.735 9.647.106 1.429.371 17,39 Mart 8.269.752 9.673.261 1.403.509 16,97 Nisan 8.380.365 9.701.497 1.321.132 15,76 Mayıs 8.624.726 10.050.187 1.425.461 16,52 Haziran 8.634.608 9.824.387 1.189.779 13,78 Toplam 54.503.719 63.412.016 8.908.297 16,34 Grafik - 3 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

6 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2015 yılı başında 15.345.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.276.307 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 341.337 TL artışla 7.617.644 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % 4,69 olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4 de gösterildiği şekildedir. Tablo-4 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.648.825 1.743.583 94.758 5,74 Şubat 1.123.068 1.173.031 49.963 4,44 Mart 1.130.349 1.176.654 46.305 4,09 Nisan 1.126.949 1.175.185 48.236 4,28 Mayıs 1.120.063 1.175.441 55.378 4,94 Haziran 1.127.054 1.173.750 46.696 4,14 Toplam 7.276.307 7.617.644 341.337 4,69 Grafik - 4 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

T.C. Sayıştay Başkanlığı 7 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mal ve hizmet alımı giderleri için 2015 yılı başında 44.400.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.294.281 TL. olan mal ve hizmet alımı giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.213.801 TL artışla 14.508.083 TL olmuştur.mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 18,44 olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5 de gösterildiği şekildedir. Tablo-5 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 540.457 1.875.741 1.335.284 247,06 Şubat 2.200.139 2.332.746 132.607 6,02 Mart 2.534.091 2.895.153 361.062 14,24 Nisan 2.787.202 2.753.862 33.340-1,19 Mayıs 2.183.070 2.272.686 89.616 4,10 Haziran 2.049.323 2.377.895 328.572 16,03 Toplam 12.294.281 14.508.083 2.213.801 18,01 Grafik - 5 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 05- Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 726.500 TL. ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 360.448 TL. olan cari transfer harcamaları, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.036 TL. artışla 380.484 TL. olmuştur.cari transfer harcamalarındaki artış oranı % 5,55 olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6 da gösterildiği şekildedir. Tablo-6 2014-2015 Cari Transferler Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak --- --- --- --- Şubat --- --- --- --- Mart 202.948 162.500-40.448-19,93 Nisan --- 55.484 55.484 100 Mayıs --- --- --- --- Haziran 157.500 162.500 5.000 3,17 Toplam 360.448 380.484 20.036 5,55 Grafik - 6 2014-2015 Cari Transferler

T.C. Sayıştay Başkanlığı 9 06- Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 11.130.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 695.755 TL olan sermaye giderleri, 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 360.452 TL azalışla 335.303 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim oranı % -51,81 olarak gerçekleşmiştir. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7 de gösterildiği şekildedir. Tablo-7 2014-2015 Sermaye Giderleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak --- --- --- --- Şubat 49.560 27.154-22.406-45,21 Mart 41.617 27.020-14.597-35,07 Nisan 158.410 88.450-69.960-44,16 Mayıs 195.146 74.019-121.127-62,07 Haziran 251.022 118.660-132.362-52,73 Toplam 695.755 335.303 360.452-51,81 Grafik - 7 2014-2015 Sermaye Giderleri

10 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo 8 ile Grafik 8 de gösterilmiştir. Tablo - 8 2015 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi Toplam Ödenek (TL) Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü 6.738.000 2.289.672 33,98 Daireler - Kurullar 20.404.000 11.076.015 54,28 Başkan Yardımcılığı 56.237.500 21.828.406 38,81 Denetim Birimleri 102.993.000 51.059.437 49,57 GENEL TOPLAM 186.372.500 86.253.530 46,28 Grafik - 8 2015 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi

T.C. Sayıştay Başkanlığı 11 II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Faaliyetler Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğitim faaliyeti kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Standartlara uygunluğun tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenmiş ve yıllık denetim programlarında bu alanlara öncelik verilmiştir. Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım sağlanması faaliyeti ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Personele denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilmiştir. Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden faydalanılmaktadır. Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmış ve gerekli eğitimler verilmiştir. Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenmiştir. Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisine ilişkin olarak hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmiştir. Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen fizibilite çalışmasına devam edilmektedir. Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenmiştir. Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmıştır. Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim verilmiştir. Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İlamların infazına ilişkin engellerle ilgili bilgi notu düzenlenmiş ve Başkanlığa sunulmuştur. Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. Sayıştayın faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay raporları ve denetim metotları hakkında bilgilendirilmiştir. Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenmiştir. Bu dönemde hizmet binasındaki mutfak, depo ve dinlenme odalarının tadilatı, hizmet binasına yangın dolabı yapımları, muhtelif adreslerde bulunan lojmanların çeşitli tadilat ihaleleri ve muhtelif kırtasiye, hırdavat, büro mobilyaları ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

12 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2015 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 17 de yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2015 yıl sonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 9 ile Grafik 9 de gösterilmiştir. Tablo - 9 2015 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri 114.771.000 63.412.016 58.032.984 105,82 02-SGK Prim Giderleri 15.345.000 7.617.644 6.759.031 93,69 03-Mal ve Hizmet Alımları 44.400.000 14.508.083 18.188.817 73,64 05-Cari Transferler 726.500 380.484 343.716 99,68 06-Sermaye Giderleri 11.130.000 335.303 9.414.697 87,60 TOPLAM 186.372.500 86.253.530 92.739.245 96,04 Grafik - 9 2015 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri

T.C. Sayıştay Başkanlığı 13 01- Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 63.412.016 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde 12.12.2014 tarih ve 29203 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6572 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde hakim ve savcıların özlük haklarında yapılan iyileştirmeden dolayı 121.445.000 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,82 olacağı, Başlangıç ödeneğini aşan kısmın kurum içi bütçe aktarmaları ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 7.617.644 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 14.376.675 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,69 olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 14.508.083 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 32.696.900 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,64 olacağı tahmin edilmektedir. 05- Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde 380.484 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz- Aralık 2015 döneminde yaklaşık 724.200 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,68 olacağı tahmin edilmektedir. 06- Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 335.303 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 9.750.000 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,60 olacağı tahmin edilmektedir.

14 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Faaliyetler Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Genel Raporların tamamı yayımlanacak ve TBMM ye sunulacaktır. Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir. Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak, uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir. Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM ye sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir. Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için en az bir sempozyum/ çalıştay/konferans düzenlenecektir. İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı hazırlanacaktır. Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir. Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir. Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi sağlanacaktır. Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilecektir. Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır. Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır. İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir. Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir. Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir. İş ortamı iyileştirilecektir. Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır. Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar düzenlenecektir. Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır. Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir. Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir. Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır. T.C. Sayıştay Başkanlığı 15 Bu dönemde, Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, Hizmet binasına; sabit telefon hizmeti alımı, mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımları, temizlik, güvenlik, personel taşıma hizmetleri, elektrik, akaryakıt alımları ve muhtelif üketime yönelik mal ve malzeme alımları ihaleleri gerçekleştirilecektir.

Bütçe Yıl : 2015 Kurum Kod : 06 SAYIŞTAY BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 100 186.372.500 14.565.814 18.134.900 11.590.502 13.180.038 12.178.757 13.934.588 12.452.926 13.774.479 12.123.005 13.572.333 12.219.507 13.657.193 75.130.511 86.253.530 14,80 75.130.510,69 46,28 178.992.775 01 - PERSONEL GİDERLERİ 101.931.105 114.771.000 12.376.533 14.515.577 8.217.735 9.647.106 8.269.752 9.673.261 8.380.365 9.701.497 8.624.726 10.050.187 8.634.608 9.824.387 54.503.719 63.412.016 16,34 53,47 55,25 121.445.000 MEMURLAR 100.380.809 111.845.000 12.318.251 14.408.592 8.168.631 9.552.393 8.221.276 9.576.195 8.222.901 9.603.451 8.373.310 9.614.023 8.272.382 9.568.356 53.576.750 62.323.009 16,32 53,37 55,72 119.220.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 305.923 616.000 38.160 42.158 25.501 26.266 25.501 26.266 25.501 26.266 25.501 26.266 25.501 26.266 165.666 173.490 4,72 54,15 28,16 325.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - DİĞER PERSONEL 1.244.374 2.300.000 20.122 64.827 23.603 68.447 22.975 70.800 131.963 71.780 225.915 409.899 336.725 229.764 761.303 915.517 20,26 61,18 39,81 1.900.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.612.394 15.345.000 1.648.825 1.743.583 1.123.068 1.173.031 1.130.349 1.176.654 1.126.949 1.175.185 1.120.063 1.175.441 1.127.054 1.173.750 7.276.307 7.617.644 4,69 53,45 49,64 14.376.675 MEMURLAR 13.562.539 15.220.000 1.642.600 1.739.952 1.118.912 1.168.751 1.126.193 1.172.375 1.122.794 1.170.905 1.115.908 1.171.161 1.122.899 1.169.470 7.249.306 7.592.614 4,74 53,45 49,89 14.327.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 49.855 125.000 6.225 3.631 4.155 4.280 4.155 4.280 4.155 4.280 4.155 4.280 4.155 4.280 27.001 25.031-7,30 54,16 20,02 49.675 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 28.431.270 44.400.000 540.457 1.875.741 2.200.139 2.332.746 2.534.091 2.895.153 2.787.202 2.753.862 2.183.070 2.272.686 2.049.323 2.377.895 12.294.281 14.508.083 18,01 43,24 32,68 32.696.900 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.813.202 4.032.000 77.369 13.826 208.373 186.155 297.043 275.510 242.536 271.196 221.474 235.889 157.063 303.857 1.203.858 1.286.433 6,86 42,79 31,91 3.235.180 YOLLUKLAR 6.255.845 11.053.000 368.414 156.293 342.409 476.082 657.509 812.905 678.984 513.720 273.923 209.882 194.874 287.311 2.516.113 2.456.193-2,38 40,22-7.194.220 GÖREV GİDERLERİ 34.289 70.000 148 353 895 503 231 44.534 618 101 237 21.350 19.630 0 21.757 66.842 207,22 63,45 95,49 39.500 HİZMET ALIMLARI 17.702.042 26.675.000 39.537 1.698.656 1.579.165 1.601.946 1.529.186 1.672.444 1.728.613 1.797.679 1.577.596 1.634.814 1.488.253 1.569.633 7.942.349 9.975.172 25,59 44,87 37,40 20.358.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 92.699 300.000 3.132 1.953 2.225 3.292 2.341 2.561 7.768 6.048 5.966 9.157 24.640 14.974 46.071 37.985-17,55 49,70 12,66 107.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 904.551 1.320.000 49.085 2.448 49.241 34.117 18.108 77.875 105.741 111.489 71.319 72.181 133.834 155.510 427.328 453.620 6,15 47,24 34,37 1.040.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 628.641 950.000 2.773 2.213 17.830 30.652 29.674 9.322 22.944 53.629 32.556 89.413 31.029 46.610 136.806 231.839 69,47 21,76 24,40 723.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 05 - CARİ TRANSFERLER 675.735 726.500 0 0 0 0 202.948 162.500 0 55.484 0 0 157.500 162.500 360.448 380.484 5,56 53,34 52,37 724.200 GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 630.000 650.000 0 0 0 0 157.500 162.500 0 0 0 0 157.500 162.500 315.000 325.000 3,17 50,00 50,00 650.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1.200 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 45.483 75.000 0 0 0 0 45.448 0 0 55.484 0 0 0 0 45.448 55.484 22,08 99,92 73,98 73.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 06 - SERMAYE GİDERLERİ 6.510.604 11.130.000 0 0 49.560 27.154 41.617 27.020 158.410 88.450 195.146 74.019 251.022 118.660 695.755 335.303-51,81 10,69 3,01 9.750.000 MAMUL MAL ALIMLARI 4.481.916 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 102.596 0 149.386 0 251.981 0-5,62-1.300.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.340.247 2.700.000 0 0 49.560 27.154 41.617 27.020 158.410 88.450 92.550 74.019 101.636 118.660 443.773 335.303-24,44 33,11 12,42 2.500.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 688.441 6.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 5.950.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -