Faturalarda Son Ödeme Tarihi

Benzer belgeler
YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

SİSOHBYS EVDE BAKIM KULLANIM KILAVUZU

SARUS HBYS. Stok ve Yönetimsel Modüller. Yalçın Karaç ENTEGRE ENFORMASYON SİSTEMLERİ A.Ş.

AKILCI LABORATUVAR KULLANIM KILAVUZU

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ

Kayıt Yenileme. Ödeme İşlemleri

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

SMS İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO/TIGER2/UNITY2 Bölüm : Finans 1/9

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

TERKİN İŞLEMLERİ KULLANICI KLAVUZU

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

HASTA ORDER İŞLEMLERİ

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

SÜHA MAKİNA - ONLINE TAHSİLAT SİSTEMİ

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI PERSONEL BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

SİSOHBYS YIPRANMA PAYI KULLANIM KILAVUZU

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

YILSONU DEVİR İŞLEMLERİ

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK.

ÖDENEK TAKİP MODÜLÜ FATURA TALEP KILAVUZU M.E.B. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ

Fiyat Farkı Faturası

YILSONU DEVİR İŞLEMLERİ

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu

DESTEK DOKÜMANI TEVKİFAT UYGULAMASI

1. AS30 Hisse Alım Satım Onaylama

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

İÇERİK MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU

1. TH160 Vekil Bilgilerinin İletimi Giriş, Güncelleme Giriş, Silme Giriş İşlemleri TH162 Vekil Bilgilerinin İletimi Onay,İptal

CAEeda TM. NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

TEKNİK DOSYA UYGUNLUK YAZISI BAŞVURU

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

Kullanım Kılavuzu RADYOLOJİ MODÜLÜ

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

Aşağıdaki depolar için aktarım işlemi:

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu

AKILLI GRİD. [X] Netsis Enterprise. [X] Netsis Standart. [X] Netsis Entegre 7.0.2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

SGB.NET SİSTEMİ ÜZERİNDEN OPERASYONEL PLAN GİRİŞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU ( )

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Pratik Maliyet ve Karlılık

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEK OKULU

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Yürürlük Tarihi: 12/09/ Kodu: ED Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22

PLANIZ2009 PLANLA ALARM IZLEME PROGRAMI

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası Menü Taşınır Mal Girişi... 3

MMO Asansör Tablet Kullanım Dokümanı. Uyarılar

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

AGSoft Randevulu İş Takip Programı Kullanım Kılavuzu

Banka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

Yürürlük Tarihi: 12/09/ Kodu: ED Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel : Faks: (216)

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Transkript:

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Faturalarda Sn Ödeme Tarihi

Hastanelerimizde gerçekleştirilen Sayıştay Denetlemesi snrasında fatura çıktılarında gösterilmesi istenen sn ödeme tarihi ve sn ödeme tarihi dlan faturalara yasal faiz işletileceği bilgisinin geri ödeme kurumuna bildirilmesi ile ilgili larak Sisft WebHbys de çalışmalar tamamlanmıştır. Tanımlar - Kurum Kart Tanımları ekranında Fatura ve Ücret Bilgileri sekmesinde altında Fatura tabında yer alan Vade Gün Sayısı alanına faturanın düzenlenmesi tarihinden itibaren ilgili kurumun geri ödeme süresinin gün cinsinden girilmesi gerekmektedir. (Resim 1) İşlemler Tek Fatura İşlemleri (Resim 1) - Kurum Kart Tanımları ekranında yapılan tanımlama snrasında Fatura İşlemleri ekranında srgulama kriterleri kullanılarak ilgili kuruma ait herhangi bir hasta işlemi bulunur ve fatura kaydı yapılır. Bu kayıt sırasında fatura tarihi ile birlikte sn ödeme tarihi de kurum kartında belirlenen süre ile kayıt edilir. Hesaplanan sn ödeme tarihi hafta snuna rastlar ise ilk mesai günü bulunarak kaydedilir. - Fatura tarihinin değiştirilmesi gerektiği durumlarda Fatura Değiştir tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır. (Resim 2) Burada ;

Fatura Tarihi alanı değiştirilirse Kayde tuşuna basıldığında kurum kartında tanımlı süre dikkate alınarak Vade Tarihi alanı da değiştirilir. Sadece Vade Tarihi alanı değiştirilebilir. Bu durumda Kayde tuşuna basıldığında Fatura Tarihi alanı tmatik güncellenmez. Hem Vade Tarihi hem de Fatura Tarihi değiştirilecek ise ekran açıldığında Vade Tarihi alanı düzenlendikten snra Fatura Tarihi alanı da değiştirilerek Kayde tuşuna basıldığında yeni Fatura Tarihine göre Vade Tarihi tmatik larak değiştirilmez. Kullanıcının girişi esas kabul edilerek girilen tarih larak kaydedilir. (Resim 2) Tplu Fatura (İcmal) İşlemleri - Fatura İşlemleri ekranında İcmal tuşu altında yer alan Yeni İcmal Oluştur tuşuna basılarak icmal luşturulur. Aşağıdaki ekranda yer alan alanlar dldurulduktan snra Kaydet tuşuna basıldığında Tarih alanında kaydedilen icmal tarihi değerine göre kurum kartında bulunan Vade Gün Süresi esas alınarak tmatik hesaplama işlemi yapılır ve Vade Tarihi alanına sn ödeme tarihi yazılır. Tek Fatura İşlemlerinde lduğu gibi tmatik hesaplanan Vade Tarihi hafta snuna rastlar ise ilk mesai gününe kaydedilir.

(Resim 3) - İcmal tarihinin değiştirilmesi gerektiği durumlarda İcmal tuşu altında yer alan İcmal Düzenle tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır. (Resim 4) Burada ; İcmal Tarihi alanı değiştirilirse Kaydet tuşuna basıldığında kurum kartında tanımlı süre dikkate alınarak Vade Tarihi alanı da değiştirilir. Sadece Vade Tarihi alanı değiştirilebilir. Bu durumda Kaydet tuşuna basıldığında İcmal Tarihi alanı tmatik güncellenmez. Hem Vade Tarihi hem de İcmal Tarihi değiştirilecek ise ekran açıldığında Vade Tarihi alanı düzenlendikten snra Fatura Tarihi alanı da değiştirilerek Kaydet tuşuna basıldığında yeni İcmal Tarihine göre Vade Tarihi tmatik larak değiştirilmez. Kullanıcının girişi esas kabul edilerek girilen tarih larak kaydedilir.

(Resim 4) Yazdırma İşlemleri Fatura işlemleri ekranında düzenlenen hasta bazlı tek faturalar için Yazdır tuşu kullanılarak çıktı alınabilir. Bunun için fatura işlemleri ekranında yer alan srgulama kriterleri kullanılarak hasta bulunur ve Yazdır tuşuna basılarak çıktının alınması sağlanabilir. Kuruma düzenlenen icmallere ait tplu fatura çıktısı da İcmal tuşu altında yer alan İcmal Raprları sekmesindeki Fatura seçeneği kullanılarak yazdırılabilir. Bu iki raprda da sn ödeme tarihini yazdırabilmek için VADETARIH değişkeni kullanılacaktır. Belirtilen değişken fatura çıktılarında istenilen yerde ve istenilen şekilde kullanılabilir. Ayrıca ayaktan ve yatan faturalarının farklı dizaynlarda yazdırılması isteniyrsa yine İcmal Raprları sekmesindeki Ayaktan Fatura Hasta Bazında ve Yatan Fatura Hasta Bazında raprları kullanılabilir. (Resim 5) (Resim 5)