DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

Benzer belgeler
DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

( ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi:

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ PROSEDÜRÜ

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

2. KAPSAM:Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birimi tarafından kontrol altında tutulan tüm dokümanları kapsar.

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYETLER ve İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Personel Belgelendirme Mdr. Hazırlayan. Eren İŞMAN Eren İŞMAN

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm birimlerini kapsar.

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

KURUM BELGE MERKEZİ ve ARŞİV İŞLEMLERİ TALİMATI

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

KURUM İÇİ YAZIŞMA USULLERİ PROSEDÜRÜ

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ <DOC_ADI>

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Müşteri Şikayetleri ve İtirazların Takibi

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Dokümantasyon Prosedürü Dok.No: KYS PR 01

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. : Gelen Yazıların Dağıtımı ve Cevaplandırılması Süreci. : Yazı İşleri/Yüksekokul Sekreteri

Kontrol: Gökhan BİRBİL

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

İç Tetkik Soru Listesi

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Defterdarlığımızda Bölgesel Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı Hazırlanması ve Uygulanması Süreci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

EUROCONT TEKNİK DENETİM ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Transkript:

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Yayın Yayın Revi. Sayfa Doküman Revizyon Tarihi No Tarihi No TL-02 10.08.2017 01 00 --- 1 / 6 1. AMAÇ: Kalite sistemine ait dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, dağıtılması, gerekli olan değişikliklerin yapılarak güncelleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin kontrol altında tutulmasını ve sürekli olmasını sağlamak kayıtların tanımlanması, muhafazası, elden çıkarılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat Yüksekokulumuzda yapılan Kalite sistemine ait dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, dağıtılması, gerekli olan değişikliklerin yapılarak güncelleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin kontrol altında tutulmasını ve sürekli olmasını sağlamak kayıtların tanımlanması, muhafazası, elden çıkarılması işlemini kapsar. 3. SORUMLULUK: Dokümanların Kalite Yönetim sistemine uygun olarak hazırlanmasından ve hazırlatılmasından hazırlık safhasındaki gerekli koordinasyonlardan, yayınlanmasından, revizyon taleplerinin incelenmesinden, dış kaynaklı dokümanların takibinden, kalite kayıtlarının tanımlanmasından, toplanmasından, dosyalanmasından/dosyalatılmasından, muhafaza edilmesinden/ettirilmesinden Yönetim Temsilcisi, ilgili birim sorumluları ve dokümanların onaylanmasından ise sorumludur. Ayrıca Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Hazırlanan ve/veya kurumsal olarak kullanılan matbu kayıtlar ve arşivlenmesinden kullanan birim sorumluları sorumluluğundadır. 4. UYGULAMA: Kalite El Kitabı Kalite El Kitabında "Kalite El Kitabı " yazısı, yayın tarihi, Rev no' su, bilgileri bulunur. Kapak sayfasından sonra, içindekiler, revizyon takip çizelgesi ve Yüksekokul tanıtımı bulunur.

Revizyonlar bölüm bazında yapılır, revizyonsuz hal "00"dır, daha sonra her revizyonda birer arttırılarak devam eder. Kalite El Kitabının ilk baskı numarası "00"dır. Kalite El Kitabında yapılan revizyonlar Kalite El Kitabı içerisinde yer alan Revizyon İçeriği bölümüne işlenir ve değişiklik sebebi kayıt edilir. Kalite El Kitabı sayfa no' su, Revizyon numarası, Revizyon Tarihi bilgileri hazırlayan onaylayanın imzası bulunur. Kalite El Kitabının hazırlanmasını, revizyonunu, dağıtımının yapılmasını, Yönetim Temsilcisi sağlar. Kalite El Kitabının her sayfası Yönetim Temsilcisi tarafından imzalanır ve tarafından onaylanır. Kalite El Kitabının orijinali Yönetim Temsilcisi nde bulunur, diğerleri orijinalinden çoğaltılarak dağıtılır. Kalite El Kitabının doküman kodu KEK' dir. Proses Kalite Yönetim Sistemimiz bünyesinde yer alan proseslere ait tanımlamalar proses planı ve/veya iş akışı ile verilir. Proses plan ve/veya iş akışı Yönetim Temsilcisi tarafından ilgili birimlerin görüş ve düşünceleri alınmak şartıyla oluşturularak hazırlayan hanesi imzalanır ve Yüksekokul Müdür onayına sunulur. Yüksekokul Müdürünün inceleyerek onayladığı Prosesi yürürlüğe girmiş olur. Proses İş akışının yazım formatında proses adı,proses amacı, proses kodu,proses tarihi, proses revizyon bilgisi,faaliyet adı,faaliyet sorumlusu,yasal şartlar,proses kaynak,proses girdisi,iş akışı,proses çıktısı, muhafazası etkileşen prosesler,kayıt,proses parametresi,değer periyodu, doküman numarası, yayın tarihi, revizyon numarası, revizyon tarihi, hazırlayan(ilgili birim sorumluları) ve onaylayan bilgileri yer alır. tarafından onaylanan proses iş akışı orijinal nüshasından yeterli sayıda fotokopi ile veya ebys üzerinden çoğaltılarak dağıtılır. Kodlama Sistematiği: Kalite Yönetim Sistemimiz içinde belirlenen proseslere aşağıdaki şekilde kodlama sistemi uygulanır. TBMYO-PRS.XX PRS: Proses olduğunu belirtir. XX: Prosesin sıra numarasını belirtir.

Prosedürler ve/veya Talimatlar Prosedür ve/veya talimat yazım formatında Yüksek okul adı, prosedür / talimat adı, Doküman Numarası, yayın tarihi, revizyon numarası, revizyon tarihi, sayfa numarası prosedürlerin içerik kısmında amaç ve kapsam, sorumluluk, yöntem, ilgili dokümanlar; talimatların içerik kısmında ise amaç, sorumluluk, uygulama bulunur. Prosedür ve/veya talimatlar Yönetim Temsilcisi ve/veya ilgili birimlerin sorumluları tarafından hazırlanır ve hazırlayan hanesi imzalanarak nün onayına sunulur. nün onayladığı prosedürler ve talimatlar orijinal nüshasından dağıtılır. Tüm dokümanların orijinal nüshaları Yönetim Temsilcisi tarafından muhafaza edilir. Prosedürler ve Talimatların numaralandırması aşağıdaki şekilde yapılır. TBMYO-PR/TL.XX: PR/TL: Prosedür olduğunu belirtir. XX : Prosedür numarasını belirtir. Prosedür, proses ve talimatlar ilgili Bölümler tarafından hazırlanır ve Yönetim Temsilcisi 'ne gönderilir. Yönetim Temsilcisi prosedürün ve/veya talimatın formatını ve içeriğini kontrol eder. Uygun olmayan kısımlar var ise tekrar gözden geçirilmesi için hazırlayana gönderir. Değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra prosedür ve/veya talimat hazırlayan(ilgili birim sorulusu) tarafından son şekli ile formatına uygun olarak hazırlanır. Son şekli ile hazırlanan prosedür veya talimat tarafından tekrar gözden geçirilir ve uygun bulunanlar Yönetim Temsilcisi tarafından ve/veya ilgili birim sorulusu gözden geçirilerek, hazırlayan hanesi imzalanır ve tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan prosedür ve talimatların orijinalleri Yönetim Temsilcisinde bulunur, orijinalinden çoğaltılarak dağıtılır. Kalite Sistemi Dâhilindeki Formlar Kalite sistemi dâhilinde kullanılan formlar ilgili Bölümler tarafından hazırlanır ve Yönetim Temsilcisi tarafından uygun bulunanlara doküman numarası verilir. Mevzuat kapsamında olan veya olmayan kullanımı devam eden kayıtlara herhangibir no verilmeden Kayıt İsmi olarak da takibi yapılarak Dokümante edilmekte ve/veya dokümante edilmiş bilgi olarak da sistemde kullanılmaktadır.

Formlar, prosedür ve/veya talimat veya prosese bağlı dokümanlar olduğu için bunların onaylanması formların onaylandığı anlamına gelir. Görev Tanımları Görev tanımların da görevleri gibi bilgiler bulunmaktadır. TBMYO-GT.XX Dış Kaynaklı Dokümanlar: Standartlar Yönetim Temsilcisi'nde bulunur ve güncel doküman listesine kaydedilir. Gerekirse ilgili bölüm sorumlusuna da bu dokümanlar dağıtılır. Ulusal ve uluslar arası standartların takibi TSE'ye ait web sitesinden sağlanır. Yüksekokulumuzun kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Firmamızı Kalite Yönetim Sistemi açısından ilgilendiren mevzuatlar yönetim temsilcisinin ilgili kaynakların takibi yoluyla temin edilir. Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili yasalardaki ve mevzuatlardaki değişmeler yönetim temsilcisi tarafından bildirilmektedir. Mevzuatların ve yasaların yer aldığı liste bütünsel olarak, yılda 1 kez yönetim temsilcisi tarafından gözden geçirilir. Varsa Yasal gereklilikler dışındaki diğer gereklilikler (Sektörel, grup içi) yönetim temsilcisi tarafından Dış Dokuman olarak yayınlanır ve yönetim temsilcisi tarafından uygulamaya dönük olarak değerlendirilerek sisteme aktarılır. Yılda 1 kez gözden geçirilmesi kararlaştırılmasına rağmen Yönetim Temsilcisi tarafından dış kaynaklı dokümanların güncelliğini etkin kılma adına 3 ayda bir izleme yapılmaktadır. Yönetim Temsilcisinde bulunan yürürlükteki tüm dokümanlar orijinaldir. Yeni doküman talepleri Yönetim Temsilcisi ne bildirilir. Yönetim Temsilcisi istekleri inceler ve uygun bulunanları ilgili Birim sorumlusuna iletir. İlgili bölüm sorumlusu tarafından hazırlanan doküman Yönetim Temsilcisine sunulur. Yönetim Temsilcisi belgeyi tekrar gözden geçirir ve uygun bulduğu takdirde formatına uygun olarak yazılır. Hazırlanan doküman ilgili doküman türüne göre onaylanır ve dağıtımı yapılır. Ayrıca kalite sisteminde bulunan tüm dokümanlar yılda en az bir kez olmak üzere Y.G.G öncesinde Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir ve gözden geçirilir. Sistem performans raporu ile Y.G.G girdisi olarak ele alınır ve değişiklik ihtiyacı var ise Y.G.G karara bağlanır.

KAYITLARIN KONTROLÜ Yüksekokulumuzdaki Kalite Kayıtları : - Yönetimin Gözden Geçirme Kayıtları - Verilen Hizmetlerle ilgili Kayıtlar - Öğrenci Bilgi ve Evrakları - Personel Bilgi ve Evrakları - Satınalma Kayıtları - Bakım Onarım Kayıtları - Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Kayıtları - Tetkik Kayıtları - Eğitim Kayıtları - Uygun Olmayan Hizmet Kayıtları - İzlenebilirliğine Ait Kayıtlar - v.d Matbu Kurum işleyiş kayıtları - Ebys Kayıtları Dosyalanan bu kalite kayıtları, yıpranmaları ve bozulmaları önlenecek şekilde ilgili birimlerce aktif saklama süresi boyunca muhafaza edilir. Kalite kayıtlarının saklama süreleri kayıt tablosunda belirtildiği şekildedir. Eğitim ve personel ile ilgili kalite kayıtları, personel çalıştığı sürece personel dosyasında muhafaza edilir. Kayıtların, belirlenen arşivde saklama süreleri sonundaki imhası v.s. Yüksekokul Sekreteri tarafından yürütülen çalışma sonucunda yapılır. Bilgisayar ortamında saklanan kayıtlarda ise Birim, Bölüm sorumluluğunda yedeklemesi yapılarak harddısk ve usb ortamına geçirilir, manyetik ortamdan uzak, muhafaza edilir. Üniversitemiz dokümantasyon yönetimi EBYS sistemi üzerinden yapıldığı için kalite odaklı Bilgisayar veya Elektronik diye tanımlanan kayıtlar genel olarak saklanmakta ve muhafazası ilgili daireler tarafından yapılmaktadır. İç haberleşme, bilgilendirme, görevlendirme, talimatlar, işleyiş ile ilgili tüm kayıtlar Ebys üzerinden yapılmakta ve bu süreç Yüksekokulumuz tarafından da yürütümü sağlanmaktadır. Dokuman bilgi bu kayıtlarıda kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemimiz içerisinde kullanılan kayıtlar, bunların saklama süreleri ve sorumluları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. KAYIT ADI İLGİLİ BÖLÜM BÖL.SAK SÜRESİ ARŞİV SORUM. ARŞİV SÜRESİ

Toplantı Tutanakları YS-YT. 1 yıl YS-YT. 14 yıl Satın-alma Kayıtları YS-Tahakkuk 1 yıl YS-Tahakkuk 14 yıl Uygun Olmayan Hizmet Kayıtları YS-YT. 1 yıl YS-YT. 14 yıl Öneri İstek ve Şikâyetleri Değ. Kayıtları YS-YT. 1 yıl YS-YT. 14 yıl Müşteri Anket Kayıtları YT. 1 yıl YT. 14 yıl Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Kayıtları YT. 1 yıl YT. 14 yıl Öğrenci Kayıtları YS. 1 yıl YS 2/14/Süresiz Yıllık İç Kalite Denetim Planları YT. 1 yıl YT. 14 yıl İç Kalite Denetimi Soru Listeleri YT. 1 yıl YT. 14 yıl İç Kalite Denetim Raporları YT 1 yıl YT 14 yıl Doküman Kontrol Kayıtları YS-YT 1 yıl YS-YT 14 yıl Eğitim Katılımcı Listeleri YS-YT. 1 yıl YS-YT. Süresiz Personel Eğitimi Takip Kayıtları YS-YT. 1 yıl YS-YT. Süresiz Oryantasyon Eğitim Kayıtları YS-YT 1 yıl YS-YT Süresiz Yıllık Eğitim Planları YS-YT. 1 yıl YS-YT. Süresiz Eğitim Değerlendirme Kayıtları YS-YT 1 yıl YS-YT Süresiz Eğitim Belgeleri YS-YT. 1 yıl YS-YT. Süresiz Yönetimin Gözden Geçirmesi Kayıtları YS-YT 1 yıl YS-YT 14 yıl 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR TBMYO.KEK. Kalite El Kitabı, TBMYO.TL..Talimat Formatı TBMYO.PRS. Proses Formatı TBMYO.FR Form Formatı