HASTANELERDE KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Benzer belgeler
İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ

2. KAPSAM:Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birimi tarafından kontrol altında tutulan tüm dokümanları kapsar.

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ KAPSAMINDA PROSEDÜR HAZIRLAMA

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi:

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

YAZILI DÜZENLEMELRİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

( ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYETLER ve İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

TIBBİ DOKÜMANTASYONDA KALİTE TIBBİ DOKÜMANTASYONDA KALİTE

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EUP

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

EĞĠTĠM KURULUġU DENETLEME KONTROL FORMU

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

Kontrol: Gökhan BİRBİL

DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

DOKÜMAN YÖNETİM PROSEDÜRÜ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza.

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P601 Revizyon No: 03. Kontrol Onay

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S.

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

İDARİ İŞLER TALİMATI

DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

Kontrol: Gökhan BİRBİL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ BÜTÇE HAZIRLANMASI SÜREÇ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DÖKÜMANTASYON

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

[SKS Doküman Yönetim Sistemi]

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

BASF de Değişimin Yönetimi. Ömür Vural TAŞDEMİR MAYIS 2018

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

T. C. KAMU İHALE KURUMU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER TALİMATI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

İç Tetkik Soru Listesi

PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

BGYS-PL-01 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KAYSİS İŞLEMLERİ TALİMATI

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

PROSEDÜR. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Personel Belgelendirme Mdr. Hazırlayan. Eren İŞMAN Eren İŞMAN

e-beyas İŞLEMLERİ TALİMATI

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

Transkript:

HASTANELERDE KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

DOKÜMANTASYON

DOKÜMANTASYONUN AMACI İletişim ve faaliyetlerin her zaman aynı ve bir bütün içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Dokümantasyon Yapısı Nasıl Olmalı? Çalışanlar için ortak bilgi tabanı olmalı, Sistemin doğru uygulanmasına katkı sağlayacak şekilde yalın olarak tanımlanmalı, Gereksiz tekrarlardan kaçınılarak uygun şekilde tanımlanmış ve tasarlanmış olmalı.

DOKÜMAN Politikalarimiz Prosedürler Talimatlar Formlar Yardımcı Ve Dış Kaynaklı Dökümanlar

DOKÜMAN PROSEDÜR: Kaliteyi etkileyen tüm etkinliklerin nerede, kim tarafından, nasıl ve ne zaman yürütüleceğini ve gerektiğinde nasıl kontrol edileceğini açıklayan yazılı dokümanlardır.

PROSEDÜR Amacını göstermelidir Amacını, kapsamını sade ve açıkça göstermelidir. İşi(işleri) yapmakta olan bölümler ve personelin sorumluluklarını göstermelidir. Kolay anlaşılacak ve izlenilecek sadelikte olmalıdır. Kontrol altında olması gereken işlerin herkes tarafından aynı şekilde yapılıyor olmasını sağlamalı, standart oluşturmalıdır. İşin tüm detaylarını değil, kontrol altında olması gereken kritik noktaları içermelidir. İşi zaman içindeki yapılış sırasını göre kronojik anlatılmalıdır.

DÖKÜMAN TALİMAT: Ne yapılması gerektiğini gösteren, ana prosedürü destekleyen, kısa, basit, anlaşılabilir dokümanlardır. İşin detayını açıklar,herkesin anlayacağı dilde yazılır, fotoğraf, şema, akış diyagramları ile desteklenebilir. DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN: Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır.

DÖKÜMAN YARDIMCI DOKÜMAN: Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır.

DÖKÜMAN HAZIRLAMA SÜRECI İhtiyacın tespiti İhtiyacın onaylanması Hazırlayacakların belirlenmesi Doküman taslağının hazırlanması Görüşe gönderilmesi Son şeklinin verilmesi Onaylanması Kontrollü olarak Dağıtılması

DÖKÜMAN İÇERİĞİ 1. DOKÜMAN İSMİ: Dokümanın konusu ile ilgili ismidir. 2. DOKÜMAN NO: Kalite Yönetim Birimi tarafından dokümanlara verilen numaradır. 3. YÜRÜRLÜK TARİHİ: Dokümanların uygulamaya alındığı tarihtir. 4. REVİZYON NO: Dokümanlar üzerinde yapılan revizyonların sayısıdır. 5. REVİZYON TARİHİ: Doküman üzerinde yapılan revizyonların gerçekleştiği tarihtir. 6. REVİZYON DURUMU: Her dokümanın kapak sayfasında revizyon durumunu gösteren bilgiler 7. SAYFA NO: Her dokümanın safya numarası, sonra toplam sayfa numarası olmalıdır. (1/5) 8. ONAY: Dokümanların onaylayan kişilerin isim ve imzaları

DÖKÜMAN İÇERİĞİ 1.AMAÇ: Dokümanın ne amaçla yazıldığını açıklar. 2.KAPSAM: Dokümanın uygulandığı bölüm ve faaliyet alanları belirtir. 3.KISALTMALAR: 4.TANIMLAR: Doküman içerisinde kullanılan özel terim ve kavramların açıklamalarının bulunduğu kısımdır. 5.SORUMLULAR: Dokümanların uygulanmasından sorumlu olan kişileri belirtir.

DÖKÜMAN İÇERİĞİ 6.FAALİYET AKIŞI: Dokümanların detaylarının anlatıldığı düz yazı veya akış seması olarak hazırlanan bölümdür. 7.İLGİLİ DOKÜMANLAR: Doküman akışının gerçekleştirilmesi sırasında yararlanılan tüm dokümanlar ve tutulması gereken kayıtlar bu bölümde listelenir..

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI İLE İLGİLİ TÜM DÖKÜMANLARA http://hastaneler.erciyes.edu.tr/onlıne islemler/kalite Yönetimsistemi den ulaşabilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER