DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ



Benzer belgeler
İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

( ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİK PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm birimlerini kapsar.

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

2. KAPSAM:Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birimi tarafından kontrol altında tutulan tüm dokümanları kapsar.

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

ISO PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

Kontrol: Gökhan BİRBİL

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

Doküman Adı: Doküman Kontrol Prosedürü. İlk Yayın Tarihi:

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

HASTANELERDE KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Dokümantasyon Prosedürü Dok.No: KYS PR 01

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Kontrol: Gökhan BİRBİL

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P601 Revizyon No: 03. Kontrol Onay

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

17UY SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE - 5 BELGELENDİRME PROGRAMI

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü

12UY GENEL ALAN SORUMLUSU MESLEKİ BELGELENDİRME PROGRAMI

KURUM BELGE MERKEZİ ve ARŞİV İŞLEMLERİ TALİMATI

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ BİLGİ / DENETİM BAŞVURU FORMU

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

YAZILI DÜZENLEMELRİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Risk Analiz Prosedürü

I S O :

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

17UY MKT ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE -5 BELGELENDİRME PROGRAMI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Transkript:

Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1 Şirket Sorumlusu 2 Kalite Güvence Sorumlusu 3 İnsan Kaynakları Ve Finansman Sorumlusu 4 Üretim Sorumlusu 5 Satış & Pazarlama Sorumlusu 6 Elektronik Ar-Ge Sorumlusu 7 Muhasebe 8 9 Satın alma Sorumlusu 10 Ambar Sorumlusu 11 Sevkıyat Sorumlusu 12 Üretim Sorumlusu 13 Talaşlı Üretim Sorumlusu 14 Elektronik Sorumlusu 15 Boyahane Sorumlusu 16 Sac Kesim ve Kaynak Sorumlusu 17 Montaj Sorumlusu 18 Bakım Onarım Sorumlusu 19 Kalite Kontrol Sorumlusu 20 Personel Sorumlusu BU DOKÜMAN ÇOĞALTILMAMALI, ÜÇÜNCÜ SAHISLARA VERİLMEMELİ, HASAR GÖRMEMELİ, İMHA EDİLMEMELİ VE KAYBEDİLMEMELİDİR.

Sayfa No: 2 / 9 1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı, TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ. nda kullanılan iç ve dış kaynaklı kalite dokümanlarının hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, güncelleştirilmesi, revizyonu ve kontrolü süreçlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli olan faaliyetleri açıklamaktır. 2.KAPSAM VE GEÇERLİLİK: Kalite Yönetim Sistemi standartlarının içeriğinde bulunan, firma bünyesinde kullanılan tüm dokümanları kapsar. 3.AKIŞ: GİRDİ: Standart / Müşteri ve Şartları 1.ADIM: Dokümanların Hazırlanması & Onaylanması 2.ADIM: Dokümanların Devreye Alınması & Dağıtılması 3.ADIM: Gerekli Doküman Değişikliklerinin Yapılması & Devreye Alınması ÇIKTI : Dokümante Edilmiş Kalite Yönetim Sistemi

Sayfa No: 3 / 9 4.TANIMLAMALAR: 4.1. Geçerli Doküman: Ürün ve servis kalitesine direkt etki yapabilecek ve bu nedenle hazırlanması, yayımı, kullanımı ve güncelleştirilmesi belirli kurallara bağlanmış, nerede ve kaç adet kullanımda bulunduğunun takibi zorunlu olan KONTROLLÜ KOPYA olarak işaretlenmiş dokümanlardır. 4.2. Geçersiz Doküman: Geçerlilik süresi dolan, revizyona uğrayan ve benzeri gibi nedenlerle ıslak, İPTAL olarak işaretlenmiş dokümanlardır. 4.3. Kontrolsüz Doküman: Güncelliği ve revizyonu takip edilmeyen ve KONTROLSÜZ KOPYA olarak işaretlenmiş dokümanlardır. 4.4. Dış Kaynaklı Doküman: Faaliyet gereği kullanılan ancak TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.' ye ait olmayan müşteri, standart kaynaklı dokümanlardır. 5.REFERANS KAYNAK VE DOKÜMANLAR: Form No# F001 F002 DD001 DD002 DD003/01 DD003/02 DD003/03 DD003/04 DD003/05 DD003/06 DD004 DD018 F008 Form Adı Doküman Formu Prosedür Formu Doküman Teslim Formu Dış Kaynaklı Doküman Takip Formu Doküman Master Listesi Formu Prosedürler Doküman Master Listesi Formu Süreç Akış Şemaları Doküman Master Listesi Formu Talimatlar Doküman Master Listesi Formu Formlar Doküman Master Listesi Formu Planlar Doküman Master Listesi Formu Diğer Dokümanlar Ürün Ağacı Formu Süreç Etkileşim Formu Süreç Performans Takip Formu

Sayfa No: 4 / 9 6.UYGULAMA: 6.1. DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI: Doküman ihtiyacı aşağıda tanımlanan yapı sonucu ortaya çıkar. 6.1.1. TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ. Dokümantasyon Yapısı: ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi Müşteri özel istekleri Politika Kalite El Kitabı (KEK) Organizasyon El Kitabı (OEK) Prosedürler (P) Süreç (S) Talimatlar (T) Destek Dokümanlar (Teknik Resimler, Formlar, vb.)

Sayfa No: 5 / 9 Bu yapı oluşturulurken Kalite Yönetim Sistemi' nde aşağıda gösterilen proses yaklaşımı modeli referans alınmıştır: Katma değer sağlayan faaliyetler Bilgi akışı Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme MÜŞTERİ ŞARTLARI Girdi Kaynak Yönetimi Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştirme Ölçme, Analiz, İyileştirme Çıktı Ürün MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Bu modele göre TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ. de üç ana süreç oluşturulmuştur. Yönetsel Süreçler Müşteri Odaklı Süreçler Destek süreçler Bu ana süreçler Süreç Etkileşim Formu (DD018) ' nda verilmiştir. Süreçlerin performans takibi süreç sahibi bölümler tarafından Süreç Performans Takip Formu (F008) ile yapılır.

Sayfa No: 6 / 9 6.1.2. Doküman Hazırlama ve Sorumluluklar TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ. kaynaklı dokümanlar iki ayrı gruba ayrılır; Sistem Dokümanları: Sistem dokümanlarına ait sorumluluk tablosu aşağıdaki gibidir; SİSTEM DOKÜMANLARI Doküman Cinsi Hazırlayan Onaylayan Kalite El Kitabı (KEK) Organizasyon El Kitabı (OEK) Prosedürler Süreçler Süreçten 1. Derecede Sorumlu Bölüm Talimatlar İlgili Bölüm Formlar İlgili Bölüm Planlar İlgili Bölüm Ürün Dokümanları: Ürün dokümanlarına ait sorumluluk tablosu aşağıdaki gibidir; Takip Sorumlusu (Liste/Dağıtım ) ÜRÜN DOKÜMANLARI Doküman Cinsi Hazırlayan Onaylayan Takip Sorumlusu (Liste/Dağıtım ) Ürün Ağacı (DD004) Teknik Resimler (TR.XX.XXX.XXX) Kalite Güvence Sorumlusu Üretim Sorumlusu Kalite Güvence Sorumlusu Kalite Güvence Sorumlusu 6.1.3. Doküman Numaralandırma: Sistem ile ilgili dokümanların numaralandırılması Kalite Güvence Sorumlusu tarafından aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak yapılır.

Sayfa No: 7 / 9 Kalite El Kitabı KEK xx Kalite El Kitabı Bölüm Sıra No Kalite El Kitabı Simgesi Organizasyon El Kitabı OEK xx Organizasyon El Kitabı Bölüm Sıra No Organizasyon El Kitabı Simgesi Prosedür P xx Prosedür Sıra No Prosedür Simgesi Süreç S xxx Süreç Sıra No Süreç Simgesi

Sayfa No: 8 / 9 Talimat T xxx Talimat Sıra No Talimat Simgesi Ürün Ağacı ÜA xxx Ürün Ağacı Sıra No Ürün Ağacı Simgesi Form F xxx Form Sıra No Form Simgesi Plan PL xxx Plan Sıra No Plan Simgesi Dış Kaynaklı Doküman DKD xx xxx Dış Kaynaklı Doküman Sıra No Dış Kaynaklı Doküman Bölüm Kod No Dış Kaynaklı Doküman Simgesi Teknik Resimler TR xx xxx xxx Teknik Resimler Sıra No Model Kod No Yarı Mamul Kod No Teknik Resimler Simgesi

Sayfa No: 9 / 9 Diğer Dokümanlar DD xxx Diğer Dokümanlar Sıra No Diğer Dokümanlar Simgesi Tüm prosedürler F002 formatında yazılır. Bu dokümanların yazılması sırasında yazı karakteri olarak Times New Roman, yazı büyüklüğü olarak da 12 kullanılır. 6.2.DOKÜMANLARIN DEVREYE ALINMASI VE DAĞITILMASI Onaylanan sistem ve ürün dokümanlarının listelenmesi ve listelerin takibi tarafından bilgisayar ortamında yapılır. Dağıtım yapılacak kopyalara KONTROLLÜ KOPYA mührü vurularak; sistem dokümanları Doküman Teslim Formu (DD001), imzalatılarak ilgili bölümlere teslim edilir. Dağıtım yapılan noktalar ve kopya adedi bilgisayar ortamında da takip edilir. Dış kaynaklı dokümanlar tarafından Dış Kaynaklı Doküman Takip Formu (DD002) ile takip edilir. Tüm dış kaynaklı dokümanlar ve raporlar ilgili sorumlu tarafından incelendiğine dair doküman arkasına tarih, ad/ soyad ve paraf atılır. 6.3.DOKÜMAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DEVREYE ALINMASI Sistem dokümanlarında uygulamalara bağlı olarak revizyon durumu ortaya çıkması durumunda ilgili bölüm tarafından taslak hazırlanarak 6.1.2 maddesinde belirtilen faaliyetler gerçekleştirilir. Revizyon yapılırken istenilen değişikliğin standart şartlarına aykırı olmamasına ve revizyondan etkilenebilecek sistem dokümantasyonundaki diğer dokümanların sonuçlarına dikkat edilir.onaylanan değişikliklerin dağıtımı yapılırken 6.2. maddesinde belirtilen faaliyetler gerçekleştirilir. Dağıtım sırasında bölümlerden eski kopyalar teslim alınır ve ön yüzü karalanarak müsfette olarak kullanılır ve tanımlanmış olan kağıt atık kutularına atılır. Eski revizyonun orijinal kopyası İPTAL kaşesi vurularak saklanır.dış kaynaklı dokümanlarda değişiklik olması durumunda, ilgili kuruluşlardan yeni, geçerli kopyaları temin edilip yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda dağıtımları yapılır. Bir önceki kopya İPTAL kaşesi ile tanımlanarak bölümde muhafaza edilir, diğer kopyalar ise imha edilir. Bu faaliyetler sonucunda oluşan tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü (P02) doğrultusunda saklanır.