2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 2009 yılına ilişkin bütçe hazırlıkları çerçevesinde 30,2 Milyon TL bütçe tavanı içerisinde kalabilmek amacıyla, harcama birimlerinden toplanan ödenek taleplerinden 52,6 Milyon TL kesinti yapılarak, 26,5 Milyon TL bütçe teklifi hazırlanmıştır. 2009 KODU AÇIKLAMA SSM TAVANI (TL) SSM HARCAMA B İ R İ MLERİ NCE TALEP EDİ LEN ÖDENEK (TL) YAPILAN KESİ NTİ TUTARI (TL) KBÖ (TL) 01 PERSONEL Gİ DERLERİ 12.705.000 13.831.456 1.126.456 13.148.000 SOSYAL GÜVENLİ K KURUMUNA 02 DEVLET PRİ M İ G İ DERLERİ 1.325.000 1.324.998 0 776.000 03 MAL VE Hİ ZMET ALIM Gİ DERLERİ 9.900.000 14.821.983 4.921.983 10.140.000 04 FAİ Z Gİ DERLERİ 0 0 0 05 CARİ TRANSFERLER 340.000 792.200 452.200 525.000 06 SERMAYE Gİ DERLERİ 5.975.000 52.108.787 46.133.787 2.000.000 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 08 BORÇ VERME 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 GENEL TOPLAM 30.245.000 82.879.424 52.634.426 26.589.000 2009 yılı bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplam 3,1 Milyon TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Söz konusu ekleme işlemi önceki yıl bütçesinden ödenekleştirilemeyen finansman karşılığı gerçekleştirilmiştir. 1. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a. Bütçe Giderleri : 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri dikkate alındığında toplam 12,6 Milyon TL harcama yapılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ TUTAR (TL) 01-Personel Giderleri : 6,887,601 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 435,380 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 4,926,005 04-Cari Transferler : 432,730 06-Sermaye Giderleri : 0 Sermaye giderlerinde harcama yönüyle meydana gelen sapmanın nedenleri iki adet yatırım projesinde meydana gelen gecikmelerdir. Müsteşarlık Hizmet Binası İnşaatı yatırım projesinde bina ruhsatı nın alınmasında büyükşehir belediyesindeki işlemlerin uzaması nedeniyle gecikme yaşanmıştır. Ayrıca, Kurumsal Kaynak Yönetimi yatırım projesinde ise, Microsoft firması ile Kurumsal Lisans anlaşması işi için ihaleye çıkılmış olup, söz konusu ihale 17 Temmuz 2009 1
tarihinde gerçekleştirilecektir. Yüksek gizlilik dereceli dokümanların korunması ve işlenmesi amacı ile kurumumuzda güvenli yerel alan ağı kurulmasına karar verilmiş olup, gerekli donanım DMO kanalı ile tedarik edilmiştir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ödemeler, ihalenin sonuçlandırılması ve lisansların kurumumuza teslimini müteakip yerine getirileceğinden, harcama planlarından sapma yaşanmıştır. Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de verilmektedir. b. Bütçe Gelirleri : Müsteşarlık Bütçesi gelirlerinin en büyük bölümü Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) ndan aktarılan kaynaktan karşılanmakta, kalan kısmı ise iştirak, faiz ve kira gelirlerinden oluşmaktadır. 2009 yılı ilk yarısında SSDF den yaklaşık 8,9 Milyon TL pay ayrılmıştır. Gelirlere ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2 de verilmektedir. c. Finansman : Müsteşarlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince Fon gelirlerinin %2 sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Müsteşarlık, Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Mali Planda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Müsteşarlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel bütçenin tamamına yakını SSDF den aktarılan payla karşılanmaktadır. d. Savunma Sanayi Destekleme Fonu : Fon 5018 sayılı Kanun gereğince bütçe dışında olup, yıllara sari gelir ve gider gerçekleşmelerini gösterir tablo EK-3 te verilmiştir. 2. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Müsteşarlık stratejik planında Kurumsal Yapıyı Etkinleştirmek stratejik amacı çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve durumlarına aşağıda yer verilmiştir: - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları yönetimi, bir kurumda insanların işe alınma sürecinden daha geniş bir kapsam ve stratejik rol ifade etmektedir. Bu çerçevede, Müsteşarlığımızda geleneksel personel yönetimi yaklaşımının terk edilerek, arzulanan vizyona ulaşılmasını sağlayacak ve kurumsal yapının etkinleştirilmesini mümkün kılacak stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçilmesi hedeflenmektedir. Bu itibarla, stratejik insan kaynakları yaklaşımı temel olarak işe alma süreci, iş tanımları, performans yönetimi, yetkinlik geliştirme, çalışanların gelişimi ve eğitim konularını temel alan bir perspektif ile ele alınmaktadır. Müsteşarlığın iş analizi çalışmaları yapılmaktadır. Görev tanımları, ihtiyaç duyulan personel 2
profilinin çıkarılması ve açık pozisyon için gerekli olan niteliklere sahip kişilerin işe alınmasına temel teşkil etmektedir. Diğer taraftan, çalışan performansını yönetmek ve değerlendirmek amacıyla birtakım politika ve sistemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların belirli bir becerideki mevcut düzeyi ile o görevin gerektirdiği yetkinlik düzeyi arasındaki farkın ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların gelişimine yönelik personel gelişim/yetkinlik planları hazırlanacaktır. Başarıya yönelen bütün kurumlarda, asıl sermaye insandır. Günümüz rekabet ortamında, tüm kuruluşlar yaklaşık olarak aynı alt yapı ve teknoloji imkânlarına sahiptir. Bu durumda kurumların verimlilik artışını sağlayan en önemli unsur, insan kaynağıdır. Ancak insan kaynağını en değerli kaynak olarak gören ve ona yatırım yapan kurumlar fark yaratmakta ve başarıyı garantilemektedir. Kurumların genel stratejileriyle uyumlu, hedefleri benimsemiş, kurum kültürüne adapte olmuş, etkin ve uzmanlaşmış bir insan kaynağına sahip olma ihtiyacı, stratejik insan kaynakları yönetimini zorunlu kılmaktadır. Kurumsal faaliyetlerin etkinliğinin sürdürülebilmesi ve çalışanlardan maksimum verimin alınabilmesi için Müsteşarlık personelinin, konularıyla ilgili alanlardaki gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek alanlarında uzmanlaşmaları büyük önem arz etmektedir. Sürekli gelişimi teminen, Müsteşarlık personelinden yürüttükleri faaliyetler kapsamında yeni açılımlar (yeni fikir, düşünce ve yaklaşımlar) ortaya koymaları beklenmektedir. Bu çerçevede, çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler ile uluslararası gelişmelerin takibi ve genel bilgi ve görgülerinin artırılması suretiyle ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacına yönelik konferansların yanı sıra, Müsteşarlığımızda yeni göreve başlayacak personelin oryantasyonunu da kapsayan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Müsteşarlık personelinin tüm özlük haklarının takip edilmesi yanında, stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına göre tanımlı kariyer hedefleri doğrultusunda uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde Müsteşarlık personelinin %50'sine konusu ile ilgili olarak her yıl ortalama 40 adam/saat eğitim verilmesi amacıyla eğitim plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın temel hedefidir. - Bilgi ve Süreç Yönetimi Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde paydaş ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Bu itibarla, hizmetlerin paydaş ve müşteriler açısında öngörülebilir olması için, sunulan ürün ve hizmetlerin standart ve süreçlerinin önceden belirlenerek, ilgililer tarafından bilinmesini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Bu noktadan hareketle; paydaş odaklılık, zamana ve gelişmelere uyum, daha hızlı ve verimli çalışma, kaynakların etkin kullanımı, çalışanların kurum içindeki katkılarının artması, yüksek kalitede ürün ve hizmet sunulması, maliyetlerin azaltılması ve sürekli gelişme ve iyileştirme için süreçlerin, tespit edilmesi, 3
tanımlanması, ilişkilendirilmesi, haritalandırılması, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan e-savunma Sanayii projesi ile Türkiye nin Bilgi Toplumu Vizyonu ve Bilgi Toplumu Stratejisi doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirerek kurumsal faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır. Diğer taraftan, Savunma Sanayiine Yön Veren Uzman Tedarik Kurumu olmak vizyonu ile yola çıkan SSM'de, öğrenen organizasyon özelliğini güçlendirmek ve bunu tüm paydaşlar ile paylaşılabilir kılmak hedefiyle, stratejik yönetimden proje yönetimine, ihtisas alanlarından genel teknolojilere kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın kütüphane envanterine dahil edilmiştir - Avrupa Birliği Müzakereleri Avrupa Birliği Müzakereleri kapsamında 03 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakere sürecinde Müsteşarlığımızın katılım sağladığı fasıllar olan Kamu Alımları, İşletmeler ve Sanayii Politikaları, Mali Hizmetler, Dış İlişkiler, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları fasılları çerçevesinde faaliyetler Avrupa Birliği Çalışma Grubu bünyesinde gerçekleştirilmektedir. İşletme ve Sanayii Politikaları faslına ilişkin olarak, faslın teknik kapanış kriterini oluşturan Sanayi stratejisinin revize edilmesi faaliyetine girdi sağlayacak olan Savunma Sanayii Stratejisi Dokümanı hazırlıkları hız kazanmıştır. Müsteşarlığımız tarafından Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ile oluşturulan Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri Alt Komitesi toplantılarına gözlemci statüsünde katılım sağlanmaktadır. - Müsteşarlık Hizmet Binası Projesi 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, faaliyetlerini Kirazlıdere Mevkiinde Askeri Astsubay Mızıka Okulu olarak inşa edilmiş olan binada icra etmeye başlamıştır. Zaman içerisinde artan personelin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, önce 1986 yılında ana binanın üzerine iki kat ilave edilmiş, 1991 yılında ise ana binaya ek olarak aynı arazide Ek-B Hizmet Binası inşa edilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde çalışma ofislerinin ve toplantı salonlarının yetersizliği nedeniyle, Anıttepe Mevkiinde Ek-C Hizmet Binası kiralanmış, ancak yine de erişilen toplam ofis alanı, mevcut iş yükü ve personel sayısı dikkate alındığında ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmıştır. Bu kapsamda, 12 Temmuz 2005 tarihinde Savunma Sanayii İcra Komitesi nin aldığı karar çerçevesinde; Müsteşarlığın çalışma biçiminin gereklerine uygun, SSM nin kurum kimliğini yansıtan, tüm personelin bir arada çalışabilmesini sağlayan ve ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıya sahip yeni bir hizmet binasının, mevcut binaların ve karşısında yer alan hangar yapılarının bulunduğu alan üzerine yaptırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 4
Mevcut durum itibarı ile, yaklaşık 51.000 m 2 büyüklüğünde projelendirilen yeni hizmet binasının inşasına yönelik olarak projeler ve ihale dokümanları tamamlanmış, ihale ön yeterlilik ilanı verilmiş ve başvurular toplanmıştır. İnşaatın 22 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Akıllı bina olarak tasarlanan hizmet binasının tamamlanması ile, SSM nin ileriki yıllardaki ihtiyaçlarını da karşılayacak miktarda ofis alanları; yeterli sayıda toplantı salonu; yerli ve yabancı heyetlerle ortak çalışmaların yürütülebileceği modern çalışma ortamları sağlanacaktır. - Kurumsal e-dönüşüm Projesi 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan Kurumsal e-dönüşüm Projesi ile; e-dönüşüm Türkiye Projesi, Türkiye nin Bilgi Toplumu Vizyonu ve Bilgi Toplumu Stratejisi doğrultusunda kurumsal yükümlülükleri, mevcut uygulama ve mevzuat ile uyumlu olarak yerine getirmek; bu kapsamda Müsteşarlık iş süreçlerini elektronik ortama geçirerek kurumsal faaliyetlere etkinlik ve hız kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; doküman yönetimi, evrak yönetimi, arşiv ve süreç yönetimi parçalarından oluşan Evrak-Doküman-Arşiv-Süreç Yönetim Sistemi (EDASYS), kurumsal kaynak planlama sisteminin kurulması, birimlerin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların tedariki öngörülmüştür. Kurumsal e-dönüşüm Projesi, kurumsal kaynak planlama sisteminin kurulması hariç 2008 yılı sonunda tamamlanmış olup, kurumsal kaynak yönetimi yeni bir proje olarak 2009 yılı kapsamına alınmıştır. 3. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a. Bütçe Giderleri: 2009 yılı için kabul edilen kesinleşmiş ödeneklerden kalan toplam 13,9 Milyon TL nin harcanması beklenmektedir. Bu tahmini harcamanın önemli tutarı personel harcamaları olup, tedavi ve cenaze giderlerinden dolayı bir aşma yaşanabileceği düşünülmektedir. b. Bütçe Gelirleri: Gerekli kaynak SSDF den aktarılarak karşılanacaktır. İlave ödenek gerekmesi durumunda öncelikle geçen yıl ödenekleştirilemeyen finansman karşılıklarından kalan toplam 3 Milyon TL kullanılacaktır. c. Finansman: Müsteşarlığın Özel Bütçesinin finansmanında, 3238 sayılı Kanun un Fon gelirlerinin %2 sini aşmayacak miktardan meydana gelir hükmü gereğince bir sıkıntı yaşanmayacaktır. 5
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK-1
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ EK-2 2
EK-3 SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU GELİR - GİDER DURUMU 238 54 408 74 445 211 669 274 921 769 428 652 967 1064 887 885 600 578 942 927 1387 1241 1166 760 477 679 748 860 1306 1092 845 589 1464 1083 1322 981 1199 983 1237 929 1134 1044 1256 1194 1889 1670 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GELİR GİDER Milyon $ 3