BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması



Benzer belgeler
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Bütçe Hazırlık Çalışması

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları BİRİM: İlahiyat Fakültesi ŞEMA NO: İlahiyat Dek./ 001 ŞEMA ADI: Ana

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SÜREÇ EL KİTABI İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ. Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal Haklar Tahakkuk Süreci. Sürecin Amacı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır.

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ

Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar;

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bir önceki yıl yapılan harcamaların tüm tertip kodlarına göre hesaplanması

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Fen Bilimleri Enstitüsü

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

İşlev İşlev Sorumlular

KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

1-SATINALMA İŞLEMLERİ

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

Bütçe Hazırlık Çalışması

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası İş Akış Şeması

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAAŞ TAHAKKUK ve HESAP İŞLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SÜREÇLERİ

40/b Görevlendirme İş Akış Şeması

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla. Uyum Komisyonuna sevki uygun mu? Evet. Uyum komisyonunda; ders muafiyetinin görüşülmesi; Karar

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞI. İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi

Transkript:

ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme belgeleri ve eklerini KBS sistemi üzerinden alarak Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine imzalatır Maaş dosyasına eklenecek olan belgeler eklenir Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir EVET Bordrolarda hata veya uyumsuzluk var mı? HAYIR Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilir Maaşlara ilişkin ödeme emri ve eklerinin düzenlenmesi ve 3 nüsha çıktılarının alınması Hatalı bordrolardaki maaş parametreleri tek tek incelenir ve düzeltmeler yapılır 1 nüshası birimde kalması kaydıyla, diğer 2 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi Onaylama işleminden sonra maaşlar ödenir

ŞEMA ADI:Ek ders işlemleri İş Akış Şeması Öğretim elemanları tarafından ek ders formlarını doldurarak mutemetlik birimine teslim edilir Mutemetlik birimi formları kontrol ederek ödeme belgelerini ve eklerini hazırlar 1 nüshası birimde kalması kaydıyla, diğer 2 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi EVET Ek ders bordrolarında hata veya uyumsuzluk var mı? HAYIR Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilir Ek ders işlemlerine ilişkin ödeme emri ve eklerinin düzenlenmesi ve 3 nüsha çıktılarının alınması Hatalı ek ders işlemlerine ilişkin evraklar tek tek incelenir ve düzeltmeler yapılır Onaylama işleminden sonra ek ders ücreti ödenir

ŞEMA ADI:Sürekli ve geçici görev yolluğu ödeme alt süreci İş Akış Şeması Yurt içi ve Yurt dışı sürekli görev yolluklarında; -Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve Yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (Rektörlük oluru) veya harcama talimatı, -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. Şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması na göre yapılır.

ŞEMA ADI:Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması Mal talep yazılarının satın alma birimine gelmesi Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi EVET Ödenek var mı? HAYIR Fiyat araştırma komisyonunun kurulması İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması Yaklaşık Maliyet Cetveli Piyasadan alınacak en az 3 teklifin SGB. net e girilmesi sonunda yaklaşık maliyetinin belirlenmesi Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık Maliyet Cetvelini onaylaması Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB. net üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması İhale Onay Belgesi 1

ŞEMA ADI:Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması 2.tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırmasının yapılması ee SGB.net üzerinden piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenerek çıktısının alınması Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının, Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından onaylanması En uygun teklif verenden alıma karar verilmesi Muayene Kabul Komisyonu kurulması Malların uygunluk kontrolünün muayene kabul komisyonu tarafından yapılması EVET Mal alımı için uygun mu? HAYIR Fatura ile malların muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınması Malların uygun olanın temin edilmesinin sağlanması Tutanak tutularak malların ambara girişinin sağlanması Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı Fatura karşılığı malların bedelinin ödenmesi 2

ŞEMA ADI:Bütçe hazırlama süreci İş Akış Şeması Rektörlük Makamından Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosya hazırlanır. Yüksekokul Sekreteri Bütçeyle ilgili olarak Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından görüş alır. Birimlerin hizmet maliyetinin tespiti ilişkin bilgi formları düzenlenerek Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Bu tespit formlarında belirtilen maliyetlere göre ilgili harcama kalemlerine Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Mali Yıl içerisinde harcanmak üzere ödenek aktarılır.

ŞEMA ADI:Sosyal Güvenlik Pirimlerinin ödenmesi İş Akış Şeması Maaşlar ödenir KBS sisteminde EMSAN veri sisteminde kesenek bilgileri oluşur. Bu bilgiler SGK kesenek bilgi sistemine atılır. Pirim belgelerinin çıktısı alınarak Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

ŞEMA ADI:Telefon faturaları ödeme alt süreci İş Akış Şeması Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir. Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine Kontrol edildikten sonra Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama Yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması na göre yapılır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALMA İŞLEMLERİ 1-Yüksekokul Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan, mal, hizmet alımı ve yapım işi talepleri Mali İşler Birimine iletilir. 2-İhale Onay Belgesi hazırlanır. 3-İhtiyaç duyulan mal/malzeme ve yapım işleri için bu işlerle ilgilenen firmalardan piyasa araştırma görevlisince en az 3 adet teklif alınır. Bu tekliflerin satın alma komisyonunca incelemesi yapılarak Yüksekokul Müdürlüğüne iletilir. Müdürlüğümüz de onay verdikten sonra yapılacak işler için en uygun teklifi veren firmadan mal ve malzemeler alınır. 4- Piyasa Araştırma Tutanağı hazırlanır. 5-Firmadan gelen mal ve malzemeler Ayniyat Saymanlığınca teslim alınır. Ve Muayene Komisyonunca kontrolü yapılır. Kontrol işlemi yapıldıktan sonra Ayniyat İşlem Fişi ile sisteme kayıt yapılır. 6-Satın alma ile ilgili olan evraklar ödeme emrine bağlanarak firmaya ödeme yapılmak üzere Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEM SIRASI 1-Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmelerde görev almak isteyen Akademik ve İdari Personel görevle ilgili talebi ile giderlerinin karşılanması için Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. 2-Görevle ilgili istekte bulunan Akademik ve İdari Personelin durumları Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Uygun görülenler bir üst yazı ile onay almak için Üniversitemiz Rektörlüğüne gönderilir. 3-Ankara Üniversitesi Rektörlüğü nce görevlendirmesi uygun görülen personelden görev süresince yapılan ödemelerin belgeleri alınır ve ödeme emri belgesi hazırlanarak Üniversitemiz Rektörlüğüne gönderilir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU TELEFON FATURALARI ÖDEME İŞLEM SIRASI 1-Telefon faturası Yüksekokul Müdürlüğüne ulaştıktan sonra kontrolü yapılır. 2-Telefon dökümü ile ilgili cetvel hazırlanır. 3- Ödeme emri belgesi hazırlanıp ekleriyle birlikte Rektörlüğümüze sunulur ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÇE HAZIRMA SÜRECİ İŞLEM SIRASI 1-Rektörlüğümüzden Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazı Yüksekokul Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra ihtiyaç olan kalemlere göre 3 yıllık bütçe tahmini yapılır. 2- Hazırlanan bütçe dökümleri bir üst yazı ile Rektörlüğümüze iletilir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU MAAŞ İŞLEMLERİ İŞLEM SIRASI 1-Her ayın 1 i ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra, kefalet ve sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemi yapılır. 2- KBS üzerinden bordroların çıktısı alınır. 3-3 adet Ödeme Emri Belgesi dökülür. 3-Ödeme Emri Belgesi ve hazırlanan çıktılar Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine imzalatılır. 4-1nüshası Yüksekokulda kalmak kaydıyla 2 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS İŞLEMLERİ İŞLEM SIRASI 1-Ders görevlendirmeleri yapılan öğretim elemanları tarafından doldurulan ek ders formları Mutemetlik Bürosuna teslim edilir. 2- İlgili formalar ders programı ile karşılaştırılarak kontrol edilir. 3-İlgili formalar Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. 4-Öğretim elemanlarının ilgili formun içerdiği tarihlerde izinli ya da raporlu oldukları kontrol edilir. 5-Kontrol edilen bilgiler ek ders ücreti hesaplama programına yüklenir. 6-Ödeme Emri Belgesi ve hazırlanan çıktılar Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine imzalatılır. 7-1nüshası Yüksekokulda kalmak kaydıyla 2 nüshası Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. 8-Banka listesi ilgili bankaya gönderilir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK PİRİMLERİNİN ÖDENMESİ İŞLEM SIRASI 1-Maaşlar ödenir. 2-KBS sisteminde EMSAN veri sisteminde kesenek bilgileri oluşur. Bu bilgiler SGK kesenek bilgi sistemine atılır. 3-Pirim belgelerinin çıktısı alınarak Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.