T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması



Benzer belgeler
BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlık Çalışması

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Organizasyon El Kitabı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

İşlev İşlev Sorumlular

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları BİRİM: İlahiyat Fakültesi ŞEMA NO: İlahiyat Dek./ 001 ŞEMA ADI: Ana

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

SÜREÇ EL KİTABI İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ. Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal Haklar Tahakkuk Süreci. Sürecin Amacı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

Bütçe Hazırlık Çalışması

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bir önceki yıl yapılan harcamaların tüm tertip kodlarına göre hesaplanması

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

YÜKSEK ÖĞRENİM (Müdürlük) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

1-İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. 1.1.Personel İşleri Gelen Evrak İş Akış Şeması. BİRİM : Susuz Meslek Yüksekokulu ŞEMA NO : SMYO/001

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

TAŞINIR İŞ AKIŞI. İş Akışı Adımları. Taşınırlar, Tedarikçi Firma Tarafından Fatura/İrsaliye İle Birlikte Taşınır Kayıt Yetkilisine Teslim Edilir

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

BARTIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası İş Akış Şeması

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

Hurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

SÜREÇ EL KİTABI İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ. Sürecin Amacı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Transkript:

Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili olarak Rektörlük Strateji Daire Başkanlığından görüş alınır. Birimlerin hizmet maliyetinin tespiti ilişkin bilgi formları düzenlenerek Rektörlük Strateji Daire Başkanlığına gönderilir Bu tespit formlarında belirtilen maliyetlere göre ilgili harcama kalemlerine Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı tarafından Mali Yıl içerisinde harcanmak üzere ödenek aktarılır

DMO Alımları İMİD/002 İhtiyaç talep listesi Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı? Hayır Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akışı İhtiyaçların katalogda bulunan kod numaralarından oluşan DMO Malzeme istem listesi oluşturulması DMO Malzeme İstem Listesi Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi Mutemet görevlendirilmesi Kredinin açılması DMO hesabına para aktarılması Muhasebe İşlem Fişi FATURA DMO dan malların teslim alınması Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi Mallar uygun mu? Hayır DMO ile bağlantı kurulması Evet Malların Taşınır İşlem fişinin kesilerek ambara alınması TİF DEKONT MİF Kredi artığının saymanlık hesabına aktarılması Evet Kredi artığı var mı? Hayır Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması Ödeme Emri Belgesi SD Başkanı Onayı İş Akışı Giden Evrak İş Akışı

Doğrudan Temin ile Satın Alma İMİD/003 Birimlerin talep Yazıları Mal talep yazılarının satınalma birimine gelmesi Teknik Şartname Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi Evet Ödenek var mı? Hayır Fiyat araştırma komisyonunun kurulması İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması Piyasadan alınacak en az 3 teklifin Piyasa Araştırma tutanağına girilmesi sonunda yaklaşık maliyetin belirlenmesi Yaklaşık Maliyet Cetveli Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık Maliyet Cetvelini onaylaması İhale onay belgesinin düzenlenmesi ve satın alma işleminin gerçekleştirilmesi KBS Taşınır Kontrol ve Yönetim Sistemine Giriş ve KBS HYS sisteminden Ödeme Belgesi düzenlenmesi, Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesi Talep eden birime malzemenin KBS üzerinden kaydının yapılması

İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İMİD/004 HARCAMA YETKİLİSİ İdari ve Mali İşler/Mutemet/Ayniyat Ödeme emri belgesi ve eki belgeler ilgili mevzuata göre mutemet tarafından tanzim edilir. - Yetkililerin imzası, - Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, - Maddi hata bulunup bulunmadığı, - Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin doğru girilmesi. Ödeme emri belgeleri, fatura, dilekçe, beyanname vb. mutemet birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde tanzim edilir. Evrakta eksik veya hata var mı? EVET Belgesi eksik veya hatalı olan evrak, hatanın tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte evrakın geldiği yere yazı ile gönderilir. HAYIR Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ve eki belgeler tanzim edilip yetkililerin imzasına sunulur. Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgelerin bir sureti birimde muhafaza edilir. Bir sureti muhasebe birimine gönderilir.

Mal Teslim Alma İMİD/005 Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurları Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın kontrol edilerek depoya alınması Fatura bilgilerine göre KBS sistemi programına mal girişlerinin yapılması Taşınır işlem fişi Taşınır İşlem Fişinin teslim eden (Satınalma Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması

Personel Maaş İşlemleri İMİD/006 Her ayın 1-8 i arasında Üniversitemiz ÜBS Bordro Bilgi Sistemi üzerinden SAY 2000 sistemine SDB girişini yapar Ay içinde gerçekleşen terfilerin her ayın 1-8 i arasında ÜBS BBS ve SAY2000 sistemine girilmesi Terfi Kararları Personel Daire Başkanlığı Mahkeme Nafaka İlanları Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili personel bazında nafaka kesintilerinin her ayın 1-8 i arasında ÜBS BBS sistemine girilmesi (Say2000 girişini SDB yapar) Mahkeme İcra Alımları Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel bazında icra kesintilerinin her ayın 1-8 i arasında ÜBS BBS sistemine girilmesi (Say2000 girişini SDB yapar) İzin ve Rapor Durumu Personelin ay içindeki 7 günü aşan sağlık raporları ile Akademik Personelin 15 günü geçen görevlendirme izinlerinde geliştirme ödeneğini kesintilerinin her ayın 1-8 i arasında ÜBS BBS sistemine ve SAY2000 sistemine girilmesi Görevlendirme İzni; yılda toplam 30 günü, bir seferde 15 günü geçtikten sonra Geliştirme Ödeneği kesilir İlgili personelin atama kararı ve nakil belgeleri Nakil veya Açıktan atanan personelin bilgilerinin girilmesi ve ÜBS BBS sistemine ve SAY2000 sistemine girilmesi Her ayın 1-8'i arasında ÜBS BBS sisteminden ve SAY2000'de personel maaş hesaplatma işleminin yapılması ÜBS BBS sisteminden Personel Bordro Dökümleri, Aylık Personel Bildirimi, İcmal, Banka Listesi, Askeri Geçim İndirimi, Kesintiler Listesi ve Sendika Listesi çıktılarının 2 nüsha olarak alınması KBS Harcama Yönetim Siteminden Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi ve 2 nüsha çıktısının alınması Maaş ödeme emri ve ekleri Gerçekleştirme Görevlisi Onayı Harcama Yetkilisi Onayı Belgelerin birer nüshasının Başkanlıkta kalması kaydıyla, diğeri SDB gönderilmek dosya olarak düzenlenmesi Teslim Tutanağı (Personel Maaşları Ödeme Emri ve ekleri) Giden Evrak İş Akış Şeması

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İMİD/008 TAŞINIR YÖNETİM HESABI DÜZENLENMESİ STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ KONSOLİDE GÖREVLİSİNE GÖNDERİLMESİ SAYIŞTAY A GÖNDERİLMESİ

Sayıştay Kararlarını İzleme İMİD/009 Evrakın müdürlüğe ulaşması İlgiliye tebliğ edilmesi İlgilinin maaşından mevzuata göre kesinti yapılması Tahsilat izleme için dosya açılması Paranın ilgili kurum hesabına yatırılması Dosyanın kapatılması Tahsilatın bitmesi Bilgi amaçlı ilgili kuruma üst yazı yazılması

Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İMİD/010 Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında; -Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (olur) veya harcama talimatı, -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İMİD/011 GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Taşınır işlem Fişi Taşınır İşlem Fişi Harcama birimi Taşınır işlem fişi ve Ödeme emri belgesi Maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar 150- ilk madde ve malzemeler hesabında izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez Bakanlıkça belirlenecek dönemler itibariyle kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır 2. düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son is günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İMİD/012 Resmi Talep Yazısı Taşınır İstek Belgesi Birimlerden gelen taşınır istek belgesinin veya resmi talep yazısının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine ulaştırılması Talep edilen malzemenin stok durumunun KBS den kontrol edilmesi Stokta mevcut mu? Hayır Evet Olmayan malzemenin alınması için Daire Başkanına bildirilmesi Demirbaş Demirbaş malzemesi mi? Tüketim malzemesi mi? Tüketim Satınalma İş Akışı Talebin karşılanması Zimmet senedi Talebin karşılanması Taşınır işlem fişi Zimmet senedinin malzeme teslim edilecek kişiye imzalattırılması Taşınır işlem fişinin kişiye imzalattırılması Malzemenin kişiye teslim edilmesi Malzemenin kişiye teslim edilmesi SDB üç ayda bir tüketim raporu gönderilmesi Tüketim Raporu Başkan Onayı İş Akışı Giden Evrak İş Akışı

Telefon Faturaları Ödeme İMİD/013 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Ödeme gerçekleştikten sonra Türk Telekom a ödeme evrakının faksı çekilir.

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İMİD/014 Her yılın son ayında Sayım Komisyonu nda yer alacak personelin Daire Başkanı tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisinin belirlenen personeli onaylaması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması Taşınır Sayım Tutanağı Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Eksik Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu? Fazla Taşınır çıkış işleminin yapılması Taşınır giriş işleminin yapılması Taşınır İşlem Fişi SDB Hesapları ile Başkanlık Taşınır Hesaplarının karşılaştırılması Taşınır İşlem Fişi Hayır Hesaplar tutuyor mu? Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması Evet Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına ilişkin tutanağın hazırlanması Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGDB onaya gönderilmesi

Gayrimenkul Kiralama İMİD/015 Kiraya verilecek gayrimenkul için talebin gelmesi Talebin üst yönetici tarafından onaylanması Harcama Yetkilisinin kararına istinaden muhammen bedel tespit komisyonu oluşturulması Muhammen bedel tespit komisyonunca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda muhammen bedelin belirlenmesi Harcama Yetkilisince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun /G maddesi ne göre ihaleye çıkartılmasına karar verilmesi ve ihale onay belgesinin hazırlanması ve imzalatılması 51/G (Pazarlık) Hangi maddeye göre ihale edilecek? İhale ilanının hazırlanması İlan panosunda yayınlanması Başvuruların alınması İhalenin yapılması İhale kararının onaylanması İhaleyi kazanan kişi veya firmanın kira sözleşmesini imzalamaya davet edilmesi Kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi imzalamaya gelen kişi veya firmadan ihale bedelinin %6 sı oranında kesin Teminat, sözleşme bedeli ve vekaa Karar pulu bedeli ve kira bedelinin tahsil edilmesi Sözleşmenin imzalanması ve işyeri teslim tutanağının düzenlenmesi