GMS.NET E-FATURA MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU FATURA E-FATURA TANIMLARI

Benzer belgeler
509 Özel Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor!

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

E-fatura Materials Control Kullanım Kılavuzu

I-Uyum e-fatura Gelen Kutusu

e-faturada GÜNCEL SORU VE SORUNLAR

AKARYAKIT VARDİYA ALIMINDA, İLGİLİ VARDİYA TARİHİNDEKİ SATIŞ DETAY LİSTESİ EKRANINDA OTOMASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI YAPILIR.

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

e-arşiv Hizmeti

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

I-Uyum e-arşiv Giden Kutusu

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

İÇİNDEKİLER

BAŞARI DESTEK PORTALI YENİLENDİ

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI

I-Uyum e-fatura Giden Kutusu

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

Yeni Nesil e-fatura Kullanıcı Kılavuzu

NovaFortis Yazılım Danışmanlık. E-fatura adaptörü

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

MİKROKOM GMS.NET. Defter Beyan Sistemi (DBS) MODÜLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER. 1.2 API KEY ve API SECRET Bilgilerinin GMS.

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler

E-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI

e-fatura Suite 8 kullanım kılavuzu

E-DÖNÜŞÜM ADAPTÖRÜ EL KİTABI

Yazılım. Akaryakıt Modülü Market Modülü Otomasyon Modülü Merkezi Sistem Veresite Takip Promosyon E-Fatura E-Defter Cep Rapor Online Orion AYS

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

e-fatura OPERA kullanım kılavuzu

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : Tarih : Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu

e-müstahsil Makbuzu Nedir?

E-Fatura Entegratör Paketi V Kullanım Kılavuzu

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız.

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

(OKS)

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004

İHRACAT E-FATURA SIKÇA SORULAN SORULAR. Yeni sistemde yurtdışındaki firmalara nasıl fatura kesilecek? Kur nasıl belirlenecek?

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

NET YAZILIM & DANIŞMANLIK E FATURA GENEL BİLGİLER. Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında

E-fatura Mc Kullanım Kılavuzu

Polisan Bayi Portalı Kullanıcı Dokümanı.

15xx versiyonu / Tarihli Arşivin İçeriği

e-fatura Suite 8 kullanım kılavuzu

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI)

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V Doc ver. 0.1

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Demsilver Muhasebe Programı

KTS (Kolay Ticari Set) yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır.

OPARWEB VE MMWEB YENİ B2B SİSTEMLERİ

KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU

MİKRO YAZILIM E-MUTABAKAT

MTP KULLANIM KLAVUZU

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

Faturaların ve Hata Alan Faturaların Gönderilmesi İÇİNDEKİLER

İŞLETMEPRO İŞLETME PORTALI

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

Luca Fatura Aktarım İşlemi

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL. Sorgu Örneklerinin Çalıştırılması. 13 Ağustos İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Genel

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM

KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU

Zoru Kolay Yapmak İçin...

HATTAT TARIM. Müşteri HATTAT TARIM 2013

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır.

İŞLETME İŞLEMLERİ KULLANIM KLAVUZU. İşletme Yardımcı Klavuz

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

(OKS)

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI

AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu (Yeni Başvuru)

İş Hayatında Yeni Bir Start!

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

e-arşiv Uygulaması Tarih: Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO

Mikro e-fatura Uygulaması

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

6 Ocak İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Sedna Mobile TourSale

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi Mikro Yazılımevi A.Ş.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Transkript:

GMS.NET EFATURA MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU FATURA EFATURA TANIMLARI TANIMLARFİRMA TANIMLARIGENEL VE MÜKELLEF BÖLÜMÜNDE FİRMA BİLGİLERİ DOLDURULACAK

TANIMLARFİRMA TANIMLARI MÜKELLEF BÖLÜMÜNDE KURULUŞ TARİHİ VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI VS. FİRMA BİLGİLERİ DOLDURULACAK.

TANIMLARFİRMA TANIMLARIGENEL BÖLÜMÜNDEKİ UNVAN BİLGİLERİ KOPYALANIP TANIMLARFİRMA TANIMLARI EDEFTER BÖLÜMÜNE YAPIŞTIR YAPILACAK.

FATURA TANIM VE SEÇENEKLER EFATURA BÖLÜMÜ DOLDURULACAK ( MİKROKOM VEYA ÜSTÜN BİLGİSAYAR DAN YARDIM ALABİLİRSİNİZ.) BU BÖLÜMDE EFATURA KAPSAMI İŞARETLENECEK EFATURAYA GEÇİŞ TARİH YAZILACAK FATURA ÖN EKİ BİLGİSİ GİRİLECEK ÖZEL ENTEGRASYON FİRMASI VAR İSE BUNA AİT BİLGİLER ENTEGRASYON FİRMASINDAN YADA MİKROKOMDAN ALINIP GİRİRLECEK. KULLANICI ADI VE PAROLA BİLGİSİ MAİLİNİZE GELMİŞ OLMALI. GELMEDİ İSE BU BİLGİLERİ ÖZEL ENTEGRATÖR FİRMANIZDAN ÖĞRENMELİSİNİZ.

FATURA TANIM VE SEÇENEKLER EFATURA EKRANINDA ALT KISIMDA YER ALAN BELGE TÜRÜ TERCİH BÖLÜMÜNDE BELGE TÜRLERİ FAT (FATURA) OLARAK TANIMLANACAK. FATURA TANIM VE SEÇENEKLER CARİ BÖLÜMÜNDE TÜM KUTULAR DOLDURULACAK ( 2.VE 4. DAHİL)

YUKARIDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLADIKTAN SONRA PROGRAMDAN ÇIKIP TEKRAR GİRMELİSİNİZ. EFATURA MÜKELLEFİ FİRMASINI SEÇTİĞİNİZDE FATURA FATURA DOSYA YÖNETİCİSİ MODÜLÜ AKTİF OLACAKTIR.

GMS.NET EFATURA BİLGİ GİRİŞİ Yeni satış faturası kesmeden önce Kayıtlı EFatura kullanıcılarını sistemimize indirmeliyiz. FATURA KAYITLI EFATURA KULLANICILARI BÖLÜMÜNDEN MİKROKOM ARACILIĞI İLE GÜNCELLE BÖLÜMÜ ÇALIŞTIRILACAK (EN AZ HAFTADA BİR YAPILMALI).

FATURA CARİ İŞLEMLERİ FATURA KESİLECEK FİRMA VEYA KİŞİNİN CARİ BİLGİLERİ TANIMLANMALIDIR. CARİ BİLGİLERİNİN GİRİŞİNİ TOPLU OLARAK ÖNCEDEN DE YAPABİLİRİZ. BİR MÜŞTERİYE İLK DEFA FATURA KESECEKSEK, FATURA KESMEDEN ÖNCE YENİ FİRMANIN CARİ TANIMI YAPILMALIDIR.

FATURA STOK İŞLEMLERİ FATURADAKİ MAL VE HİZMETLERİN STOK KODLARI TANIMLANMIŞ OLMALIDIR. STOK KARTI BİLGİLERİNİNİN GİRİŞİNİ TOPLU OLARAK ÖNCEDEN DE YAPABİLİRİZ. BİR STOK KALEMİ İLK DEFA FATURADA YER ALACAKSA, FATURA KESMEDEN ÖNCE YENİ STOK KARTI TANIMI YAPILMALIDIR. HİZMET FATURASI KESMEK İÇİN HERBİR HİZMETE AİT STOK KARTI AÇILIP BİRİM BÖLÜMÜNÜ ADET OLARAK TANIMLIYORUZ. FATURA KESERKEN HER HİZMET İÇİN ADET BÖLÜMÜNE 1 YAZILACAK

FATURA FATURA İŞLEMLERİ Ekle (ins) tuşuna basıyruz. Yeni bir fatura bilgi giriş sayfası açılıyr. CARİ KODU NU GİRİYORUZ. VERGİ KİMLİK BİLGİLERİNDEN EFATURA MÜKELLEFİ OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR. ALICININ EFATURA MÜKELLEFİ OLUP OLMADIĞI ÇIKIYOR. EFATURA TÜRÜNÜ SEÇİYORUZ (SATIŞ FATURASI TEVKİFATLI FATURA VS.) FATURA SENERYOSUNU SEÇİYORUZ. TEMEL FATURA (ONAY BEKLEMEZ İADE FATURASIYLA DÜZELTİLİR) TİCARİ FATURA (ONAY BEKLER REDDEDİLEBİLİR, ONAYLANABİLİR VEYA İADE EDİLEBİLİR)

İRSALİYE BİLGİSİNİ GİRİYORUZ. BİRDEN FAZLA İRSALİYE VARSA İRSALİYE TARİHİNİN SAĞINDAKİ OKTAN GİRİYORUZ. DAHA SONRA ALTTAKİ BÖLÜMDEN FATURA KALEMLERİNİ GİRİYORUZ. İŞLEM TİPİNİ SEÇİYORUZ ( STOK HİZMET İNDİRİM) ÜRÜN HİZMET KODU MİKTARBİRİMBİRİMFİYATKDV ORANI VS BİLGİLERİ GİRİLİYOR. HİZMET FATURASI KESİLECEKSE ÜRÜN HİZMET KODU OLARAK ÖNCEDEN TANIMLADIĞIMIZ HİZMET TÜRÜNÜN KODUNU SEÇİYORUZ. ADET BÖLÜMÜNE HER HİZMET İÇİN 1 YAZILACAK. FATURAYI KAYDETMEDEN ÖNCE YUKARIDAKİ MENÜDE YEŞİL E HARFİNE BASIP ÖN İZLEMESİNİ YAPABİLİYORUZ. FATURAYI KAYDETTİKTEN SONRA FATURA İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNE GELİYORUZ. GETİR (F5) YAPARAK EKRANI YENİLİYORUZ. YENİLE DEDİĞİMİZDE FATURALARIN SON HALİYLE LİSTESİ GELİYOR. YUKARIDAKİ MENÜDE YEŞİL E HARFİNE BASIP ÖN İZLEMESİNİ YAPABİLİYORUZ. FATURA LİSTESİNDE BİR FATURANIN ÜZERİNE GELİP SAĞ TUŞLA AÇIKLAMA EKLEYEBİLİRİZ. FATURANIN ÜZERİNDEYKEN SAĞ TIKLA FATURAYI GÖNDEREBİLİRİZ.

FATURA FATURA DOSYA YÖNETİCİSİ BELİRLİ TARİH ARALIĞINDA ALIŞ VE SATIŞ FATURALARINI İNDİR DİYEREK LİSTELEYEBİLİRİZ. İNDİR İŞLEMİNDEN SONRA SİSTEMDEKİ FATURALAR (PORTALDAN KESİLENLER DE DAHİL) LİSTELENİR VE AYNI ZAMANDA BİLGİSAYARMIZA DA DEPOLANIR. LİSTEDEKİ FATURAYI SAĞ TUŞLA GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİZ ONAYLAYIP REDDEDEBİLİRİZ. YAPILAN İŞLEM BÖLÜMÜNDE SON DURUMUNU KENDİMİZ İÇİN NOT ALIYORUZ. ÇIKTI ALINDI VS. GİBİ. FATURALARI İNDİR DEDİĞİMİZDE PORTAL VE GMS.NET YAZILIMI SENKRONİZE OLUR. FATURALARI İNDİR DEDİĞİMİZDE UYUMSOFT PORTAL VE GMS.NET YAZILIMI SENKRONİZE OLUR. HEM PORTALDAN HEMDE GMS.NETTEN AYRI AYRI FATURA KESEBİLİRİZ. ANCAK FATURA NUMARSINI KONTROL EDEREK SIRASINI DEVAM ETTİRMELİYİZ. ÖRNEĞİN FİRMA MERKEZİNDE GMS.NET EFATURA MODÜLÜ İLE FATURA KESİLİYOR VE FİRMANIN ŞUBESİNDE DE UYUMSOFT PORTAL ÜZERİNDEN FATURA KESİLİYOR İSE HER İKİ TARAF SON VERİLEN FATURA NUMARASINI TEYİT EDEREK YENİ KESİLEN FATURAYA NUMARA VERMELİDİR.

EFATURA VE UYUMSOFT İŞLEMLERİ İÇİN EKSTRA ACİL İLETİŞİME İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZDA MİKROKOM KARADENİZ BÖLGE BAYİLİĞİİ (ÜSTÜN BİLGİSAYAR) : Tel: 0362 435 01 76 73 MİKROKOM Tel: 0312 215 15 10 (Pbx) UYUMSOFT İLE İLGİLİ SORUSORUN VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ VEYA www.uyumsft.cm.tr ADRESİNİ KULLANABİLİRSİNİZ. TELEFON 0850 460 30 30 0850 222 00 52

UYUMSOFT PORTAL ÜZERİNDEN FATURA İŞLEMLERİNİ TECRÜBE EDEBİLECEĞİNİZ TEST PORTALI SAYFASINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. http://prtaltest.uyumsft.cm.tr/giris KULLANICI ADI : Uyumsft ŞİFRE : Uyumsft UYUMSOFT PORTAL ÜZERİNDEN GERÇEK FATURA İŞLEMLERİNİ YAPACAĞINIZ UYUMSOFT PORTALI SAYFASINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. https://idnusum.cm.tr/prtal/kullanıcı Adınız ve Şifreniz Mail Adresinize gönderilmiştir.