T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSiTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER 657 SAYILI KANUN MAAŞ FARKLARI İŞ AKIŞI

Benzer belgeler
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER AÇIKTAN VE YENİDEN AÇIKTAN ATANMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI

Fen Bilimleri Enstitüsü

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Devir Yolu İle Malzeme Çıkışı BAŞLANGIÇ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Hurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

TAŞINIR İŞ AKIŞI. İş Akışı Adımları. Taşınırlar, Tedarikçi Firma Tarafından Fatura/İrsaliye İle Birlikte Taşınır Kayıt Yetkilisine Teslim Edilir

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Bütçe Hazırlık Çalışması

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Ek Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi)

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER TALİMATI

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

Dayanıklı Taşınır İçin Taşınır Teslim Belgesi Düzenlenir. Sarf Malzemeler için Tüketim Çıkışı yapılır. düzenlenir.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2016 Yılı İş Planı Formu OCAK AYI Yürürlük Tarihi:

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI

İşlev İşlev Sorumlular

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO. 2 Öğrenci Belgesi 1- Dilekçe 5 Dakika 3 Öğrenci Trans gripti 1- Dilekçe 5 Dakika

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Transkript:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSiTESİ MALİ İŞLER 657 SAYILI KANUN MAAŞ FARKLARI İŞ AKIŞI 657 Sayılı Kanun Madde ve ekleri faaş farkı gerektiren konu ile ilgili onayın geldiği tarihe kadar olan süre için bordro düzenlenir ve banka listesi hazırlanır KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri belgelerini düzenlemek, imzaya sunmak Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanark ekleri ile birlikte S.G.D.B'na gönderilir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte SGDB'na göndermek. E-SGK sistemi üzerinden emekli kesenekleri süresi içerisinde gönderilmesi sağlanır Emekli keseneklerini iş süresi içinde göndermek. Sistemden onaylanarak aylık prim bildirgesi alınır S.G.D.B.'na gönderilir. Aylık pirim bildirgelerini almak ve SGDB'na göndermek. Fark bordrosunu aylık bordroya eklemek, maaş bilgi formu ile SGDB' na göndermek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından güncellenen bilgileri kontrol etmek. KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri kesmek imzaya sunmak. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Ödeme emri hazırlanark ekleri ile birlikte S.G.D.B'na gönderilir Evrakların bir sureti de standart dosyalanır Ödeme emri belgelerini ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek, standart dosya düzenine göre dosyalamak.

MALİ İŞLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞ AKIŞI Sağlık Sigorta Ödemesi Ücretsiz izine ayrılan veya askere giden personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulunması durumunda takip eden aybaşından itibaren (% 12) Genel Sağlık Sigortası ve bordrosu hazırlanır KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri belgesini düzenlemek ve imzaya sunmak. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı ekleri ile birlikte S.G.D.B' na gönderilir. Tahakkuk teslim tutanağını hazırlamak, ödeme emri belgesini ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek. E-SGK sistemi üzerinden izinli personelin genel sağlık sigortası bildirimi onaylanarak aylık prim bildirgesi alınarak S.G.D.B.'na gönderilir İzinli personeli e-sgk sistemi üzerinden GSS bildirimini onaylamak, aylık prim bildirgesini almak SGDB' na göndermek. Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosyalamak.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ MALİ İŞLER EK DERS ÜCRETİ İŞ AKIŞI 2914 Sayılı Kanun Bölüm Sekreterlikleri Akademik Takvime uygun olarak her dönem başında Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından açılan dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir. Yükseklisans programında o dönem açılan dersleri verecek öğretim elemanlarını Müdürlük makamına sunmak. Ders yükü dağılımı Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Eğitim Öğretim Komisyonu Her yarıyılın başında haftalık ders programı hazırlanır Haftalık ders programını hazırlamak. Her dönem başında Öğretim üyelerince hazırlanan ek ders beyannameleri Görevlendirme kararı, zorunlu ders yükü ve aylık "İzin,Rapor ve Görevli Listesine" göre kontrol edilir. Ek ders beyannamelerini kontrol etmek. Ek ders beyannameleri yukarıda belirtilen esaslara uygun mu? Ek ders beyannamelerini kontrol etmek, varsa hatalı olanları düzeltilmesi üzerine iade etmek. Düzeltilmesi için ilgili öğretim üyesine gönderilir. İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders yüklerine puantaj ve ek ders ücret çizelgesi hazırlanır. Ek ders puantajlarını hazırlamak, bordro basımı için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına göndermek. Basılan bordrolor kontrol edilir. Bordrolar hatasız mı? Basılan bordroları kontrol etmek. KBS sisteminden ödeme emri belgesi düzenlenir, onay için gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur Ödeme emri belgesini düzenleyerek imzaya sunmak. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek. Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

MALİ İŞLER FİNAL SINAV ÜCRETİ İŞ AKIŞI 2914 Sayılı Kanun Final ücretleri sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol edilerek sınav ücreti puantaj giriş çizelgesi hazırlanır Sınav beyannamelerini, personel rapor, izin, görev durumunu kontrol etmek. Hazırlanan çizelge bordro çıkartılır. Basımı yapılan bordrolar doğru mu? KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilir harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri belgelerini kesmek ve imzaya sunmak. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB' na gönderilir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek. Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

MALİ İŞLER GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YURT İÇİ) İŞ AKIŞ SÜRECİ 6245 Sayılı Kanun Merkezi Yönetim Harcama Belge Yönetmeliği Geçici görevlendirilenler görev dönüşü hazırlayacakları Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve harcamaya esas belgeleriyle birlikte Tahakkuk Servisine başvurur. Yolluk için gerekli belgeleri hazırlamak, yolluk bildirimini hazırlayarak ilgili personele imzalatnak. Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilir. Ödeme emri belgesini hazırlamak, imzaya sunmak. Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri mevzuata uygun mu? MYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme emri belgesini SGDB' na göndermek. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır

MALİ İŞLER AÇIKTAN VE YENİDEN AÇIKTAN ATANMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 657 Sayılı Kanun Rektörlük Makamı tarafından ataması yapılan personelin atama onayı ve işe başlama yazısı geldikten sonra aile durum beyannamesi, asgari geçim indirimi beyannamesi doldurtularak kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılır İBAN numarası istenilir Atama onayı, işe başlama yazısı ile birlikte aile durum beyannamasi doldurtulur, banka hesabı açtırılması sağlanır. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi hazırlanarak "İşe Giriş Tescil" işlemi yapılır İşe giriş bildirgesi hazırlamak. İşe başlama ay başındamı yapıldı? İşe başlama ay başında yapıldı ise maaş bordrolorının basılmasından sonra işe başlandığından dolayı elde maaş yapılır Maaş bordroları basımı gerçekleşmiş ise maaşını elde yapmak. İşe başlama maaş bordrosu basılmasından öncemi yapıldı? İşe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14' ü arasındaki günler için kısıtlı maaş ve takip eden ayın 15'i ile diğer ayın 14'ü arasındaki günler içinde tam maaş yapılır. Ayrıca işe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14' ü arasındaki günler içinde kısıtlı maaş yapılır. Personel bilgi formu hazırlamak, işe başlama tarihine göre maaşının yapılmasını sağlamak. Evrakların bir sureti de standart dosyalanır Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER ÜCRETSİZ İZİN VE ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞ AKIŞ SÜRECİ İnsan Kaynakları 657 Sayılı Kanun Tahakkuk Ücretsiz İzinden veya Askerlik Hizmetinden dönen personele işe başlama yapılır. Tahakkuk SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi hazırlanarak "Tekrar Tescil" işlemi yapılır İşe giriş bildirgesi hazırlamak. İşe başlama ay başındamı yapıldı? Tahakkuk Bordrolorının basılmasından sonra işe başlandığından dolayı maaş elde yapılır, ancak bir sonraki maaş bilgisi verilir. Maaş bordroları basımı gerçekleşmiş ise maaşı elde yapmak ve bir sonraki maaş bilgisini vermek. İşe başlama maaş bordrosu basılmasından öncemi yapıldı? Tahakkuk İşe başladığı tarihten itibaren kısıtlı maaş yapılır, takip eden ay için maaş bilgisi verilir. İşe başladığı tarihten itibaren kısıtlı maaş ve takip eden ay başı maaşı içinde maaş yapılarak bir sonraki maaş bilgisi verilir. Kısıtlı maaş yapmak ve bir sonraki maaş bilgisini vermek. Tahakkuk Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR ALIMLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ Satınalma birimince alımı yapılan tüketim ve dayanıklı taşınır "Taşınır Geçici Alındı Satınalınan taşınırın geçici kabulünü yapmak. Taşınır Mal Yönetmeliği Fişi" ile teslim alınır. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından Müdürlük ambarına alınan malzeme "malzeme muayene ve uygunluk belgesi" düzenlenerek muayene kabul komisyonunun onayına sunulur. Geçici kabul yapılan malzemeyi muayene kabul komisyonunun onayına sunmak. Muayene kabul komisyonu tarafından taşınırın uygunluğu onaylandı mı? Alımı yapılan malzeme dayanıklı taşınır mı? Malzeme firmaya iade edilir. Muayene kabul komisyonu tarafından uygun bulunmayan malzemeyi ilgili firmaya iade etmek. Satın alınan dayanıklı taşınır için taşınır işlem fişi düzenlenir, sicil numarası verilerek ambar girişi yapılır, iki nüshası ödeme için ilgili birime verilir. Satın alınan tüketim malzemesi için kod listesindeki hesap kodları itibari ile taşınır işlem fişi düzenlenerek iki nüshası ilgili birime verilir. Taşınır işlem fişi düzenlemek, ambar girişi yapmak. Ambara alınan taşınır birimlerin dayanıklı taşınır ihtiyaçlarına göre hazırladıkları taşınır istek belgesi karşılığı, zimmet fişi düzenlenerek teslim edilir. Alımı yapılan malzeme, giriş kayıtları yapıldıktan sonra birimlerin ihtiyaçlarına göre tüketim çıkış fişi düzenlenerek teslim edilir. Birimlerin taşınır malzeme ihtiyaçlarını karşılamak. Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine ihtiyaca göre istek belgesi düzenlemek. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazıyı düzenleyerek makamın imzasına sunmak ve ilgili birime göndermek Malzemeyi verecek olan kurum/birim tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzeme ile birlikte imza için birimimize gönderilir. Devri uygun görülen malzemeyi TİF düzenleyerek ilgili kurum/birime teslim etmek Malzeme teslim alındıktan sonra, malzeme ile birlikte gönderilen Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) imzalanıp düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim eden Kurum/birim tarafından gönderilir. Devir alınan malzemeyi teslim almak ve buna ilişkin TİF'i düzenleyerek malzemeyi teslim eden kurum/birime göndermek. Devir Giriş yoluyla teslim alınan taşınır gruplarına göre kayda alınır. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ DEVİR YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir. Birim/kurumlardan gelen istekleri tasnif edilerek Harcama Yetkilisine sunmak. Talep kabul edildi mi? Talebin kabul edilmediği ilgili kurum/birime yazı ile bildirilir. İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazıyı düzenleyerek makamın imzasına sunmak ve ilgili birim/kuruma göndermek Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzemeyi talep eden kurum/birime malzeme ile birlikte imza için gönderilir. Devri uygun görülen malzemeyi TİF düzenleyerek ilgili kurum/birime teslim etmek Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından imzalanan Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir. Devir edilen malzemeye ilişkin TİF'i düzenleyerek malzemeyi teslim alan kurum/birime göndermek. Devir Çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlar kayıtlardan düşülerek TİF'lerin birer sureti Konsolide Yetkilisine gönderilir. Devredilen taşınırları kayıtlardan düşmek. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ HİBE YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Hibe olarak alınacak malzemelerin listesi Rektör veya Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Hibe olarak alınacak malzemelerin listesini yaparak Harcama Yetkilisi veya Rektör'ün onayına sunmak Rektör veya Harcama Yetkilisi Hibe alınacak malzemeyi incelemek üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir komisyon oluşturularak malzemenin yerinde incelenmesi sağlanır. Komisyon tarafından hazırlanan rapor Rektör veya Harcama Yetkilisine sunulur. Komisyon raporunun sekreterya hizmetini yaparak hazırlanan raporu onaya sunmak Rektör veya Harcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Hibe alımından vazgeçildiği ilgili birim/kuruma bildirilir. Hibe alımından vazgeçildiğine ilişkin yazıyı hazırlaıp imzaya sunarak ilgili birim/kuruma göndermek Taşınır İşlem Fişi (Bağış Giriş) düzenlenerek malzeme ambara alınır. Bağış giriş için Taşınır işlem fişini düzenlemek Ambara alınan taşınır isteğe göre ilgili birimlere zimmetle teslim edilir. Ambara alınan taşınırların kayıt işlmlerini yapmak ve ihtiyacı olan birimlere teslimini sağlamak. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ HURDA YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulur. Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine komisyon kurarak komisyon üyelerine tebliğ etmek Hurdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapılarak değerlendirilmek üzere komisyona sunulur. Hurdaya ayrılacak malzemelerin listesini yapmak. Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek hazırlayacağı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağını Harcama Yetkilisine sunar. Komisyonun sekreterya hizmetini yaparak hazırlanan raporu onaya sunmak Tutanak Harcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Hurdaya ayrılması uygun bulunmayan malzemeler kayıtlarda bırakılır. Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olan taşınırlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise üst yöneticinin onayı alınarak TİF (Hurda Çıkış) düzenlenerek kayıtlardan düşülür. Hurdaya ayrılacak malzemeler için TİF düzenleyerek kayıtlardan düşmek. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini düzenlemek Düzenlenen cetveller Harcama yetkilisinin onayına sunulur. Cetvelleri Onaya sunmak Harcama Yetkilisi Harcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylandı mı? Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe Yetkilisi Muhasebe yetkilisince uygunluğu onaylanan cetveller harcama yetkilisine geri gönderir. Kontrol ederek onayladığı belgeleri Harcama Yetkilisine geri göndermek Onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştaya, bir nüshası malî yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır konsolide görevlisine gönderilir. Cetvellerin birer nüshası harcama biriminde muhafaza edilir. Onaylanan belge ve cetvellerin Sayıştay Başkanlığına, Konsolide Görevlisine gönderilmesi ve bir suretinin dosyalanması. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ TÜKETİM ÇIKIŞ İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Birimlerin ihtiyaçlarına göre düzenledikleri Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir. Birimlerden gelen istek belgelerini incelemek ve depo mevcutlarıyla karşılaştırmak İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda var mı? Depo mevcutlarını kontrol etmek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek talebin tamamı karşılanır. Depo mevcutları dikkate alınarak TİF düzenlenip bir miktarı karşılanır. Birimlerin isteklerini belirleyerek depo mevcutlarına göre karşılamak. Muhasebe Yetkilisi Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları 3'er aylık dönemler itibariyle düzenlenerek Konsolide Yetkilisine gönderilir. Karşılanamayan miktarlar satınalma yoluyla temin edilmek üzere Harcama Yetkilisine bildirilir. 3'er aylık dönemler itibariyle Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporlarını hazırlayarak Konsolide Görevlisine Sunmak ve Depo eksiğini Harcama Yetkilisine bildirmek. Muhasebe Yetkilisi Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ ZİMMET VERME İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Taşınır Kayıt Kontrol Birimlerden gelen Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir. Birimlerden gelen istek belgelerini incelemek ve depo mevcutlarıyla karşılaştırmak Taşınır Kayıt Kontrol İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda var mı? Depo mevcutlarını kontrol etmek Taşınır Kayıt Kontrol Zimmet Fişi (Verme) düzenlenerek talep karşılanır. Talebin karşılanamadığı ilgili birime bildirilir. Karşılanan miktarlar için Zimmet Fişi düzenlemek, karşılanamayan istekleri ilgili birime bildirmek. Taşınır Kayıt Kontrol Zimmetle verilen taşınıra ait barkotlama işlemi yapılarak Demirbaş Listesi hazırlanıp ilgiliye teslim edilir. Demirbaş listesini hazırlayarak malzemeyi zimmetle teslim etmek. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ ZİMMETTEN DÜŞME İŞ AKIŞI Taşınır Mal Yön. Taşınır Kayıt Kontrol Birimlerden gelen talepler incelenerek teslim alınacak malzeme kontrol edilir. Birimlerden gelen iade taleplerini incelemek ve malzemeyi kontrol etmek Taşınır Kayıt Kontrol Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor? Taşınır Kayıt Kontrol Teknik Komisyon kurularak taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor istenir. Zimmet Fişi (Düşme) düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme ambar kayıtlarına alınır. Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusundateknik Komisyon kurarak üyelere tebliğ etmek. İadesi kabul edilen malzemeleri kayıtlardan düşmek Teknik komisyon Kusur Kişisel kaynaklı mı? Taşınır Kayıt Kontrol Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. Değer Tespit Komisyonuna sunmak Taşınır Kayıt Kontrol Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır. İhmal ve kusurdan kaynaklı eksikliği nedeniyle iade edilen Taşınırın bedelinin tahsili için gerekli yazışma ve işlemleri yapmak Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Tüm evrakları standart dosyalamak.

MALİ İŞLER DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ 4735 Sayılı Kanun Satınalma Birimi Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri toplanarak sınıflandırılır. Birimlerden satınalma taleplerini almak ve sınıflandırmak, teknik şartnameleri kontrol etmek. İstekler uygun mu? ödenek yeterli mi? İlgili birime iade edilir. Satınalma Birimi Alınacak malzeme dayanıklı taşınır mı? Döner sermaye alımları dışındaki alımlar Rektörlük Makamına yazı ile bildirilerek dayanıklı taşınırın alımının yapılması sağlanır. Genel bütçe ve proje dayanıklı taşınır alımları için Rektörlük Makamına talepte bulunmak, Döner Sermaye alımları için harcama yetkilisinin onayına sunmak. Satınalma Birimi Onay belgesi düzenlenerek Harcama Yetkilisine imzaya sunulur. Satınalma onayını hazırlayarak imzaya sunmak. Satınalma Birimi Malzeme alımı iptal edilir. Onay belgesi imzalandı mı? Satınalma onayı harcama yetkilisi tarafından onaylanmamışsa alımı iptal etmek ve ilgili birime bildirmek. Satınalma Birimi Konu ile ilgili firmalar belirlenerek teknik şartname ile birlikte B teklif mektubu gönderilir. Teklif mektıplarını hazırlamak, ilgili firmalara göndermek, alınan teklifleri değerlendirmek, piyasa araştırma tutanağı düzenlemek. Teklif mektupları süresi içinde teslim alındı mı? Satınalma Birimi Süresi içinde verilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmaz. Gelen teklifler idari ve teknik açıdan değerlendirilirek piyasa araştırma tutanağı düzenlenir. Teklif mektuplarını süresi içinde alınıp alınmadığını takip etmek, teklifleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek. İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı? Satınalma Birimi İlgili firmaya sipariş mektubu gönderilir. Firma ile sözleşme yapılarak malzemenin temini sağlanır. Sipariş mektubunu hazırlamak, ilgili firma ile sözleşme yapmak, malzemenin teminini sağlamak. Sipariş iptal edilir. Geçici kabulü yapılan malzeme ilgili firmaya iade edilir. Sipariş teslim edildi mi? Muayene kabul komisyonu kararı olumlu mu? Muayene kabul komisyonu tutanağı düzenlemek, taşınır işlem fişi düzenlemek, kabulü uygun görünmeyen malzemeyi iade etmek. Satınalma Birimi Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti standart Ödeme emri belgesi kesilerek harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler eklenir ödemesi yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir. Ödeme emri belgesini hazırlamak ve imzaya sunmak, ödenmek üzere SGDB' na göndermek, tüm evrakların birer suretini standart dosyalamak.

MALİ İŞLER ÖN ÖDEME (Avans - Kredi) İŞ AKIŞI 4735 Sayılı Kanun Satınalma Birimi Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile Harcama Yetkilisi mutemedi tayin edilir. Harcama yetkilisi avans mutemedi yazısını yazmak ve onaya sunmak. Her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak kaydıyla ivedi ve zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak sureti ile ön ödeme yapılabilir. Satınalma Birimi Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır. Birimlerden gelen talepleri toplayıp acil ve zorunlu alımları tespit ederek bütçedeki ödenek durumunu kontrol etmek. Satınalma Birimi Talepler içerisinde acil ve zorunlu olan var mı? Satınalma Birimi Acil olmayan alımlar doğrudan temin yolu ile yapılır. Birimlerin ve proje yürütücülerini n acil alımları için çekilecek avans miktarı ile ilgili onay belgesi hazırlanıp imzaya sunulur. Acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere avans işlemlerini başlatmak, onayı hazırlamak ve imzaya sunmak. Satınalma Birimi Evrak dosyasına kaldırılır. Avans ve kredi onaylandı mı? Onaylanmayan avansı dosyasına kaldırmak. Satınalma Birimi Mutemet tarafından avans veya kredi çekilerek ihtiyacın temini sağlanır. Harcama belgelerini muhasebe yetkilisine teslim etmek. Harcama Yetkilisi Mutemedi Mutemet ön ödemelerde harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avansta 1 ay, kredide 3 ay içinde (harcamaların bitiminden itibaren üç gün içerisinde) muhasebe yetkilisine teslim etmek zorundadır. Harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri yasal süresi içerisinde muhasebe yetkilisine teslim etmek. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Avans ve kredi ile alınan malzemeler taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından kayıt altına alındıktan sonra birime zimmetle teslim edilir Satın alınan taşınırları teslim alarak ilgili birimlere zimmetle teslim etmek. Muhasebe işlem fişi düzenlenip harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler eklenerek avansın kapatılması için muhasebe yetkilisine teslim edilir. Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ PERSONEL MAAŞLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ 657 Sayılı Kanun 5434 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Kanun Enstitümüz kadrosunda bulunan personelin özlük hakları ile ilgili olarak kendisi, Rektörlük birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler doğrultusunda, yapılacak değişiklikler İlgili aya ait maaş bilgi formu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir. Personel hareketlerini, olabilecek değişiklikleri takip etmek, maaş bilgilerini Bilgi İşlem Daire Başk. bildirmek. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenen bilgiler, ilgili personel tarafından sistem üzerinden kontrol edilir. Güncellenen bilgileri sistem üzerinden kontrol etmek. Strateji Geliştirme Daire Bşklığı tarafından güncellenen maaş bilgileri doğru mu? Strateji Geliştirme Daire Bşk.lığına bildirilerek yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi sağlanır. Tespit edilen hataların düzeltilmesini sağlamak. Basılan bordro ve ekleri doğrumu? Bordro, Banka Listesi, İcmal listesi, Asgari Geçim İndirimi Bordrosu, Kesinti Listesi, Emekli Keseneği Listesi, Sendika Listelerini kontrol etmek. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Ödeme emri belgelerini hazırlamak ekleri ile birlikte imzaya sunmak. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir. Bordroların birer sureti personele dağıtılır. Döner Sermaye alan personelin bilgileri ilgili tahakkuk birimlerine bildirilir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, posta personeline teslim etmek, birer suretini dosyalamak, emekli keseneklerini süresi içerisinde sisteme girmek. Sistem ile Strateji Geliştirme Daire Bşk. emekli kesenek toplamları tutuyor mu? SGK emekli kesenekleri süresi içerisinde sisteme girilir. Emekli kesenek bilgilerini kontrol etmek, fark var ise bordro düzenlemek. Rakamlar tekrar kontrol edilirek fark varsa ek bordro düzenlenir. Sistemden onaylanarak aylık prim bildirgesi alınır, Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir. Aylık prim bildirgesini onaylayarak çıktısını almak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek, bir suretini dosyalamak. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart Sendika aidatları listesi ilgili sendika il ve merkez temsilcilerine yazılı olarak bildirilir. Tüm evrakları standart dosyalamak.