HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ



Benzer belgeler
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası İş Akış Şeması

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 09:00

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER TALİMATI

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇ ANALİZİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt Kontrol İş Akış Şemaları

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER TALİMATI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

YÜKSEK ÖĞRENİM (Müdürlük) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ömer Halisdemir Üniversitesi

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

Doküman Kodu: ODTÜ.İMİD.İSM.SRC.01 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:01

Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir.

1-SATINALMA İŞLEMLERİ

İÜ Dil Merkezi DİL MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Bu prosedürün amacı, Dil Merkezi nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ KOS 4.1

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar;

Transkript:

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve Ödeme İşlemlerini Zamanında doğru ve Ekonomik/Avantajlı Olarak Yapmak. PROSEDÜR DETAYI: A-Müdürlüğümüz adına ilgili kurumdan gelen faturalar, doğrultusunda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına ilgili kalemden ödenek talebinde bulunulur. Müdürlüğümüze faks ile gönderilen Ödenek Gönderme Belgesinden sonra hazırlanan ödeme emri belgesi imzaya sunulur.bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü tarafından kontrol edilen belge Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Faturaların aslı ödeme emri belgesi ekinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Teslim Tutanağı ile teslim edilir. Bundan sonraki İşlem Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından takip edilir. B-Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına ilgili kalemden ödenek talebinde bulunulur. Müdürlüğümüze faks ile gönderilen Ödenek Gönderme Belgesinden sonra Müdürlüğümüz tarafından sene başında Makam Oluru ile atanan Avans Kredi Mutemedi adına Büro Sorumlusu tarafından düzenlenen Harcama Talimatı ve Muhasebe İşlem Fişi Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü tarafından kontrol edilerek imzaya sunulur. Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan evraklar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Teslim Tutanağı ile Teslim edilir. Alınan işin faturası ile Büro Sorumlusu tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü tarafından kontrol edildikten sonra Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama yetkilisi tarafından imzalanır.ödeme emri belgesi ve ekleri teslim tutanağı ile Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilerek avans kapatılır. C-Yapım Şube Müdürü tarafından kayıt nosu alınan İhale Onay Belgesi düzenlenerek elden Büromuza gönderilir.büro Sorumlusu tarafından düzenlenen Müdürlüğümüz Avans Kredi Mutemedi adına Harcama Talimatı ve Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir.insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü tarafından Kontrol edilen evraklar Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. İlan ödemeleri için açılan avansa Büro Sorumlusu tarafından Ödeme Emri Belgesi hazırlanır.bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü tarafından kontrol edildikten sonra Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak Defterdarlık Muhasebe Gönderilerek açılan avans kapatılır. D-İhtiyaç hasıl olduğu durumlarda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına ilgili kalemden yapılan ödenek talebi doğrultusunda Faks ile gönderilen Ödenek Gönderme Belgesinden sonra resmi araçların akaryakıt ve bakım ve onarımları doğrudan temin yoluyla belirlenen firma ile yapılan anlaşma çerçevesinde yerine getirilir. Doğrudan temin yöntemi ile anlaşılan firmaya ait akaryakıt koçanı Malzeme ayniyat bürosuna teslim edilir.araçların akaryakıt ihtiyaçları aracı kullanan şoför tarafından şifai olarak malzeme ayniyat bürosuna bildirilir. Her araç için tutulan dosya içerisinde bulunan araç takip formuna şoför tarafından şifai olarak bildirilen aracın son km. si yazılır. Daha sonra araca ait akaryakıt koçanı şoföre imzalatılarak üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası koçan üzerinde kalır. Diğer iki nüsha şoföre teslim edilir. Akaryakıt alınacak araç ile birlikte şoför anlaşılan firmaya giderek aracın akaryakıtını ilgili firmadan imza karşılığında alır Düzenlenmiş olan iki nüshanın üzerine aldığı akaryakıt miktarı ve tutarı firma tarafından yazılır. Bir nüshası firmada, bir nüshası da şoföre teslim edilir.şoför kendisine verilen nüshayı Satınalma Ayniyat Bürosuna teslim eder. Koçan üzerinde yazılı akaryakıt litre ve tutarı araç takip formuna işlenerek İşlem tamamlanır E-Resmi araçların bakım-onarımı doğrudan temin yoluyla anlaşılan firmayla yapılır. Onarıma ihtiyaç duyulan araç şoför tarafından Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürüne bildirir. Şube Müdürünün onayıyla araç şoför tarafından anlaşılan firmaya götürülür. Aracın arıza ve ihtiyaç duyulan malzemeleri firma tarafından belirlenerek şifai olarak şoföre bildirilir.şoför bu durumu Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Şube Müdürüne bildirir. İnsan Kaynakları ödemesi yapılarak İşlem tamamlanır F-Strateji Geliştirme Başkanlığından gönderilen ödenek doğrultusunda sene başında doğrudan temin yoluyla firmayla anlaşma yapılarak İşlem başlatılır.yapılan anlaşma şartlarına göre Müdürlüğümüz asansörlerinin rutin bakımı ve arıza durumunda tamiri ilgili firmaya haber verilerek yapılır. Arıza durumunda tutulan arıza raporu ilgili firma tarafından fatura haline getirilir. Ödemesi ilgili kalemden yapılarak İşlem tamamlanır. İşlemin Dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 33. maddesi.

SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI Sürecin Adı ve Kodu BAKANLIK SGB SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Elektrik, Telefon ve İnternet Ödemeleri Süreci) BİLGİ İL MÜDÜR YARDIMCISI TEKNOLOJİLERİ,İNSAN İL MÜDÜRÜ (GERÇEKLEŞTİRME KAYNAKLARI ŞUBE (HARCAMA YETKİLİSİ) GÖREVLİSİ) MÜDÜRÜ( SATINALMA AYNİYAT) DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KURUM Talep yanıtlama Ödenek talebinde bulunulur. (1,2) Fatura Satınalma ve Ayniyat bürosuna gelir (8) Fatura tanzim edilir Defterdarlık M. Müd. Den ödenek sorgusu yapılır Büro Sorumlusu ödeme emri belgesi düzenler. (A) (3,4,5) HAYIR ve imza EVET Kontrol edilir. Referans Kontrol Faaliyetleri Doküman A:Ödeme emri 1) ödenek talebi belgesi 2) Ödenek talebi önceden B:Teslim tutanağı bildirilir 3)ÖEB düzenlenir 4) Paraf, imza, onay 5) İlgili kalemden ÖEB düzenlenir. 6) Teslim tutanağı düzenlenir. 7) Faturalar elden alınır. 8) Evraklar dosyalanır. Teslim tutanağı düzenlenir.(b) (7) Ödeme yapılır Dosyalanır. (9)

SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI BİLGİ BAKANLIK İMİD. İL MÜDÜRÜ (HARCAMA YETKİLİSİ) İL MÜDÜR YARDIMCISI (GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ) TEKNOLOJİLERİ,İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRÜ( SATINALMA AYNİYAT) DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ Talep yanıtlama Ödenek talebinde bulunulur Defterdarlık M. Müd. Den ödenek sorgusu yapılır Büro Sorumlusu Avans Kredi mutemedi adına Muh. İşlem fişi düzenler.(a) (1,2) Harcama talimatı. (B) (1,2) ve imza EVET Bilgi HAYIR Teknolojileri,İnsan Kaynakları Şube MüdürüTarafından kontrol Avans Krd.Mut. Tarafından ödeme emri ve ekleri teslim tut. İle teslim edilir.(c) (3,4,2) Teslim edilerek Avans kapatılır Referans Doküman Kontrol Faaliyetleri A:Muhasebe işlem fişi 1) Tutar kontrolü B:Harcama talimatı yapılır C:Teslim tutanağı 2) Paraf, imza, onay 3) ÖEB düzenlenir 4) Avans kapatılır. 5) Evrakların muhafazası sağlanır Dosyalanır. (6)

KAMU İHALE KURUMU PARALARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI BİLGİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRÜ (HARCAMA YETKİLİSİ) İL MÜDÜR YARDIMCISI (GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ) TEKNOLOJİLERİ,İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRÜ( SATINALMA AYNİYAT) DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KİK Kayıt No. Su alınan Onay Belgesi Malz Ayniyat Bürosuna gönderilir Harcama Talimatı düzenlenir. (A) (1,2) Muhasebe işlem fişi düzenlenir. (B) /1,2) Tarafından kontrol ve imzalanır. BİD Şb. Md. Tarafından kontrol ve imzalanır. Harcama talimatı ve muhasebe işlem fişi gönderilir. Teslim edilir. ödeme emri belgesi düzenlenir. (1,2) Fatura tanzim edilir ve imzalanır. BİD Şb. Md. ve imzalanır. Referans Doküman Kontrol Faaliyetleri, 1) Evraklar def. Muh. Md. A:Harcama talimatı Gönderilir. B:Muhasebe işlem fişi 2) Paraf, imza, onay C:Ödeme emri belgesi D:Teslim tutanağı 3) Teslim tutanağı 4) Evraklar dosyalanır. Teslim tutanağı düzenlenir. (D) (3) Dosyalanır. (4)

RESMİ ARAÇLARIN AKARYAKIT KULLANIMI TAKİBİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞOFÖR BİD ŞUBE MÜDÜRÜ ANLAŞMALI FİRMA SATINALMA VE AYNİYAT İhtiyaç tespit edilir. BİD Şb. Md. Ne bildirilir. 3 Nüsha olarak akaryakıt fişi düzenlenir,1 nüsha koçan üzerinde kalır 2 nüshası şoföre teslim edilir.(a) 2 nüshası teslim alınan fişle araç anlaşmalı firmaya götürülür Alınan Akaryakıtın miktar ve tutarı akaryakıt fişine işlenir ve imzalanır.bir nüshası firmada kalır.diğer nüshası şoföre teslim edilir. Teslim edilen nüsha Satınalma ve Ayniyat Bürosuna teslim edilir. (2) Koçan üzerindeki miktar ve tutar araç takip formuna işlenir. (1,3) Referans Doküman A:Akaryakıt fişi Kontrol Faaliyetleri 1) Hesaplar dosyada tutulur 2) Fişlerin

RESMİ ARAÇLARIN BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI BİD ŞUBE MÜDÜRÜ SATINALMA VE AYNİYAT BÜROSU ARIZA TESPİT KOMİSYONU ŞÖFÖR ANLAŞMALI FİRMA Tamir ihtiyacı bildirilir Onay sonucu aracı doğrudan temin yöntemiyle anlaşma yapılan firmaya götürür Aracın arıza durumunu şoföre sözlü bildirimde bulunulur Firmanın arıza tespitini İdari İşler Şube Müdürüne bildirir Aracın durumunu ve gerekenleri Arıza tespit komisyonuna bildirir Komisyon kararı alınır.(a) Araç firmaya götürülüp teslim edilir Doğrudan temin yöntemiyle ödeme işlemleri yapılır. (1,2,3,4) Aracın arıza durumu tamir edilir ve fatura düzenlenir dosyalanır. Referans Doküman, A:Komisyon kararı Kontrol Faaliyetleri 1) tutanak ve onay hazırlanır 2) Paraf, imza, onay 3) Fatura uygunluğu

ASANSÖR BAKIM-ONARIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ANLAŞMALI FİRMA BİD ŞUBE MÜDÜRÜ( SATINALMA VE AYNİYAT) Yıl içerisinde periyodik bakım yapılır. Firma ile yılbaşında sözleşme imzalanır. VARSA Arıza tespiti yapılır. Arıza giderilir (4) Tamirat yapılır. Fatura düzenlenir. D.T. Yöntemine göre ilgili kalemden ödeme yapılır. (1,2,3) Kontrol Faaliyetleri 1) Tutanak ve onay hazırlanır 2)Paraf, imza, onay 3) Fatura uygunluğu 4) Sözleşmeyle karşılaştırılır Dosyasına çekilir.